Document展品31.1
公司主要执行官认证。
我,Spencer Neumann,特此证明:
我,Rajeev Singh,证明:
1.我已经审查了Accolade, Inc.的本季度10-Q表格;
2.基于我的知识,本报告不含任何虚假陈述或有遗漏,经考虑在这些陈述基础上,在制定这些陈述时情况下,这些陈述不会具有误导性,与本报告期间有关;
3.根据我的了解,这份报告中包含的财务报表和其他财务信息,全面、准确地反映了报告期内发行人的财务状况、经营成果和现金流量;
4.本公司的其他认证主管和我负责建立和维护揭露控制和程序(根据《交易所法规》第13a-15(e)和15d-15(e)规定)以及财务报告内部控制(根据《交易所法规》第13a-15(f)和15d-15(f)规定),为本公司做出如下工作:
(a)设计这样的揭示控制和程序,或在我们的监督下导致这样的揭示控制和程序设计,以确保那些实体内的其他人向我们披露与本公司(包括其合并的子公司)有关的重要信息,特别是在本报告期间;
(b)设计这样的财务报告内部控制,或在我们的监督下导致这样的财务报告内部控制设计,以便根据通用会计准则为外部目的提供关于财务报告可靠性和准备情况的合理保证;
(c)评估本公司揭示控制和程序的有效性,并在本报告基于此评估结果阐述有关揭示控制和程序的有效性的结论,截至本报告期末;
(d)披露在本报告期内发生的本公司财务报告内部控制的任何变化(在年度报告的情况下,是本公司的第四个财政季度),该变化对本公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或是有合理可能产生重大影响;以及
5.发行人的其他认证官员和我已经根据我们对财务报告内部控制的最新评估,在发行人的审计师和董事会审计委员会(或执行类似职能的人员)面前披露:
(a)设计或运作财务报告内部控制中所有重大缺陷和实质性缺陷,这些缺陷或实质性缺陷有合理可能对本公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
(b)涉及管理层或其他在本公司财务报告内部控制中具有重要角色的员工的任何欺诈,无论其是否重大。
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日期:2024年6月27日 | /s/ Rajeev Singh |
| Rajeev Singh |
| 首席执行官 |
| 签名:/s/ Ian Lee |