cnm-20240612
0001856525错误00018565252024-06-122024-06-12

美国
美国证券交易委员会-安防-半导体
华盛顿,特区20549
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表格8-K
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当前报告
根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定
证券交易法(1934年)第13条或第15(d)条规定

报告日期(最早报告事项日期):2024年6月12日。

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Core & Main, Inc.(酷而迈恩股份有限公司)
(依其章程所规定的准确名称)
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特拉华州001-4065086-3149194
(设立或注册地区
(委员会
文件号)
(国税局雇主
识别号码)


1830 Craig Park Court
圣路易斯, 密苏里州
63146
(主要执行办事处地址) (邮政编码)

(314) 432-4700
(报告人的电话号码,包括区号)

无数据
(如果自上次报告以来发生变化,则为曾用名或曾用地址)
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如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务,则选中适当的框:
根据证券法规则425规定的书面通信(17 CFR 230.425)
根据交易所法规则14a-12规定的征求意见材料(17 CFR 240.14a-12)
根据交易所法规则14d-2(b)规定的开始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))
根据交易所法规则13e-4(c)规定的开始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

根据本法案第12(b)节注册的证券:

类别名称交易代码注册的每个交易所名称
纽约证券交易所
每股普通股,面值为$0.01CNM请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

请勾选以下适用的框,表示报告人是否符合1933年证券法规则405(本章节第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章节第240.12b-2节)所定义的新兴成长公司的标准。

新兴增长型公司

如果是新兴增长型公司,请勾选复选框以表示注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的用于符合任何新的或修订的财务会计准则而提供的延长过渡期。☐




项目8.01。其他事件。
2024年6月12日,Core&Main,Inc。(以下简称“公司”)宣布,公司董事会已授权一项股票回购计划,回购金额高达5亿美元的A类普通股票,每股面值0.01美元(“股份类别A”)(“回购授权”)。任何股票回购的时间和金额将由公司自行决定,基于对一般市场条件,公司类A普通股票的市场价格,公司资本需求和其他因素的持续评估。在回购授权下,股票回购可以通过多种方法进行,包括公开市场或私人协商交易,包括加速回购交易,大宗交易或旨在符合1934年修订后的证券交易法规则10b5-1的交易计划。回购授权不会使公司有责任购买任何特定数量的A类普通股票,且公司可以根据公司自行决定随时修改,暂停或终止。公司目前预计使用现有的现金及现金等价物,短期借款和/或未来现金流来资助回购授权。
任何股票回购的时间和金额将由公司自行决定,基于对一般市场条件,公司类A普通股票的市场价格,公司资本需求和其他因素的持续评估。在回购授权下,股票回购可以通过多种方法进行,包括公开市场或私人协商交易,包括加速回购交易,大宗交易或旨在符合1934年修订后的证券交易法规则10b5-1的交易计划。回购授权不会使公司有责任购买任何特定数量的A类普通股票,且公司可以根据公司自行决定随时修改,暂停或终止。公司目前预计使用现有的现金及现金等价物,短期借款和/或未来现金流来资助回购授权。
前瞻性声明
此当前报告在表格8-K中包含“前瞻性陈述”,涉及公司的财务和运营前景的信息,以及任何与任何历史或当前事实无直接关联的其他声明。有时,您可以通过术语“可能”,“将”,“可能”,“应该”,“预测”,“预计”,“计划”,“预案”,“看法”,“估计”,“预测”,“潜在”,“继续”,“初步”或这些术语的负面形式或其他类似术语来识别前瞻性陈述。尽管公司认为前瞻性陈述所反映的期望是合理的,但公司无法保证这些期望是否证明是正确的。这些前瞻性陈述与未来事件或公司未来的财务绩效有关,并涉及已知和未知的风险,不确定性和其他因素,这些因素可能会导致公司的实际结果,活动水平,运营绩效或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果,活动水平,运营绩效或成就有重大差异。
导致实际结果和结果与前瞻性陈述不同的因素包括但不限于:美国住宅和非住宅建筑市场的下降,波动和周期性;市政基础设施支出减缓和联邦资金拨款延迟;公司竞标市政合同的竞争能力;公司产品成本的价格波动;公司在有效管理其库存方面的能力,包括在供应链中断期间;与收购和其他战略交易有关的风险,包括公司识别,收购,关闭或成功整合收购目标的能力;公司所竞争的市场分散且竞争激烈,并且公司所处的行业正在整合;替代品的开发,以在供应链中分销公司的产品;公司能够雇用,招募和留住关键人员,包括销售代表,合资分支机构,地区和区域经理和高级管理人员;公司能够识别,开发和维持足够数量的合格供应商的关系,以及独家或有限的供应商分销权被终止的潜在风险;所提供的货运量;客户对信贷销售款项的付款能力;供应商回扣或其他供应商协议的条款的更改;公司能够有效地识别和推介新产品和产品线的能力;公共卫生危机的传播和响应,以及无法预测的最终影响;环境,健康和安全法律和要求所施加的成本和潜在责任或义务;监管变化和遵守监管的成本;与环境,社会和治理以及可持续性实践相关的利益相关者期望的变化;涉及产品责任,建筑缺陷和保证索赔及其他诉讼和法律诉讼的潜在损害和法律程序;公司声誉受到损害的潜在危害;公司及其第三方服务提供商的信息系统的适当运作中断,包括来自网络安全威胁的中断;商誉,无形资产或其他长期资产的运载价值的损失;公司将客户关系保持在短期合同下的能力;与国际进出口产品有关的风险;公司能够保持对财务报告的有效内部控制以及纠正任何重大弱点;公司的负债以及公司可能会承担的可能会限制其经营灵活性的额外负债风险;管理你们的有限合伙公司修正和重申的有限合伙协议,根据公司的2019财年的年度报告,以及所得税款条款(各为定义为公司的2019财年年度报告);利率上涨;公司的信贷评级和前景变化;公司能够产生所需的大量现金以服务其负债的能力;公司的组织结构,包括根据所得税款协议的付款义务,可能是重要的;公司能够维持其A类普通股票的积极,流动的交易市场,并与与其他因素有关的风险相关的风险在“风险因素”中讨论,公司的财年结束于2023年1月28日的年度报告。




有关这些及其他因素的其他信息,请参见公司提交给证券交易委员会的备案。公司或代表公司的人所做的所有前瞻性陈述在其整体上都受到前述谨慎声明的明确限制。所有此类声明仅于发布日期有效,并且除法律规定外,公司无义务公开更新或修订任何前瞻性陈述,无论是出于新信息,未来事件还是其他原因。




项目9.01.基本报表和展览。

(d)展览

展示编号描述
104
封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。






签名。

根据1934年证券交易法案的规定,注册人已授权下面的人以代表该公司签署提交此报告。

日期:2024年6月12日
CORE & MAIN, INC.
通过:/ s / Mark G. Whittenburg
姓名:Mark G. Whittenburg
标题:总法律顾问和秘书