EX-31.2

付属書31.2

最高財務責任者の認定書

取引所法13a-14(a)/ 15d-14(a)に基づく要求に従う

SARBANES-OXLEY法2002年第302条に基づく採用

私、Christopher Leeが証明する:

1.私は、SemiLEDs Corporation(「Registrant」)のこの四半期報告書を確認しました。

2.私の知る限り、これらの報告書には、これらの声明がなされた状況を考慮して、虚偽の重要事実を含まず、または必要な重要事実を含まず、誤解を招くことはありません。

3.私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、この報告書で提示された期間においてRegistrantの財務状況、業績、およびキャッシュフローを全ての重要な点で適切に反映しています。

4. Registrantの他の証明責任を負う役員と私は、Registrantの開示管理と手続き(取引所法13a—15(e)および15d—15(e)で定義される)および財務報告の内部統制(取引所法13a—15(f)および15d—15(f)で定義される)を確立および維持する責任があり、以下を行いました: a) 重要な企業・子会社を含むRegistrantに関する重要な情報が、この報告書が作成されている期間中は特に私たちによって、それらの企業内の他者によって知られるように、その監督下で開示管理と手続きが行われた。 b) 外部目的のために、財務報告と財務諸表の信頼性を合理的に保証するために、内部統制を設計するように監督下で内部統制を設計することによって、内部統制を設計しました。 c) 私たちは、内部統制の開示管理と手順の効果を評価して、その評価に基づいて、この報告書での開示管理と手順の効果に関する結論を示しました。この報告書の期間終了時点での開示管理と手順の効果について。 d) 提出した報告書で、Registrantの内部統制に重大な影響を与えた、または合理的にその影響を受ける可能性がある、Registrantの財務報告の内部統制の変更、もしくはRegistrantの前四半期に発生した内部統制の変更に関する開示を行いました。

5. 私たちRegistrantの他の証明書の役員および私は、財務報告の記録、処理、集約、報告に不利益を与える可能性があり、重要な欠陥および物質的な脆弱性全体の設計または種類について開示しました。および

a)これらのエンティティ内の他の人々によって、Registrantおよびその連結子会社に関する重要な情報を開示するよう、私たちが監督したDisclosure Controls and Proceduresを設計するか、Disclosure Controls and Proceduresを監督下で設計した。

b)公認会計原則に従って、財務報告および財務諸表を外部目的のために準備して信頼性を合理的に確保するために、内部統制を設計するか、内部統制を監督下で設計しました。

c) 私たちは、この報告書の期間終了時に開示管理と手続きの効果を評価し、この報告書でその評価に基づいて開示管理と手続きの効果について結論を示しました。

d) 提出した報告書で、Registrantの内部統制に非常に影響を与えた、またはその影響を受ける可能性が合理的にある、Registrantの財務報告の内部統制の変更について開示することがありました。Registrantの最新の会計期間中に。および

5. 私たちRegistrantの他の証明責任者および私たちは、これらの開示管理および手順の効果に関して、私たちの最新の財務報告に関する内部統制の評価に基づいて、Registrantの監査人およびRegistrantの取締役会(または同等の機能を持つ人物)に開示しました: a) 財務報告の記録、処理、集約、報告に不利益を与える可能性があり、全体の設計または種類上の重要な欠陥および物質的な脆弱性全体の開示; b) マネジメントまたは内部統制上で重要な役割を持つその他の従業員による、物質的であろうとなかろうと、内部統制の設計に関連する反社会的行為の開示。

b)、Registrantが財務情報を記録、処理、集約、報告するために不利益を与える可能性があり、設計またはタイプ上の重大な欠陥および物質的な脆弱性のすべての開示。

a)これらのエンティティ内の他の人々によって、Registrantおよびその連結子会社に関する重要な情報を開示するよう、私たちが監督したDisclosure Controls and Proceduresを設計するか、Disclosure Controls and Proceduresを監督下で設計した。b)マネジメントまたは内部統制上で重要な役割を持つその他の従業員による、物質的であろうとなかろうと、内部統制の設計に関する反社会的行為の開示。

日付:

2024年7月11日

/s/ Christopher Lee

名前:Christopher Lee

役職:chief financial officer