认证
我德里克·阿普特特此证明:
1.我已经对PACS Group,Inc.的Form 10-Q季度报告进行了审阅;
2.据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏根据作出此类陈述的情况作出陈述所需的重大事实,对于本报告所涉期间没有误导性;
3.根据本人所知、本报告所包括的财务报表和其他财务信息,注册人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流在各方面都是公平的;
4.我和注册人的其他认证官员负责建立和维护注册人的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的),并具有:
(a) 设计此类披露控制和程序,或导致在我们的监督下设计此类披露控制和程序,以确保这些实体内的其他人向我们了解与注册人(包括其合并子公司)相关的重大信息,特别是在本报告编写期间;
(b) [省略];
(C)对注册人的披露控制和程序的有效性进行了评估,并在本报告中提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
(D)根据本报告披露的信息,注册人对财务报告的内部控制在注册人最近的财政季度(如果是年度报告,注册人的第四财政季度)期间发生的任何变化,对注册人的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能对其产生重大影响;以及
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,注册人的其他审核人和我本人已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
(a) 财务报告内部控制设计或运作中的所有重大缺陷和重大弱点,合理可能对注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
(b) 涉及在注册人财务报告内部控制中发挥重要作用的管理层或其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
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日期:2024年8月12日 | 作者: | /S/德里克APT |
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| | 德里克公寓 |
| | 首席财务官 |
| | (首席财务官) |