假的000159189000015918902024-05-312024-05-310001591890FGF:普通股每股成员面值0.0012024-05-312024-05-310001591890FGF:SEC 8.00 累计优先股系列每股成员面值 25.002024-05-312024-05-31iso4217: 美元xbrli: sharesiso4217: 美元xbrli: shares

 

 

 

团结起来 各州

证券 和交易所佣金

华盛顿, D.C. 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

依照 适用于 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条

 

日期 报告内容(最早报告事件的日期): 2024年5月31日

 

基本的 环球公司

(精确 注册人姓名(如其章程中所述)

 

内华达州   001-36366   46-1119100

(州 或其他司法管辖区

公司 或组织)

 

(委员会

文件 数字)

 

(I.R.S. 雇主

身份识别 数字)

 

108 盖特威大道204 套房

穆尔斯维尔, NC

  28117
(地址 主要行政办公室)   (Zip 代码)

 

注册人的 电话号码,包括区号: (704) 994-8279

 

检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务,请在下方相应的方框中注明 以下任何条款:

 

书面的 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条进行通信
   
拉客 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条提交的材料
   
启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行通信
   
启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行通信

 

证券 根据该法第 12 (b) 条注册:

 

标题 每个班级的   自动收报机 符号   姓名 注册的每个交易所的
常见 股票,每股面值0.001美元   FGF   这个 纳斯达 股票市场有限责任公司
         
8.00% 累计优先股,A系列,每股面值25.00美元   FGFPP   这个 纳斯达 股票市场有限责任公司

 

指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司(§ 230.405) 本章)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)。

 

新兴 成长型公司

 

如果 一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

   
 

 

物品 1.01 签订实质性最终协议

 

开启 2024年5月31日,内华达州的一家公司Fundamental Global Inc.(“公司” 或 “Fundamental Global”)的子公司 以及受不列颠哥伦比亚省法律管辖的公司Strong Global Entertainment, Inc.(“Strong Global Entertainment”) 签订了最终的安排协议,包括安排计划(“安排协议”)以进行合并 全股交易(“安排”)中的公司。《安排》完成后,Strong的股东 环球娱乐将获得Fundamental Global的1.5股普通股,Strong Global Entertainment每股面值0.001美元。 Fundamental Global目前间接拥有Strong Global Entertainment约76%的已发行股票并进行合并 Strong Global Entertainment向美国证券交易委员会提交的财务报表中的财务信息 (“SEC”)。

 

这个 建议了《安排协议》中设想的安排和其他交易(统称为 “交易”) 由FUNDamental Global特别委员会向其董事会提出,并获得其独立董事的一致批准。

 

这个 交易预计将于2024年中期完成,但须遵守惯例成交条件,包括任何必要的股东批准,以及 习惯解雇权。有关该交易的更多信息将在联合代理招标声明中提供,以及 Fundamental Global和Strong Global Entertainment将向美国证券交易委员会提交的S-4表格上的注册声明。

 

这个 上述对交易的描述并不完整,并参照该安排对其进行了全面限定 协议,其副本作为附录2.1提交,并以引用方式纳入此处。《安排协议》是 包括向投资者和证券持有人提供有关其条款的信息。它无意提供任何其他事实 有关公司或Strong Global Entertainment或其各自子公司和关联公司的信息。安排协议 包含公司和Strong Global Entertainment的陈述和保证,仅为双方的利益而作出。 这些陈述和保证中所体现的主张受各自商定的资格和限制的约束 各方谈判安排协议的条款,包括与之相关的机密披露中的信息 随着《安排协议》的签署。此外,《安排协议》中做出了某些陈述和保证 从指定日期起, 可能受合同实质性标准的约束, 这与投资者可能被视为重要的标准不同, 或者可能被用于在公司和Strong Global Entertainment之间分配风险,而不是建立 像事实一样重要。因此,任何人均不应依赖《安排协议》中的陈述和保证 作为对公司、Strong Global Entertainment或其各自子公司的实际情况的描述,或 关联公司成立时的关联公司或其他情况。此外,有关陈述主题的信息以及 担保可能会在《安排协议》签订之日后发生变化,后续信息可能会也可能不会完全反映在 公司的公开披露。

 

物品 7.01 法规存款披露

 

开启 2024年5月31日,公司和Strong Global Entertainment, Inc.发布了联合新闻稿,宣布了该交易。那个的副本 新闻稿载于本文附录99.1,并以引用方式纳入此处。

 

