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附表31.2
认证
我,Michael Breininger,宣布:
我已经审查了Ocugen,Inc.的此季度10-Q表格;
2. 据我所知,本报告不包含任何虚假陈述或重大漏报事实的陈述,也不会在本报告期间发布的陈述在相关情况下进行欺骗;
3. 据我所知,包含在本报告中的财务报表和其他财务信息,完全和真实地反映了注册机构在本报告期间的财务状况、经营成果和现金流;
注册机构的其他认证主管和我对于注册机构的披露控制和程序(定义如 交易所法规13a-15(e)和15d-15(e))和内部控制过财务报告(定义如 交易所法规13a-15(f)和15d-15(f))负责,他们:
设计了这样的披露制度和程序,或在我们的监督下导致了这样的披露制度和程序的设计,以确保与注册机构相关的重要信息在其他主体内得到了传递,尤其是在准备本报告的期间;
b.在我们的监督下设计了这种内部财务报告控制,或导致设计这种内部财务报告控制,以提供关于遵循通用会计原则制定的用于外部用途的财务报告和财务报表的可靠性的合理保障;
c)根据这样的评估,评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本次报告中提出了我们关于披露控制和程序有效性的结论;并
在本报告中披露了注册机构最近的财务季度(年度报告的情况下为第四财务季度)内发生的任何影响,或有可能影响注册机构财务报告内部控制的变化;和
我们的最新的内部控制过财务报告的评估,已经被披露给注册机构的审计师和董事会的审计委员会(或执行同等职能的人员):
所有板块设计或运营内部控制的所有重大缺陷和实质性弱点,这些缺陷和弱点有可能对记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;
管理层或其他在注册机构财务报告内部控制方面扮演重要角色的雇员参与的、无论是否重大的任何欺诈;
日期:2024年8月8日
/s/ Michael Breininger
财务主管,代理首席会计官,你好。
人形机器人-电机控制器,临时首席会计官
(财务总监)