添付ファイル12.1

ロジスティクス PROPERTIES OF AMERICAS

SECTION 302 最高経営責任者の認定

私、エステバン · サルダリアガは、以下を証明します。

1. I } アメリカ合衆国の物流資産のフォーム 20— F に関するこの年次報告書をレビューしました。
2. 私の知る限り、本報告書は、重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれておらず、そのような陳述を行う場合に必要な陳述に必要な重要な事実を記載することも漏れず、本報告がカバーする期間に対して誤解性を有さない
3. 私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべての材料において公平に存在し、本報告に記載されている間の会社の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを尊重する
4. The 当社の他の認証役員と私自身は、開示管理および手順の確立および維持に責任があります。 (as取引法規則 13 a — 15 ( e ) および 15 d — 15 ( e ) で定義されている財務報告に関する内部統制 ( 取引法で定義されている ) 。 法規則 13 a — 15 ( f ) および 15 d — 15 ( f ) ) は、当社について以下を規定しています。

(a) このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、特に本報告の作成中に、当社がその合併子会社を含むことに関連する重要な情報がこれらのエンティティ内の他の人によって通知されることを確実にするために、このような開示制御およびプログラムを我々の監督の下で設計させることを可能にする
(b) [意図的に 省略];
(c) Br社の開示制御とプログラムの有効性を評価し,本報告では本報告に係る期間終了までの開示制御とプログラムの有効性についての結論を示した; と
(d) 公開 本報告書では、対象期間中に発生した財務報告に関する当社の内部統制の変更を記載します。 当社の内部統制に重大な影響を与えた、または合理的に重大な影響を与える可能性がある年次報告書。 財務報告に関するものです

5.The 会社の他の認証役員 ( s ) と私は、最新の に基づいて開示しました 財務報告に関する内部統制の評価、当社の監査役に対する評価 当社取締役会の監査委員会 ( 又は執行役員 ) 等価関数 )

(a) すべての財務報告の内部制御設計或いは運営中の重大な欠陥と重大な弱点は、当社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に不利な影響を与える可能性がある
(b) 経営陣または社内財務報告統制において重要な役割を果たしている他の従業員に関する任意のbr詐欺行為は、重大であるか否かにかかわらず。

差出人: / s / エステバン · サルダリアガ
名前: エステバン·サルダリアーガ
タイトル: CEO
日付: 4 月 2024 年 26 日