展品31.1
首席执行官证明书
我,Joseph A. Walsh,在此证明:
1. 我已经审查了Thryv Holdings, Inc. Form 10-Q季度报告;
2. 根据我的了解,本报告不包含任何虚假陈述,也不包含遗漏必要陈述的重要事实,以使根据此类陈述进行的陈述在考虑到发布此类陈述时的情况时,不会产生误导性。
基于我的知识,此报告中包括的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面均公正地反映了报告期内登记人的财务状况、经营业绩和现金流;
4. 登记人的其他认证主管和我有责任建立和维护披露控制和程序(根据 交易所法规 13a-15(e)和15d-15(e) 定义)以及财务报告内部控制(根据 交易所法规 13a-15(f)和15d-15(f) 定义)的注册人,并已经:
(a)在我们的监督下设计了这样的披露控制和程序,或引起了这样的披露控制和程序的设计,以确保那些实体内其他人将与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息在制定本报告期间特别是在制定本报告期间内告知我们;
(b)在我们的监督下设计了这样的财务报告内部控制,或引起了这样的财务报告内部控制的设计,以便根据通用会计原则为外部目的提供财务报告的可靠性保证;
(c)评估了登记人的披露控制和程序的效力,并根据此类评估,本报告期末我们对披露控制和程序的效率做出了结论;
(d)披露了本报告期内注册人财务报告内部控制发生的任何变化(公司年度报告的情况下是注册人的第四个财务季度),这些变化对注册人财务报告的内部控制产生了实质性影响或有合理可能产生实质性影响;
5. 登记人的其他认证主管和我已根据我们最近对财务报告内部控制的评估向注册人的审计师和董事会董事会审计委员会(或承担相当职责的人)披露:
(a)发现的与内部控制有关的所有重大缺陷和实质性缺陷的设计或操作,这可能会对注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;和
(b)在管理层或其他扮演注册人财务报告内部控制重要角色的雇员涉及任何欺诈,无论是否具有实质性影响时,均披露了这些欺诈;
日期:2024年8月19日
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通过:
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/s/ JOSEPH A. WALSH
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Joseph A. Walsh
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董事长兼首席执行官
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签名:/s/ Ian Lee
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