这个 本项目 7.01 和随附的附录 99.1 中的信息是根据证券规章制度提供的 和交易委员会,就1934年《证券交易法》第18条而言,不应被视为 “已提交”, 经修订(“交易法”),或以其他方式受该节的责任约束,也不得被视为注册成立 除非另有明确规定,否则在根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中均以提及方式提及 在此类文件中具体提及。

 

(d) 展品:

 

展览   描述
     
2.1*†   FG Holdings Quebec Inc.、Strong Global Entertainment, Inc.和公元前1483530年有限公司之间签订的安排协议,包括协议计划
99.1   按 Fundamental Global Inc. 于 2024 年 5 月 31 日发布的版本。
104   封面 页面交互式数据文件(嵌入在内联 XBRL 文档中)。

 

* 根据S-K法规第601 (b) (2) (ii) 项,某些条款已被省略。注册人特此承诺提供副本 应美国证券交易委员会的要求提供任何条款。

† 本次展览的展品和日程安排是 根据法规 S-K 第 601 (a) (5) 项省略。注册人同意补充提供任何遗漏附表的副本或 应要求向美国证券交易委员会展出。

 

 
 

 

额外 信息及其在何处查找

 

这个 沟通不构成 Fundamental Global 证券的卖出要约或征求购买要约 或 Strong Global Entertainment,也不构成征求任何投票或批准。上文所述的拟议安排 将提交给股东考虑和批准。《基本环球娱乐》和《强势环球娱乐》计划提交 美国证券交易委员会的相关材料,包括S-4表格的联合委托书和注册声明(“联合注册”)。 在向美国证券交易委员会提交联合注册后,Fundamental Global和Strong Global Entertainment将立即邮 向每位有权投票的股东提供与交易有关的材料。敦促股东仔细阅读联合注册表 (包括其任何修正案或补编以及其中以提及方式纳入的任何文件) 及任何其他有关文件 与在交易可用时向美国证券交易委员会提交的交易有关,因为它们将包含重要信息 关于交易和交易各方。联合注册及与之相关的其他相关材料 该交易(当它们可用时)以及公司向美国证券交易委员会提交的任何其他文件均可免费获得 在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)、基本全球网站(https://fundamentalglobal.com/)和Strong Global Entertainment's 网站 (https://strong-entertainment.com/)。此外,Fundamental Global证券持有人将能够免费获得 通过 investors@fundamentalglobal.com 与 Fundamental Global 的秘书联系 Fundamental Global 进行联合注册,以及 强大的环球娱乐证券持有人将能够从Strong Global Entertainment获得联合注册的免费副本 请通过 IR@strong-entertainment.com 联系强环球娱乐公司的秘书。

 

当然 有关参与者的信息

 

基本面 Global、Strong Global Entertainment 及其各自的董事、执行官和其他管理层成员和员工 根据美国证券交易委员会的规定,可能被视为参与向股东征集与拟议交易有关的代理人。 有关Fundamental Global董事和执行官的信息载于其2024年3月13日提交的10-K表中。到 此类董事和执行官在Fundamental Global证券中的持股量未予报告或此后发生变化的程度 10-K表格中描述的金额,此类变更可能会反映在表格3的初始受益所有权陈述或报表中 向美国证券交易委员会提交的表格4中的所有权变更信息。有关Strong Global Entertainment董事和执行官的信息 在 2024 年 4 月 29 日提交的 10-K/A 表格中列出。就这些董事和执行官在Strong Global的持股量而言 娱乐公司的证券未申报,或者自10-K/A表格中描述的金额以来已发生变化,此类变化可能是 反映在向美国证券交易委员会提交的表格3上的初始受益所有权声明或表格4上的所有权变更声明中。 有关代理委托参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述,由 证券资产或其他内容将包含在联合注册和向美国证券交易委员会提交的其他相关材料中 拟议的交易在可用时进行。

 

基本面 环球公司

 

基本面 环球公司(纳斯达克股票代码:FGF,FGFPP)及其子公司从事各种业务活动,包括再保险、资产管理、 商业银行、制造和管理服务。

 

这个 FG® 徽标和全球基础知识® 是基本环球有限责任公司的注册商标。

 

   
 

 

强大 环球娱乐公司

 

