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--52055531001,488,100---1072.02.01.21.250,00007.1505050505050.781.081.091.591.601.821.832.002.013.3810.0013.0010.0020.01.21.00.70010.00510.0015,000,0002100,000,0002210,000315.004250,000,00025.006013.007.652.7075.91.5533.203,620,000400,0003,220,000220,0003,000,0001,500,0003,000,000850,000650,000162,500162,5005.35.1-523在截至2022年11月30日的年度内,该公司发行了691,501股普通股,加权平均交易价为2.25美元。普通股 是根据行使705,520份购股权而发行的,其中5,981股普通股是根据行使净额行使20,000份购股权而发行的。包括与最初申请之日的低价值资产有关的21美元和与短期租赁有关的79美元。于截至2020年11月30日止年度的综合全面亏损表中披露的董事酬金、薪金及福利总额为1,190,218美元(2019年:1,371,066美元),包括分别支付予本公司首席执行官及首席财务官的180,069美元及69,876美元(2019年:165,000美元及38,880美元),以及支付予本公司首席发展官及董事总裁的470,634美元(2019年:567,269美元)及支付员工薪金及福利的469,639美元(2019年:599,917美元)。使用权资产项下的增加额包括与办公空间租赁修改有关的58591美元。在截至2021年11月30日的年度内,公司发行了1,154,918股普通股,加权平均交易价为2.02美元。普通股是根据行使1,197,850份购股权而发行的,其中37,068股普通股是根据按净行使基准行使80,000份购股权而发行的。00015388472022-12-012023-11-30《雷霆巨蛋》:物品ISO 4217:CAD00015388472023-11-3000015388472022-11-3000015388472021-12-012022-11-30ISO 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展品99.3

 

 

 

 

 

 

pic1.jpg

 

 

 

 

 

合并财务报表

在过去几年里

2023年11月30日和2022年

(除非另有说明,以千加元表示)

 

 

 

 

 

pwclogo.jpg

 

独立注册会计师事务所报告

 

致GoldMining Inc.股东及董事会。

 

对财务报表的几点看法

 

吾等已审核随附GoldMining Inc.之综合财务状况表。本公司已审阅本公司及其附属公司(统称本公司)于二零二三年及二零二二年十一月三十日之综合全面亏损、权益变动及现金流量表,包括相关附注(统称为综合财务报表)。我们认为,综合财务报表在所有重大方面均按照国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则公允列报贵公司于2023年及2022年11月30日的财务状况以及截至该日止年度的财务表现及现金流量。

 

意见基础

 

这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的综合财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。

 

我们按照PCAOB的标准对这些合并财务报表进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计,以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计,我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分,我们被要求了解财务报告的内部控制,但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此,我们不表达这样的意见。

 

我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

 

 

/s/ 普华永道会计师事务所

 

271

特许专业会计师

 

加拿大温哥华

2024年2月27日

 

自2019年以来,我们一直担任本公司的审计师。

 

普华永道会计师事务所

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华豪威街250号普华永道1400室V6C 3S7

电话:+1 604 806 7000,电话:+1 604 806 7806,电子邮件:ca_vancouver_main_fax@pwc.com

 

“普华永道”指的是安大略省的有限责任合伙企业普华永道。


 
 

黄金矿业公司

综合财务状况表

于二零二三年及二零二二年十一月三十日

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

      

截至11月30日,

  

截至11月30日,

 
   备注  2023  2022 
      

($)

  

($)

 

资产

            

流动资产

            

现金和现金等价物

  4   21,589   8,325 

受限现金

  4   118   - 

其他应收账款

      594   374 

预付费用和押金

  5   1,379   475 

其他资产

      47   24 
       23,727   9,198 

非流动资产

            

复垦矿藏

  11   494   524 

土地、财产和设备

  8   3,233   1,826 

勘探和评估资产

  9   56,815   56,788 

对合作伙伴的投资

  7   6,297   - 

对合资企业的投资

      1,232   1,154 

长期投资

  6   45,080   77,839 
       136,878   147,329 
             

负债

            

流动负债

            

应付账款和应计负债

      1,757   1,721 

应付合营企业款项

      30   28 

因关联方的原因

  17   239   170 

租赁负债

      66   90 

应付所得税

      7   - 

应缴预提税金

      245   156 

应付保证金贷款

  10   -   8,824 
       2,344   10,989 

非流动负债

            

租赁负债

      329   162 

修复拨备

  11   888   791 

递延税项负债

  16   904   296 
       4,465   12,238 
             

权益

            

已发行资本

  12   176,584   150,879 

储量

  12   13,493   11,930 

留存收益

      20,176   27,984 

累计其他综合损失

      (81,010)  (55,702)

公司股东应占权益总额

      129,243   135,091 

非控制性权益

  13   3,170   - 
       132,413   135,091 
       136,878   147,329 

 

承付款(附注19)

其后事项(附注20)

 

于二零二四年二月二十七日获董事会批准及授权刊发。

 

/s/"David Kong"

 

/s/"Pat Obara"

 

David Kong

董事

 

帕特·奥原

首席财务官

 

 

 

附注是这些合并财务报表的组成部分

 

1

 

 

黄金矿业公司

综合损失报表

截至二零二三年及二零二二年十一月三十日止年度

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

      

这一年的

 
      

截至11月30日,

 
   备注  2023  2022 
      

($)

  

($)

 

费用

            

咨询费

      325   223 

折旧

  8   202   210 

董事酬金、薪金及福利

  17   2,171   1,522 

勘探费

  9   8,710   3,115 

一般和行政

      7,477   4,919 

专业费用

      3,833   2,601 

基于股份的薪酬

  12,13   3,287   2,392 

应占联营公司亏损

  7   116   - 

应占合营企业投资亏损

      40   59 

勘探和评估资产减值

  9   1,809   - 

收到矿产权选择权付款后的回收

  9   (2,696)  (1,379)
       25,274   13,662 

营业亏损

      (25,274)  (13,662)
             

其他项目

            

股息收入

      856   802 

长期投资未实现损失

  6   (180)  - 

政府贷款减免收益

      -   10 

修改保证金贷款的收益(亏损)

  10   (422)  834 

利息收入

      657   53 

其他收入

      59   4 

增加康复条款

  11   (35)  (19)

融资成本

  10   (1,266)  (1,748)

净汇兑损益

      56   (683)

税前年度净亏损

      (25,549)  (14,409)

当期所得税支出

  16   -   (11)

递延所得税回收(费用)

  16   (4,900)  1,220 

本年度净亏损

      (30,449)  (13,200)
             

归因于:

            

本公司的股东

      (28,761)  (13,200)

非控制性权益

      (1,688)  - 

本年度净亏损

      (30,449)  (13,200)
             

其他综合损失

            

其后不会重新分类至损益净额之项目:

         

短期投资的未实现亏损

      (14)  (26)

长期投资未实现损失

  6   (30,843)  (60,940)

对长期投资的递延税款回收

  6   4,196   8,227 

可随后重新归类为净收益或亏损的项目:

            

外币折算调整

      1,345   3,706 

本年度综合亏损总额

      (55,765)  (62,233)
             

归因于:

            

本公司的股东

      (54,069)  (62,233)

非控制性权益

  13   (1,696)  - 

本年度综合亏损总额

      (55,765)  (62,233)
             
             

每股基本和稀释后净亏损

      (0.17)  (0.09)
             
             

加权平均流通股、基本股数和摊薄股数

      171,903,909   154,045,370 

 

附注是这些合并财务报表的组成部分

 

2

 

 

黄金矿业公司综合权益变动表
截至二零二三年及二零二二年十一月三十日止年度
(以千加元表示,股份和每股金额除外)

pic2.jpg

 

                      

累计

其他

  

归因于

         
                        

致股东

  

非-

     
      

数量

  

已发布

      

保留

  

全面

  

  

控管

     
   备注  股票  资本  储量  收益  损失  公司  利益  总计 
          

($)

  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

 

2021年11月30日的余额

      150,242,110   131,082   10,107   41,184   (6,669)  175,704   -   175,704 

行使的期权

  12   691,501   1,516   (429)  -   -   1,087   -   1,087 

受限制股权归属

  12   72,564   140   (140)  -   -   -   -   - 

市场上的产品:

                                    

以现金形式发行的普通股

      12,653,643   18,452   -   -   -   18,452   -   18,452 

代理费和发行成本

      -   (460)  -   -   -   (460)  -   (460)

根据收购事项之已发行股本:

                                    

勘探和评估资产

      10,000   24   -   -   -   24       24 

基于股份的薪酬

  12   -   -   2,392   -   -   2,392   -   2,392 

股份发行成本的递延税务利益

      -   125   -   -   -   125   -   125 

其他综合损失

      -   -   -   -   (49,033)  (49,033)  -   (49,033)

本年度净亏损

      -   -   -   (13,200)  -   (13,200)  -   (13,200)

2022年11月30日的余额

      163,669,818   150,879   11,930   27,984   (55,702)  135,091   -   135,091 

行使的期权

  12   2,371,493   2,993   (805)  -   -   2,188   -   2,188 

受限制股权归属

  12   266,596   416   (416)  -   -   -   -   - 

美国金矿

                                    

首次公开发行所得款项净额

  13   -   -   -   20,514   -   20,514   3,596   24,110 

受限制的股份归属,认股权证行使,以及GoldMining的公开市场股票购买

  13   -   -   -   25   -   25   1,181   1,206 

市场上的产品:

                                    

以现金形式发行的普通股

  12   16,950,153   22,769   -   -   -   22,769   -   22,769 

代理费和发行成本

  12   -   (569)  -   -   -   (569)  -   (569)

基于股份的薪酬

  12,13   -   -   2,784   414   -   3,198   89   3,287 

股份发行成本的递延税务利益

      -   96   -   -   -   96   -   96 

其他综合损失

      -   -   -   -   (25,308)  (25,308)  (8)  (25,316)

本年度净亏损

      -   -   -   (28,761)  -   (28,761)  (1,688)  (30,449)

2023年11月30日的余额

      183,258,060   176,584   13,493   20,176   (81,010)  129,243   3,170   132,413 

 

附注是这些合并财务报表的组成部分

 

3

 

 

黄金矿业公司综合现金流量表
截至二零二三年及二零二二年十一月三十日止年度
(除非另有说明,以千加元表示)

pic2.jpg

 

  

截至该年度为止

 
  

11月30日,

 
  

2023

  

2022

 
  

($)

  

($)

 

经营活动

        

本年度净亏损

  (30,449)  (13,200)

不涉及现金项目的调整:

        

折旧

  202   210 

吸积

  35   19 

融资成本

  1,266   1,748 

应占合营企业投资亏损

  40   59 

基于股份的薪酬

  3,287   2,392 

长期投资未实现损失

  180   - 

贷款修改损失(收益)

  422   (834)

应占联营公司亏损

  116   - 

政府贷款减免收益

  -   (10)

递延所得税支出(回收)

  4,900   (1,220)

勘探和评估资产减值

  1,809   - 

收到矿产权选择权付款后的回收

  (2,696)  (1,379)

净汇兑损失

  52   474 

非现金营运资金项目净变动:

        

库存

  (37)  - 

其他应收账款

  (220)  (334)

预付费用和押金

  (940)  54 

应付账款和应计负债

  37   729 

应付收入税

  7   - 

预提应付税款

  89   156 

因关联方的原因

  68   150 

用于经营活动的现金

  (21,832)  (10,986)
         

投资活动

        

勘探和评估资产投资

  (501)  (110)

购买证券

  (1,903)  (6,200)

营房结构的建造

  (1,175)  - 

对合资企业的投资

  (42)  (78)

购买设备

  (170)  (35)

填海存款

  30   - 

用于投资活动的现金

  (3,761)  (6,423)
         

融资活动

        

市场发售所得净额

  22,199   17,992 

美国GoldMining IPO净收益

  24,145   - 

美国金矿权证行使收益

  4,523   - 

因行使购股权而发行的普通股所得款项

  2,188   1,087 

公开市场购买美国黄金矿业股份

  (3,403)  - 

支付租赁债务

  (106)  (109)

支付政府贷款

  -   (30)

保证金贷款本金支付

  (9,595)  (3,696)

已付保证金贷款利息

  (884)  (1,131)

修改保证金贷款的交易成本

  (73)  (203)

融资活动产生的现金

  38,994   13,910 
         

汇率变动对现金的影响

  (19)  166 
         

现金及现金等价物和限制性现金净增(减)

  13,382   (3,333)

现金及现金等价物和限制性现金

        

年初

  8,325   11,658 

年终

  21,707   8,325 

 

附注是这些合并财务报表的组成部分

 

4

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

于二零二三年及二零二二年十一月三十日

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

 

1.

