添付ファイル12.1
2002年サバンズ·オキシリー法302条による認証
私、フレデリコ · フィゲイラ · デ · チャベスは、以下を証明する。
1.私は、 Fusion Fuel Green Plc のフォーム 20—F に関するこの年次報告書をレビューしました。
2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の非真実的な陳述もなされておらず、本報告が記載されている期間について陳述するために必要な重大な事実を見落としていない
3.私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、本報告書に記載されている期間における当社の財務状況、業績およびキャッシュフローに関して、すべての重要な事項において公平に存在しています。
4.登録者の他の公証官(S) および私は、取引法ルール13 a~15(E) および15 d~15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順の確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d~15(F)によって定義されるような)を有し、:
(a) | 特に本報告書の作成期間中、連結子会社を含む当社に関する重要な情報が、当該事業体内の他者から当社に知らせられるようにするために、当該開示管理及び手続を設計し、又は私の監督の下で当該開示管理及び手続を設計させたこと。 | |
(b) | このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する | |
(c) | 会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する | |
(d) | 本報告では、会社財務報告の内部統制が年次報告に関連する期間に発生する社内財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性のある任意の変化;および |
5.登録者のその他の認証役員と私は、財務報告に関する内部統制に関する最新の評価に基づき、当社の監査役および取締役会の監査委員会 ( または同等の機能を果たす者 ) に対して、以下の事項を開示しました。
(a) | 財務報告の内部統制の設計または運営において、会社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点; | |
(b) | 経営陣または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。 |
日付 : 2024 年 4 月 30 日
差出人: | / s / フレデリコ · フィゲイラ · デ · チャヴェス | ||
フレデリコ · フィゲイラ · デ · チャベス | |||
最高経営責任者 (首席行政主任) |