展示品99.5

首席執行幹事に対する証明

ザカリー·ジョージは証明しました

1.
SNDL Inc.Form 40-Fの年間報告書を検討しました
2.
私の知る限り、本報告書は、本報告書に関連する期間について誤解を有さないように、重大な事実について何の非真実的な陳述もなされておらず、本報告が記載されている期間について陳述するために必要な重要な事実を見落としていない
3.
私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、SNDL Inc.が本報告に記載されている間の財務状況、経営結果、およびキャッシュフローをすべての重要な側面で公平に反映している
4.
SNDL Inc.の他の認証官および私は、取引法ルール13 a~15(E)および15 d−15(E)によって定義されるように、SNDL Inc.のための開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a~15(F)および15 d~15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d~15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任がある
a.
このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、SNDL Inc.(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティ内の他の人によって知られることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす
b.
このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する
c.
SNDL Inc.の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に関連する期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提示する
d.
本報告では、SNDL社の財務報告内部統制が年次報告に関連する期間に発生する、SNDL社の財務報告内部制御に重大な影響を与えるか、または合理的にそれに重大な影響を与える可能性のある任意の変化;および
5.
財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、私とSNDL Inc.の別の監査員は、SNDL Inc.の監査役およびSNDL Inc.取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす者)に開示している
a.
財務報告の内部統制の設計または運営に存在するすべての重大な欠陥および重大な欠陥は、SNDL会社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
b.
いかなる詐欺も、重大であるか否かにかかわらず、経営陣またはSNDL Inc.財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関する。

日付:2024年3月20日

/S/ザカリー·ジョージ

ザカリー·ジョージ

最高経営責任者