企业信息

 

黄金矿业公司是根据 《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省) 2009年9月9 并继续在 加拿大商业公司法(加拿大) 2016年12月6日。本公司连同其附属公司(统称“本公司”或“GoldMining”)为一家上市矿产勘探公司,专注于收购、勘探及开发巴西、哥伦比亚、美国、加拿大及秘鲁的项目。

 

黄金矿业公司本公司之普通股(“GoldMining股份”)于多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)以代码“GOLD”上市、于纽约美国证券交易所(“纽约证券交易所”)以代码“GLDG”上市及于法兰克福证券交易所以代码“BSR”上市。本公司总办事处及主要地址位于套房 1830, 1188西乔治亚街,温哥华,不列颠哥伦比亚省, V6e 4A2,加拿大。

 

在……上面2023年4月24日 该公司的多数股权,内华达州的子公司,美国黄金矿业公司。(“U.S. GoldMining”)完成首次公开发售(“发售”)(注 13.1)。美国黄金矿业公司拥有位于美国阿拉斯加州的惠斯勒项目,其普通股和认股权证(“美国黄金矿业股份”和“美国黄金矿业权证”)分别以“USGO”和“USGOW”的代码在纳斯达克资本市场上市。完成发售后,金矿业拥有9,622,491美国黄金矿业股票和122,490美国黄金开采认股权证,约代表79.3美国黄金矿业公司流通股的百分比。

 

 

2.

准备的基础

 

2.1

合规声明

 

本公司的综合财务报表乃根据国际会计准则委员会(“IFRS”)颁布的国际财务报告准则编制。经公司董事会授权发行于2024年2月27日。

 

2.2

陈述的基础

 

除按公允价值计量的金融工具外,本公司的综合财务报表均按历史成本编制。本公司及其控股子公司的综合财务报表以加元(“美元”或“美元”)表示,加元是本公司的报告货币,除另有说明外,所有价值均四舍五入为最接近的千元。

 

2.3

巩固的基础

 

合并财务报表包括黄金矿业公司及其控制的实体的财务报表。当公司有权管理一个实体的财务和经营政策,以便从其活动中获得利益时,就实现了控制。

 

于本年度内收购或出售附属公司的结果计入自收购生效日起或直至出售生效日(视乎情况而定)的综合全面收益(亏损)表内。如本公司于附属公司的权益少于100%,本公司确认非控股权益(“NCI”)。

 

所有公司间的交易、余额、收入和费用都在合并过程中冲销。

 

5

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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附属公司

 

附属公司之账目乃按与母公司相同之报告期间编制,并采用一致之会计政策编制。在 二零二三年十一月三十日, 本公司主要经营子公司如下:

 

子公司

成立为法团的地方

  

所有权

百分比

(%)

 

1818403艾伯塔有限公司

加拿大艾伯塔省

  100 

507140西北公司

加拿大西北地区

  100 
贝尔黑文铜黄金公司加拿大不列颠哥伦比亚省  100 
Bellhaven Exploraciones Inc.哥伦比亚苏库尔萨尔哥伦比亚  100 
蓝岩矿业公司秘鲁  100 
巴西矿业有限公司巴西  100 

巴西黄金公司

加拿大不列颠哥伦比亚省

  100 

巴西资源矿业有限公司

巴西

  100 

BRI Mineração Ltda

巴西

  100 

GoldMining Exploraciones S.A.S.

哥伦比亚

  100 

GMI爱达荷公司

美国

  100 

巴西摄政矿公司

巴西

  100 

Sunward Resources Sucursal哥伦比亚

哥伦比亚

  100 

美国黄金矿业公司

美国

  80 

 

非控制性权益

 

于任何非全资附属公司之非控股权益分类为权益之独立组成部分。于初步确认时,非控股权益按非控股方对相关附属公司之出资之公平值计量。于原交易日期后,非控股权益应占附属公司权益变动之非控股权益账面值会作出调整。

 

公司在子公司的所有权权益的变化, 因失去控制权而产生的损失被记为股权交易。非控股权益的账面值经调整以反映非控股权益于附属公司的相对权益的变动,而非控股权益账面值的调整与本公司应占已收及/或已支付代价之间的差额直接于权益中确认,并归属于本公司股东。

 

 

3.

主要会计政策摘要

 

外币

 

本公司及其子公司的报告货币为加元(“美元”或“美元”)。公司及其在加拿大的子公司的本位币为加元,其在巴西的子公司的本位币为巴西雷亚尔(“R$”),其在美国、巴拉圭、哥伦比亚和秘鲁的子公司的本位币为美元(“US$”)。外国业务使用资产和负债的期末汇率和收入和支出的平均汇率换算成加元。所有由此产生的汇兑差额在其他全面收益(亏损)中确认。

 

对合资企业的投资

 

合资企业是一种联合安排,根据这种安排,共同控制安排的各方有权获得合资企业的净资产。共同控制是合同商定的对一项安排的控制权分享,只有在有关活动的决定需要分享控制权的各方一致同意的情况下才存在。

 

本公司对其合资企业的投资采用权益法入账。根据权益法,对合资企业的投资最初按成本确认。投资的账面值已作出调整,以确认自收购日期以来本公司所占合营企业资产净值的变动。与合资企业有关的商誉包括在投资的账面金额中,并单独进行了损伤测试。

 

6

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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综合全面收益(亏损)表反映了公司在合资企业经营成果中的份额。这些被投资人的其他全面收益(亏损)的任何变化都作为公司其他全面收益(亏损)的一部分列报。此外,如合营公司的权益有直接确认的变动,本公司会在综合权益变动表中确认其应占的任何变动(如适用)。本公司与合营企业之间的交易产生的未实现损益在合营企业的权益范围内予以抵销。

 

合营公司的财务报表与本公司的报告期相同。如有需要,会作出调整,使会计政策与本公司的政策一致。

 

对联营公司的投资

 

公司对其有重大影响但确实具有重大影响力的投资控制权或共同控制权是联营公司。对联营公司的投资采用权益法入账,但分类为持有待售时除外。

 

权益法包括按成本记录初始投资,然后根据本公司应占利润(亏损)、其他全面收益(亏损)的比例以及联营公司或合资企业净资产的任何其他变化(如进一步投资)调整投资的账面价值。在应用权益法之前,对公司的会计政策与其联营公司的政策之间的任何不一致之处进行调整。此外,亦根据投资收购日期的公允价值及联营公司确认的任何减值亏损,对应计折旧资产作出调整。权益法要求只有在联营公司权益的账面价值达到没有。任何进一步的损失都是除非该实体对与这些损失有关的责任负有法律或推定义务。

 

于每个财务状况报表日期,本公司会考虑是否有客观证据显示其于联营公司的投资减值。客观证据包括可观察到的数据,这些数据表明被投资方业务的估计未来现金流有可衡量的减少。股权投资的公允价值大幅或长期低于其成本也是减值的客观证据。如有该等证据,本公司将厘定与该联营公司有关的减值金额(如有)。

 

当本公司失去对某一实体的控制权并将其重新归类为联营公司时,本公司将按公平市价重新计量其留存投资的价值。利息变动的净额与留存权益的公允价值或收到或支付的任何代价之间的差额将确认损益。自失去控制权之日起,本公司将停止合并实体的结果,并使用权益会计方法报告其作为联营公司的结果。

 

矿产勘查、评价和开发支出

 

与获得探矿权有关的所有直接成本均按逐个财产资本化。当存在减值指标时,本公司评估减值的账面成本。所有其他勘探及评估开支均记入经营项目,直至确定物业拥有经济上可采储量,在此情况下,随后的勘探及评估成本及开发物业所产生的成本将计入矿产资产。在开始生产时,将以估计储量为耗竭基数,按生产单位计提每一矿产的耗竭。

 

7

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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矿业权期权协议

 

当本公司在集体采矿权期权协议中担任农民时,与获得探矿权相关的直接成本被资本化为勘探和评估资产。本公司因履行协议条款而产生的所有勘探和评估开支均按已产生的费用计入,直至期权行使或失效为止。

 

当公司在协议中扮演农民的角色时,它就会这样做记录农夫的任何支出。是的确认其勘探和评估的任何收益或损失,并将其与其他公司签订矿产产权期权协议,而不是将收到的任何收益记入以前资本化为矿产产权购置成本的金额。收到的任何数额超过资本化数额的,都作为综合全面收益表(亏损)的收益。

 

所得税

 

所得税支出是指当前应缴税金和递延税金的总和。当期所得税资产和负债按预期可向税务机关收回或支付的金额计量。用于计算税额的税率和税法是在每个报告期结束时颁布或实质颁布的税率和税法。递延所得税按负债法在每个报告期末资产和负债的计税基础与其账面金额之间的暂时性差异计提,以供财务报告之用。

 

递延所得税负债应确认为所有应税暂时性差异,但以下情况除外:

 

 

递延所得税负债是在以下交易中首次确认商誉或资产或负债而产生的企业合并,并且在交易时不影响会计利润和应纳税损益;

 

关于与对子公司的投资有关的应税临时差异,在这些临时差异的冲销时间可以控制的情况下,临时差异很可能将在可预见的未来发生逆转。

 

递延所得税资产确认所有可扣除的暂时性差异、未使用的税收抵免和未使用的税收损失,只要有可能获得应税利润,可对照可抵扣的临时差异和未使用的税收抵免和未使用的税收损失进行结转,但以下情况除外:

 

 

与可抵扣临时差额有关的递延所得税资产,是由于以下交易中的资产或负债首次确认而产生的企业合并,并且在交易时不影响会计利润和应纳税损益;

 

就与附属公司投资相关的可扣除暂时性差异而言,递延所得税资产只有在暂时性差异有可能在可预见的将来转回且可用来抵销暂时性差异的应课税利润的情况下才予以确认。

 

递延所得税资产的账面金额在每个报告期结束时进行审查,并在不是将有足够的应税利润以允许全部或部分递延所得税资产得到利用的可能性较大。未确认的递延所得税资产于每个报告期结束时重新评估,并在未来应课税利润可能允许收回递延所得税资产的范围内确认。

 

递延所得税资产和负债按预期适用于资产变现或负债清偿年度的税率计量,该税率是基于每个报告期结束时已颁布或实质颁布的税率(和税法)。与直接在权益中确认的项目有关的递延所得税在权益中确认,在综合全面收益(损益表)中。

 

