附录 31.1

首席执行官认证

我,菲尔·罗多尼,保证:

1. 我已经阅读了这份 Rubicon Technologies, Inc. 10-Q 表季度报告;
2. 据我所知,鉴于 作出此类陈述的情况,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏陈述作出陈述所必需的重大事实,对本报告所涉期间的 不构成误导;
3. 据我所知,本报告中包括 的财务报表和其他财务信息,在所有重大方面公允地反映了注册人 截至本报告所述期间的财务状况、经营业绩和现金流量;
4. 注册人的另一位认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条),并有:

a) 设计了此类披露控制和程序,或使此类披露控制措施 和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)相关的重要信息 由这些实体内的其他人告知我们,特别是在本 报告编制期间;
b) [已保留];
c) 评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估介绍了截至本报告所涉期末 我们对披露控制和程序有效性的结论 ;以及
d) 在本报告中披露了注册人最近一个财政季度(如果是年度报告,则为注册人的第四个财政季度)发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化,这些变化对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响 或合理可能产生重大影响;以及

5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估 ,注册人的另一位认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会(或履行同等职能的人员)的审计委员会披露:

(a) 财务报告内部控制 的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和实质性缺陷很可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
(b) 任何涉及管理层或 在注册人财务报告内部控制中扮演重要角色的员工的欺诈行为,无论是否重大。

日期:2024 年 5 月 20 日 来自: /s/ Phil Rodoni
菲尔·罗多尼
首席执行官
(首席执行官)