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测试与测量成员US-GAAP:运营部门成员2023-10-012024-06-300000032604EMR:软件和控制成员EMR: 测试与测量成员EMR:亚洲中东和非洲成员US-GAAP:运营部门成员2023-10-012024-06-300000032604EMR:软件和控制成员EMR: 测试与测量成员SRT: 欧洲会员US-GAAP:运营部门成员2023-10-012024-06-300000032604EMR: Aspentech会员SRT: AmericasMeberEMR:软件和控制成员US-GAAP:运营部门成员2022-10-012023-06-300000032604EMR: Aspentech会员EMR:软件和控制成员EMR:亚洲中东和非洲成员US-GAAP:运营部门成员2022-10-012023-06-300000032604EMR: Aspentech会员EMR:软件和控制成员SRT: 欧洲会员US-GAAP:运营部门成员2022-10-012023-06-300000032604EMR: Aspentech会员SRT: AmericasMeberEMR:软件和控制成员US-GAAP:运营部门成员2023-10-012024-06-300000032604EMR: Aspentech会员EMR:软件和控制成员EMR:亚洲中东和非洲成员US-GAAP:运营部门成员2023-10-012024-06-300000032604EMR: Aspentech会员EMR:软件和控制成员SRT: 欧洲会员US-GAAP:运营部门成员2023-10-012024-06-300000032604SRT: AmericasMeberEMR:软件和控制成员2022-10-012023-06-300000032604EMR:软件和控制成员EMR:亚洲中东和非洲成员2022-10-012023-06-300000032604EMR:软件和控制成员SRT: 欧洲会员2022-10-012023-06-300000032604SRT: 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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
__________________
表格 10-Q


根据证券第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年交换法

在截至的季度期间 2024 年 6 月 30 日

或者

根据证券第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年交换法

在从 ____________________ 到 ____________________

委员会档案编号 1-278

艾默生电气公司
(注册人章程中规定的确切名称)
密苏里
logo_emersona12.jpg
43-0259330
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
(美国国税局雇主
证件号)
西弗洛里森特大道 8000 号 
 
邮政信箱 4100
圣路易斯,密苏里63136
(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(314) 553-2000

根据该法第12(b)条注册的证券:
每个课程的标题交易
符号
注册的每个交易所的名称
普通股面值为每股0.50美元EMR纽约证券交易所
纽约证券交易所芝加哥
2025 年到期的票据为 1.250%EMR 25A纽约证券交易所
2.000% 2029 年到期的票据EMR 29纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 ☒ 没有 ☐

用复选标记表明注册人在过去 12 个月(或注册人必须提交此类文件的较短期限)内是否以电子方式提交了根据 S-t 法规(本章第 232.405 条)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的 ☒ 没有 ☐









用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速文件管理器加速过滤器
非加速过滤器规模较小的申报公司
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第120亿条第2款)。是的 没有 ☒

注明截至最迟可行日期发行人每类普通股的已发行股票数量。截至2024年6月30日,已发行每股面值0.50美元的普通股: 572.7 百万股。








第一部分财务信息
第 1 项。财务报表

合并收益表
艾默生电气公司及子公司
截至 2023 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日的三个月和九个月
(以百万美元计,每股金额除外;未经审计)
 三个月已结束
6月30日
九个月已结束
6月30日
 2023202420232024
净销售额$3,946 4,380 11,075 12,873 
销售成本1,952 2,066 5,660 6,359 
销售、一般和管理费用1,042 1,254 3,072 3,827 
次级利息收益   (79)
谷轮应收票据亏损 279  279 
其他扣除额,净额130 294 359 1,075 
利息支出(扣除利息收入 $)58, $32, $96 和 $105,分别是)
10 56 111 157 
来自关联方的利息收入(10)(24)(10)(86)
所得税前持续经营的收益822 455 1,883 1,341 
所得税168 88 400 266 
持续经营的收益654 367 1,483 1,075 
已停止的业务,扣除税款 $2,004, $5, $3,009 和 $27,分别地
8,712 (15)10,979 (88)
净收益9,366 352 12,462 987 
减去:子公司的非控股权益14 23 (13)15 
普通股股东净收益$9,352 329 12,475 972 
普通股股东的收益:
持续经营的收益643 344 1,502 1,060 
已终止的业务8,709 (15)10,973 (88)
普通股股东净收益$9,352 329 12,475 972 
普通股股东每股基本收益:
持续经营的收益$1.12 0.60 2.61 1.85 
已停止的业务15.24 (0.02)19.06 (0.15)
普通股每股基本收益$16.36 0.58 21.67 1.70 
普通股股东的摊薄后每股收益:
持续经营的收益$1.12 0.60 2.60 1.84 
已终止的业务15.16 (0.03)18.96 (0.15)
摊薄后的每股普通股收益$16.28 0.57 21.56 1.69 
加权平均已发行股数:
基本570.9 571.9 575.1 571.4 
稀释574.0 574.8 578.1 574.1 
见随附的合并财务报表附注。





1




合并综合收益表
艾默生电气公司及子公司

截至 2023 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日的三个月和九个月
(百万美元;未经审计)
 截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
 2023202420232024
净收益$9,366 352 12,462 987 
扣除税款的其他综合收益(亏损):
外币折算86 (124)437 56 
养老金和退休后10 (12)(23)(36)
现金流套期保值(19)(6)4 (4)
其他综合收益(亏损)总额77 (142)418 16 
综合收益9,443 210 12,880 1,003 
减去:子公司的非控股权益15 21 (8)15 
综合收益普通股股东$9,428 189 12,888 988 

































参见随附的合并财务报表附注。





2




合并资产负债表
艾默生电气公司及子公司

(美元和股票以百万美元计,每股金额除外;未经审计)
 2023年9月30日2024年6月30日
资产  
流动资产  
现金及等价物$8,051 2,298 
应收账款,减去美元备抵金100 和 $115,分别地
2,518 2,761 
库存2,006 2,303 
其他流动资产1,244 1,458 
流动资产总额13,819 8,820 
财产、厂房和设备,净额2,363 2,688 
其他资产 
善意14,480 17,936 
其他无形资产6,263 10,627 
谷轮待售应收票据和股权投资3,255 2,908 
其他2,566 2,606 
其他资产总额26,564 34,077 
总资产$42,746 45,585 
负债和权益  
流动负债  
短期借款和长期债务的当前到期日$547 2,991 
应付账款1,275 1,251 
应计费用3,210 3,350 
流动负债总额5,032 7,592 
长期债务7,610 7,111 
其他负债3,506 4,194 
股权  
普通股,$0.50 面值;已授权, 1,200.0 股票;已发行, 953.4 股票;已发行股份, 572.0 股票和 572.7 分别是股票
477 477 
额外的实收资本62 140 
留存收益40,070 40,135 
累计其他综合收益(亏损)(1,253)(1,237)
国库中普通股的成本, 381.4 股票和 380.7 分别是股票
(18,667)(18,716)
普通股股东权益20,689 20,799 
子公司的非控股权益5,909 5,889 
权益总额26,598 26,688 
负债和权益总额$42,746 45,585 
参见随附的合并财务报表附注。





3




合并权益表
艾默生电气公司及子公司

截至 2023 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日的三个月和九个月
(百万美元;未经审计)
截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
2023202420232024
普通股$477 477 477 477 
额外的实收资本
期初余额138 158 57 62 
股票计划30 16 111 186 
AspenTech 购买普通股(56)(34)(56)(108)
期末余额112 140 112 140 
留存收益
期初余额30,571 40,108 28,053 40,070 
普通股股东净收益9,352 329 12,475 972 
已支付的股息(每股:美元)0.52, $0.525, $1.56 和 $1.575,分别是)
(299)(302)(904)(907)
期末余额39,624 40,135 39,624 40,135 
累计其他综合收益(亏损)
期初余额(1,148)(1,097)(1,485)(1,253)
外币折算85 (122)432 56 
养老金和退休后10 (12)(23)(36)
现金流套期保值(19)(6)4 (4)
期末余额(1,072)(1,237)(1,072)(1,237)
库存股
期初余额(18,678)(18,746)(16,738)(18,667)
购买  (2,000)(175)
根据股票计划发行1 30 61 126 
期末余额(18,677)(18,716)(18,677)(18,716)
普通股股东权益20,464 20,799 20,464 20,799 
子公司的非控股权益
期初余额5,987 5,881 5,952 5,909 
净收益(亏损)14 23 (13)15 
股票计划21 15 79 48 
AspenTech 购买普通股(44)(25)(44)(80)
已支付的股息(1)(3)(1)(3)
气候技术资产剥离(29) (29) 
其他综合收入1 (2)5  
期末余额5,949 5,889 5,949 5,889 
权益总额$26,413 26,688 26,413 26,688 

