添付ファイル31.1
 
認証する

スティーブン·シェルマンは証明しました
(1)Ekso Bionics Holdings,Inc.のForm 10-Q季報を本人がレビューした
(2)本人の知る限り、本報告書は、重要な事実に対して何の不真実な陳述もしていないし、本報告の期間中に行われた陳述について必要な重要な事実を見落としていないが、このような陳述は、どのような場合に行われても誤ったことではない
(三)本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表及びその他の財務情報は、各重要な点において、本報告で述べた期間の会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローを如実に反映している
(4)会社の他の監査官および私は、取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、企業のための開示制御および手順の確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるように)、および:
(A)このような開示制御およびプログラムが設計されているか、またはそのような開示制御およびプログラムが、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティの他の人によって通知される会社に関連する重要な情報を保証するために、そのような開示制御およびプログラムが設計されている
(B)財務報告の信頼性および公認会計原則に従って外部財務諸表を作成する合理的な保証を提供するために、このような財務報告の内部統制を設計するか、またはこのような財務報告の内部統制を我々の監督の下で設計すること
(C)会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、この評価に基づいて、本報告に係る期間の終了時における開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提示する
(D)財務報告の内部統制が最近の財政四半期内に発生した会社の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに重大な影響を与える可能性のある任意の変化を本報告で開示すること
(5)財務報告の内部統制に関する我々の最新の評価によると、会社の他の審査員および私は、会社の監査委員会および会社の取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している
(A)財務報告の内部統制の設計または運用上のすべての重大な欠陥および重大な弱点であり、これらの欠陥および重大な弱点は、会社の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に合理的に悪影響を及ぼす可能性がある
(B)重大であるか否かにかかわらず、会社の財務報告の内部統制において重要な役割を有する管理職又は他の従業員の任意の詐欺行為に関する。
 
日付:2022年7月28日
 
 /s/スティーブン·シェルマン
 スティーブン·シェルマン
 首席執行幹事