添付ファイル31.2
認証する

ジェームズ · A 。グラフ、証明してください。

1. 私は NKGen Biotech , Inc. のこのフォーム 10—K を確認しました。

2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の不真実な陳述もなされておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な重要な事実を漏れなくして、本報告に関連する期間に対して誤解を与えないようにする

3.私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な態様で公平に列記している

4.登録者の他の検証官(S)および私は、取引法規則13 a~15(E)および15 d~15(E)によって定義されたように、登録者のための開示制御および手順の確立および維持を担当し、以下を有する

(A)登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって通知されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムが設計されているか、またはそのような開示制御およびプログラムが、私たちの監督の下で設計されていること

( b ) 登録者の開示管理および手順の有効性を評価し、この報告書において、そのような評価に基づいて、この報告書が対象とする期間の終了時点で、開示管理および手順の有効性に関する当社の結論を提示した。

(c) 財務報告に関する登録者の内部統制に重大な影響を与えた、または合理的に重大な影響を与える可能性のある、登録者の直近の会計四半期 ( 年次報告書の場合は登録者の第 4 四半期 ) に発生した、財務報告に関する登録者の内部統制の変更について、この報告書に開示すること。

5.財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、私および登録者の他の審査員は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示されている

(A)財務報告の内部統制の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に合理的に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点;

(B)経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。

日時 : 2024 年 4 月 16 日

/ s / James A 。グラフ
ジェームズ A 。グラフ
臨時首席財務官