Oconee Federal Financial Corp.10-Q

添付ファイル 31.1

認証する

カーティス·T·エヴァトは証明しました

1) Oconee Federal Financial Corp.10-Q表のこの四半期報告書をレビューしました

2) 私の知る限り、本報告書は、重大な事実の不真実な陳述を含まず、このような陳述がなされた場合に、本報告がカバーするbr}の間に誤解を生じないように、必要な重大な事実の陳述を見落としない

3) 私の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべてのbr}材料に公平に示され、登録者の現在および本報告までの間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを尊重する

4) 登録者の他の認証者および私は、取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような登録者のための開示制御および手順の確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)に定義されているような)を有し、:

A) このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、登録者(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報が、これらのエンティティ内の他の人によって、特に本報告の作成中に理解されることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

B) はこのような財務報告の内部制御を設計するか、あるいは私たちの監督の下でこのような財務報告の内部制御 を設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に基づいて対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する

C) 登録者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論 ;および

D) 登録者の財務報告内部統制が最近の会計四半期内に発生した任意の変化を本報告で開示し、この変化は、登録者の財務報告内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に影響を及ぼす可能性がある

5) 私と登録者の他の認証者は、私の最近の財務報告の内部統制の評価に基づいて、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会に開示する

A) 財務報告内部制御の設計または動作中のすべての重大な欠陥および重大な弱点であり、これらの欠陥および重大な欠陥は、登録者の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性が高い

B) は、重要であるか否かにかかわらず、管理層または登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員の任意の詐欺行為に関する。

日付: 2023年2月13日

/s/カーティス·T·エヴァト
カーティス·T·エヴァト
社長と最高経営責任者