强大 环球娱乐公司(美国纽约证券交易所代码:SGE)是Fundamental Global Inc. 的多数股权子公司,是娱乐行业的领导者, 为影院参展商和娱乐场所提供关键任务产品和服务已有 90 多年。该公司制造 并分销优质的大幅面投影屏幕,提供全面的管理服务、技术支持和相关产品 主要向电影参展商、主题公园、教育机构和类似场所提供服务。除了传统投影 屏幕,该公司制造和分销其Eclipse曲线屏幕,该屏幕专为主题公园设计,具有沉浸感 展览,以及仿真应用程序。它还提供维护、维修、安装、网络支持服务等 为电影院运营商提供服务,主要是美国的电影运营商。

 

向前 查看陈述

 

这个 新闻稿包含经修订的1933年《证券法》(“证券”)第27A条所指的前瞻性陈述 法案”)以及经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条。这些陈述是 因此有权获得这些法律中安全港条款的保护.这些陈述可以通过使用前瞻性来识别 诸如 “预测”、“相信”、“预算”、“可以”、“考虑” 等术语 “继续”、“可以”、“设想”、“估计”、“期望”、“评估”, “预测”、“目标”、“指导”、“指示”、“打算”、“可能” “可能”、“可能”、“展望”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测” “可能”、“可能”、“形式上”、“项目”、“寻找”、“应该”、 “目标”、“查看”、“将”、“将”、“将是”、“将继续”, “可能导致” 或否定结果,或其中的其他变体或类似的术语。特别是,讨论 关于公司未来业务计划和举措的陈述本质上是前瞻性的。我们以这些为基础 关于我们当前预期、假设、估计和预测的前瞻性陈述。虽然我们认为这些是合理的 此类前瞻性陈述只是预测,涉及许多风险和不确定性,其中许多是我们无法控制的。 这些和其他重要因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与未来的任何业绩存在重大差异, 这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或成就,并可能影响我们的实施和执行能力 关于我们未来的业务计划和举措。管理层警告说,本新闻稿中的前瞻性陈述并不能保证 未来的表现,我们不能假设此类陈述会得以实现,也不能假设前瞻性事件和情况会实现 发生。可能导致这种差异的因素包括但不限于:与我们无法识别和意识到相关的风险 商业机会,以及任何新的此类机会的承担;我们缺乏运营历史或良好的声誉 再保险行业;我们无法获得或维持运营再保险子公司的必要批准;相关风险 在再保险行业开展业务时,包括定价不当的保险风险,与经纪人相关的信用风险,我们可能面临的风险 业务有保障,追溯保险不足;我们无法执行我们的投资持股和资产管理战略, 包括我们投资特殊目的收购公司(SPAC)风险资本的战略;我们的维持和扩张能力 我们的收入来源用于弥补对数字影院产品和安装服务的较低需求;潜在的中断 与我们的强大全球娱乐业务相关的供应商关系或供应商收取的更高价格;我们的能力 成功竞争并推出增强功能和新功能,以获得市场认可并与技术保持同步 发展;我们维护 Strong Global Entertainment 品牌和声誉并保留或取代其重要品牌和声誉的能力 客户;与Strong Global Entertainment漫长销售周期相关的挑战;充满挑战的全球经济的影响 环境或市场低迷;影响企业和消费者的经济、公共卫生和政治条件的影响 信心和支出,包括利率上升、通货膨胀加剧和市场不稳定时期;潜在的价值损失 投资持有量;成为投资公司的风险;我们实施新业务时短期业绩的波动 战略;无法吸引和留住合格的管理层和人员来实施和执行我们的业务的风险;以及 增长战略;我们的信息技术系统故障、数据泄露和网络攻击;我们建立和维护的能力 有效的内部控制体系;我们作为上市公司的有限运营历史;成为上市公司的要求 以及失去我们作为小型申报公司的地位或成为加速申报人;我们之间任何潜在的利益冲突 以及我们的控股股东和控股股东的不同利益;我们和之间潜在的利益冲突 我们的董事和执行官;与我们的关联方交易和投资持股相关的风险;以及相关的风险 我们对SPAC的投资,包括任何此类SPAC未能完成其初始业务合并。我们的期望 而且未来的计划和举措可能无法实现.如果这些风险或不确定性之一成为现实,或者如果我们的基本假设 证明不正确,实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。提醒你不要过分投入 依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出,不一定反映 我们在任何其他时间点的展望。我们不承诺并明确拒绝承担任何更新任何此类声明的义务,或 公开宣布对任何此类声明进行任何修订的结果,以反映新信息、未来事件或发展。

 

   
 

 

签名

 

依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。

 

  基本的 环球公司
     
日期: 2024 年 6 月 3 日 作者: /s/ 马克·罗伯森
  姓名: 标记 D. Roberson
  标题: 首席 财务官员