別紙23.1

独立登録公認会計事務所の同意

私たちは、アリスタネットワークス株式会社の連結財務諸表に関する2024年2月12日付けの当社の報告書、および2023年12月31日に終了した年度の年次報告書(フォーム10-K)に含まれるアリスタネットワークス株式会社の財務報告に対する内部統制の有効性を、アリスタネットワークス社の2014年の従業員株式購入計画に関する登録届出(フォームS-8)に参照により組み込むことに同意します証券取引委員会と。

/s/ アーンスト・アンド・ヤング法律事務所

カリフォルニア州サンマテオ
2024年2月12日