参见随附的合并财务报表附注。





4




合并现金流量表
艾默生电气公司及子公司
截至2023年6月30日和2024年6月30日的九个月
(百万美元;未经审计)
九个月已结束
6月30日
 20232024
运营活动  
净收益$12,462 987 
已终止业务的收益,扣除税款(10,979)88 
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
折旧和摊销780 1,263 
股票补偿198 203 
与收购相关的库存增量摊销 231 
次级利息收益 (79)
运营营运资金的变化(359)(176)
谷轮应收票据亏损 279 
其他,净额(383)(552)
来自持续经营的现金1,719 2,244 
来自已终止业务的现金(439)4 
经营活动提供的现金1,280 2,248 
投资活动
资本支出(194)(251)
收购企业,扣除收购的现金及等价物 (8,342)
次级利息的收益15 79 
关联方应收票据的收益918  
其他,净额(124)(86)
来自持续经营的现金615 (8,600)
来自已终止业务的现金12,485 36 
(用于)投资活动提供的现金13,100 (8,564)
融资活动
短期借款净增加(减少)(1,476)2,229 
超过三个月的短期借款的收益395 322 
三个月以上的短期借款的支付(400)(100)
长期债务的支付(744)(547)
已支付的股息(900)(901)
购买普通股(2,000)(175)
AspenTech 购买普通股(100)(188)
支付关联方应付票据(918) 
其他,净额(159)(57)
(用于)融资活动提供的现金(6,302)583 
汇率变动对现金及等价物的影响75 (20)
现金及等价物的增加(减少)8,153 (5,753)
期初现金及等价物1,804 8,051 
期末现金及等价物$9,957 2,298 
运营资金的变化
应收款$(114)44 
库存(259)(34)
其他流动资产27 (130)
应付账款(71)(61)
应计费用58 5 
营运资金变动总额$(359)(176)
参见随附的合并财务报表附注。





5




合并财务报表附注
艾默生电气公司及子公司

(美元和股票以百万美元计,每股金额或另有说明的除外)

(1) 列报基础

管理层认为,所附未经审计的合并财务报表包括所有必要的调整,以公允列报所列中期的经营业绩。调整包括正常和经常应计费用。合并财务报表根据10-Q表格的要求列报,因此不包括根据美国公认会计原则(GAAP)列报的年度财务报表所需的所有披露。欲了解更多信息,请参阅公司截至2023年9月30日止年度的10-k表年度报告中包含的合并财务报表及其附注。

前一年的某些金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。2024年6月6日,该公司签订了出售其的最终协议 40 谷轮非控股普通股权益占黑石集团管理的私募股权基金的百分比,价格为美元1.5十亿美元及其向谷轮支付的应收票据1.9十亿。根据最终协议,股权利息和应收票据列报为待售,与公司在谷轮的非控股普通股权益相关的权益法亏损自2023年5月以来在其他扣除额中列报,已被重新归类,现列为所有列报期限的已终止业务(见附注5和10)。
(2) 收入确认

艾默生是一家全球制造商,设计和制造产品并提供服务,将技术和工程相结合,为客户提供创新的解决方案。公司的大部分收入与广泛的制成品和软件有关,这些产品和软件是在控制权转让时确认的,而一小部分则在一段时间内得到确认或与具有多项履约义务的销售安排有关。有关公司收入的更多信息,请参阅附注14。

下表汇总了公司未开单应收账款(合同资产)的余额,这些应收账款在其他资产(流动和非流动)中报告,以及在应计费用和其他负债中报告的客户预付款(合同负债)。
2023年9月30日2024年6月30日
未开单的应收账款(合同资产)$1,453 1,541 
客户预付款(合同负债)(897)(1,158)
净合约资产(负债)$556 383 
    
公司的大部分合同余额涉及(1)在一段时间内确认收入并根据合同计费表向客户付款的安排,以及(2)来自定期软件许可安排的收入,其中许可证收入在交付时预先确认。净合约资产的减少主要是由于收购了国家仪器,这使合同负债增加了约美元160,而客户账单略超过了在此期间完成的业绩所确认的收入。截至2024年6月30日的三个月和九个月的确认收入包括美元83 和 $605,这分别包含在期初合同负债余额中。影响净合约资产变化的其他因素并不重要。截至2024年6月30日的三个月和九个月中,前期履行的履约义务的确认收入,包括公司长期合同的累计补足调整,并不重要。

截至2024年6月30日,公司与客户签订的合同中未履行(或部分未履行)履约义务有关的积压案件约为美元8.7 十亿(其中约为 $1.3 十亿美元归因于 AspenTech,大约 $450 归因于美国国家仪器)。该公司预计将确认大约 75 其百分比 剩余的履约义务作为下一年的收入 12 几个月, 其余部分主要用于接下来的两年.






6




(3) 普通股

接下来是加权平均股与普通股基本收益和摊薄后每股收益的对账。分配给参与证券的收益无关紧要。
三个月已结束
6月30日
九个月已结束
6月30日
 2023202420232024
已发行基本股数570.9 571.9 575.1 571.4 
稀释性股票3.1 2.9 3.0 2.7 
摊薄后的流通股票574.0 574.8 578.1 574.1 
 
(4) 收购和资产剥离

美国国家仪器

2023 年 10 月 11 日,公司完成了对美国国家仪器公司(“NI”)的收购。NI提供软件连接的自动测试和测量系统,使企业能够更快地以更低的成本将产品推向市场,其收入约为美元1.7十亿美元,税前收益约为美元170 在截至 2023 年 9 月 30 日的 12 个月中。NI 现在被称为测试与测量,是软件和控制业务组中的一个新细分市场,参见注释14。

下表汇总了北爱尔兰收购会计中反映的收购对价的组成部分。
为收购艾默生尚未拥有的剩余北爱尔兰股份而支付的现金$7,833 
收盘时偿还北爱尔兰债务634 
收盘时以现金支付的对价总额8,467 
艾默生在收购前已拥有的北爱尔兰股票的公允价值137 
归因于合并前服务的股票薪酬奖励的价值49 
总购买对价$8,653 

NI的总收购对价分配给资产和负债如下。收购资产和负债的估值正在进行中,有待完善。

现金及等价物$135 
应收款310 
库存496 
其他流动资产140 
财产、厂房和设备329 
商誉 ($)121 预计可以抵税)
3,434 
其他无形资产5,275 
其他资产113 
总资产10,232 
应付账款52 
应计费用328 
递延税款和其他负债1,199 
总购买对价$8,653 









7




归因于该交易的估计无形资产包括以下内容(以百万计):

金额估计的加权平均寿命(年)
开发的技术 $1,570 9
客户关系 3,360 15
商标名称210 9
待办事项135 1
总计 $5,275 

归因于收购北爱尔兰的截至2024年6月30日的三个月和九个月的经营业绩包括销售额 $355 和 $1,104,分别为净亏损美元86 和 $492,分别地。净亏损包括第一季度记录的库存增值摊销、无形资产摊销、留存奖金、股票薪酬支出和重组的影响。

Pro Forma 财务信息

以下未经审计的合并简明经营业绩按收购北爱尔兰于2022年10月1日进行一样列报。预计信息仅供参考,并不表示当时进行收购时本应取得的经营业绩(以百万美元计,每股金额除外)。
 截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
 2023202420232024
净销售额$4,363 4,380 12,377 12,892 
持续经营普通股股东的净收益$581 374 887 1,396 
持续经营业务的摊薄后每股收益$1.00 0.65 1.53 2.43 

预计截至2023年6月30日的三个月和九个月的净销售额包括美元417 和 $1,302,分别归因于 NI。

截至2023年6月30日的三个月的预计业绩包括持续的无形资产摊销105 以及 $ 的积压摊销34,并不包括美元的按市值计价的收益12 公司对美国国家仪器公司的股权投资于去年获得认可(见附注7)。

截至2023年6月30日的九个月的预计业绩包括交易成本 $198 据推测,这些费用发生在2023财年的第一季度。这些交易成本包括 $88 NI 在交易完成之前产生的费用和 $110 艾默生在 2023 财年第一季度之后的时期内发生的。截至2023年6月30日的九个月的预计业绩还包括美元317 正在进行的无形资产的摊销,积压的摊销额为美元102,库存增值摊销额为美元213,以及 $ 的留存奖金51,并不包括美元的按市值计价的收益47 去年因对美国国家仪器公司的股权投资而获得认可。

其他交易
在2024财年第二季度,公司获得了美元的最终分配79 与其在 Vertiv 的附属权益有关。此外,该公司剥离了Final Control领域的一家小型企业,并确认了美元的非现金损失39

