Document

附录31.1
认证

我,Dennis H. Nelson,证明:

1。我已经审查了Buckle, Inc.关于2024年5月4日季度的第10-Q表格;
2。根据我的知识,本季度报告不包含任何重要事实的虚假陈述或重要事实的遗漏,使得所述陈述根据制定陈述时的情况,对于本报告所涵盖的时期而言,不具有误导性;
3。根据我的知识,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面均真实、准确地反映了报告期内注册人的财务状况、经营成果和现金流量;
4。本公司另一位认证主管和本人负责为注册人建立和维护披露控件和程序(根据交易所规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)和内部财务报告控制(根据交易所规则13a-15(f)和15d-15(f)定义),并且已经:

a.设计这些披露控件和程序或在我们的监督下导致这些披露控件和程序得以设计,以确保关于注册人(包括其合并子公司)的重要信息在编制本报告的期间由这些实体内的其他人向我们披露;
 
b.设计这些内部财务报告控制或在我们的监督下导致这些内部财务报告控制得以设计,以便根据通用会计原则为外部目的提供可靠的财务报告和财务报表编制;
 
c.评估了注册人披露控件和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估表达了我们关于披露控件和程序的有效性的结论,截至本报告所涵盖的期末;以及
 
d.披露了在注册人最近的财政季度内发生的可能对注册人内部财务报告控制产生重大影响或有合理可能对注册人内部财务报告控制产生重大影响的注册人内部财务报告控制的任何变化;并且

5。本公司另一位认证主管和我已经根据我们最近一次内部财务报告控制的评估向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会披露了:
 
a.所有对内部控制制度过程中的设计或运行合理可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息能力产生负面影响的重大缺陷和实质性弱点;和
 
涉及管理层或其他对报告期内控制公司基本报表的内部控制发挥重要作用的员工的任何欺诈行为,无论是否重大,均应遵守以下规定。


日期:2024年6月13日通过:/s/ DENNIS H. NELSON
  DENNIS H. NELSON,
 总裁和首席执行官
  / s / Gerald S. Blaskie。