添付ファイル31.2

認証する

下記署名者は以下のことを証明する。

1. 私は Applied Therapeutics , Inc. のこのフォーム 10—Q をレビューしました。

2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実の不真実な陳述を含まず、そのような陳述がなされた状況に応じて陳述するために必要な重大な事実を見落としておらず、本報告に関連する期間に誤解性がない

3.登録者は、本報告書に含まれる財務報告書、および他の財務情報に基づいて、本報告に記載されている間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローが様々な点で公平である

4. 登録者の他の認証役員および私は、登録者のための開示管理および手順 ( 取引法規則 13a—15 ( e ) および 15d—15 ( e ) に定義される ) および財務報告に関する内部管理 ( 取引法規則 13a—15 ( f ) および 15d—15 ( f ) に定義される ) を確立し、維持する責任を有し、次の事項を有します。

(A)登録機関がそのような開示制御およびプログラムを設計したかどうか、または登録者(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって通知されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムが私たちの監督の下で設計されているかどうか

(B)財務報告のこのような内部統制は、財務報告委員会によって設計されているか、またはこのような財務報告の内部統制が、公認された会計原則に基づいて財務報告の信頼性および対外財務諸表の作成に合理的な保証を提供するために、我々の監督の下で設計されている

(C)監査委員会は、登録者の開示制御及び手続の有効性を評価したか否かを評価し、本報告では、この評価に基づいて、本報告に係る期間の終了までの開示制御及び手続の有効性に関する結論を提出する

(D)本報告書によって開示される情報によれば、登録者が財務報告の内部統制を登録者の最近の財政四半期(年間報告である場合、登録者の第4四半期)の間に発生する任意の変化は、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに大きな影響を与える可能性がある

5. 登録者のその他の認証役員および私は、財務報告に関する内部統制に関する最新の評価に基づき、登録者の監査役および登録者の取締役会 ( または同等の機能を果たす者 ) の監査委員会に以下を開示しました。

(A)監査委員会は、財務報告の内部統制の設計または運営におけるすべての重大な欠陥および重大な弱点を検討し、これらの欠陥および重大な弱点は、登録者の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に合理的に悪影響を及ぼす可能性がある

( b ) 財務報告に関する登録者の内部統制において重要な役割を果たす経営陣またはその他の従業員が関与する、重大な詐欺の有無にかかわらず。

日期 : 2024 年 5 月 9 日

差出人:

/ s / レ · フォントレイダー

名前:

レ·フェントラード

タイトル:

首席財務官

(首席財務官)