在 2023 财年第四季度,公司收购了 业务,在测量与分析板块报告的Flexim和在离散自动化板块报告的Afag,价格为美元715,扣除获得的现金。公司确认的商誉为 $424 其中预计可抵税)和其他可识别的无形资产(美元)323,主要是客户关系和知识产权,加权平均使用寿命约为 9 年份。





8





2023 年 3 月 31 日,艾默生完成了对位于俄罗斯的制造子公司 Metran 的剥离。在2023财年第一季度,公司确认的税前亏损为美元47 在其他扣除额中 ($)47 税后,总计 $0.08 每股)与其在俄罗斯的业务退出有关。

(5) 已终止的业务

2023年5月31日,公司完成了向黑石集团管理的私募股权基金出售其气候技术业务(构成前气候技术板块,不包括在2022财年早些时候剥离的Therm-O-Disc)的多数股权14.0 十亿笔交易。艾默生收到了预付的税前现金收益约为 $9.7 十亿美元和面值为美元的应收票据2.25 十亿(应计) 5 应付实物利息百分比(通过资本化利息),同时保留 40 艾默生和黑石集团新成立的独立合资企业的非控股普通股权益百分比。气候技术业务包括谷轮压缩机业务以及所有住宅和商用暖通空调和制冷终端市场的全部产品和服务组合,2022财年的净销售额约为美元5.0 十亿美元,税前收益为美元1.0 十亿。公司确认的税前收益约为 $10.6 2023财年第三季度将达到10亿美元(约合美元)8.4 税后10亿美元(包括与子公司重组相关的交易完成前确认的税收支出)。新的独立企业名为谷轮。

2024年6月6日,该公司签订了出售其的最终协议 40 谷轮非控股普通股权益占黑石集团管理的私募股权基金的百分比,价格为美元1.5十亿美元,该交易预计将于2024年8月底完成。与公司在谷轮的非控股普通股权益相关的权益法亏损自2023年5月起在其他扣除额中列报,已被重新归类,现列报为所有列报期限的已终止业务,并包含在气候技术的其他扣除额中,净额见下表。更多细节请参见注释 10。
2022年10月31日,该公司以美元的价格完成了将其生产食物垃圾处理器的insinkeRator业务剥离给惠而浦公司3.0 十亿。该业务的净销售额为 $630 以及美元的税前收益152 在2022财年。公司确认的税前收益约为 $2.8 十亿(大约 $2.1 2023财年第一季度(税后为10亿美元)。






9




在截至2024年6月30日的三个月和九个月中,已终止业务的业绩主要反映了公司在谷轮的非控股普通股权益的权益法亏损,亏损为美元16 ($9 税后)和 $111 ($82 税后),分别是。 在截至2023年6月30日的三个月和九个月中,Climate Technologies的财务业绩(包括谷轮股权的权益法亏损)和insinkeRator(“ISE”)的财务业绩报告为已终止业务,如下所示:

截至2023年6月30日的三个月
 气候技术使用总计
净销售额 $847  847 
销售成本 516  516 
SG&A122  122 
出售业务的收益 (10,576) (10,576)
其他扣除额,净额 69  69 
所得税前收益 10,716  10,716 
所得税 2,004  2,004 
扣除税款后的收益 $8,712  8,712 
截至2023年6月30日的九个月
气候技术使用总计
净销售额$3,156 49 3,205 
销售成本2,000 29 2,029 
SG&A391 8 399 
出售业务的收益(10,576)(2783)(13,359)
其他扣除额,净额136 12 148 
所得税前收益11,205 2783 13,988 
所得税2,356 653 3,009 
扣除税款后的收益$8,849 2,130 10,979 

Climate Technologies截至2023年6月30日的三个月和九个月的业绩包括减少的支出26 和 $96,这分别是由于待售分类的折旧和摊销停止所致。其他扣除额,气候技术净额包括 $57 截至2023年6月30日的九个月的交易相关成本。在截至2023年6月30日的三个月和九个月中,公司录得亏损美元61 在其他扣除额中,扣除后,以反映其在谷轮的非控股普通股权益的权益法亏损。截至2023年6月30日的三个月和九个月的所得税包括美元的税收优惠10 与谷轮的美国业务有关,后者作为合伙企业征税。截至2023年6月30日的九个月的所得税包括约美元2.2 10亿美元用于Climate Technologies子公司重组的收益,约合美元660 与 inSinkeRator 资产剥离的收益有关。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中,Climate Technologies、InsinkeRator和Therm-O-Disc的运营和投资活动的净现金如下:

气候技术ISE 和 TOD总计
 截至6月30日的九个月截至6月30日的九个月截至6月30日的九个月
 202320242023202420232024
来自经营活动的现金$156 4 (595) (439)4 
来自投资活动的现金$9,430 36 3,055  12,485 36 
截至2023年6月30日的九个月中,经营活动产生的现金约为美元750 与InsinkeRator资产剥离和气候技术子公司重组的收益相关的所得税中,





10




交易费和不利的营运资金。截至2023年6月30日的九个月中,来自投资活动的现金反映了约美元的收益9.7与谷轮交易相关的十亿美元,约合美元3.0 数十亿美元与 InSinkeRator 的资产剥离有关。

(6) 养老金和退休后计划

定期养老金和退休后(收入)支出总额汇总如下:
 截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
 2023202420232024
服务成本$12 9 36 27 
利息成本54 55 162 165 
计划资产的预期回报率
(71)(74)(213)(222)
净摊销(18)(14)(58)(42)
总计$(23)(24)(73)(72)

(7) 其他扣除额,净额

其他扣除额,净额汇总如下:
 三个月已结束
6月30日
九个月已结束
6月30日
 2023202420232024
无形资产的摊销(知识产权和客户关系)$120 264 357 811 
重组成本12 57 41 170 
收购/资产剥离成本38 7 48 92 
外币交易(收益)损失22 9 41 60 
与投资相关的收益和出售资本资产的收益
(26) (63) 
业务剥离造成的损失   39 
俄罗斯商业退出  47  
其他(36)(43)(112)(97)
总计$130 294 359 1,075 

截至2024年6月30日的三个月和九个月的无形资产摊销包括美元139 和 $419分别与收购北爱尔兰有关。截至2023年6月30日的三个月和九个月的外币交易亏损包括按市值计价的收益3 和 $24,分别与2022年6月终止的外币远期合约有关3.该公司确认按市值计价的收益为美元12 和 $47 在截至2023年6月30日的三个月和九个月中,分别与其对美国国家仪器公司的股权投资有关。其他项目由几个项目组成,包括部分养老金支出、诉讼费用、坏账准备金和其他项目,这些项目都不具有重大意义。







11




(8) 重组成本

重组费用反映了与公司持续努力提高运营效率和在全球部署资产以保持全球竞争力相关的成本。该公司预计,2024财年的重组费用和相关成本约为美元250, 包括完成今年前九个月启动的行动的费用.

按业务部门划分的重组费用如下:

 截至6月30日的三个月九个月已结束
6月30日
 2023202420232024
最终控制$(2)5 (1)1 
测量与分析1 3 2 7 
离散自动化12 16 20 33 
安全与生产力(1)1 1 2 
智能设备10 25 22 43 
控制系统和软件1 3 7 7 
测试与测量 24  78 
AspenTech    
软件和控制 1 27 7 85 
企业1 5 12 42 
总计$12 57 41 170 
美元的企业重组5 和 $42 在截至2024年6月30日的三个月和九个月中,分别几乎完全由归属于NI的整合相关股票薪酬支出组成。
截至2024年6月30日的九个月中,重组成本负债变动的详情如下:
 2023年9月30日开支已使用/已付费2024年6月30日
遣散费和福利$85 142 129 98 
其他2 28 24 6 
总计$87 170 153 104 
上面的表格不包括 $1 和 $3 在截至2023年6月30日和2024年6月30日的三个月中分别产生的与重组行动相关的成本中,需要以销售和销售成本、一般和管理费用形式报告;年初至今金额为美元13 和 $10,分别地。
 
(9)

所得税为 $88 在2024财年第三季度以及美元168 2023 年,有效税率为 19 百分比和 21 分别是百分比。本年度的汇率反映了 3 与提交上一年的美国纳税申报表相关的百分点优惠,部分被其他项目所抵消。

所得税为 $266 在2024财年的前九个月和美元400 2023 年,有效税率为 20 百分比和 21 分别是百分比。当前年份的利率 i包含 1 美元57 ($0.10 每股)与离散税项相关的优惠以及上面讨论的与去年美国纳税申报表相关的好处,但部分抵消了库存增加摊销和资产剥离亏损的不利影响(见注释4),资产剥离出于税收目的不可扣除。总的来说,这些项目的净影响使该比率受益了大约 2 百分点,但部分被其他项目所抵消。







