添付ファイル31.2

首席財務官の証明
第302条より

本人、胡麗麗、証明する

1.私はPlanet Green Holdings Corp.のForm 10-K年報を検討した。

2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実に対するいかなる非真実の 陳述も含まない、または陳述が記載されていることを見落として必要な重大な事実を含まず、そのような陳述がなされた場合 によれば、本報告がカバーする期間に対して誤解性を有さない

3.私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、登録者が本報告書に記載されている期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な点で公平に列記している

4.登録者の他の検証官および私は、登録者のための開示制御および手順(取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるような) および財務報告内部制御(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立し、維持する責任があり、以下のような:

a.このような開示制御およびプログラムを設計することは、登録者(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって知られることを確実にするために、またはそのような開示制御およびプログラムを私たちの監督の下で設計させることをもたらす

b.このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に基づいて外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供する

c.登録者開示制御および手続きの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に関連する期間の終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提示する

d.本報告では、登録者が財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、または重大な影響を及ぼす可能性のある任意の変化の間に、登録者の財務報告の内部統制が登録者の最近の会計四半期(登録者の年間報告の第4の会計四半期)の間に発生することを開示する

5.財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、登録者の他の認証者と私は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している

a.財務報告の内部統制の設計または運営に存在するすべての重大な欠陥および重大な弱点は、登録者の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性が高い

b.いかなる詐欺も、重大であるか否かにかかわらず、管理層または他の従業員に関連しており、彼らは、登録者が財務報告の内部統制において重要な役割を果たしている。

日付:2023年2月6日 差出人: /s/胡麗
胡麗麗
最高財務官
(首席財務会計官)