附件12.1
 
行政总裁的证明
根据修订后的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条
 
我阿迪·斯法迪亚特此证明:
 
1.
本人已审阅吉拉特卫星网络有限公司(“本公司”)20-F表格的年报;
 
2.
据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出此类陈述的情况,就本报告所涉期间而言,不具有误导性;
 
3.
据本人所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地反映了本公司截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
 
4.
本公司的其他认证人员和我负责为本公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则 13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及财务报告内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:
 

(a)
设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与本公司(包括其合并子公司)有关的重要信息 由这些实体中的其他人向我们披露,特别是在本报告编写期间;

(b)
设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证;

(c)
评估公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。

(d)
在本报告中披露本公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的对公司财务报告内部控制有或可能产生重大影响的任何变化;
 
5.
根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和公司的其他审核员已向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
 

(a)
财务报告内部控制的设计或运作中可能对本公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及

(b)
涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

日期:2024年3月20日

/S/阿迪·斯法迪亚*
首席执行官阿迪·斯法迪亚

*本证书的原始签署副本将保存在公司的办公室,并将根据要求提供给 检查。