12




(10) 权益法投资和应收票据

如附注5所述,公司于2023年5月31日完成了对谷轮多数股权的剥离,并获得了约美元的预付税前现金收益9.7 十亿美元和面值为美元的应收票据2.25 十亿,同时保留 40 谷轮非控股普通股权益百分比。
2024年6月6日,该公司签订了出售其的最终协议 40 谷轮非控股普通股权益占黑石集团管理的私募股权基金的百分比,价格为美元1.5十亿美元和谷轮的应收票据1.9十亿。股本利息和应收票据,以及美元33 截至2024年6月30日,其他负债(扣除税款)中包含的未来赔偿义务中列为待售债务。在本季度末之后,公司于2024年8月2日完成了应收票据的销售,并收到了美元1.9十亿美元的税前现金收益。股权的出售预计将于2024年8月底结束。
公司确认的应收票据(截至协议签订之日)的非现金利息收入为美元24 和 $86 在截至2024年6月30日的三个月和九个月中,分别在持续经营业务中关联方的利息收入中列报,资本化为票据的账面价值。签订票据协议后,公司记录的税前亏损为美元279 ($217 税后,美元0.38 每股)将票据的账面价值调整为美元1.9十亿美元以反映交易价格。
在交易完成之前,公司在谷轮收益或亏损中所占的份额将继续使用权益会计法进行记录,现已在列报的所有期间的已终止业务中列报(见附注5)。截至2024年6月30日,留存股权投资的账面价值为美元1,008谷轮截至2024年6月30日的三个月和九个月的财务信息摘要如下。
 截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
 20242024
净销售额 $1,259 $3,458 
毛利润$441 $1,198 
来自持续经营的收入(亏损)$(40)$(280)
净收益(亏损)$(40)$(280)
归属于股东的净收益(亏损)$(40)$(278)
(11) 其他财务信息

2023年9月30日2024年6月30日
库存
成品$446 551 
原材料和在制品1,560 1,752 
总计$2,006 2,303 
财产、厂房和设备,净额  
不动产、厂房和设备,按成本计算$5,524 5,994 
减去:累计折旧3,161 3,306 
总计$2,363 2,688 





13




2023年9月30日2024年6月30日
按业务部门划分的商誉
最终控制$2,660 2,668 
测量与分析1,545 1,548 
离散自动化892 899 
安全与生产力388 391 
智能设备5,485 5,506 
控制系统和软件668 670 
测试与测量 3,433 
AspenTech8,327 8,327 
软件和控制 8,995 12,430 
总计$14,480 17,936 
其他无形资产  
总账面金额$10,111 15,443 
减去:累计摊销3,848 4,816 
净账面金额$6,263 10,627 
其他无形资产包括净额为美元的客户关系3,353 和 $6,325 以及净额为美元的知识产权2,707 和 $4,067 分别截至2023年9月30日和2024年6月30日。
商誉和无形资产的增加主要归因于对北爱尔兰的收购。参见注释 4。
截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
2023202420232024
折旧和摊销费用包括以下内容:
折旧费用$67 80 213 238 
无形资产的摊销(包括 $49, $49, $147 和 $147 分别在 “销售成本” 中报告)
169 313 504 958 
资本化软件的摊销21 24 63 67 
总计 $257 417 780 1,263 
无形资产的摊销包括 $139 和 $419 与截至2024年6月30日的三个月和九个月内对北爱尔兰的收购有关。
2023年9月30日2024年6月30日
其他资产包括:
养老金资产$995 1,070 
经营租赁使用权资产550 685 
未开单的应收账款(合同资产)559 515 
递延所得税100 59 
石棉相关保险应收账款53 38 





14




2023年9月30日2024年6月30日
应计费用包括以下内容:
客户预付款(合同负债)$861 1,088 
员工薪酬618 630 
所得税207 231 
经营租赁负债(当前)144 153 
产品质保84 74 
其他负债包括:  
递延所得税$1,959 2,507 
经营租赁负债(非流动)404 511 
养老金和退休后负债435 443 
石棉诉讼173 161 
递延所得税负债的增加反映了收购北爱尔兰的影响。参见注释 4。

(12) 金融工具
套期保值活动 — 截至2024年6月30日,外币对冲头寸的名义金额约为美元3.1 十亿。所有接受套期保值会计的衍生品均为现金流套期保值。随着基础预测交易的发生,截至2024年6月30日推迟的大部分套期保值收益和亏损预计将在未来12个月内予以确认。其他扣除额中报告的外币衍生品的损益,净额反映了未接受套期保值会计的资产负债表风险敞口的套期保值。
净投资对冲——在2019财年,公司发行了欧元计价的欧元债务1.5 十亿,其中欧元500 已在2024财年第三季度偿还。欧元纸币降低了与公司国际子公司相关的外币风险,这些子公司使用欧元作为其本位货币,并被指定为这些业务部分投资的套期保值。与欧元计价债务相关的外币收益或损失将在累计的其他综合收益(亏损)中递延,并将一直保留到对冲投资出售或实质性清算为止。
截至2023年6月30日和2024年6月30日的三个月和九个月的收益和其他综合收益(OCI)中包含以下收益和亏损:
进入收益进入 OCI
第三季度九个月第三季度九个月
收益(损失)地点20232024202320242023202420232024
大宗商品销售成本$(9) (19) (13) 6  
外币
销售
  (2) (2)5 1 7 
外币
销售成本
42 3 60 9 24 (10)38 (3)
外币
其他扣除额,净额
(91)(12)(108)(23)
净投资套期保值
以欧元计价的债务$16  16  (46)25 (183)(27)
总计 $(42)(9)(53)(14)(37)20 (138)(23)

无论衍生品和非衍生金融工具是否接受套期保值会计,公司预计套期保值收益或亏损将被相关标的风险敞口的亏损或收益所抵消。最终确认的金额将不同于上述未平仓头寸的金额,在结算之前,未平仓头寸仍会受到持续的市场价格波动的影响。接受套期保值会计的衍生品非常有效,对冲有效性的评估中没有任何金额被排除在外。





15




公允价值衡量——所有衍生品和公司长期债务的估值均在GAAP估值层次结构的2级范围内。截至2024年6月30日,长期债务的公允价值约为美元6.6 十亿美元,比账面价值低美元1,012。自2023年9月30日以来,其他流动资产和应计费用中报告的外币合约的公允价值没有重大变化。大宗商品合约与已终止的业务有关,并在交易完成后更新为谷轮公司。
衍生品交易对手安排gements 是具有投资级信用评级的公司。公司与交易对手签订了双边抵押协议,其发布门槛基于信用评级,视安排而异。如果公司债务的信用评级低于预先设定的水平,则交易对手可能要求立即对净负债头寸中的所有衍生品进行全额抵押。可能需要的最大金额并不重要。如果任何交易对手的信用评级降至一定门槛以下,公司还可以要求对净资产头寸中的衍生品进行全额抵押。 没有 抵押品已向交易对手公布, 自 2024 年 6 月 30 日起由公司持有。

(13) 累计其他综合收益(亏损)
截至2023年6月30日和2024年6月30日的三个月和九个月的累计其他综合收益(亏损)活动如下所示,扣除所得税:
截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
2023202420232024
外币折算
期初余额$(918)(834)(1,265)(1,012)
其他综合收益(亏损),扣除税款 $3, $(6), $35 和 $6,分别地
(10)(122)337 33 
重新归类为剥离业务造成的损失95  95 23 
期末余额(833)(956)(833)(956)
养老金和退休后
期初余额(255)(271)(222)(247)
将递延精算损失摊销为收益,扣除税款为美元6, $2, $13 和 $6,分别地
(12)(12)(45)(36)
重新归类为出售业务的收益22  22  
期末余额(245)(283)(245)(283)
现金流套期保值
期初余额25 8 2 6 
该期间递延的收益,扣除税款(美元)2), $1, $(11) 和 $ (1),分别是
7 (4)34 3 
将扣除税款后的已实现(收益)损失重新归类为销售额和销售成本1, $1, $3 和 $2,分别地
(7)(2)(11)(7)
重新归类为出售业务的收益(19) (19) 
期末余额6 2 6 2 
累计其他综合收益(亏损)$(1,072)(1,237)(1,072)(1,237)






16




(14) 业务板块

如附注4所披露,该公司于2023年10月11日完成了对NI的收购。NI 现在被称为测试与测量,并被报告为软件和控制业务组中的一个新细分市场。

有关公司按业务部门划分的经营业绩的汇总信息如下:

