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添付ファイル12.1
認証する
ダニエルジョンニス·プレトリアです
1)
 
本人はDRDGold Limitedの20−F表年報を査読した
2)
 
私の知っている限りでは、本年度報告書には何の真実でもない陳述は含まれていません
 
重要な事実の陳述や陳述漏れ
次の状況に基づいて述べるために必要な重要な事実
 
これらの声明はどこで発表されましたか
本年度報告書に含まれている期間については、誤解はない
3)
 
私の知識、財務諸表、その他の財務情報によると
 
本年度報告書に含めると,かなり公平である
すべての重要な面で財務状況、経営成果を提供します
 
当社まで及び現在まで
本年度報告に掲げる期間
4)
 
会社の他の認証担当者と私が担当します
 
開示制御の確立と維持
プログラム(取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるように)
 
財務報告書の内部統制(AS)
取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義される)
 
そして持っています
a)
 
このような開示制御およびプログラムを設計すること、またはそのような開示制御をもたらすこと
 
設計すべきプログラムと
私たちの監督の下で
 
会社、その合併を含む
子会社はこれらの実体内の他の人が教えてくれます特に
 
本年度には
報告書を作成しています
b)
 
このような財務報告書の内部統制を設計したり
 
財務報告書の内部統制は
私たちの監督の下で設計して、合理的な保証を提供します
 
財務報告の信頼性と
次の規定に基づいて対外財務諸表を作成する
 
公認会計
原則
 
c)
 
会社の情報開示制御の有効性を評価する
 
そしてプログラムを本年度に紹介します
有効性の開示に関する我々の結論を報告する
 
期末までの制御とプログラム
このような評価に基づく本年度報告書がカバーする範囲;
d)
 
本年度報告書では社内統制のいかなる変化も開示している
 
発生した財務報告について
本年度報告書でカバーされている大きな影響を及ぼす期間中には
 
あるいは合理的には
会社の財務報告書の内部統制に影響を及ぼす
5)
 
会社の他の認証者と私はすでに明らかにしました
 
内部統制に関する私たちの最新の評価について
会社の監査人と監査委員会に財務報告を提出する
 
会社取締役会(または人
同等の機能を実行する):
a)
 
設計または運用に存在するすべての重大な欠陥と重大な欠陥
 
財務内部統制
合理的に会社の
 
記録、処理、まとめ、
財務情報を報告し
b)
 
重大かどうかにかかわらず、経営陣や他の方面に関連するいかなる詐欺も
 
この計画で重要な役割を果たしている従業員
会社の財務報告書に対する内部統制
日付:
 
2022年10月28日
/s/Danielジョンニス·プレトリア
ダニエル·ジョンニス·プレトリア
最高経営責任者