添付ファイル 12.1

第 302 条に基づく最高経営責任者の証明書

2002年サバンズ·オクスリ法案

私、 Shaofang Weng 、これを証明します。

1. Iプラネット · イメージ · インターナショナル · リミテッド ( 以下、「当社」といいます ) のフォーム 20—F に記載されたこの年次報告書をレビューしました。

2. 私の知る限り、本報告書は、重大な事実に対して何の不真実な陳述もなされておらず、本報告がカバーするbrの間にこのような陳述を行うために必要な重要な事実を見落としておらず、これらの陳述が誤解を与えないようにする

3. 私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、すべての資料に適正に記載されています 本報告書に記載されている期間における当社の財務状態、業績およびキャッシュフローに関するものです。

4.当社の他の認証担当者および当社のための開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)の確立および維持を担当し、以下のようなものを有する

(A) このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを我々の監督の下で設計させ、特に本報告の作成中に、当社がその合併子会社を含むことに関連する重要な情報が これらのエンティティ内の他の人に知られることを保証するために、 を設計する

(B) は、公認された会計原則に基づいて財務報告の信頼性および外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供するために、このような財務報告の内部制御を設計するか、またはこのような財務報告の内部制御を我々の監督の下で設計されている

(C) 会社の開示制御とプログラムの有効性を評価し,本報告までの期間終了時の開示制御とプログラムの有効性について結論した

(D) は、当社の財務報告の内部統制が年次報告がカバーされている間に発生する任意の変化を開示し、この変化は、会社の財務報告の内部統制に重大な影響を与えているか、またはかなりの可能性がある

5.財務報告の内部統制に関する我々の最新の評価によると、私および会社の他の認証者は、監査役および会社取締役会監査委員会(または同様の機能を履行する者)に開示している

(A) 財務報告内部制御設計または動作中のすべての重大な欠陥および重大な弱点であり、これらの欠陥および重大な欠陥は、当社の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がある;および

(B) は、重大であるか否かにかかわらず、管理層または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員の任意の詐欺行為に関する。

日時: 2024 年 4 月 29 日

投稿者: / s / 少芳翁
名前: Shaofang 翁
タイトル: CEO