 截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
 销售收益(亏损)销售收益(亏损)
 20232024202320242023202420232024
最终控制$1,035 1,046 245 253 2,889 3,037 618 706 
测量与分析913 982 257 252 2,550 2,942 661 761 
离散自动化668 618 124 109 1,969 1,863 378 322 
安全与生产力363 351 82 79 1,034 1,038 228 230 
智能设备2,979 2,997 708 693 8,442 8,880 1,885 2,019 
控制系统和软件663 700 144 168 1,892 2,062 378 468 
测试与测量 355  (88) 1,104  (245)
AspenTech320 343 27 49 793 878 (60)6 
软件和控制983 1,398 171 129 2,685 4,044 318 229 
股票补偿
(56)(56)(198)(203)
未分配的养老金和退休后费用42 38 133 107 
企业和其他(43)(38)(154)(540)
谷轮应收票据亏损 (279) (279)
次级利息收益   79 
扣除额/利息(16)(15)(10)(56)(52)(51)(111)(157)
来自关联方的利息收入10 24 10 86 
总计$3,946 4,380 822 455 11,075 12,873 1,883 1,341 
截至2024年6月30日的三个月零九个月的股票薪酬包括美元9 和 $53 归因于 NI 的整合相关股票薪酬支出(其中 $5 和 $41分别被列为重组成本)。截至2024年6月30日的三个月和九个月中,公司和其他费用包括收购/剥离费用和相关成本13 和 $159,而今年迄今为止还包括与收购相关的库存增值摊销额(美元)231 以及 $ 的资产剥离损失39。截至2023年6月30日的三个月和九个月的公司和其他费用包括收购/剥离成本为美元38 和 $48分别实现按市值计价的涨幅为美元12 和 $47,分别与其对美国国家仪器公司的股权投资有关,而今年迄今为止还包括亏损美元47 与该公司退出在俄罗斯的业务有关。






17




按业务部门划分的折旧和摊销(包括知识产权、客户关系和资本化软件)汇总如下:
截至6月30日的三个月截至6月30日的九个月
2023202420232024
最终控制$39 41 129 120 
测量与分析26 32 84 105 
离散自动化20 22 63 65 
安全与生产力15 14 44 43 
智能设备100 109 320 333 
控制系统和软件22 26 67 75 
测试与测量 150  454 
AspenTech123 122 369 369 
软件和控制145 298 436 898 
企业和其他12 10 24 32 
总计$257 417 780 1,263 
截至2024年6月30日的三个月和九个月的测试与测量折旧和摊销包括美元的无形资产摊销139 和 $419 由于收购。





18




按地理目的地、美洲、亚洲、中东和非洲(“AMEA”)以及欧洲划分的销售额汇总如下:
截至6月30日的三个月截至6月30日的三个月
20232024
美洲AMEA欧洲 总计 美洲AMEA欧洲 总计
最终控制$498 399 138 1,035 509 398 139 1,046 
测量与分析482 303 128 913 488 345 149 982 
离散自动化312 180 176 668 294 154 170 618 
安全与生产力269 18 76 363 262 18 71 351 
智能设备1,561 900 518 2,979 1,553 915 529 2,997 
控制系统和软件322 207 134 663 326 224 150 700 
测试与测量    160 98 97 355 
AspenTech111 104 105 320 167 75 101 343 
软件和控制433 311 239 983 653 397 348 1,398 
总计$1,994 1,211 757 3,962 2,206 1,312 877 4,395 
截至6月30日的九个月截至6月30日的九个月
20232024
美洲AMEA欧洲总计美洲AMEA欧洲总计
最终控制$1,438 1,069 382 2,889 1,476 1,172 389 3,037 
测量与分析1,333 853 364 2,550 1,475 1,004 463 2,942 
离散自动化914 539 516 1,969 874 477 512 1,863 
安全与生产力777 51 206 1,034 774 53 211 1,038 
智能设备4,462 2,512 1,468 8,442 4,599 2,706 1,575 8,880 
控制系统和软件930 578 384 1,892 972 650 440 2,062 
测试与测量    486 295 323 1,104 
AspenTech337 228 228 793 428 208 242 878 
软件和控制1,267 806 612 2,685 1,886 1,153 1,005 4,044 
总计$5,729 3,318 2,080 11,127 6,485 3,859 2,580 12,924 





19




第 2 项和第 3 项。

管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
(美元以百万计,每股金额或另有说明的除外)

概述

2023年10月11日,公司完成了对美国国家仪器公司(“NI”)的收购,该公司现在被称为测试与测量,是软件和控制业务集团的一个新分部。NI提供软件连接的自动测试和测量系统,使企业能够更快地以更低的成本将产品推向市场,在截至2023年9月30日的12个月中,NI的收入约为17亿美元。参见注释 4。
2024年6月6日,公司签订了最终协议,以15亿美元的价格将其在谷轮40%的非控股普通股权益出售给黑石集团管理的私募股权基金,并以19亿美元的价格将其应收票据出售给谷轮公司。签订票据协议后,公司记录了279美元(税后217美元,每股0.38美元)的税前亏损,将票据的账面价值调整为19亿美元,以反映交易价格。与公司在谷轮的非控股普通股权益相关的权益法亏损自2023年5月以来在其他扣除额中列报,已被重新归类,现列为所有报告期的已终止业务。更多细节请参见注释 5 和 10。

2024财年第三季度的净销售额为44亿美元,与上年相比增长11%。不包括外币折算、收购和资产剥离在内的基础销售额增长了3%。外币折算产生了1%的不利影响,收购的测试与测量增加了9%。
归属于普通股股东的持续经营业务收益为344美元,下降了46%,持续经营业务的摊薄后每股收益为0.60美元,较上年的1.12美元下降了46%。下降的主要原因是公司最终同意以19亿美元的价格出售其谷轮应收票据,这导致税前亏损279美元(税后217美元,每股0.38美元),以调整票据的账面价值以反映交易价格(见下文附注10和进一步讨论)。调整后的持续经营业务摊薄后每股收益为1.43美元,较上年的1.29美元增长11%,这反映了销售增长和强劲的经营业绩,以及测试与测量的0.09美元。

下表显示了公司调整后持续经营业务的摊薄后每股收益,以促进同期比较,并提供对公司基本持续经营业绩的更多见解。调整后的持续经营业务摊薄后每股收益不包括无形资产摊销费用、重组费用、第一年收购会计相关项目和交易相关成本以及某些收益、亏损或减值。
截至6月30日的三个月20232024
摊薄后的每股持续经营收益 $1.120.60
无形资产的摊销0.150.35
重组和相关成本0.020.08
收购/剥离费用及相关成本0.070.02
美国国家仪器的投资收益(0.02)
谷轮交易未动用收益的利息收入(0.05)
谷轮应收票据亏损0.38
调整后的每股持续经营业务摊薄收益$1.291.43





20




下表汇总了持续经营业务调整后的摊薄后每股收益的变化。MD&A中讨论了以下确定的项目,请参阅上文以及下文 “业务领域和财务状况” 部分的进一步讨论。
三个月已结束
调整后的每股持续经营业务摊薄收益——2023年6月30日
$1.29
运营0.16
外币0.01
有效税率及其他(0.03)
调整后的每股持续经营业务摊薄收益——2024年6月30日
$1.43
截至6月30日的三个月的经营业绩

以下是对公司截至2023年6月30日的第三季度经营业绩与截至2024年6月30日的第三季度相比的分析。
20232024改变
(以百万美元计,每股金额除外)   
净销售额$3,9464,38011%
毛利润$1,9942,31416%
占销售额的百分比50.5%52.8%2.3 分
SG&A$1,0421,25420%
占销售额的百分比26.4%28.6%2.2 分
谷轮应收票据亏损$279
其他扣除额,净额$130294 
无形资产的摊销$120264
重组成本$1257
利息支出,净额$1056 
来自关联方的利息收入$(10)(24)
所得税前持续经营的收益$822455(45)%
占销售额的百分比20.8%10.4%(10.4) 积分
持续经营普通股股东的收益$643344(46)%
占销售额的百分比16.3%7.9%(8.4) 分
普通股股东净收益$9,352329(96)%
摊薄后每股收益-持续经营收益$1.120.60(46)%
摊薄后每股收益-净收益$16.280.57(96)%
调整后的摊薄后每股收益——持续经营收益$1.291.4311%
2024财年第三季度的净销售额为44亿美元,与2023年相比增长了11%。智能设备的销售额增长了1%,而软件和控制的销售额增长了42%,其中包括收购测试与测量的影响。由于销量增长了1%,价格上涨了2%,基础销售额增长了3%。外币折算产生了1%的不利影响,收购的测试与测量增加了9%。美国的基础销售额下降了2%,国际上增长了7%。美洲上涨了3%,欧洲上涨了4%,亚洲、中东和非洲上涨了2%(中国下降了11%)。

