添付ファイル 31.1

認証する

私沈マーティンは証明しました

1. FingerMotion,Inc.の10-Qテーブルをレビューしました

2. 私の知る限り、本報告書は、重大な事実に対して何の不真実な陳述もなされておらず、本報告がカバーするbrの間にこのような陳述を行うために必要な重要な事実を見落としておらず、これらの陳述が誤解を与えないようにする

3.私の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべての材料において公平に存在するものであり、登録者の現在および本報告に記載されている期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを尊重する

4.登録者の他の認証者および私は、取引法ルール13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任がある

(a)このような開示制御およびプログラムが設計されているか、またはその合併子会社を含む登録者に関する重要な情報を保証するために、そのような開示制御およびプログラムが私たちの監督の下で設計されている。これらのエンティティ内の他の人、特に本報告書を作成している間に、私たちに公表された状況

(b)このような財務報告の内部統制を設計したり、このような財務報告の内部統制を私たちの監督の下で設計したりしています。公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と対外財務諸表の作成に合理的な保証を提供する

(c)登録者開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出し、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの結論を導出する

(d)本報告では、登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の会計四半期(登録者が年次報告の場合は第4四半期)の間に発生する任意の重大な影響を与える変化を開示している。あるいは登録者が財務報告書の内部統制に大きな影響を受ける可能性があるかどうか。そして

5.財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、私と登録者の他の審査員は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす者)に開示している

(a)財務報告の内部統制の設計または運営に存在するすべての重大な欠陥および重大な弱点は、登録者の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がある

(b)管理職または登録者の財務報告内部統制において重要な役割を有する他の従業員に関する任意のbr詐欺行為は、重大であるか否かにかかわらず。

日付: 2022年7月15日

/S/マーティン·J·沈
最高経営責任者の沈南鵬
(CEO )