8

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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递延所得税资产及递延所得税负债须于且仅当存在法律上可强制执行的权利以将当期税项资产与当期税项负债抵销,而递延税项资产及负债与同一税务机关向同一应课税实体或不同应课税实体征收的所得税有关,而同一税务机关或不同应课税实体拟按净额结算当期税项负债及资产,或同时变现资产及清偿负债,而预期会清偿或收回大量递延税项资产或负债的每一未来期间内,递延税项资产及负债均须予抵销。

 

金融工具

 

金融工具于交易日在综合财务状况表上确认,该交易日即本公司成为该金融工具合约条款的订约方之日。于初步确认时,本公司将其金融工具分类为根据金融工具的合约现金流特征及持有该等金融工具的业务模式,按公允价值计入损益(“FVTPL”)、按公允价值计入其他全面收益(“FVTOCI”)或按摊销成本计值。

 

如果金融资产是为收集合同现金流而持有的,而这些现金流仅代表本金和利息的支付,则金融资产按摊余成本计量。该公司的意图是持有这些金融资产以收取合同现金流,而合同条款在指定日期产生的现金流仅为未偿还本金的本金和利息支付。如果持有金融资产是为了收集合同现金流和出售金融资产,而资产的现金流仅代表本金和利息的支付,则金融资产按FVTOCI计量。该公司最初按其公允价值确认这些金融资产,随后在保监处确认的公允价值发生变化。当该金融资产不再确认时,先前于保监处确认的累计损益由权益重新分类至损益表。对股权证券的投资出于战略目的而持有,并持有以待交易。该公司在初步确认时已作出不可撤销的选择,将这些投资归类为FVTOCI,随后的所有价值变化将在保监处确认。股权证券的累计损益为随后重新归类为利润或亏损。

 

如果金融资产按FVTPL计量,则按FVTPL计量按摊销成本或FVTOCI计算的金融资产。本公司最初按其公允价值确认这些金融资产,随后在损失表中确认公允价值的变动。财务负债按摊余成本计量,除非要求按FVTPL计量。

 

该公司的金融资产包括现金和现金等价物、限制性现金、短期投资、回收存款和长期投资。本公司的财务负债包括应收账款和应计负债、应对合资企业和对关联方的债务。所有金融工具最初均按公允价值入账,并分类如下:

 

 

现金和现金等价物、受限现金和回收存款按摊销成本归类为金融资产。合营企业应收账款和应计负债按摊余成本归类为财务负债。按摊余成本计算的金融资产和按摊余成本计算的金融负债随后均采用实际利息法计量;

 

 

权益证券的短期及长期投资按公允价值透过其他全面收益(“FVTOCI”)分类。此类投资在每个报告期结束时按公允价值计量,重新计量产生的任何损益确认为其他全面收益或亏损的组成部分。归类为FVTOCI的股权证券投资的已实现收益或亏损仍保留在保监处。

 

金融资产减值准备

 

本公司在每个报告期结束时评估金融资产是否减值。

 

9

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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在每个报告日期,本公司评估与其按摊余成本列账的金融资产和以FVTOCI计量的债务工具相关的预期信贷损失。所采用的减值方法取决于信用风险是否大幅增加。预期信贷损失准备的变动在损益表上确认为减值损益。

 

金融资产和金融负债的解除确认

 

当从资产收取现金流量的权利届满或金融资产转让,而本公司已实质上转移金融资产所有权的所有风险及回报时,金融资产将不再确认。在终止确认一项金融资产时,该资产的账面金额与已收到和应收对价之和以及已直接在权益中确认的累计损益之间的差额在损益中确认。

 

对于金融负债,当相关合同规定的义务被解除、取消或到期时,这些负债将被取消确认。已取消确认的金融负债的账面金额与已支付和应付的对价之间的差额在损益中确认。

 

金融工具的公允价值

 

于各报告日期于活跃市场交易的金融工具的公允价值乃参考市场报价或交易商报价(多头持仓的买入价及空头持仓的要价)厘定,不扣除任何交易成本。

 

对于金融工具在活跃的市场中交易,公允价值是使用适当的估值技术确定的。这样的技术可能包括使用最近的公平市场交易;参考实质上相同的另一种工具的当前公允价值;贴现现金流分析或其他估值模型。

 

非金融资产减值准备

 

勘探和评估资产应接受减值测试,只要发生的事件或情况变化表明其账面价值可能是可以追回的。如果资产的账面价值超过其可收回金额,即使用价值和公允价值减去出售成本两者中的较高者,则该资产将相应减记。减值损失计入利润或亏损。

 

为了评估减值,资产被归类到有很大程度独立现金流的最低水平(现金-一般单位)。因此,一些资产可能单独进行损伤测试,以及一些可能在现金产生单位一级进行测试。

 

勘探及评估阶段矿产的减值审核以物业为单位进行,每个物业代表一个现金产生单位。减值审查是在出现减值指标时进行的,但通常是在适用于下列情况:

 

 

该区域的勘探权已经到期或将在不久的将来到期不是对更新的期待;

 

《区域》矿产资源进一步勘探和评价的实质性支出既没有计划,也没有编入预算;

 

不是已发现商业上可行的矿藏,并已决定停止在该地区的勘探;以及

 

已经开展了足够的工作,以表明作为资产入账的支出账面金额将完全康复。

 

10

 

黄金矿业公司

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截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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租契

 

在合同开始时,本公司根据合同是否转让了在一段时间内控制已确定资产的使用权以换取对价来评估合同是否为或包含租赁。公司已经选择了确认租赁年限为12几个月或更短的时间和低价值资产的租赁。与短期租赁相关的租赁付款按直线法确认为租赁期内的费用。本公司于租赁开始日确认租赁负债和使用权资产。租赁于租赁资产可供本公司使用之日确认为使用权资产及相应负债。每笔租赁付款在负债和融资成本之间分摊。融资成本计入租赁期内的综合损益表和其他全面收益表,以便对每一期间的负债余额产生恒定的定期利息。使用权资产按资产使用年限和租赁期中较短者按直线折旧。租赁产生的资产和负债最初按现值计量。租赁付款使用租赁中隐含的利率进行贴现。如果该利率不能轻易确定,则使用本公司的递增借款利率,即本公司在类似的经济环境和类似的条款和条件下借入必要的资金以获得类似价值的资产所需支付的利率。

 

条文

 

拨备确认当公司因过去事件而负有当前债务(法律或推定)时,很可能需要流出体现经济利益的资源来清偿债务,并可对债务金额做出可靠估计。如果公司预计部分或全部准备金将得到补偿,例如根据保险合同,补偿被确认为一项单独的资产,但只有在补偿几乎确定的情况下才能确认。与任何拨备有关的费用在扣除任何偿还后的利润或亏损中列报。如果货币时间价值的影响是重大的,则使用反映负债具体风险的现行税前税率对拨备进行贴现。在使用贴现的情况下,因时间推移而增加的拨备被确认为财务成本。

 

修复拨备

 

本公司确认因收购、建造、开发或正常营运资产而产生的法定、合约、推定或法律责任,包括与回收勘探及评估资产及物业及设备有关的责任。修复拨备是按照偿还债务所需预期支出的现值计算的,贴现率反映了货币的时间价值和债务特有的风险。在初步确认负债时,通过增加相关资产的账面价值来资本化估计成本的现值。随着时间的推移,贴现负债会根据贴现率的平仓而增加。定期取消折扣在损益中确认为财务成本。当发生额外的干扰或修复费用变化时,将确认为相应资产和修复负债的增加或费用。估计修复时间的变化或估计未来成本的变化将通过确认对修复负债的调整和对与其相关的资产的相应调整来前瞻性处理。

 

现金和现金等价物

 

现金及现金等价物包括存入银行的现金和流动性高的短期计息投资,其期限至购买90天数或更少的天数,这些天数或更短的天数受价值变化风险不大的影响。

 

受限现金

 

受限现金包括已质押用于信贷安排的现金可立即支付。

 

11

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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关联方交易

 

当事人在以下情况下被认为是有关联的一方有能力直接或间接地控制另一方或在财务和经营决策方面对另一方施加重大影响。如果当事人受共同控制,也被认为是有联系的。关联方可能是个人或企业实体。当关联方之间发生资源或责任转移时,交易被视为关联方交易。

 

每股净收益(亏损)

 

每股基本净收益(亏损)包括 不是潜在的稀释,其计算方法是将归属于普通股股东的净收益(亏损)除以该期间已发行普通股的加权平均数。

 

每股摊薄收入按与每股基本净收入(亏损)相似的方式计算,惟已发行普通股加权平均数增加至包括假设行使购股权及认股权证(如具摊薄作用)的额外股份。

 

财产和设备

 

物业及设备按成本入账,并于估计可使用年期内以直线法折旧。物业及设备按以下估计可使用年期折旧:

 

建筑物和营地结构5到20年
勘探设备5年
车辆5年
家具和固定装置5年
计算机设备3年
计算机软件1年

 

当一项财产和设备具有不同的使用寿命时,这些部件应作为单独的财产和设备项入账。更换单独入账的财产和设备的部件所发生的支出,包括主要的检查和大修支出,如果符合确认标准,则予以资本化。所有其他维修及保养成本于已发生的综合全面损失表中确认。

 

基于股份的支付

 

限制性股票权利

 

本公司向若干董事、高级管理人员、雇员及顾问授予受限股份权利(“RSR”),以收取本公司股份。本公司将RSR归类为股权工具,因为本公司有能力和意图以普通股结算奖励。

 

授予的RSR的公允价值确认为归属期间的支出以及相应的权益增加。公允价值在授予日计量,并在RSR归属期间确认。

 

归属本公司及发行本公司普通股均记作已发行资本,而相关的股份补偿储备则转拨至已发行资本。

 

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黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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股票期权

 

公司向公司的某些董事、高级管理人员、员工和顾问授予股票期权。裁决中的每一部分都被视为一个单独的裁决,具有自己的归属期限和授予日期公允价值。该公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来确定基于股票奖励的授予日期和公允价值。

 

授予员工的购股权的公允价值确认为归属期间的支出以及相应的权益增加。当个人出于法律或税务目的,提供可由直接员工提供的服务,或具有规划、指导和控制公司活动(包括非执行董事)的权力和责任时,个人被归类为员工。对于员工,公允价值在授予日计量,并在期权授予期间确认。

 

就咨询人而言,授标的公允价值在所提供服务期间的损益中记录,未归属金额的公允价值在服务期间的每个报告期重新估值。

 

行使购股权所收取的代价记为已发行资本,而有关的股份补偿储备则转拨至已发行资本。

 

重大会计判断和估计

 

在编制这些合并财务报表时,管理层需要作出会计政策判断、估计和形成假设,以影响财务报表日期的资产和负债额以及报告期内的收入和费用。管理层持续评估其对资产、负债、收入和支出的判断和估计。管理层使用历史经验和在特定情况下认为合理的各种其他因素作为其判断和估计的基础。实际结果可能在不同的假设和条件下,与这些估计值不同。

 

在应用对合并财务报表确认的金额有最重大影响的会计政策时作出的判断信息如下:

 

勘探和评估资产是否存在减值指标

 

根据中国公司的会计政策,与取得探矿权相关的所有直接成本均按逐个财产资本化。的确有不是可以肯定的是,获得探矿权产生的成本将导致发现商业数量的矿物。公司运用判断来确定这些资本化成本是否存在减值指标。

 

管理层在作出这项评估时采用多项准则,包括本公司有权进行勘探的期间、探矿权的预期续期、进一步勘探及评估矿产资产的重大开支是否已编入预算,以及截至报告日期的勘探及评估活动结果的评估。截至2023年11月30日该公司已得出结论不是除里约诺沃特许权(Surubim项目)外,其任何勘探和评估资产都存在减值指标,减值指标减记为零美元截至年底止年度2023年11月30日。

 

 

4.