2024财年第三季度的销售成本为2,066美元,与2023年相比增加了114美元,这反映了销量增加和测试与测量收购的影响。毛利率为52.8%,增长了2.3个百分点,这反映了测试与测量的收购以及价格的上涨,但部分被智能设备不利的地域结构所抵消。





21




销售、一般和管理(SG&A)费用为1,254美元,增加了212美元,销售和并购占销售额的百分比比上年增长了2.2个百分点至28.6%,这反映了收购测试与测量的影响。
如上所述,在签订出售谷轮应收票据的协议后,该公司记录了279美元(税后217美元,每股0.38美元)的税前亏损,将票据的账面价值调整为19亿美元以反映交易价格。
2024财年第三季度的其他扣除额净额为294美元,与上年相比增加了164美元。本年度包括与收购139美元的测试与测量相关的无形资产摊销和57美元的重组成本。去年包括38美元的收购/剥离成本、与公司对美国国家仪器公司的股权投资相关的12美元的按市值计价收益以及与2023年6月终止的外币远期合约相关的3美元的按市值计价收益。参见注释 7 和注释 10。

持续经营业务的税前收益为455美元,下降了367美元,与去年同期相比下降了45%。智能设备的收益减少了15美元,软件和控制领域的收益减少了42美元。请参阅随后的业务部门讨论和注释 14。

2024财年第三季度的所得税为88美元,2023财年第三季度的所得税为168美元,因此有效税率分别为19%和21%。本年度的税率反映了与提交上一年美国纳税申报表相关的3个百分点的好处,部分被其他项目所抵消。

归属于普通股股东的持续经营业务收益为344美元,下降了46%,持续经营业务的摊薄后每股收益为0.60美元,较上年的1.12美元下降了46%。调整后的持续经营业务摊薄后每股收益为1.43美元,而去年同期为1.29美元,增长了11%,反映了强劲的经营业绩。有关更多详情,请参阅上面的调整后每股收益分析。

2024财年第三季度的已终止业务的收益(亏损)为(15美元)(每股亏损(0.03美元),去年同期为8,709美元(每股亏损15.16美元)。参见注释 5。

2024财年第三季度的普通股股东净收益为329美元,而去年同期为9,352美元,每股收益为0.57美元,去年同期为16.28美元。

下表显示了按调整后的息税折旧摊销前利润计算的持续经营业绩,旨在补充公司在此对经营业绩的讨论。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为持续经营业务的收益,不包括利息支出、净额、所得税、无形资产摊销费用、重组费用、第一年收购会计相关项目和交易相关成本以及某些收益、亏损或减值。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率是管理层使用的衡量标准,可能有助于投资者评估公司的运营业绩。

截至6月30日的三个月20232024改变
所得税前持续经营的收益$822455(45)%
占销售额的百分比20.8%10.4%(10.4) 积分
利息支出,净额1056
来自关联方的利息收入(10)(24)
无形资产的摊销169313
重组和相关成本1360
收购/剥离费用及相关成本3817
美国国家仪器的投资收益(12)
AspenTech Micromine 收购价格对冲(3)
谷轮应收票据亏损279
来自持续业务的调整后息税折旧摊销前利润$1,0271,15613%
占销售额的百分比26.0%26.4%0.4 分






22





业务板块
以下是公司业务板块截至2023年6月30日的第三季度与截至2024年6月30日的第三季度相比的经营业绩分析。公司将分部收益定义为利息和税前收益。有关公司业务部门的讨论,请参阅附注14。

智能设备
20232024改变FXAcq/DivU/L
销售:
最终控制 $1,0351,0461%1%%2%
测量与分析9139828%1%%9%
离散自动化 668618(8)%2%%(6)%
安全与生产力 363351(3)%%%(3)%
总计$2,9792,9971%1%%2%
收益:
最终控制 $2452533%
测量与分析257252(2)%
离散自动化 124109(12)%
安全与生产力 8279(4)%
总计$708693(2)%
保证金23.7%23.1%(0.6) pts
无形资产的摊销:
最终控制$2221
测量与分析511
离散自动化89
安全与生产力76
总计$4247
重组和相关成本:
最终控制$(1)5
测量与分析13
离散自动化1216
安全与生产力(1)1
总计$1125
调整后 EBITA$7617651%
调整后的息税折旧摊销前利润25.5%25.5%-pts
2024年第三季度智能设备销售额为30亿美元,增长18美元,增长1%。由于价格上涨,基础销售额增长了2%。美洲的基础销售额持平,欧洲增长3%,亚洲、中东和非洲增长4%(中国下降9%)。Final Control的销售额增长了11美元,增长了1%,这反映了能源和电力终端市场的强劲,尤其是拉丁美洲、中东和非洲,但被美国和中国的下降所抵消。测量与分析的销售额增长了69美元,增长了8%,这反映了几乎所有地区的强劲增长和强劲的待办事项转化率。离散自动化的销售额下降了50美元,下降了8%,这反映了大多数地区的疲软,部分原因是工厂自动化需求的减少。由于所有地区的疲软,安全与生产力销售额下降了12美元,跌幅3%。智能设备的收益为693美元,下降15美元,下降2%,利润率下降0.6个百分点至23.1%,反映了重组成本的增加。调整后的息税折旧摊销前利润率为25.5%,与上年持平,这反映了有利的价格减去了净材料通货膨胀,但被不利的地理组合、较疲软的MRO和其他成本的增加部分抵消了这一利润。






23




软件和控制
20232024改变FXAcq/DivU/L
销售:
控制系统和软件 $6637006%1%%7%
测试与测量355%
AspenTech 3203437%%%7%
总计$9831,39842%1%(36)%7%
收益:
控制系统和软件 $14416816%
测试与测量(88)%
AspenTech 274990%
总计$171129(24)%
保证金17.4%9.2%(8.2) pts
无形资产的摊销:
控制系统和软件$66
测试与测量139
AspenTech121121
总计$127266
重组和相关成本:
控制系统和软件$14
测试与测量25
AspenTech
总计$129
调整后 EBITA$29942442%
调整后的息税折旧摊销前利润30.4%30.3%(0.1) 分

2024年第三季度软件和控制销售额为14亿美元,与上年相比增长415美元,增长42%,这反映了收购测试与测量以及控制系统与软件和AspenTech强劲增长的影响。由于销量增加了5%,价格上涨了2%,基础销售额增长了7%。美洲的基础销售额增长了15%,欧洲增长了6%,而亚洲、中东和非洲的销售额下降了3%(中国下降了20%)。控制系统和软件销售额增长了37美元,增长了6%,这反映了过程和混合终端市场的强劲国际需求以及美洲电力终端市场的强劲需求。第三季度测试与测量销售额为355美元。AspenTech的销售额增长了23美元,增长了7%,这反映了许可、维护和服务收入的增加。由于测试与测量亏损反映了大量无形资产摊销和重组,软件与控制的收益下降了42美元,下降了24%,利润率下降了8.2个百分点。调整后的息税折旧摊销前利润率下降了0.1个百分点,这反映了收购测试与测量的影响,但销售额增加和价格上涨的杠杆作用在很大程度上抵消了这一影响。






24




截至6月30日的九个月的经营业绩

以下是对公司截至2023年6月30日的九个月经营业绩与截至2024年6月30日的九个月的经营业绩的分析。
20232024改变
(以百万美元计,每股金额除外)   
净销售额$11,07512,87316%
毛利润$5,4156,51420%
占销售额的百分比48.9%50.6%1.7 点积分
SG&A$3,0723,82725%
占销售额的百分比27.7%29.7%2.0 积分
谷轮应收票据亏损$279
次级利息收益$(79)
其他扣除额,净额$3591,075 
无形资产的摊销$357811
重组成本$41170
利息支出,净额$111157 
来自关联方的利息收入$(10)(86)
所得税前持续经营的收益$1,8831,341(29)%
占销售额的百分比17.0%10.4%(6.6) 分
持续经营普通股股东的收益$1,5021,060(30)%
占销售额的百分比13.6%8.2%(5.4) 分
普通股股东净收益$12,475972(92)%
摊薄后每股收益-持续经营收益$2.601.84(29)%
摊薄后每股收益-净收益$21.561.69(92)%
调整后的摊薄后每股收益——持续经营收益$3.154.0127%

