添付ファイル 31.1

認証する

私は、 ジェニファー · チャン、これを証明します。

1. 私はこの四半期を見直しました 株式会社シネコのフォーム 10—Q に報告書を提出します。
2. 私の知る限り、本報告書は、このような陳述がなされた場合に、本報告がカバーする期間について誤解を持たないために、重大な事実の不真実な陳述も含まれておらず、必要な重大な事実の陳述も漏れていない
3. 私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローをすべての重要な点で公平に報告している
4. 登録者 ( 登録者 ) 他の認証役員と私は、開示管理と手順 ( 定義通り ) の確立と維持に責任を負います。 取引法規則 13 a — 15 ( e ) および 15— d — 15 ( e ) および財務報告に関する内部統制 ( 取引法規則 13 a — 15 ( f ) で定義されている ) 15 d — 15 ( f ) ) 登録者のための :

a) このような開示制御およびプログラムを設計するか、または登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報 がこれらのエンティティ内の他の人によって知られていることを保証するために、またはそのような開示制御およびプログラムを私たちの監督の下で設計することを可能にする
b) このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部制御を私たちの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に基づいて外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供する
c) 登録者の開示制御および手続の有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御および手順の有効性に関する結論を提示する
d) 本報告で開示される登録者は、財務報告の内部統制が、登録者の最近の財務四半期(年間報告であれば、登録者の第4の財政四半期)の間に発生する任意の変化が、登録者の財務報告の内部統制に大きな影響を与えるか、または合理的にそれに重大な影響を与える可能性がある

5. 登録者 ( 登録者 ) 他の認証役員と私は、財務報告に関する内部統制の最新の評価に基づき、 登録者の監査役および登録者の取締役会の監査委員会 ( またはその業務を行う者 ) に 等価関数 :

a) 財務報告の内部統制の設計または運営に存在するすべての重大な欠陥および重大な欠陥は、登録者の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
b) Br材料に関連するか否かにかかわらず、管理層、または登録者が財務報告の内部統制において重要な役割を有する他の従業員の任意の詐欺行為に関する。

日期 : 2024 年 5 月 15 日
差出人: / s / Jennifer チャン
名前: ジェニファー · チャン
タイトル: 最高経営責任者
(最高経営責任者)