附表31.1
认证
我,Shankar Musunuri证明:
1. 我已经审核了ocugen公司的第十份10-Q季度报告。
2. 据我所知,本报告不包含任何虚假陈述或重大漏报事实的陈述,也不会在本报告期间发布的陈述在相关情况下进行欺骗;
3. 据我所知,包含在本报告中的财务报表和其他财务信息,完全和真实地反映了注册机构在本报告期间的财务状况、经营成果和现金流;
4. 公司及本人负责建立并维护有关公司的信息披露和财务报告相关的控制和程序(如《交易所法》规定的规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义的信息披露控制和程序,以及规则13a-15(f)和15d-15(f)所定义的内部控制和财务报告控制)。
a.本人或在本人监督下,设计了以上所述的信息披露和财务报告的控制和程序,以确保其他实体对于公司相关的重要信息在本报告期间内向本人报告;
b.在我们的监督下设计了这种内部财务报告控制,或导致设计这种内部财务报告控制,以提供关于遵循通用会计原则制定的用于外部用途的财务报告和财务报表的可靠性的合理保障;
c)根据这样的评估,评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本次报告中提出了我们关于披露控制和程序有效性的结论;并
d.本报告中已披露公司内部控制和财务报告控制方面在公司的最近一个财务季度内发生的任何变化,该等变化已经对公司内部控制和财务报告控制方面有实质性影响或可能造成实质性影响;以及
5. 我及公司的其他认证官员已根据最新的内部控制和财务报告评估结果,向公司的审计师和董事会审计委员会(或执行相同职能的人员)披露说明:
所有板块设计或运营内部控制的所有重大缺陷和实质性弱点,这些缺陷和弱点有可能对记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;
管理层或其他在注册机构财务报告内部控制方面扮演重要角色的雇员参与的、无论是否重大的任何欺诈;
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日期:2024年8月8日 | /s/ Shankar Musunuri, 博士,工商管理硕士 |
| Shankar Musunuri, 博士,工商管理硕士 |
| 董事长、首席执行官及联合创始人。 |
| 签名:/s/ Ian Lee |