2024年前九个月的净销售额为129亿美元,与2023年相比增长了16%。智能设备的销售额增长了5%,而软件和控制的销售额增长了51%,其中包括收购测试与测量的影响。由于销量增加了5%,价格上涨了2%,基础销售额增长了7%。外币折算产生了0.5%的不利影响,收购的测试与测量增加了10%,对Metran的剥离扣除了0.5%。美国的基础销售额增长了3%,在国际上增长了10%。美洲上涨了5%,欧洲上涨了9%,亚洲、中东和非洲上涨了9%(中国下降了2%)。

2024年的销售成本为6,359美元,较2023年的5,660美元增长了699美元,这反映了销量增加和测试与测量收购的影响。毛利率为50.6%,增长了1.7个百分点,这反映了测试与测量的收购、价格的上涨以及销售额增加带来的杠杆作用,但部分抵消了与收购相关的库存增值摊销231美元的影响,后者对利润率产生了约1.8个百分点的负面影响。

3,827美元的销售和收购费用增加了755美元,销售和收购占销售额的百分比增长了2.0个百分点至29.7%,这反映了收购测试与测量的影响,但部分被强劲的运营杠杆作用所抵消,销售和结构的增加。






25




2024年6月6日,公司签订了最终协议,以15亿美元的价格将其在谷轮40%的非控股普通股权益出售给黑石集团管理的私募股权基金,并以19亿美元的价格将其应收票据出售给谷轮公司。签订票据协议后,公司记录了279美元(税后217美元,每股0.38美元)的税前亏损,将票据的账面价值调整为19亿美元,以反映交易价格。与公司在谷轮的非控股普通股权益相关的权益法亏损自2023年5月以来在其他扣除额中列报,已被重新归类,现列为所有报告期的已终止业务。更多细节请参见注释 5 和 10。
在2024财年第二季度,公司收到了与其在维谛技术(Vertiv)的次级权益有关的最终分配款79美元。
其他扣除额在2024年的净扣除额为1,075美元,与上年相比增加了716美元。本年度包括与测试与测量收购419美元相关的无形资产摊销、170美元的重组成本、92美元的收购/剥离成本以及39美元的剥离亏损。去年包括与公司退出俄罗斯业务相关的47美元费用、48美元的收购/剥离成本、与公司对国家仪器公司股权投资相关的47美元的按市值计价收益以及与2023年6月终止的外币远期合约相关的24美元的按市值计价收益。参见注释 7 和注释 10。
持续经营业务的税前收益为1,341美元,与去年同期相比下降了542美元。智能设备的收益增加了134美元,软件和控制领域的收益减少了89美元。请参阅随后的业务部门讨论和注释 14。

2024财年前九个月的所得税为266美元,2023年为400美元,有效税率分别为20%和21%。本年度的税率包括与离散税项相关的57美元(每股0.10美元)的优惠以及与提交上一年美国纳税申报表相关的福利,但部分抵消了库存增加摊销和资产剥离亏损的不利影响(见附注4),后者出于税收目的不可扣除。总的来说,这些项目的净影响使该比率受益了约2个百分点,但部分被其他项目所抵消。

归属于普通股股东的持续经营业务收益为1,060美元,与上年相比下降了30%;持续经营业务的摊薄后每股收益为1.84美元,较2023年的2.60美元下降了29%。调整后的持续经营业务摊薄后每股收益为4.01美元,而去年同期为3.15美元,增长27%。有关更多详情,请参阅下面的调整后每股收益分析。

已终止业务的收益(亏损)为88美元(每股亏损0.15美元),而去年同期为10,973美元(每股19.06美元),反映了谷轮交易的84亿美元税后收益和InSinkeRator剥离的21亿美元税后收益。参见注释 5。

普通股股东的净收益为972美元(每股1.69美元),而去年同期为12,475美元(每股21.56美元)。

下表显示了公司调整后的摊薄后每股收益,以促进同期比较,并进一步了解公司的基本持续经营业绩。






26




截至6月30日的九个月20232024
摊薄后的每股持续经营收益 $2.601.84
无形资产的摊销0.461.07
重组和相关成本0.070.25
离散税(0.10)
与收购相关的库存增量摊销0.38
收购/剥离费用及相关成本0.070.22
业务剥离造成的损失0.07
次级利息收益(0.10)
美国国家仪器的投资收益(0.06)
AspenTech Micromine 收购价格对冲(0.02)
谷轮交易未动用收益的利息收入(0.05)
谷轮应收票据亏损0.38
俄罗斯商业退出费0.08
调整后的每股持续经营业务摊薄收益$3.154.01

下表汇总了调整后的摊薄后每股收益的变化。MD&A中讨论了以下确定的项目,请参阅上文以及下文 “业务领域和财务状况” 部分的进一步讨论。
九个月已结束
调整后的每股持续经营业务摊薄收益——2023年6月30日
$3.15
运营0.79
股票补偿0.05
外币(0.01)
养老金(0.02)
有效税率(0.04)
来自关联方的利息收入0.08
分享次数0.01
调整后的每股持续经营业务摊薄收益——2024年6月30日
$4.01

下表显示了按调整后的息税折旧摊销前利润计算的业绩,旨在补充公司在此对经营业绩的讨论。






27




截至6月30日的九个月20232024改变
所得税前持续经营的收益$1,8831,341(29)%
占销售额的百分比17.0%10.4%(6.6) 分
利息支出,净额111157
来自关联方的利息收入(10)(86)
无形资产的摊销504958
重组和相关成本54180
收购/剥离费用及相关成本48171
业务剥离造成的损失39
与收购相关的库存增量摊销231
次级利息收益(79)
美国国家仪器的投资收益(47)
AspenTech Micromine 收购价格对冲(24)
谷轮应收票据亏损279
俄罗斯商业退出费47
来自持续业务的调整后息税折旧摊销前利润$2,5663,19124%
占销售额的百分比23.2%24.8%1.6 分

业务板块
以下是对截至2023年6月30日的九个月公司业务板块的经营业绩与截至2024年6月30日的九个月的经营业绩的分析。公司将分部收益定义为利息和税前收益。由于公司的投资组合转型,公司调整了其业务部门,现在报告了六个部门和两个业务组。参见注释 14。





28




智能设备
20232024改变FXAcq/DivU/L
销售:
最终控制 $2,8893,0375%1%%6%
测量与分析2,5502,94215%1%1%17%
离散自动化 1,9691,863(5)%%%(5)%
安全与生产力 1,0341,038%%%%
总计$8,4428,8805%1%%6%
收益:
最终控制 $61870614%
测量与分析66176115%
离散自动化 378322(15)%
安全与生产力 2282301%
总计$1,8852,0197%
保证金22.3%22.7%0.4 分
无形资产的摊销:
最终控制$6665
测量与分析1543
离散自动化2226
安全与生产力2019
总计$123153
重组和相关成本:
最终控制$125
测量与分析27
离散自动化2033
安全与生产力12
总计$3547
调整后 EBITA$2,0432,2199%
调整后的息税折旧摊销前利润24.2%25.0%0.8 分

2024年前九个月智能设备的销售额为89亿美元,增长了438美元,增长了5%。由于销量增加了4%,价格上涨了2%,基础销售额增长了6%。美洲的基础销售额增长了3%,欧洲增长了8%,亚洲、中东和非洲增长了10%(中国下降了2%)。Final Control的销售额增长了148美元,增长了5%,这反映了能源和电力终端市场的强劲。测量与分析业务的销售额增长了392美元,增长了15%,这反映了所有地区的强劲增长和强劲的待办事项转化率。离散自动化的销售额下降了106美元,下降了5%,这反映了所有地区的疲软。安全与生产力销售额增长了4美元,基本持平,反映了所有地区的业绩都适中。智能设备的收益为2,019美元,增长了134美元,增长了7%,利润率增长了0.4个百分点至22.7%。调整后的息税折旧摊销前利润率为25.0%,增长0.8个百分点,这反映了销售额增加和价格优惠减去净材料通货膨胀所带来的杠杆作用,但部分被其他成本的增加所抵消。







29




软件和控制
20232024改变FXAcq/DivU/L
销售:
控制系统和软件 $1,8922,0629%%1%10%
测试与测量1,104%
AspenTech 79387811%%%11%
总计$2,6854,04451%%(41)%10%
收益:
控制系统和软件 $37846824%
测试与测量(245)%
AspenTech (60)6110%
总计$318229(28)%
保证金11.8%5.7%(6.1) 分
无形资产的摊销:
控制系统和软件$1722
测试与测量419
AspenTech364364
总计$381805
重组和相关成本:
控制系统和软件$78
测试与测量81
AspenTech
总计$789
调整后 EBITA$7061,12359%
调整后的息税折旧摊销前利润26.3%27.8%1.5 点积分

