附录 31.2

我,Ronen Faier,保证:

1。我已经查看了SolarEdge Technologies, Inc. 10-Q表的这份季度报告;

2。据我所知,这份报告不包含任何对重大事实的不真实陈述,也没有遗漏陈述必要的重大事实 根据发表此类言论的情况作出的陈述,不要在本报告所涉期间产生误导;

3.据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,在所有材料中均公允列报 尊重注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营业绩和现金流量;

4。注册人的其他认证人员和我负责建立和维护披露控制和程序(如 在《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)以及对注册人的财务报告的内部控制(定义见交易法第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)中定义,并具有:
(a) 设计了此类披露控制和程序,或使此类披露控制和程序在我们的监督下设计, 确保这些实体内部的其他人向我们通报与注册人(包括其合并子公司)相关的重要信息,特别是在本报告编写期间;
(b) 设计了对财务报告的这种内部控制,或使这种财务报告的内部控制按照 我们的监督,为财务报告的可靠性以及根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理的保证;
(c) 评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中介绍了我们关于以下方面的结论 根据此类评估,截至本报告所涉期末,披露控制和程序的有效性;以及
(d) 在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人期间发生的任何变化 最近一个财政季度(如果是年度报告,则为注册人的第四个财政季度)对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响;以及

5。根据我们对财务内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已经披露了信息 向注册人的审计师和注册人董事会(或履行同等职能的人员)的审计委员会报告:
(a) 财务报告内部控制的设计或运作中的所有重大缺陷和实质性弱点是 合理地可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
(b) 任何涉及管理层或其他在注册人内部扮演重要角色的雇员的欺诈行为,无论是否重大 控制财务报告。

日期:2022年11月8日

/s/ Ronen Faier
Ronen Faier
首席财务官
(首席财务官)