添付ファイル12.1
認証する
私、三部俊弘は、以下を証明します。
1. | 本田自動車株式会社のフォーム 20—F に関する年次報告書をレビューしました。 株式会社; |
2. | 私の知る限り、本報告書は重大な事実について何の不真実な陳述もしておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な、本報告書に関連する期間について誤った陳述をしないために必要な重大な事実を見落としていない |
3. | 本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている各期間の会社の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローがすべての重要な点で公平である |
4. | 当社Sおよび他の監査人は、当社のための開示 制御プログラム(取引所法案ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるような)および財務報告内部制御(取引所法案ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)の確立および維持を担当し、所有している: |
(a) | このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、企業(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティ内の他の人によって知られることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす |
(b) | 一般的に認められている会計原則に従って、財務報告の信頼性及び外部目的のための財務諸表の作成について合理的な保証を提供するために、財務報告に関する内部統制を設計し、または当社の監督の下、財務報告に関する内部統制を設計させた。 |
(c) | 会社S開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性を結論する |
(d) | 本報告書で開示した会社の変更年次報告書の対象期間中に発生し、当社に重大な影響を与えたか、または重大な影響を与える可能性のある財務報告に関する内部統制財務報告に関する内部統制 |
5. | 財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、私とSなどの認証者は、会社S監査役と会社取締役会監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示した |
(a) | 財務報告の内部統制の設計または動作において、S記録、処理、集約および財務情報を報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点; |
(b) | いかなる詐欺も、重大であるか否かにかかわらず、経営陣または社内財務報告Sにおいて重要な役割を果たす他の従業員に関するものである |
日時: 2024 年 6 月 20 日
投稿者: | / s / 三部俊宏 | |
名前: | 三部俊宏 | |
タイトル: | 取締役、社長、代表執行役員、 最高経営責任者 本田自動車株式会社株式会社。 |