2024年前九个月的软件和控制销售额为4,044美元,与上年相比增长了1,359美元,增长了51%,反映了收购测试与测量的影响。由于销量增长了8%,价格上涨了2%,基础销售额增长了10%。美洲的基础销售额增长了11%,欧洲增长了12%,亚洲、中东和非洲增长了8%(中国下降了3%)。控制系统和软件销售额增长了170美元,增长了9%,这反映了过程和混合终端市场的强劲国际需求,而全球电力终端市场表现强劲。2024年前九个月的测试与测量销售额为1,104美元。AspenTech的销售额增长了85美元,增长了11%,这反映了许可、维护和服务收入的增加。软件与控制的收益下降了89美元,下降了28%,利润率下降了6.1个百分点,这反映了与测试与测量收购相关的419美元无形资产增量摊销的影响。调整后的息税折旧摊销前利润率增长了1.5个百分点,这反映了销售额增加和价格上涨带来的杠杆作用,但部分被收购测试与测量的影响所抵消。






30




财务状况
与截至2023年9月30日的年度和截至2023年6月30日的九个月相比,公司截至2024年6月30日的九个月的财务状况的关键要素如下。
 2023年6月30日2023年9月30日2024年6月30日
运营营运资金$(144)$1,283$1,921
当前比率2.42.71.2
债务总额占总资本的比例28.9%28.3%32.7%
净债务与净资本的比率(8.8)%0.5%27.3%
利息覆盖率10.1X12.1X6.1X
由于收购了NI,运营资金有所增加。截至2024年6月30日,艾默生的现金及等价物总额为2,298美元,其中包括归属于AspenTech的约240美元。AspenTech持有的现金将用于其自身用途,不可返还给艾默生股东。
与2023年9月30日相比,流动比率有所下降,这反映了现金减少和用于支持收购NI的短期借款的增加。2024财年前九个月的利息覆盖率(所得税前收益加上利息支出,除以利息支出)为6.1倍,而截至2023年6月30日的九个月为10.1倍,反映了GAAP税前收益的下降,这主要是由于收购NI。不包括与收购相关的库存增值摊销231美元、增加的454美元的无形资产摊销、171美元的收购/剥离费用和相关成本、127美元的重组和相关成本的增加、谷轮应收票据279美元的亏损以及79美元的次级利息收益的影响,利息覆盖率为10.7倍。
2024财年前九个月来自持续经营业务的运营现金流为2,244美元,较上年的1,719美元增加了525美元,这反映了收益的增加(不包括与收购北爱尔兰相关的项目和谷轮应收票据亏损的影响)以及营运资金的有利变化。与收购相关的成本和整合活动对本年度的运营现金流产生了约210美元的负面影响。AspenTech产生的运营现金流约为320美元,而去年同期约为295美元。2024财年前九个月来自持续经营业务的自由现金流为1,993美元(运营现金流减去251美元的资本支出)增加了468美元,而2023年的自由现金流为1,525美元(运营现金流为1,719美元减去资本支出194美元),这反映了运营现金流的增加,但被较高的资本支出部分抵消。持续经营业务中用于投资活动的现金为8,600美元,反映了对NI的收购。持续经营业务融资活动提供的现金为583美元,反映了短期借款增加2,229美元,但部分被偿还2024年5月到期的500欧元计价债务、股票回购和分红所抵消。
经营活动提供的现金总额为2,248美元,包括已终止业务的影响,与上一年的1,280美元相比增加了968美元。
在本季度末之后,公司于2024年8月2日完成了对谷轮的应收票据的出售,并获得了19亿美元的税前现金收益。该公司预计,到2024年8月底,将以15亿美元的价格向黑石集团管理的私募股权基金出售其在谷轮的40%非控股普通股权益。该公司打算使用这两笔交易的约29亿美元的税后现金收益来偿还其现有的债务。
艾默生保持保守的财务结构,为实现我们的战略目标提供必要的实力和灵活性,并成功地在全球需要的地方高效地部署现金,为运营提供资金、完成收购和维持长期增长。艾默生的财务状况良好,总资产为460亿美元,普通股股东权益为210亿美元,并且有足够的资源可用于对现有业务进行再投资、战略收购以及短期和长期管理其资本结构。





31




2024财年展望
全年中,持续经营业务的合并净销售额预计将增长约15%,基础销售额增长约6%,其中不包括收购北爱尔兰的约9.5%的影响和0.5%的外币不利影响。持续经营业务的每股收益预计为2.82美元至2.87美元,而持续经营业务的调整后每股收益预计为5.45美元至5.50美元(见以下对账表)。
2024财年每股收益展望2024
摊薄后的每股持续经营收益 2.82-2.87 美元
无形资产的摊销~ 1.42
重组和相关成本~ 0.34
谷轮应收票据亏损0.38
与收购相关的库存增量摊销0.38
收购/剥离费用及相关成本~ 0.24
资产剥离亏损/(收益),净额(0.03)
离散的税收优惠(0.10)
调整后的每股持续经营业务摊薄收益5.45 美元-5.50 美元
来自持续经营业务的运营现金流预计约为32亿美元,持续经营的自由现金流(不包括约4亿美元的预计资本支出)预计约为28亿美元。2024财年的展望假设通过股票回购和约12亿美元的股息向股东返还约3亿美元。
本报告中不严格意义上的历史陈述可能是 “前瞻性” 陈述,涉及风险和不确定性,艾默生没有义务更新任何此类陈述以反映后来的发展。这些风险和不确定性包括俄罗斯-乌克兰和其他全球冲突的范围、持续时间和最终影响,以及经济和货币状况、市场需求、定价、知识产权保护、网络安全、关税、竞争和技术因素以及通货膨胀等,这些都载于公司10表年度报告第一部分第1A项的 “风险因素” 和第二部分第7项的 “安全港声明” k 截至2023年9月30日的年度以及随后向美国证券交易委员会提交的报告中,特此以引用方式纳入。
第 4 项。控制和程序
公司维持披露控制和程序体系,旨在确保及时记录、处理、汇总和报告1934年《证券交易法》要求在其报告中披露的信息。该系统还旨在确保收集信息并将其传达给管理层,包括公司的认证人员,以便及时就所需的披露做出决定。根据所作评估,核证人得出结论,披露控制和程序在本报告所涉期间结束时是有效的。
尽管如此,仍无法保证公司的披露控制和程序会发现或揭露公司及其合并子公司内部人员在报告本来要求在公司报告中列出的重要信息的所有失误。
在本报告所涉期间,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。






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第二部分。其他信息
em 2.未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在截至2024年6月30日的三个月期间,公司和任何 “关联买方” 均未回购任何公司普通股。2020 年 3 月,董事会批准购买 6000万股股票,根据该授权,共有约 31.4 股股票可供购买。


第 5 项。其他信息
在截至2024年6月30日的三个月期间,我们的董事或高级职员均未加入 采用 要么 终止 a 规则10b5-1万亿加元安排或非规则10b5-1交易安排。

第 6 项。展品

(a) 展品(按与第S-K条例第601项附录表相对应的编号列出)。
2.1*
艾默生电气公司、EMR Holdings, Inc.、Emerald JV Holdings L.P. 和EMRLD卖方票据发行有限责任公司之间的票据购买协议,截至2024年6月6日,参照公司于2024年6月6日提交的8-k表格,文件编号1-278,附录2.1。
2.2*
Emersub 21 LLC、Emersub 22 LLC、Humboldt Hermetic Motor Corp.、Emersub XLVI, Inc.、BCP Emerald Aggregator L.P.、Emerald JV Holdings L.P.、Emerald JV Holdings L.P.、Emerald JV Holdings L.P. 和 Emerald JV Holdings G.P. LLC于2024年6月6日签订的单位购买协议,参照该公司于2024年6月6日提交的8-k表格,文件编号1-278,附录2.2。
31
根据《交易法》第13a-14 (a) 条进行认证。
32
根据《交易法》第 13a-14 (b) 条和《美国法典》第 18 条第 1350 条进行的认证。
101
本报告附录101附有以下以ixBRL(在线可扩展业务报告语言)格式的文件:(i)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的合并收益表,(ii)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的综合收益表,(iii)截至2023年9月30日和2024年6月30日的合并资产负债表,(iv)三者的合并权益表以及截至2024年和2023年6月30日的九个月,(v)合并现金流量表截至2024年和2023年6月30日的九个月,以及(六)截至2024年和2023年6月30日的三个月和九个月的合并财务报表附注。


104封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。
* 根据S-k法规第601 (a) (5) 项,某些附表和证物已被省略。艾默生同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的附表或附录的副本。






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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
艾默生电气公司 
   
/s/ m. J. Baughman 
  先生 J. Baughman 
  执行副总裁、首席财务官 
兼首席会计官
  (代表注册人并担任首席财务官) 
2024年8月7日






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