附件31.3
 
认证
 
我,克里斯托弗·S·里普利,特此证明:
 
1.我已经对辛克莱广播集团有限责任公司的这份10-K表格年度报告进行了审查;
 
2.据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏根据作出此类陈述的情况作出陈述所需的重大事实,对于本报告所涉期间没有误导性;
 
3.根据本人所知、本报告所包含的财务报表和其他财务信息,注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流在所有重要方面都是公平的;
 
4.首席财务官:注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的),以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
 
(A)*
 
B)财务报告内部控制的设计,或使财务报告内部控制在我们的监督下设计,对财务报告的可靠性和对外财务报表的编制按照公认的会计原则提供合理的保证;
 
C)*
 
D)在本报告中披露的注册人对财务报告的内部控制在注册人最近的财政季度(如果是年度报告,注册人的第四财政季度)期间发生的任何对注册人的财务报告内部控制产生重大影响或合理地很可能对注册人的财务报告进行内部控制的变化;以及
 
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,注册人的其他审核人和我本人已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
 
A)*。
 
B)禁止任何欺诈行为,不论是否存在重大欺诈行为,涉及管理层或其他在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的员工。
 
 
日期:2024年2月29日  
   /S/克里斯托弗·S·里普利
  签署:克里斯托弗·S·里普利
   首席执行官