展览 31.1

认证

本人Seow Gim Shen证明:

1. 本人已经审查了Titan Pharmaceuticals, Inc.的本季度报告书的10-Q;

2. 根据我所知,本报告中不含任何虚假或省略重要事实而导致报告期间内本报告陈述存在误导性的内容;

3. 根据我所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息,在本报告中披露的期间内与本报告陈述的财务状况、业绩和现金流量基本相符;

4. 我负责确立和维护披露控件和程序(按Exchange Act Rules 13a-15(e) 和15d-15(e)定义)和公司财务报告内部控制体系(按Exchange Act Rules 13a-15(f) 和15d-15(f)定义),并且做了以下工作:

(a) 设计了这些披露控件和程序,或在我的监督下要求他人设计这些披露控件和程序,以确保合理信息在制作本报告期间向我披露,特别是在这个时期内;
(b) 设计了这些公司财务报告内部控制体系,或在我的监督下要求他人设计这些公司财务报告内部控制体系,以合理保证财务报告的可靠性和符合一般会计原则的财务报表的编制;
(c) 评估了披露控件和程序的有效性,并在本报告中基于此类评估,表述了我们有关披露控件和程序有效性的结论,该结论基于本报告期间结束时的评估;
(d) 披露了公司财务报告内部控制体系在公司最近的财政季度(对于年度报告而言,则指公司的第四财政季度)发生的任何变化,该变化对公司财务报告内部控制体系产生了重大影响或者有合理的可能对公司的财务报告内部控制体系产生重大影响。

5. 我已根据我对公司财务报告内部控制体系的最新评估向公司的审计师和董事会审计委员会(或执行类似职能的人员)披露了:

(a) 所有在公司财务报告内部控制设计或运作中显著存在的缺陷和重大弱点,这些缺陷和重大弱点有合理的可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和
(b) 任何涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制体系中有重大作用的雇员的欺诈行为,无论该行为是否构成重大事项。

日期:2024年8月15日
/s/ Dato Seow Gim Shen
姓名: Dato Seow Gim Shen
标题: 首席执行官
(首席执行官和首席财务官)