现金和现金等价物及限制性现金

 

  

11月30日,

  

11月30日,

 
  

2023

  

2022

 
  

($)

  

($)

 

现金和现金等价物包括:

        

银行现金和手头现金

  7,291   5,425 

定期存款

  14,298   2,900 

总计

  21,589   8,325 

 

限制性现金,数额为美元118 (2022: 零美元)与银行持有的定期存款有关,作为公司信用卡的抵押品。

 

13

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

于二零二三年及二零二二年十一月三十日

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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5.

预付费用

 

  

2023年11月30日

  

2022年11月30日

 

递延融资成本

  -   127 

预付企业发展费用

  700   - 

预付保险

  419   105 

其他预付费用

  260   243 

总计

  $1,379  $475 

 

 

6.

长期投资

 

截至二零二三年十一月三十日, 本公司的长期投资包括于Gold Royalty Corp.(“GRC”)的股权证券,按公允价值计入其他全面收益(“按公允价值计入其他全面收益”)计量,以及持有于NevGold Corp.(“NevGold”)的认股权证,按公允价值计入损益(“按公允价值计入损益”)计量。权益性证券的长期投资根据市场报价按公允价值列账,未实现收益或亏损不包括在盈利中,并列报为其他全面收益或亏损。有关按公平值计入其他全面收益的长期投资变动,请参阅下表。

 

投资Gold Royalty Corp.

 

本公司于GRC的投资乃根据市场报价按公允价值入账,未实现收益或亏损不包括在盈利中,并呈报为其他全面收益或亏损。

 

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 该公司收购了254,466GRC普通股,654包括交易成本,通过公开市场购买纽交所美国证券交易所的设施。

 

美国内华金公司

 

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 该公司收购了10,744,325普通股和1,488,100NevGold的股份认购权证加上现有股份, 16,670,250股份,代表 22.1在最近一次交易中,NevGold的%所有权权益 2023年7月13日。 其中包括购买, 2,976,200NevGold在一个经纪人私募中的单位(“单位”), 2022年12月5日(由以下部分组成2,976,200普通股和1,488,100股份购买权证)和本公司接收普通股在NevGold根据期权协议授予, 3,658,536上的股票2023年1月1日和另一 4,109,589上的股票2023年7月13日(注意事项9).

 

于NevGold之投资初步按市场报价按公平值确认,其后按公平值计入其他全面收益计量,未变现收益或亏损不包括于盈利内,并呈报为其他全面收益或亏损。

 

在……上面2022年12月1日,该公司签署了一项协议, 2,976,200NevGold的单位(“单位”)在一个经纪人私人配售,关闭, 二零二二年十二月五日, 总购买价格为$1,250(注:9).每个单位,售价$0.42每个单位,包括 NevGold的普通股(每一个,“NevGold普通股”), -一半NevGold的普通股购买权证(每一个完整的权证,一个“NevGold权证”)。每一个NevGold权证都允许持有人购买 行使价为美元的普通股0.60直到2024年12月5日

 

14

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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于初步确认时,购买价为美元1,250被分配到NevGold普通股和NevGold权证的价值。NevGold普通股的公允价值被确定为美元,1,042根据市场报价。NevGold认股权证之初步公平值为美元208是按剩余基础确定的。NevGold认股权证其后按公平值计入损益计量。

 

NevGold认股权证之公平值乃采用柏力克—舒尔斯期权定价模式及以下加权平均假设估计:

 

  

11月30日,

2023

  

11月30日,

2022

 

无风险利率

  4.20%  - 

预期寿命(年)

  1.02   - 

预期波动率

  58.28%  - 

估计股息收益率

  0.00%  - 

 

在……上面2023年1月1日,根据与NevGold就Almaden项目签署的期权协议(注 9),公司收到3,658,536NevGold的普通股,公允价值为美元1,134.

 

在……上面2023年7月13日,根据与NevGold就Almaden项目签署的期权协议(注 9),公司收到4,109,589NevGold的普通股,公允价值为美元1,562增加了对NevGold的所有权, 17.6%至22.0%.由于上述NevGold所有权的增加, 20%,该公司的结论是,它对NevGold有重大影响力。该公司$6,335按公平值计入其他全面收益之投资 2023年7月13日,已终止确认并重新分类至联营公司投资(附注 7)。之后2023年7月13日,本公司对NevGold的投资采用权益法入账。

 

下表概述本公司在GRC和NevGold的长期投资于截至2010年的变动。 二零二三年十一月三十日, 到了年底, 2022年11月30日:

 

          

截至11月30日,

                  

截至11月30日,

 
          

2022

                  

2023

 
  

手令的数目

  

数量
股票(1)

  

公允价值
($)

  

加法
($)

  

未实现收益(亏损)
(FVTOCI)
($)

  

未实现收益(亏损)
(按公平值计入损益)
($)

  

终止确认按公平值计入其他全面收益的投资
($)

  

公允价值
($)

 

对GRC的投资

  -   21,433,125   75,557   654   (31,159)  -   -   45,052 

投资NevGold—股票(2)

  -   16,670,250   2,282   3,737   316   -   (6,335)  - 

投资NevGold—认股权证

  1,488,100   -   -   208   -   (180)  -   28 
           77,839   4,599   (30,843)  (180)  (6,335)  45,080 

 

          

截至11月30日,

                  

截至11月30日,

 
          

2021

                  

2022

 
  

数量
认股权证

  

数量
股票(3)

  

公允价值
($)

  

加法
($)

  

未实现收益(亏损)
(FVTOCI)
($)

  

未实现收益(亏损)
(按公平值计入损益)
($)

  

终止确认按公平值计入其他全面收益的投资
($)

  

公允价值
($)

 

对GRC的投资

  -   21,178,659   130,090   5,200   (59,733)  -   -   75,557 

投资NevGold—股票

  -   5,925,925   -   3,489   (1,207)  -   -   2,282 
           130,090   8,689   (60,940)  -   -   77,839 

 

 

(1)

自.起2023年11月30日。

 

(2)

自.起2023年11月30日公司拥有 16,670,250NevGold的股票诚如上文所述,于NevGold之长期投资(先前按公平值计入其他全面收益计量)已终止确认并重新分类至联营公司投资(附注 7).

 

(3)

自.起2022年11月30日

 

15

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

 

7.

对Associate的投资

 

本公司于NevGold的投资已采用权益法入账, 2023年7月13日(注意事项6).

 

NevGold投资的变化, 2023年7月13日2023年11月30日具体如下:

 

2022年11月30日的余额

 $- 

投资NevGold—2023年7月13日

  6,335 

在NevGold中分担的损失

  (147)

OCI在NevGold的份额

  78 

NevGold所有权权益摊薄收益

  31 

2023年11月30日的余额

  $6,297 

 

自.起二零二三年十一月三十日, 本公司在NevGold投资的公允价值约为美元,5.3百万美元。

 

NevGold的权益会计处理是基于其公布的业绩, 2023年9月30日,以及对2000年期间的结果的估计 2023年10月1日2023年11月30日。以下为NevGold简明综合中期财务状况表摘要, 2023年9月30日在一个100%基准:流动资产—美元457非流动资产—美元21,120总资产—美元21,577流动负债—美元510非流动负债—美元205净资产—美元20,862.以下为NevGold的简明合并中期亏损及全面亏损报表的摘要。 截至的月份2023年9月30日在一个100%基准:营业亏损—美元1,369,增积—$15,业务发展—美元689咨询费和薪金—美元310折旧—美元47住宿费、行政费和一般费用—美元181、过户代理及挂牌费—美元37专业费用—美元46,股份薪酬—美元44利息收入—美元20,非控股权益—美元16净损失—美元1,333及其他综合收益—美元453.该公司在NevGold截至2010年的估计净亏损中的股权份额, 2023年11月30日是$147 (2022 - 零美元).

 

 

8.

土地、财产和设备

 

              

权利--

资产使用

(办公室和)

             
                           
      

建筑物和

  

办公室

装备

    

探索

装备

         
  

土地

  

营地结构

    

仓库空间)

    

车辆

  

总计

 
  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

 

成本

                            

2021年11月30日的余额

  1,010   1,193   141   348   227   347   3,266 

加法

  -   -   35   216   -   -   251 

填海估算的变动

  -   (88)  -   -   -   -   (88)

处置

  -   -   -   (44)  -   -   (44)

外币兑换的影响

  50   58   10   (4)  13   18   145 

2022年11月30日的余额

  1,060   1,163   186   516   240   365   3,530 

加法

  -   1,174   16   830   72   82   2,174 

处置

  -   -   -   (800)  -   -   (800)

填海估算的变动

  -   6   -   -   -   -   6 

外币兑换的影响

  12   13   10   2   4   5   46 

2023年11月30日的余额

  1,072   2,356   212   548   316   452   4,956 
                             

累计折旧

                            

2021年11月30日的余额

  -   575   118   210   226   347   1,476 

折旧

  -   68   44   97   1   -   210 

处置

  -   -   -   (44)  -   -   (44)

外币兑换的影响

  -   31   8   (8)  13   18   62 

2022年11月30日的余额

  -   674   170   255   240   365   1,704 

折旧

  -   78   25   94   2   3   202 

处置

  -   -   -   (205)  -   -   (205)

外币兑换的影响

  -   8   4   1   4   5   22 

2023年11月30日的余额

  -   760   199   145   246   373   1,723 
                             
                             

账面净值

                            

2022年11月30日

  1,060   489   16   261   -   -   1,826 

2023年11月30日

  1,072   1,596   13   403   70   79   3,233 

 

16

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

 

9.

勘探和评估资产

 

   

截至该年度为止

 
   

11月30日,

 
    2023  

2022

 
    ($)  

($)

 

年初余额

  56,788   54,475 

采矿权和获得的财产

  -   134 

矿产权期权付款

  501   - 

矿产权选择权补助金

  -   (1,152)

勘探和评估资产减值

  (1,809)  - 
   55,480   53,457 

填海估算的变动

  53   (57)

外币折算调整

  1,282   3,388 

年终余额

  56,815   56,788 

 

按项目基准进行勘探及评估资产如下:

 

  

11月30日,

  

11月30日,

 
  

2023

  

2022

 
  

($)

  

($)

 

La Mina

  14,926   14,326 

蒂蒂里比

  12,161   12,027 

crucero

  7,135   7,056 

耶洛奈夫

  7,061   7,090 

Cachoeira

  6,489   6,086 

圣若热

  5,467   5,128 

亚鲁马利托

  1,685   1,668 

惠斯勒

  1,076   984 

苏鲁宾

  354   1,989 

巴蒂斯唐

  246   230 

蒙特斯阿雷奥斯和特林塔

  187   176 

Rea

  28   28 

总计

  56,815   56,788 

 

阿尔马登

 

在……上面2022年6月13日 本公司及其附属公司与NevGold及其附属公司订立一份期权协议(“期权协议”),据此(其中包括),本公司同意授出一份期权以收购 100该公司的Almaden项目%的股份转让给NevGold的子公司(NevGold选择将该物业更名为肉豆蔻山)。根据其条款, 2022年7月4日(于“期权协议截止日期”),本公司终止授予NevGold的子公司的期权, 4,444,444NevGold普通股(“NevGold股份”),公允价值为美元2,489根据NevGold的收盘价为美元,0.56于期权协议截止日期交易。由于Almaden项目的账面值为美元,1,110在期权协议截止日期,本公司在收到矿产权期权付款后记录了收回美元,1,379截至年底止年度2022年11月30日

 

17

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

为行使该选择权,NevGold必须,除其他外:

 

 

支付额外费用共计$6,000黄金矿业的子公司, 2023年1月1日2024年1月1日,哪些付款 可能由NevGold于以下日期以现金或透过发行NevGold股份偿付:

 

o

2023年1月1日: $1,500(已完成)

 

o

2023年7月1日:$1,500(已完成)

 

o

2024年1月1日: $3,000(已完成)

 

上述已完成付款均透过向本公司发行NevGold股份结算。

 

 

完成该项目的合格支出,共计美元2,250,包括$1,500在或之前2023年6月1日(完成),以及另一个$750在或之前2019年12月31日,2019年12月31日(完成)。

 

 

此外,NevGold还需要进行基于成功的或有付款,总额高达美元7,500支付予GoldMining,根据NevGold的选择以现金或股份支付:

 

o

$500在完成积极的初步经济评估后

 

o

$2,500在完成积极的初步可行性研究后

 

o

$4,500在完成积极的可行性研究后,

 

根据购股权协议,于截至截至二零一九年止年度, 2022年11月30日,该公司还完成了对NevGold的初步战略投资, 1,481,481NevGold股票价格为美元0.675每股,这是基于NevGold股票的成交量加权平均价(“VWAP”), 30—购股权协议订立日期前的交易日期间,认购总额为$1,000.

