我们-20240530
假象000181375600018137562024-05-302024-05-300001813756Dei:FormerAddressMember2024-05-302024-05-300001813756美国-公认会计准则:公共类别成员2024-05-302024-05-300001813756美国公认会计准则:保修成员2024-05-302024-05-300001813756我们:ClassACommonStockPurcheeRightsMember2024-05-302024-05-30

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
___________________________________
表格8-K
___________________________________
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
2024年5月30日
报告日期(最早报告的事件日期)
__________________________________
WeWork Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
___________________________________
特拉华州
(述明或其他司法管辖权
成立为法团)
001-39419
(委员会文件编号)
85-1144904
(国际税务局雇主身分证号码)
第五大道71号,2楼
纽约, 纽约10003
(主要执行机构地址和邮政编码)
(646) 389-3922
(注册人的电话号码,包括区号)
东49街12号,3楼
纽约, 纽约10017
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
___________________________________
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题
交易符号
注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股票面价值0.0001美元(1)
我们(1)
(1)
认股权证,每份完整的认股权证可行使一股A类普通股(2)
我们是WS(2)
(2)
A类普通股购买权(1)
(1)2023年11月22日,纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)提交了一份25号表格,要求将公司的A类普通股和A类普通股购买权摘牌,并根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第12(B)节将该等证券从注册中删除。退市在提交25号表格10天后生效。公司A类普通股的注销



《交易法》第12(B)条规定的股票和A类普通股购买权在提交25号表格后90天生效。在根据《交易法》第12(B)条取消公司证券注册后,公司的证券仍根据《交易法》第12(G)条进行注册。该公司的A类普通股于2023年11月8日在场外粉色市场开始交易,代码为“WEWKQ”。
(2)2023年8月22日,纽约证券交易所提交了一份表格25,根据《交易法》第12(B)条将公司的权证摘牌并将这些证券从注册中删除。退市在提交25号表格10天后生效。根据《交易所法案》第12(B)条,公司认股权证的取消注册在提交25号表格后90天生效。该公司的权证于2023年8月23日在场外粉色市场开始交易,代码为“WEWOW”。
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司*
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐




第1.03项破产或接管。
如之前披露的,2023年11月6日,WeWork Inc.(The公司“或”我们工作)及其若干直接及间接附属公司(连同本公司、债务人“)提交自愿请愿书(”第十一章案例“)根据《美国法典》第11章第11章启动诉讼程序(”代码“)在美国新泽西州地区破产法院(”破产法庭“)。第11章的案件在标题下共同管理在Re WeWork Inc.等人
2024年5月30日,破产法院发布了一项命令(确认订单“)确认经修订的WeWork Inc.及其债务人子公司第三次联合破产法第11章重组计划(”平面图“)。本计划作为附件A附在《确认书》之后。本计划中使用但未特别定义的大写术语的含义与本计划中此类术语的含义相同。
以下是经破产法院批准和确认的该计划的实质性条款摘要。本摘要仅重点介绍了该计划的某些实质性规定,并不打算对该计划进行全面说明。本概要通过参考确认订单的全文进行限定,该确认订单包括作为证据的计划,其作为附件2.1附于本文件,并通过引用并入本文。
债权和利息的计划和处理
该计划考虑以下处理对债务人的索偿和对其权益的处理:
根据DIP新货币临时融资文件的条款,DIP新货币临时融资债权的每个持有人应以现金、DIP新货币退出融资的收益或以债务人、所需同意的利益相关者和所需贷款人可接受的方式获得全额现金付款;
根据DIP新货币退出机制信贷协议有权获得DIP新货币初始承诺溢价的每个DIP新货币退出工具债权持有人将按比例获得其在DIP新货币初始承诺溢价中的比例份额;有权获得DIP新货币补充溢价的每个DIP新货币退出工具声明的持有人将按比例获得其在DIP新货币初始承诺溢价中的比例份额;
允许提取的DIP TLC债权的持有者将按比例获得其在提取的DIP TLC权益分配中的份额;
每个允许的未提取的DIP TLC索赔应得到以下处理:
在超额DIP TLC索赔的情况下,此类索赔应以现金全额支付,金额相当于该超额DIP TLC索赔来自DIP TLC融资的剩余金额(或为免生疑问,应从根据DIP TLC融资提供资金的金额的应计利息)全额支付,这些金额应仅由构成DIP LC贷款抵押品(在DIP LC/TLC顺序中定义)的金额提供资金,该金额应在为软银各方支持退出LC融资的义务提供资金后提供;以及
对于滚动的未提取的DIP TLC债权,此类债权应按美元对美元的基础转换为退出信用证贷款项下的债务。
在符合本计划规定的某些条件的情况下,允许请愿前信用证融资债权和允许1L票据债权的持有者将按比例获得1L股权分配的份额;
在符合本计划规定的某些条件的情况下,允许2L票据债权的每个持有人将按比例获得2L股权分配的份额;
除本计划另有规定外,允许3L票据债权的每个持有人将获得其在UCC结算收益中的份额,由UCC结算信托根据UCC结算信托文件的条款进行分配;



