展品 31.1
认证
1. | ||
2. | 根据我的知识,本报告不包含任何虚假陈述或遗漏必要陈述的重大事实,以使就本报告所涉及的时段其陈述在考虑到这些陈述所作出的背景的情况下不是误导性的。 | |
3. | 根据我的知识,在本报告中包括的财务报表和其他财务信息在所有重大方面公正地呈现了注册机构的财务状况,经营成果和现金流状况,对在本报告中呈现的期间。 | |
4. |
(a) | |||
(b) | 根据我们的监督,设计了这样的内部财务控制,或导致这样的内部财务控制的设计,为了依据普遍接受的会计原则,在为外部目的编制财务报告时,提供合理的保证,关于财务报告的可靠性和财务报表的准备; | ||
(c) | 评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据该评估基于本报告所覆盖的期末公布了我们关于披露控制和程序有效性的结论; | ||
(d) |
5. |
(a) | |||
(b) |
日期: 2024年8月14日
/s/ 安东尼·阿马托 | |
Anthony Amato | |
首席执行官(首席行政官) |