 

GoldMining同意,在符合某些条件的情况下,购买额外的NevGold股权,金额以美元中的较小者为准,1,25040NevGold在2010年之前宣布的某些合格融资中筹集的总收益的百分比 2022年11月30日 本公司完成购买NevGold的股份和认股权证,价值为美元,1,250在……上面2022年12月5日(注意事项6).

 

在……上面2023年1月1日2023年7月13日,根据期权协议,本公司收到 3,658,5364,109,589,分别为NevGold的普通股,公允价值为美元,1,134及$1,562(注 6).

 

由于Almaden项目的账面值为 零美元在收到期权付款之日, 2023,该公司在收到矿产权期权付款后,2,696截至年底止年度2023年11月30日。

 

年结后,购股权协议之条款已由NevGold完成(附注 20).

 

苏鲁宾

 

该公司的Surubim项目包括位于巴西帕拉州的Surubim和Rio Novo特许权。止年度 二零二三年十一月三十日, 该公司继续努力根据Jarbas协议就其Rio Novo特许权的延长进行谈判,但在未能达成和解后,向物业供应商提供了终止通知,该通知须经供应商接受。因此,本公司减值与Rio Novo特许权相关的勘探和评估资产金额为美元,1,809.

 

18

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

勘探支出

 

于所示期间按项目基准计算之勘探开支如下:

 

          

自起计

 
  

截至该年度为止

  

成立为法团,

 
  

11月30日,

  

2009年9月9日至

 
  

2023

  

2022

  

2023年11月30日

 
  

($)

  

($)

  

($)

 

惠斯勒

  6,828   704   10,418 

La Mina

  529   1,462   3,216 

圣若热

  439   272   1,857 

亚鲁马利托

  261   52   427 

蒂蒂里比

  247   267   2,349 

crucero

  195   123   630 

耶洛奈夫

  91   124   1,359 

Rea

  70   29   367 

Cachoeira

  48   27   6,816 

阿尔马登

  2   53   314 

苏鲁宾

  -   -   210 

其他勘探费用

  -   2   3,419 

总计

  8,710   3,115   31,382 

 

 

10.

应付保证金贷款

 

在……上面2021年10月28日,经修订的2022年7月27日 2022年10月27日 2023年5月25日2023年6月21日 本公司设立了一项保证金贷款融资(“融资”),13.4百万(10美元百万)。该融资:(i)按利率计息, 3—月美元调整后定期担保隔夜融资利率(“SOFR”)加 5.65%,贷款未使用部分须缴付备用费, 3.00(ii)原到期日: 2023年10月27日 或根据其条款的较早偿还日期;(iii)以下列方式担保: 20,700,000及(iv)须遵守惯常贷款按价值计算及最低股价规定及提取条件。本公司已付 —时间设施费等于 1.50%的设施。该融资机制规定最低未偿预付款为美元9.4百万(7美元100万元)及若干惯例提前还款费(倘该最低金额的任何部分在到期前偿还)。

 

在……里面2023年2月,本公司和贷款人修改了融资,据此,除其他事项外,本公司偿还了美元,2.7百万(2.0美元本集团于2000年12月20日(2000万美元)的基础上,在不产生提前预付费用的情况下,贷款的保证金和定价要求已根据现有市况作出修订。

 

在……里面2023年5月,本公司和贷款人修改了融资,据此,除其他事项外,本公司偿还了美元,2.7百万(2.0美元本集团于2000年12月20日(2000万美元)的基础上,在不产生提前预付费用的情况下,该融资的保证金及定价要求已根据现有市况作进一步修订。

 

在……里面2023年6月,该融资进一步修订,公司偿还了美元,1.5百万(1.2美元100万元),而无需提前还款。另有$1.5百万(1.2美元100万美元)偿还, 2023年7月28日贷款到期日经修订, 2023年8月30日。 另外还有按 —时间设施修改费$68 (5万美元)已支付 2023年8月29日。

 

自.起二零二三年十一月三十日, 贷款已全部偿还,未偿还本金, 零美元 (2022 - 7.1美元百万,$9.5百万),还有 不是剩余的义务。另夕h 20,700,000持有作为融资担保的GRC股份已获解除。

 

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 本公司录得修订保证金贷款亏损,422,因执行对该贷款的修订而产生。

 

19

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

下表概述保证金贷款于截至本年度之变动。 二零二三年十一月三十日, 到了年底, 2022年11月30日:

 

  

美元

  

$

 

2021年11月30日的余额

  9,767   12,482 

减去:交易成本和费用

  (150)  (203)

本金偿还

  (2,882)  (3,696)

利息支出

  1,336   1,732 

支付的利息

  (877)  (1,131)

修订保证金贷款收益

  (615)  (834)

未实现汇兑损失

  -   474 

2022年11月30日的余额

  6,579   8,824 

减去:交易成本和费用

  (54)  (73)

本金偿还

  (7,118)  (9,595)

利息支出

  931   1,254 

支付的利息

  (652)  (884)

修改保证金贷款损失

  314   422 

汇兑损失

  -   52 

2023年11月30日的余额

  -   - 

 

 

11.

修复拨备

 

惠斯勒项目的勘探活动受阿拉斯加州有关环境保护的法律和条例的约束。惠斯勒项目修复拨备按以下假设估值:

 

  

11月30日,

  

11月30日,

 
  

2023

  

2022

 

估计现金流量的未贴现金额(美元)

  386   235 

预期寿命(岁)

  10   3 

通货膨胀率

  2.00%  3.48%

贴现率

  4.37%  4.13%

 

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 惠斯勒项目的修复拨备因填海活动的估计时间及填海成本的最新假设有所改变而修订。由于年内兴建额外设施,以及由于过往勘探计划造成地表扰动,有关勘探及评估资产的修复拨备已更新。

 

在……里面2017年7月 该公司收购了耶洛奈夫项目,并承担了5000美元的填海准备金,490与恢复营地有关。耶洛奈夫项目的修复经费预计将在 2025年10月 并按以下假设估值:

 

  

11月30日,

  

11月30日,

 
  

2023

  

2022

 

估计现金流量的未贴现金额(加元)

  490   490 

预期寿命(岁)

  2   3 

通货膨胀率

  2.37%  3.00%

贴现率

  4.20%  3.64%

 

20

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

填海押金共计美元494 (2022年11月30日-$524)的现金已邮寄给麦肯齐山谷土地和水资源委员会,并由加拿大皇家土著关系和北方事务部和西北地区政府持有,以获得土地使用许可证和黄奈夫项目的水资源许可证。止年度 二零二三年十一月三十日, a $30黄奈夫项目的一部分的填海保证金已退还。

 

下表概述了康复条款的变动情况:

 

  

11月30日,

  

11月30日,

 
  

2023

  

2022

 
  

($)

  

($)

 

年初余额

  791   900 

吸积

  35   19 

预算的更改

  59   (145)

外币折算调整

  3   17 

总计

  888   791 

 

 

12.

股本

 

12.1

授权

 

本公司的法定股本由无限数量的无面值普通股组成。

 

市场上的股票计划

 

在……上面2021年12月10日,本公司签订了一份股权分配协议( "2021本公司与一个代理人辛迪加就一项市场股权分销计划(“ATM计划”)订立分销协议。的 2021分销协议允许公司分销最多, 50美元百万(或等值加元)的普通股(“ATM股”)。根据自动柜员机计划出售的自动柜员机股份按出售时多伦多证券交易所或纽约证券交易所(如适用)的现行市价出售。的 2021经销协议终止于2022年12月30日。

 

在……上面2022年12月30日,公司加入了一个新的自动柜员机计划,取代了原定于#年到期的旧自动柜员机计划2023年1月1日按照它的条款。根据新的自动取款机计划,公司可以分发最多50美元百万股(或相当于加元)的自动柜员机股票。根据新的自动柜员机计划出售的自动柜员机股票是按出售时在多伦多证券交易所或纽约证券交易所(视情况而定)的当时市场价格出售的。自动柜员机股份的出售是根据日期为#年的股权分配协议的条款进行的。2022年12月30日(这个"2022分配协议“)。除非本公司或其中允许的代理人提前终止,新的自动柜员机计划将在以下较早的日期终止:(A)根据自动柜员机计划出售的自动柜员机股票的总销售收入达到总金额50美元百万元(或同等价值的加元);或(B)2023年11月27日。

 

在……上面2023年11月24日,公司签订了一项新的自动柜员机计划,取代了原定于#年到期的旧自动柜员机计划2023年11月27日按照它的条款。根据新的自动取款机计划,公司可能至多下发 50美元百万(或等值加元)ATM股。根据新ATM计划出售的ATM股份(如有)将按出售时多伦多证券交易所或纽约证券交易所(如适用)的现行市价出售。ATM股份的销售将根据日期为, 2023年11月24日(这个"2023分销协议”)。除非本公司或代理人按本协议所允许提前终止,新ATM计划将于下列日期(以较早者为准)终止:(a)根据ATM计划出售的ATM股份的总销售收入达到 50美元百万元(或同等价值的加元);或(B)2024年12月31日。

 

21

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 该公司发行了16,950,153 (2022: 12,653,643)根据ATM计划,总收益为美元,22,769 (2022: $18,452),支付给代理商的佣金总额为美元570 (2022: $460).

