添付ファイル31.1
行政総裁が発行した証明書
私はジョン·科学内科です
1.CNS PharmPharmticals,Inc.表 10-Qにおけるこの四半期報告書をレビューした
2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の非真実的な陳述もなされておらず、本報告の期間について誤解されていない本報告書の期間について陳述するために必要な重大な事実を見落としていない
3.私の知る限り、本報告書に記載されている財務諸表および他の財務情報は、本報告に列挙された各期間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な点で公平に列記している
4.登録者の他の公証官 および私は、登録者 のための開示制御および手順(取引法ルール13 a~15(E) および15 d-15(E)によって定義されるような)の確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d~15(F)によって定義されるような)を有する
A.登録者(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって知られることを確実にするために、このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを我々の監督の下で設計させること;
このような財務報告の内部制御を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部制御を著者らの監督下で設計し、財務報告の信頼性と対外財務諸表の作成に合理的な保証を提供し、公認会計原則に従って を提供する
C.登録者の開示制御および手続きの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に関連する期間の終了までの開示制御および手順の有効性に関する我々の結論を提示する
D.本報告で開示される登録者の財務報告の内部統制は、登録者の最近の会計四半期(年間報告であれば、登録者は第4四半期)内に発生する任意の変化であり、この変化は、登録者の財務報告内部統制に大きな影響を与えるか、または登録者の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性が高い。
5.財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、登録者の他の審査官および私は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している
A.財務報告の内部統制の設計または運営において、登録者が財務情報を記録、処理、集約、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性があるすべての重大な欠陥および重大な弱点
B.管理職又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。
2022年11月10日
作者:/s/ジョン·科学内科
ジョン·コニャコ
最高経営責任者
(首席行政官)