允许无担保票据债权的每个持有人应得到下列待遇:
任何该等持有人如属无抵押票据交收非参与者,则在完全及最终清偿该债权时,将按比例收取其在该无抵押票据池中所占的份额;但任何该等持有人不得因该债权而获得超过1.0%的收回;及
作为无担保票据结算参与者的任何该等持有人不得因该债权而根据本计划第三条收取或保留任何分派、财产或其他价值;但本计划的任何规定均不得阻止任何该等持有人根据第9019号令收取分派;
允许的一般无担保债权的每个持有人应获得其在UCC和解收益中的份额,由UCC和解信托根据UCC和解信托文件的条款进行分配;
允许继续保证索赔的每个持有人均应恢复;以及
所有母公司权益将被取消、解除、解除和消灭,不再具有任何效力或效果,母公司权益的持有者不得因此类权益而获得任何分配。
关于债权和利息的分类和处理的更多信息见《计划》第三条。
资本结构
截至2024年5月30日,公司共有52,758,760股A类普通股,每股票面价值0.0001美元。普通股和25,276,251份认股权证,每份认股权证可行使普通股(“认股权证“),非常出色。在本计划的生效日期(“生效日期“),本公司所有已发行股本权益,包括普通股股份及认股权证,将予注销、解除及清偿,普通股股份持有人及认股权证持有人将不会因其股本权益而获得分派。该公司警告说,在第11章案件悬而未决期间,普通股或认股权证的交易具有高度的投机性,并构成重大风险。
根据该计划发行的重组WeWork新普通股的股票将根据修订后的1933年证券法(以下简称《证券法》)在未经登记的情况下发行。证券法“),或依据守则第1145节和证券法第4(A)(2)节以及法规D和/或法规S(视适用情况而定)制定的任何类似的联邦、州或地方法律。
与债务人的资产及负债有关的某些资料
在债务人于2024年5月30日提交给破产法院的最新月度运营报告中(月度运营报告“),公司报告截至2024年4月30日,所有债务人的总资产约为99亿美元,总负债约为92亿美元。月度业务报告的范围有限,涵盖的时间有限,编写的目的完全是为了遵守破产法院的月度报告要求。月度经营报告未经独立会计师审计或审查,未按照美国公认的会计原则编制,采用适用的破产法或规则规定的格式,并可能在未来进行调整和调整。不能保证,从公司证券的投资者或潜在投资者的角度来看,每月的经营报告是完整的。月度营运报告亦载有与根据交易所法令本公司的报告所要求的期间较短或不同的期间的资料,而该等资料可能并不代表本公司将会在本公司的财务报表或根据交易所法令的报告中反映的期间的财务状况或经营业绩。不应将月度业务报告中列出的结果视为未来结果的指示性指标。
和解、释放和免责
考虑到该计划提供的分类、分配和其他好处,包括其中包括的释放和免责条款,该计划构成了对索赔的综合妥协和解决,以实现对第11章案件的有益和有效的解决。



