添付ファイル31(B) 認証する

私はロス·M·スパックスです

1.

私はFutureFuel Corp.(登録者)10-K表のこの報告書を検討した。

2.

私の知る限り、本報告書は重大な事実について何の非真実的な陳述もなされておらず、本報告書が記載されている期間について行われる陳述に必要な重大な事実も漏れていない。これらの陳述はどのような状況で行われているのか、本報告書に関連する期間に誤解が生じることはないからである。

3.

私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、登録者が本報告書に記載されている間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローをすべての重要な点で公平に列記している。

4.

登録者の他の認証者および私は、取引法規則13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順(取引法規則13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法規則13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立し、維持する責任がある:

(a)

このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを我々の監督の下で設計させて、登録者に関連する重要な情報を保証するために、その合併子会社を含み、これらのエンティティのうちの他の人によって、特に本報告書の作成中に通知される

(b)

このような財務報告の内部統制を設計するか、またはこのような財務報告の内部統制を私の監督の下で設計して、財務報告の信頼性と公認会計原則に基づいて外部財務諸表を作成する合理的な保証を提供する

(c)

登録者の開示制御及び手続の有効性を評価し、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御及び手続の有効性に関する我々の結論を提出する

(d)

本報告に開示された登録者は、財務報告の内部統制が登録者の最近の財政四半期内に発生した任意の変化に対して、登録者の財務報告内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に大きな影響を与える可能性がある。

5.

財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、私と登録者の他の認証者は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会に開示されている

(a)

財務報告の内部統制の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点

(b)

経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。

日付:2023年3月14日

/s/Rose M.スパックス

ロス·M·スパックス

首席財務官と首席財務官