 

12.2

储量

 

  

受限制股份(美元)

  

股票期权
($)

  

认股权证
($)

  

总计
($)

 

2021年11月30日的余额

  37   6,529   3,541   10,107 

行使的期权

  -   (429)  -   (429)

受限制股权归属

  (140)  -   -   (140)

基于股份的薪酬

  138   2,254   -   2,392 

2022年11月30日的余额

  35   8,354   3,541   11,930 

行使的期权

  -   (805)  -   (805)

受限制股权归属

  (416)  -   -   (416)

基于股份的薪酬

  381   2,403   -   2,784 

2023年11月30日的余额

  -   9,952   3,541   13,493 

 

12.3

股票期权

 

本公司之购股权计划(“购股权计划”)于2009年10月20日获本公司董事会(“董事会”)批准。 2011年1月28日, 并修订和重申, 2012年10月30日 2013年10月11日,2016年10月18日,2019年4月5日2022年3月14日。根据期权计划的条款,董事会可能本公司或其任何附属公司的指定董事、高级管理人员、雇员及顾问,以及为本公司或其任何附属公司提供服务的人士或公司的雇员,有资格获得奖励股票期权(“期权(S)”)以收购董事会数目的金矿股份可能确定,如此授予的每个期权的任期由董事会指定,最长不超过自授出日期起计数年。在购股权持有人持续服务本公司期间,购股权将根据归属时间表归属。任何时候为发行根据期权计划授予的期权而预留的黄金开采股票的最高数量为10占本公司股本中已发行及已发行金矿股份的百分比。经修订及重述的购股权计划,已获本公司股东于2022年5月19日。

 

22

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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以下概述本公司购股权的变动:

 

  

数量

选项

  

加权

平均值

行权价格

($)

 

2021年11月30日的余额

  12,444,150   1.63 

授与

  4,694,445   1.61 

已锻炼(1)

  (705,520)  1.58 

取消/没收

  (175,000)  2.01 

过期

  (2,255,000)  1.70 

2022年11月30日的余额

  14,003,075   1.61 

授与

  3,700,000   1.10 

已锻炼(2)

  (2,377,000)  0.92 

取消/没收

  (17,500)  1.83 

过期

  (363,380)  1.45 

2023年11月30日的余额

  14,945,195   1.60 

 

 

(1)

截至年底止年度2022年11月30日,该公司发行了691,501普通股加权平均交易价为美元2.25.普通股是根据行使 705,520股票期权,其中 5,981普通股是根据行使, 20,000按行使净额基准计算之购股权。

 

(2)

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 该公司发行了2,371,493普通股加权平均交易价为美元1.22.普通股是根据行使 2,377,000股票期权,其中 1,993普通股是根据行使, 7,500按行使净额基准计算之购股权。

 

授出购股权之公平值乃于授出日期采用柏力克—舒尔斯购股权定价模式及以下加权平均假设估计:

 

  

11月30日,

2023

  

11月30日,

2022

 

无风险利率

  4.18%  3.54%

预期寿命(年)

  2.87   2.87 

预期波动率

  52.75%  61.25%

预期股息收益率

  0.00%  0.00%

估计罚没率

  3.00%  2.87%

 

23

 

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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截至二零一九年十二月三十一日尚未行使及可行使之购股权概要 二零二三年十一月三十日, 具体如下:

 

  

未完成的期权

  

可行使的期权

 

锻炼

价格

 

数量

选项

杰出的

  

加权

平均值

锻炼

价格

($)

  

加权

平均值

剩余

合同

生命

(年)

  

数量

选项

可操练

  

加权平均练习

价格

($)

  

加权

平均值

剩余

合同

生命

(年)

 

$0.78 - $1.08

  2,134,500   1.05   0.70   2,134,500   1.05   0.70 

$1.09 - $1.59

  3,955,000   1.12   4.81   1,178,750   1.16   4.57 

$1.60 - $1.82

  4,083,000   1.60   3.98   3,046,625   1.60   3.98 

$1.83 - $2.00

  2,657,695   1.83   2.95   2,657,695   1.83   2.95 

$2.01 - $3.38

  2,115,000   2.77   2.01   2,115,000   2.77   2.01 
   14,945,195   1.60   3.27   11,132,570   1.73   2.80 

 

购股权之公平值于截至本年度确认为以股份为基础之薪酬开支。 二零二三年十一月三十日, 是$2,403 (2022: $2,254),使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

 

12.4

限制性股票权利

 

本公司的限制性股票计划(“RSP”)于#年#日获本公司董事会(“董事会”)批准。2018年11月27日。根据可再生能源计划的条款,董事会可能有资格获得限制性股权的公司候任董事、高级管理人员、员工和顾问(“RSR(S)”),以获得董事会所规定数量的金矿股份可能在受助人继续为公司服务期间,根据受限期间时间表确定。确实有不是现金结算替代方案。RSP由本公司股东根据其条款于2019年5月25日。

 

在接受者在公司的持续服务期间,RSR根据归属时间表进行归属。本公司将RSR归类为股权工具,因为本公司有能力和意图以普通股结算奖励。标准RSR的补偿费用是根据每一RSR的公允价值计算的,该公允价值由公司普通股在授予之日的收盘价确定。本公司确认RSR归属期间的补偿费用。公司预计在RSR归属时,通过从国库发行新的普通股来结算RSR。

 

以下概述了公司RSR的动向:

 

  

数量

RSRS

  

加权平均值

($)

 

2021年11月30日的余额

  62,500   2.04 

授与

  239,490   1.60 

既得

  (72,564)  1.94 

2022年11月30日的余额

  229,426   1.61 

授与

  403,700   1.23 

既得

  (266,596)  1.56 

2023年11月30日的余额

  366,530   1.23 

 

于截至本年度内确认为以股份为基础的薪酬开支的RSSR的公平值, 2023年11月30日是$381 (2022: $131).

 

24

 

黄金矿业公司

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截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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13.

非控制性权益

 

13.1

美国GoldMining首次公开募股及其他股权交易

 

美国黄金矿业首次公开募股

 

在……上面2023年4月19日 美国黄金矿业公司(U.S. GoldMining)就发行, 2,000,000美国黄金矿业(以下简称“单位”)的价格为 10美元每单位。每个单元包括普通股和普通股购买权证,每一普通股购买权证授权持有人以价格收购普通股, 13.00美元每股,直至2026年4月24日。

 

在……上面2023年4月24日(美国黄金矿业公司(U.S. GoldMining)发布的 2,000,000单位价格为10美元每单位,总收入为美元27.1百万(20美元百万美元),其中包括GoldMining收购, 122,490总代价为美元的发售单位1.7百万(1.2美元百万)。与此次发行相关的是,美国黄金矿业公司产生了1美元的证券发行成本1.3百万(US$1.0百万美元),其中$0.9百万(0.7美元百万美元)代表向承销商支付的现金费用。此次发行所得资金指定用于美国黄金矿业的运营活动,并可供黄金矿业公司或黄金矿业的其他子公司使用。

 

截至二零二三年十一月三十日, 金矿开采举行9,878,261美国黄金矿业股票,或大约79.7美国黄金矿业公司已发行普通股的百分比和122,490美国的金矿权证和拥有共同的管理和共同的董事黄金开采。本公司的结论是,在美国黄金矿业公司上市后,它对美国黄金矿业公司拥有控制权,并因此继续整合该实体。美国黄金矿业的收益和亏损包括在黄金矿业的综合全面亏损报表中,美国黄金矿业的净亏损和全面亏损单独披露为非控股权益(“NCI”)。美国金矿净资产中的净资产反映在综合财务状况表和综合权益变动表中。截至该年度为止二零二三年十一月三十日, 这些合并财务报表中的NCI仅与美国金矿有关。

 

作为这项交易的结果,该公司记录了#美元的摊薄收益。20,514美国金矿的NCI从 零美元至$3,596.

 

其他美国金矿股权交易

 

在美国金矿发售至 二零二三年十一月三十日, 该公司录得摊薄收益,25NCI增加了$1,181由于下列交易:

 

 

GoldMining收购 255,770美国黄金矿业公司的股票价格为美元3,403包括交易成本,通过公开市场购买纳斯达克的设施。

 

美国金矿发行 258,708总收益为$的股份4,523由于在此期间进行了搜查令。

 

285,750美国黄金矿业公司基于业绩的限制性股票的归属(注 13.3).

 

美国金矿发行 5,000公允价值为$的普通股86根据咨询协议向一名顾问提供服务,有关金额计入股份报酬。

 

美国金矿的NCI从 至$3,170在本公司截至2009年的财务状况表中, 2023年11月30日。

 

25

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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下表显示了美国金矿开采的资产和负债情况:

 

  

11月30日,

 
  

2023

 
  

($)

 

资产

    

现金和现金等价物

  15,461 

受限现金

  118 

预付费用和押金

  510 

其他应收账款

  156 

其他资产

  37 

土地、财产和设备

  1,504 

勘探和评估资产

  82 
   17,868 
     

负债

    

应付账款和应计负债

  420 

应付所得税

  7 

预提应付税款

  245 

修复拨备

  416 

租赁责任

  184 
   1,272 

 

参见分段信息注 18美国黄金矿业公司净亏损的原因

 

下表概述了美国黄金矿业公司截至2008年12月20日止年度的现金流量活动。 2023年11月30日:

 

  

截至该年度为止

 
  

11月30日,

 
  

2023

 
  

($)

 

用于经营活动的现金

  (12,657)

用于投资活动的现金

  (1,328)

融资活动产生的现金

  29,491 
     

现金及现金等价物和限制性现金增加净额

  15,506 

现金及现金等价物和限制性现金

    

年初

  73 

年终

  15,579 

 

13.2

美国黄金矿业股票期权

 

在……上面2023年2月6日,美国黄金矿业公司采取了一项长期激励计划,"2023奖励计划”)。的目的 2023奖励计划旨在为美国金矿或其子公司的员工、董事和某些顾问和顾问提供奖励,以继续为美国金矿或其子公司服务。的 2023奖励计划规定授出不合格购股权、奖励购股权、股票增值权、受限制股票单位、表现奖励、受限制股票奖励及其他现金及股权奖励。根据《证券交易法》可发行的普通股总数 2023奖励计划应 10已发行和发行的普通股的%。

 

在……上面2023年5月4日美国金矿获得 82,500股票期权的行使价为 10美元每股购股权可于以下期间行使: 自授出日期起计的年期,并将归属如下:(a) 25%;及(B)25%在每个日期, 6, 1218几个月后。已授出购股权之公平值乃于授出日期采用柏力克—舒尔斯期权定价模式估计,并假设如下: 3.47%,预期寿命为3年,预期股息收益率, 0%,估计没收率为 0%和预期波动率61.34%.由于美国GoldMining普通股在授出日期前的交易历史有限,预期波动性基于美国GoldMining在类似于购股权预期年期内经营的行业中一组可比公司的历史股价波动性。

 

26

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 美国黄金矿业公司确认的基于股份的薪酬支出为美元344美国金矿公司授予的股票期权截至 二零二三年十一月三十日, 美国黄金矿业尚未行使的股票期权数量, 82,500按加权平均行使价计算, 10美元每股,加权平均剩余合同期限为4.43好几年了。

 

13.3

美国黄金矿业限制性股票

 

在……上面2022年9月23日,美国金矿采用了股权激励计划(“遗产激励计划”)。传统激励计划规定授予限制性股票奖励。Legacy奖励计划的目的是为美国黄金矿业或其子公司的员工、董事以及某些顾问和顾问提供激励,让他们继续为美国黄金矿业或其子公司服务。的普通股的最大股数可能根据授予的限制性股票奖励而发行的是1,000,000美国黄金矿业公司普通股。

 

在……上面2022年9月23日,美国金矿公司授予总计635,000根据遗留激励计划向某些美国金矿和金矿的执行人员、董事和顾问出售的普通股业绩限制性股票(“限制性股票”),其条款于2023年5月4日。

 

受限制的股份受到限制,其中包括禁止转让,直到满足某些履约条件。此外,如果这些条件是在适用期限内,受限制股份将被视为被没收,并由其持有人交出给美国金矿公司,而不需要任何进一步的对价。性能条件如下:

 

 

(a)