该计划规定免除债务人、债务人的某些利益攸关方、其他利害关系方和与之相关的各方各自以其身份提出的各种索赔和诉讼理由,如该计划第八条进一步规定的那样。
第7.01条规定FD披露。
2024年5月30日,公司向破产法院提交了自2024年4月1日至2024年4月30日止期间的综合月度经营报告(“月度经营报告”)。月度经营报告涉及债务人,不包括任何非债务人实体。该月度运行报告作为附件99.1附于本文件,并通过引用并入本文。这份表格8-K的当前报告(包括本报告所附的附件)不会被视为承认FD规则单独要求披露的任何信息的重要性。提交给破产法院的与破产法第11章案件相关的月度运营报告和其他文件可以在https://dm.epiq11.com/WeWork.上以电子方式获得
本第7.01项所载资料不应被视为就经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第18节(“交易法”)的目的而“存档”,或以其他方式受该节的责任所规限,亦不得被视为以引用方式并入本公司根据证券法或交易法提交的任何文件,不论该等文件是在该日期之前或之后作出的,亦不论该等文件中的任何一般注册语言如何,除非该文件中明确提及的情况除外。
关于月度经营报告的注意事项
本公司告诫投资者及潜在投资者不要过度依赖月度营运报告所载资料,该等资料并非为本公司任何证券的投资决定提供依据。月度业务报告的范围有限,涵盖的时间有限,编写的目的完全是为了遵守破产法院的月度报告要求。月度经营报告未经独立会计师审计或审查,未按照美国公认的会计原则编制,采用适用的破产法或规则规定的格式,并可能在未来进行调整和调整。不能保证,从公司证券的投资者或潜在投资者的角度来看,每月的经营报告是完整的。月度营运报告亦载有与根据交易所法令本公司的报告所要求的期间较短或不同的期间的资料,而该等资料可能并不代表本公司将会在本公司的财务报表或根据交易所法令的报告中反映的期间的财务状况或经营业绩。不应将月度业务报告中列出的结果视为未来结果的指示性指标。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本报告中关于Form 8-K的某些陈述可能被视为1995年修订的《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“将会继续”、“可能结果”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此受到风险和不确定因素的影响。尽管WeWork认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但它不能保证其预期一定会实现,而且由于各种风险、不确定因素和其他因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果大不相同。这些因素包括但不限于:与WeWork成功完善和完成计划的能力有关的风险和不确定性;WeWork在第11章案件悬而未决期间继续正常运营的能力;第11章案件对WeWork业务、财务状况、流动性和运营结果的潜在不利影响;员工流失以及由于第11章案件造成的分心和不确定性导致的WeWork留住高级管理层和其他关键人员的能力;WeWork通过财务和运营重组(“重组”)改善其流动性和长期资本结构并解决其偿债义务的能力;;WeWork遵守DIP融资和其他融资安排的条款和条件施加的限制的能力;WeWork运营业务和执行其战略以及相关现金使用的流动性需求;WeWork根据破产法第11章的案例保留其成员、吸引新成员并维持与客户、员工和其他第三方和监管机构的关系的能力;重组和破产案件对WeWork的影响和对包括普通股持有人在内的各参与人利益的影响;涉及的其他诉讼和固有风险



在根据破产法第11章进行的重组中;WeWork的财务和业务业绩及其执行业务计划的能力;WeWork脱离破产后的预期财务状况;WeWork的预计财务信息、预期增长率和市场机会;WeWork的公开证券的潜在流动性和交易;WeWork为未来12个月的计划运营提供资金的能力,以及根据破产法第11章的案例继续作为持续经营的企业的能力;以及在2023年11月21日提交的8-K表格当前报告以及WeWork提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的年度和季度定期报告及其他文件中披露的“1.A风险因素”中披露的其他风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。WeWork在提交给美国证券交易委员会的年度和季度定期报告以及其他文件中讨论了这些和其他风险和不确定性。除非法律要求,否则WeWork不承担更新或修改这些前瞻性陈述的责任或义务,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
项目9.01--财务报表和证据
(D)展品:
证物编号:描述
2.1
事实调查结果、法律结论和命令(I)批准债务人披露声明和(II)批准WeWork Inc.的第三次修订联合第11章重组计划及其债务人子公司。
99.1
WeWork Inc.截至2024年4月30日期间的合并月度运营报告
104
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)









签名

根据1934年证券交易法的要求,登记人已正式促使以下正式授权的签署人于2024年6月3日代表其签署本8-K表格的当前报告。


WeWork Inc.
发信人:
/s/Kurt Wehner
姓名:
库尔特·韦纳
标题:
首席财务官