展览 31.2
认证
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| 公司的另一位负责签证的高管和我负责建立和维护披露控制和程序(根据交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)以及内部财务管理报告的内部控制(根据交易所法案规则13a-15(f)和15d-15。 (f)定义),我们已经: |
第一期于2021年1月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; |
第二期于2021年2月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 我们设计了这样的财务报告内部控制,或在我们的监督下导致这样的财务报告内部控制的设计,以在符合一般公认会计原则的外部目的下提供关于财务报告和财务报表的可靠保证; |
第三期于2021年3月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; |
第四期于2021年4月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; |
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第一期于2021年1月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 我们披露了财务报告内部控制设计或运行中的所有重大缺陷和实质性弱点,这些重大缺陷和实质性弱点可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响; |
第二期于2021年2月交付的产品的计划交付期前不迟于55天支付总购买价格的8.33%; | 涉及具有内部财务报告重要角色的管理层或其他员工的任何欺诈行为(无论是否重要),我们都已在注册人的内部财务报告控制方面进行披露; |
| /s/ Marissa B. Espineli |
| Marissa B. Espineli |
| 临时首席财务官 |