关于…15普通股基于业绩的限制性股票的百分比,如果美国金矿拥有完成股权融资(S)合计金额至少15,000,000美元在下列日期之前或同时发生:(I)(Ii)发生传统激励计划中定义的清算事件,或与美国黄金矿业公司的流通股或美国黄金矿业公司的全部或几乎所有资产合并或出售给第三-一方,称为“退出交易”,但为增加确定性,下列事项应被视为退出交易:(A)美国金矿业务与相关实体或相关实体的任何合并、合并或合并;(B)仅为改变美国黄金矿业的注册地或公司司法管辖区而进行的交易;(C)股权融资;(D)完成首次公开募股、从金矿剥离或其他上市交易,称为“IPO事件”(符合业绩条件);

 

 

(b)

关于…15普通股基于业绩的限售股的%,IPO事件发生了对美国金矿业务的估值至少为1,000,000美元在此日期之前授予此类奖励之日起数年(符合业绩条件);

 

 

(c)

关于…15如果获奖者不再是美国黄金矿业公司或美国黄金矿业公司的关联公司董事(视情况而定),则在授予该奖励之日至自授出之日起数年;

 

 

(d)

关于…15普通股基于业绩的限制性股票的百分比,如果美国金矿拥有在惠斯勒项目重新建立营地,并执行了至少, 10,000在这一天之前, 自授予该奖项之日起数年;

 

27

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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(e)

关于…15普通股基于业绩的限制性股票的百分比,如果美国金矿拥有实现了股价, 15美元在此日期之前授予此类奖励之日起数年(符合业绩条件);

 

 

(f)

关于…15普通股基于业绩的限制性股票的百分比,如果美国金矿拥有实现 250,000美元市值,基于美国黄金矿业公司发行在外普通股的股票数量乘以任何适用的交易量加权平均价格, (5)在美国金矿普通股上市的主要证券交易所的连续交易日期间, 自授出该等授出日期起计的年内;或

 

 

(g)

关于…10%的基于业绩的限制性普通股,如果美国黄金矿业公司 实现了股价, 25.00美元在此日期之前自授予该裁决之日起数年内。

 

在满足上述(F)和(G)中提到的条件后(无论它们是同时发生还是连续发生),所有未归属的限制性股票将100%已授予,并将被视为已释放的股票。

 

如果美国金矿公司提交了子部分中指定的披露1300美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)监管S-K报告与美国证券交易委员会或加拿大国民文书规定的披露43-101,向加拿大相关证券监管机构提交的《矿物产品披露标准》(以下简称《证券备案》),其中包括,在任一披露中,对惠斯勒项目或美国黄金开采公司拥有或运营的任何其他项目的矿产资源的总体估计。3,000,000额外的黄金或黄金当量盎司,来自美国黄金矿业分部中指定的披露金额1300《美国证券交易委员会条例》S-K报告日期2022年9月22日,190,500限售股份的股份将被视为已发行股份,截至该证券备案之日(或如果该数额超过已发行的限售股份的数量但在当时成为释出股份时,该等较少数目的限制性股份)按比例减少受每项归属条件规限的限制性股份的未归属股份数目。

 

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 美国黄金矿业公司确认的基于股份的薪酬支出为美元74 (2022: 零美元),与美国黄金矿业的限制性股票有关。

 

13.4

美国金矿权证

 

截至目前尚未发行的美国黄金矿业普通股认购权证数量2023年11月30日曾经是1,741,292按行使价 13.00美元每股加权平均剩余合同寿命, 2.40好几年了。

 

  

数量

认股权证

  

加权平均

行权价格

 
      

(美元)

 

2022年11月30日的余额

  -   - 

在首次公开发行时发行的普通股认股权证

  2,000,000   13.00 

已锻炼

  (258,708)  13.00 

2023年11月30日的余额

  1,741,292   13.00 

 

28

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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14.

资本风险管理

 

本公司的目标是保障本公司持续经营的能力,以支持本公司的正常经营需求,继续开发和勘探其矿产,并保持灵活的资本结构,在可接受的风险下优化资本成本。

 

本公司管理其资本结构,并根据经济状况的变化和标的资产的风险特征进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可能发行新股、发行新债或收购或处置资产,包括长期投资。

 

在…二零二三年十一月三十日, 本公司的资本结构包括本公司的股权(注12)。该公司是受制于任何外部强加的资本要求。为了最大限度地提高正在进行的开发工作,该公司支付红利。

 

 

15.

金融工具

 

该公司的金融资产包括现金和现金等价物、限制性现金、其他应收账款、短期投资、回收存款和长期投资。本公司的财务负债包括应收账款和应计负债,包括应付给合资企业和应付给关联方的债务。该公司采用以下层次结构来确定和披露金融工具的公允价值:

 

 

水平1:相同资产或负债在活跃市场上的报价(未调整)。

 

水平2:所有投入对记录的公允价值有重大影响且可直接或间接观察到的其他技术。

 

水平3:使用对记录的公允价值有重大影响的投入的技术基于可观察到的市场数据。

 

本公司的现金及现金等价物、限制性现金、其他应收账款、应付账款及应计负债,由于结算期限较短,故应由合营企业及关联方应付,按公允价值计算。公司对权益证券普通股的短期投资和长期投资按公允价值经常性计量,并归类为水平1在公允价值层次内。短期和长期投资的公允价值以短期和长期投资的市场报价为基础。购买NevGold股票的权证的公允价值最初是在剩余基础上确定的,随后使用布莱克-斯科尔斯估值模型进行计量。所使用的大量投入在公开市场上很容易获得,因此被归类为水平2.布莱克-斯科尔斯模型中用于权证估值的投入包括无风险利率、波动率和股息率。

 

15.1

金融风险管理目标和政策

 

公司经营产生的财务风险包括货币风险、利率风险、信用风险、流动性风险和股权价格风险。这些风险来自正常的经营过程,所进行的所有交易都是为了支持公司作为一家持续经营的企业继续经营的能力。与本公司金融工具相关的风险以及本公司如何降低这些风险的政策如下。管理层管理和监测这些风险,以确保及时有效地实施适当的措施。

 

15.2

货币风险

 

该公司的运营费用和收购成本以美元、巴西雷亚尔、哥伦比亚比索和加拿大元计价。汇率波动的风险主要来自外币对本公司及其子公司功能货币的影响。该公司拥有订立任何衍生工具以管理外汇波动;然而,管理层监督外汇风险敞口。

 

29

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

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该公司外币计价货币资产的加元等值如下:

 

  

截至11月30日,

  

截至11月30日,

 
  

2023

  

2022

 
  

($)

  

($)

 

资产

        

美元

  60,652   80,053 

巴西雷亚尔

  30   44 

哥伦比亚比索

  546   392 

总计

  61,228   80,489 

 

公司外币计价的货币负债的加元等值仅以美元计价,总额为#美元。633.

 

加元兑美元变动对GRC投资的影响10%在…2023年11月30日将产生的影响(扣除税收)约为$3,897截至该年度的其他全面亏损2023年11月30日。加元兑美元汇率变动对公司其他金融工具的影响2023年11月30日将产生#美元的影响1,554截至本年度止年度的净亏损2023年11月30日。

 

15.3

利率风险

 

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流因利率变化而波动的风险。该公司面临的利率风险源于利率对其现金和现金等价物、限制性现金、定期存款和租赁负债的影响,这些债务以固定利率计息。该公司的现金和现金等价物、限制性现金和租赁负债的利率风险微乎其微。该公司拥有订立任何衍生工具以管理利率波动。

 

15.4

信用风险

 

信用风险是指客户或客户发生意外损失的风险第三一项金融工具的当事人未能履行其合同义务。本公司的信用风险主要与本公司的银行余额有关。

 

该公司通过持有现金和现金等价物,并限制超过附表I加拿大特许银行及其美国附属公司存款保险金额的现金,减轻了与其银行余额相关的信贷风险。本公司对信贷风险的最大风险敞口相当于其现金和现金等价物的账面价值,以及超过每个金融机构的政府存款保险金额的限制性现金。为减低信贷风险,本公司密切监察其金融机构。

 

15.5

流动性风险

 

流动性风险是指公司将能够清偿或管理与财务负债相关的债务。为了管理流动性风险,公司密切监测其流动性状况,并确保有足够的资金来源为其项目和运营提供资金。二零二三年十一月三十日, 公司的营运资本(流动资产减去流动负债)为#美元。21,383*本公司其他应收账款、预付费用、押金、应付账款及应计负债、合营企业应收账款、应收关联方应收账款、租赁负债及预提税金等,预计将在-年期间。美国金矿公司的现金和现金等价物以及受限现金为#美元15,579和其他资产为$2,289可供黄金开采或黄金开采的其他子公司使用(注13.1).

 

30

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

本公司拥有当前现金和现金等价物余额,进入其ATM计划,据此,本公司有能力发行股票以换取现金,并拥有其处置的流动资产。公司拥有 9.88百万股和0.12在纳斯达克上市的美国黄金矿业(截至2010年, 2023年11月30日7.65美元2.70美元,公平值分别为美元102.9百万(75.9美元百万), 21.43在纽约证券交易所上市的Gold Royalty Corp.(截至, 2023年11月30日1.55美元反映的公允价值为美元45.1百万(33.2美元百万), 16.67万股NevGold股份(公平值为美元5.3100万美元),并获得股息856截至2016年12月30日止年度, 2023年11月30日。GoldMining认为,其手头现金,以美国GoldMining,GRC和NevGold股票为抵押的未来借款的能力,以及进入其ATM计划,将使该公司能够满足其下一个月的营运资金要求, 十二自综合财务报表刊发日期起计的月。

 

15.6

股权价格风险

 

本公司因持有其长期投资而承受股本价格风险。公司并 积极进行长期投资。其长期投资的股价受各种相关因素(包括商品价格)影响。根据本公司于2009年12月30日持有的长期投资, 二零二三年十一月三十日, a 10%其长期投资的股票价格变动将产生约美元的影响,3,897截至该年度的其他全面亏损2023年11月30日。

 

 

16.

所得税

 

16.1

所得税

 

  

截至该年度为止

 
  

2023年11月30日

($)

  

2022年11月30日

($)

 

当期所得税支出

  -   11 

递延所得税支出(回收)

  4,900   (1,220)

本年度所得税支出(收回)

  4,900   (1,209)

 

按加拿大联邦和省法定合并税率计算的所得税拨备与截至2009年12月20日止年度综合全面亏损报表所示所得税拨备的对账 2023年11月30日2022如下所示:

 

  

截至该年度为止

 
  

2023年11月30日

($)

  

2022年11月30日

($)

 

税前年度净亏损

  (25,549)  (14,409)

加拿大法定所得税税率

  27.00%  27.00%

预期税收回收

  (6,898)  (3,890)

不可扣除的永久性差异

  2,392   2,407 

未确认的递延所得税资产变动

  8,982   351 

其他

  424   (77)

本年度税项支出(收回)

  4,900   (1,209)

 

31

 

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

16.2

递延所得税资产和负债

 

可扣减暂时性差异和未动用税项亏损, 不是已确认递延税项资产的原因如下:

 

  

截至11月30日,

2023

($)

  

截至11月30日,

2022

($)

 

非资本损失结转

  8,520   1,322 

矿物性

  878   887 

财产和设备

  794   - 

未确认的递延税项资产

  10,192   2,209 

 

  

截至11月30日,

2023

($)

  

截至11月30日,

2022

($)

 

递延税项资产(负债)

        

长期投资

  (5,277)  (9,483)

非资本损失结转

  5,277   9,034 

其他

  (904)  153 

递延税项净负债

  (904)  (296)

 

递延所得税资产可以 与递延税项负债抵销, 在综合财务报表中确认,管理层在 我认为这可能性更大, 这些资产将在不久的将来实现。

 

本公司有非资本性亏损, 可能可结转以减少未来年度的应课税收入。截至 二零二三年十一月三十日, 本公司有非资本性亏损,38,837在加拿大, 20292043.本公司有非资本性亏损,12,201在美国,其中$1,716将在以下时间内到期20352043及$10,485可能无限期地向前推进。

 

 

17.

