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展览 31.2
认证

本人Janet Chou,亲自保证:
 
1.我已审查了Navitas Semiconductor Corporation截至2024年6月30日的本季度10-Q报告;
 
2.根据我的了解,本报告在所涉及期间陈述的内容是真实、准确、不含任何虚假陈述,并且没有撇下重要事实陈述,其陈述在所处原有环境下不会产生误导作用;
 
3.基于我的了解,该报告中所涉及的财务报表和其他财务信息,在上述报告期间所呈现的财务状况、经营业绩和现金流的所有实质方面都是公正、准确且充分体现的;
 
4. 我和登记者的另一认证官员负责建立和维护揭示控制和程序(根据交易所控制和程序13a-15(e)和15d-15(e)规则定义)以及关于登记者的内部财务报告的内部控制(根据交易所控制和程序13a-15(f)和15d-15(f)规则定义),并且已经:
 
(a)在我们的监督下,设计了这样的控制和过程或导致这样的控制和过程得到设计,以确保相关公司(包括其合并子公司)的重要信息在准备本报告期间被其他人知道;并
 
(b)在我们的监督下,设计了这样的财务报告内部控制或导致这样的财务报告内部控制得到设计,以依据普遍公认的会计原则提供有关财务报告的可靠保证,并为外部目的编制财务报表;并
 
c) 评估了注册公司的披露控制和程序的有效性,并根据该评估在此报告中表达了我们对该期间末披露控制和程序有效性的结论;
 
在本报告中披露了在注册公司上一个财政季度内(在年度报告的情况下为注册公司的第四个财政季度),对注册公司的内部财务控制产生了实质性影响或有合理可能产生实质性影响的内部财务控制变化。
 
5. 公司另一认证高管和我已基于我们最近一次的财务报告内部控制评估,向公司审计师以及董事会(或执行相当职能的人)的审计委员会披露。
 
(a)所有重大缺陷和对于内部控制的设计或操作构成的重大弱点,这些缺陷或弱点可能会对公司的记录、处理、汇总和发布财务信息的能力产生负面影响。
 
(b) 任何涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中扮演重要角色的员工的虚假行为,无论是否重大。
 
日期:2024年8月5日
/s/ Janet Chou
Janet Chou
执行副总裁,致富金融和财务负责人
(首席财务官)