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基本报表31.2

认证

我,Colette m. Kress,证明:

1. 我已审阅英伟达公司的第10-Q表格季度报告;
2.根据我的知识,本报告不包含任何关于重大事实的不实陈述或遗漏未能在制订陈述时必需的重大事实,并且在所涉及期间,根据当时的情况,所作的陈述没有误导性;
3. 根据我所知,基本报表以及本报告中包括的其他财务信息,在所有重大方面公正地呈现了注册者截至及本报告所呈现期间的财务状况、经营成果和现金流量。
4.  注册人的其他负责官员和我负责建立和维护披露控制和程序(如交易所法规13a-15(e)和15d-15(e)中定义)以及内部财务报告控制(如交易所法规13a-15(f)和15d-15(f)中定义),并已:

(a)本人设计了这样的控件,或在本人的监督下导致这些控件的设计,以确保与注册人及其合并子公司相关的重要信息在准备本报告期间由其他实体提供给本人,特别是在此报告准备期间;

(b)在我们的监督下设计了这样的财务报告内部控制,或者导致这样的财务报告内部控制的设计,以便根据普遍公认的会计原则为外部目的准备财务报表并提供合理保证。

(c) 评估了注册人的信息披露控制和程序的有效性,并在本报告中就信息披露控制和程序的有效性提出了我们的结论,根据对此类评估的基础,在本报告覆盖的期末。

(d)本人在本报告中披露了最近一次财务季度(关于年度报告的情况下为注册人的第四个财务季度)中发生的任何注册人的内部控制变化,这些变化在实质上影响了或有可能对注册人的内部控制产生实质性影响;和

5. 第五 注册者的其他认证官员和我已根据我们最近对本公司内部控制系统的最新评估,在评估员和评估委委会员的相同选项中提供了信息:
(a) 所有重大的设计或内部财务控制操作中的实质性缺陷和弱点,这些缺陷和弱点可能会对注册人记账、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;

(b)任何涉及管理层或在注册人对财务报告的内部控制具有重要角色的其他员工的欺诈行为,无论其重要性如何。

日期:2024年8月28日




/s/ COLETTE m. KRESS
Colette M. Kress
执行副总裁兼致富金融官员