关联方交易

 

17.1

关联方交易

 

关联方交易于综合财务报表其他部分披露如下:

 

 

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 该公司产生了$325(年终2022年11月30日: $131)一般和与网站设计、视频制作、网站托管服务和营销服务有关的行政费用支付给Blender Media Inc.,一家由直系亲属控制的公司, 公司联席主席。截至 二零二三年十一月三十日, 预付费用包括$230 (2022年11月30日: 零美元)支付给Blender Media的服务费。

 

关联方交易乃按订约方协定之金额计算。止年度 二零二三年十一月三十日, 《公司》做到了与任何关联方签订任何合同或承担任何承诺或义务,但本文所披露的除外。

 

32

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

17.2

与关键管理人员的交易

 

主要管理人员为负责规划、指导及控制实体活动之人士,包括管理层及董事袍金及以股份为基础之酬金,详情载于下文 2023年11月30日:

 

  

截至该年度为止

 
  

11月30日,

 
  

2023

  

2022

 
  

($)

  

($)

 

管理费

  280   265 

董事和官员费

  564   562 

基于股份的薪酬

  1,719   1,219 

总计

  2,563   2,046 

 

截至二零二三年十一月三十日, $239就向本公司提供服务而支付予主要管理人员,2022年11月30日: $170).薪酬全部包括薪金、袍金及类似形式的薪酬及董事袍金。管理层包括首席执行官及首席财务官。

 

 

18.

分段信息

 

截至年底止年度二零二三年十一月三十日, 该公司开始从事收购,勘探和开发矿产资源的业务, 经营部门,其中美国金矿正在 独立经营分部,以及所有其他子公司,或“其他”是指 第二运营部门。由于本公司于截至本年度作为单一经营分部经营其业务, 2022年11月30日,比较数字已更改,以反映公司的 本财政年度的经营分部。该公司分为 主要地理区域:加拿大(居住国)、巴西、美国、哥伦比亚和秘鲁。

 

本公司按地区划分的非流动资产总额、负债总额及经营亏损详情如下:

 

  

非流动资产总额

 
  

截至11月30日,

  

截至11月30日,

 
  

2023

  

2022

 
  

($)

  

($)

 

加拿大

  59,488   85,814 

哥伦比亚

  30,139   29,411 

巴西

  13,977   14,762 

秘鲁

  7,135   7,056 

美国

  2,412   1,088 

总计

  113,151   138,131 

  

  

总营业亏损

 
  

截至该年度为止

 
  

2023年11月30日

  

2022年11月30日

 
   ($)   ($) 

加拿大

  10,868   9,668 

美国

  9,882   858 

巴西

  2,932   848 

哥伦比亚

  1,355   2,139 

秘鲁

  237   149 

总计

  25,274   13,662 

 

33

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

本公司总资产、总负债、营业亏损及净亏损 经营分部美国黄金矿业及其他公司详情如下:

 

  

总资产

  

总负债

 
  

截至11月30日,

  

截至11月30日,

  

截至11月30日,

  

截至11月30日,

 
  

2023

  

2022

  

2023

  

2022

 
  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

 

美国的黄金开采(1)

  18,862   1,325   1,272   1,127 

其他(2)

  118,016   146,004   3,193   11,111 

总计

  136,878   147,329   4,465   12,238 

 

  

截至二零二三年十一月三十日止年度

  

截至2022年11月30日止的年度

 
  

美国的黄金开采(1)

  

其他(2)

  

总计

  

美国的黄金开采(1)

  

其他(2)

  

总计

 
  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

  

($)

 

费用

                        

咨询费

  18   307   325   -   223   223 

折旧

  55   147   202   38   172   210 

董事酬金、薪金及福利

  344   1,827   2,171   91   1,431   1,522 

勘探费

  6,828   1,882   8,710   703   2,412   3,115 

一般和行政

  3,059   4,418   7,477   90   4,829   4,919 

专业费用

  2,249   1,584   3,833   1,144   1,457   2,601 

基于股份的薪酬

  497   2,790   3,287   7   2,385   2,392 

应占合营企业投资亏损

  -   40   40   -   59   59 

应占联营公司投资亏损

  -   116   116   -   -   - 

勘探和评估资产减值

  -   1,809   1,809   -   -   - 

收到矿产权选择权付款后的回收

  -   (2,696)  (2,696)  -   (1,379)  (1,379)
   13,050   12,224   25,274   2,073   11,589   13,662 

营业亏损

  (13,050)  (12,224)  (25,274)  (2,073)  (11,589)  (13,662)
                         

其他项目

                        

股息收入

  -   856   856   -   802   802 

长期投资未实现损失

  -   (180)  (180)  -   -   - 

政府贷款减免收益

  -   -   -   -   10   10 

修改保证金贷款的收益(亏损)

  -   (422)  (422)  -   834   834 

利息收入

  577   80   657   -   53   53 

其他收入

  -   59   59   -   4   4 

增加康复条款

  (14)  (21)  (35)  (8)  (11)  (19)

融资成本

  -   (1,266)  (1,266)  -   (1,748)  (1,748)

净汇兑损益

  (1)  57   56   -   (683)  (683)

税前年度净亏损

  (12,488)  (13,061)  (25,549)  (2,081)  (12,328)  (14,409)

当期所得税支出

  (7)  7   -   -   (11)  (11)

递延所得税回收(费用)

  -   (4,900)  (4,900)  -   1,220   1,220 

本年度净亏损

  (12,495)  (17,954)  (30,449)  (2,081)  (11,119)  (13,200)

 

(1) 由美国黄金矿业公司及其全资子公司美国黄金矿业加拿大公司组成。

(2) 其他公司包括GoldMining Inc.。及其所有子公司, 包括美国金矿公司。加拿大黄金矿业公司

 

 

19.

承付款

 

BOA Vista合资项目

 

本公司持有 84.05Boa Vista Gold Inc. BVG(“BVG”)是一家根据英属维尔京群岛法律成立的公司,拥有位于巴西帕拉州的Boa Vista黄金项目(“Boa Vista项目”)的权利。

 

根据本公司子公司巴西黄金公司(“BGC”)之间的股东协议条款,D'Gold Mineral Ltda。(“D'Gold”),BVG的前合资伙伴,与Majestic D & M Holdings LLC(“Majestic”), 2010年1月21日 经修订的2011年5月25日 2011年6月24日 2011年11月15日 a 1.5%净冶炼厂回报特许权使用费应支付给D'Gold, 1.5如果Majestic在BVG的持股量下降到低于 10%.

 

34

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

根据与该项目有关的矿产权收购协议(经修订),Golden Tapajós Mineração Ltda。(“GT”)是BVG的附属公司, R$3,620,000在……里面2018年9月其下的交易对手。在 2019年5月, GT就上述付款重新谈判采矿权协议条款。由于矿产权协议的修订条款,GT支付了 R$400,000在……里面2019年5月交易对手,并进一步 R$3,220,000 ($832)应在 2022年12月。

 

在……里面2023年12月双方签署了对现有矿产权收购协议的修订(“修订协议”)。根据新条款,GT将保留收购, 100Boa Vista项目采矿权的百分比 R$220,000 ($61)在2023年12月(完成)。支付剩余余额的到期日 R$3,000,000 ($827)(“最终付款”) 2024年6月30日。 GT可以通过支付固定利率, 7占当日或之前余额的百分比 6月30日每一年奖金支付, 1,500,000美元如果GT定义了NI,则已纳入修订协议 43-101合规的已探明和可能的黄金储量超过 三百万黄金盎司奖金将在 30矿山生产开始的天数,定义为 连续几个月的开采和销售 50,000黄金每月。如果GT未能支付该等款项,在补救期内,交易对手方 可能寻求终止协议,作为协议主题的采矿权将返还给交易对手。

 

苏鲁宾项目

 

Altoro协议Surubim属性

 

根据公司子公司与Altoro Mineração Ltd.之间的期权协议。日期2010年11月5日,经修订的2010年12月3日2012年12月14日,该公司的子公司被授予获得若干勘探许可证的选择权,总代价为85万美元。根据本协议,现金支付65万美元根据国家矿务局(国家矿业局或ANM)就某些勘探特许权授予采矿特许权时支付的费用。

 

La Mina项目

 

拉米纳金铜项目拥有拉米纳特许权合同和毗连的拉加鲁查特许权合同。在……里面2023年12月本公司已收到采矿当局的全面执行决议案,批准将两份特许权合约合并为一次特许权。La Garrucha特许权合同一部分的地面权利须遵守地面权利租赁协议和期权协议。年,该公司完成了租用La Garrucha特许权合同部分地面权所需的协议条款。2022年12月。

 

此外,根据本公司附属公司于 2016年11月18日 已修订2017年4月4日, 2018年11月5日, 2020年7月10日 2022年9月27日 本公司可以通过支付以下剩余承诺付款获得部分La Garrucha特许权的地面权利:

 

 

162,500美元在……里面2023年12月(完成)。

 

162,500美元在……里面2024年5月。

 

惠斯勒项目

 

在……里面2023年6月,美国黄金矿业公司与一名技术顾问达成协议,管理惠斯勒项目的勘探计划。该协议包括一份经批准的工作订单,总额为美元。7.1百万(5.3美元100万),期间, 2023年6月1日二月29, 2024,哪一个可能任何一方暂停、推迟或终止, 30日书面通知。截至 二零二三年十一月三十日, 美国黄金矿业公司向技术顾问支付了美元6.8百万(美元5.1美元万元),向批准的工作订单。

 

除上述协定外,截至2001年, 二零二三年十一月三十日, 该公司目前正在租用或租赁位于加拿大、巴西、哥伦比亚和秘鲁的各种办公室和存储空间。

 

35

 

黄金矿业公司

合并财务报表附注

截至2023年11月30日2022

(除非另有说明,否则以千加元表示)

pic2.jpg

 

该等承担的未来租金付款如下:

 

  

金额

($)

 

在1年内到期

  207 

1-3年

  165 

3-5年

  151 

5年以上

  - 

总计

  523(1) 

 

 

(1)

包括$17与低价值资产有关,美元107与短期租赁有关的费用399于首次应用日期与经营租赁之非租赁部分有关。

 

本公司于首次应用日期与长期租赁有关的承诺, 与低价值资产或经营租赁的非租赁部分有关的资产,均披露为租赁负债。

 

 

20.

后续事件

 

在……上面2024年1月18日,根据与NevGold签署的期权协议(注 9)公司收到 10,000,000NevGold的普通股,相当于美元,3,000以美元发行0.30每股代表, 30—天VWAP股价根据协议条款。因此,本公司已完成向NevGold的附属公司出售Almaden项目。除非证券立法允许,这些NevGold股票, 交易前 2024年5月19日。

 

在之后二零二三年十一月三十日, 该公司销售, 579,918ATM计划下的ATM股份,总收益约为美元0.8百万美元,其中已付或应付予代理商的佣金总额及其他股份发行成本约为美元0.02百万美元。

 

 

36