添付ファイル12.2

取引所法案規則 13 a-14(A)または15 d-14(A)による認証

私はRonen Tsimermanですここで証明します

1.本人は氷療医療有限会社(“当社”)20-F/A表の今年度報告 ;

2.私の知る限り、本報告書 は、重大な事実に対して何の非真実的な陳述もなされておらず、陳述を行うために必要な重大な事実も漏れておらず、本報告が記載されている間、この陳述は誤解性を有さない

3.私の知る限り、この報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、会社の現在および本報告で述べられた期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローをすべての重要な側面で公平に反映している

4.会社の他の認証者と私は情報開示制御およびプログラムの確立と維持を担当しています(取引法規則13 a-15(E) および15 d-15(E)で定義されています)[取引法第13 a-14条(A)に基づく漏れ言語]会社に奉仕し所有しています

a)このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、特に本報告の作成中に、当社(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティの他の人によって知られることを保証するために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

b)[取引法第13 a-14(A)条 により省略された段落];

c)当社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性を結論する

d)本報告では、当社の財務報告内部統制が年報に関連する期間に発生する当社の財務報告内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに重大な影響を与える可能性のある任意の変化を開示する

5.財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、私と会社の他の認証者は、会社の監査役と会社取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している

a)財務報告の内部統制の設計或いは運営に存在するすべての重大な欠陥と重大な欠陥は、当社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がある

b)経営陣または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。

日付: 2022年8月22日 /s/ ローナン·ジマーマン
ローナン·ジマーマン
最高財務官