我,威廉·吉福德小姐,特此证明:

公司控制器和司库的认证

我,Chris J. Robertson,证明:

1. 我已经审查了Agilysys,Inc.的这份10-Q季度报告;

2.根据我的知识,本报告不包含任何关于重大事实的不实陈述或遗漏未能在制订陈述时必需的重大事实,并且在所涉及期间,根据当时的情况,所作的陈述没有误导性;

3.基于我的知识,本报告中包括的财务报表和其他财务信息完整、真实地反映了登记者在本报告中呈现的时期内的财务状况、经营业绩和现金流量;

4. 除了以上公认的问题外,注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制程序和程序(如Exchange Act规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)以及注册人的内部控制,为此,他们已披露交易所董事会董事会(或执行相同职能的人)的内部控制最新评估结果;

设计了这样的信息披露控制和流程,或在我们的监管下促成这样的信息披露控制和流程,以确保任何涉及公司及其合并子公司的重要信息都会在准备本报告的这段时间内通过其他员工了解;

设计了这样的财务报告内部控制,或在我们的监管下促成这样的财务报告内部控制,以提供合理的保证,保证按照通常公认的会计准则为外部目的编制财务报表的可靠性;

-评估注册人的披露控制和流程的有效性,并根据此评估在本报告中呈报有关披露控制和流程在报告期末的有效性的结论;且

-在本报告中披露了注册人最近的财务季度内发生的任何影响注册人财务报告内部控制的重大变化或可能影响其内部控制的相关事项;且

5. 注册人的其他认证官员和我根据我们最近的内部控制评估披露给注册人的审计师和注册人的董事会审计委员会(或执行相同职能的人):

所有对公司财务报告内部控制方面设计或运行有重大缺陷和实质性缺陷的事项,这些事项可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;

涉及到管理或其他在公司财务报告监管上有重要角色的员工参与的任何欺诈行为,无论是否重要,都必须遵守以下所有规定。

日期:2024年7月26日

 

通过:

/s/ Chris J. Robertson

 

Chris J. Robertson

 

人形机器人-电机控制器和财务总监

 

(主管会计官)