认证
我,米歇尔·布鲁塞特,证明:
1.本人已审阅这份Waldencast plc Form 20-F年报;
2.据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏根据作出此类陈述的情况作出陈述所必需的重要事实,对于本报告所涉期间不具误导性;
3.根据本人所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面都公平地反映了本报告所述期间公司的财务状况、经营成果和现金流;
4.根据《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定,公司的其他认证人员和我负责建立和维护信息披露控制和程序。[根据《交易法》第13a-14(A)条遗漏的语言]为公司服务,并拥有:
(A)我们是否设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司相关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;
b) [根据《交易法》第13a-14(A)条所省略的段落];
(C)我们评估了公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我们在本报告所涉期间结束时基于此类评估就披露控制和程序的有效性得出的结论;以及
(D)本报告未披露公司财务报告内部控制在年度报告所涵盖期间发生的任何变化,该变化对公司财务报告内部控制产生了或合理地可能产生重大影响。
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和公司的其他审核员已向公司审计师和公司董事会审计委员会披露:
(A)消除财务报告内部控制设计或运作中的所有重大缺陷和重大弱点,这些缺陷和重大弱点可能合理地对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及
(B)禁止任何涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的员工的欺诈行为,无论是否存在实质性欺诈。
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2024年1月16日 | 发信人: | 撰稿S/米歇尔·布鲁塞特 |
| | 姓名:米歇尔·布鲁塞特 |
| | 头衔:首席执行官 |