展品99.5

认证

我,詹姆斯·A·赫利韦尔,特此证明:

1.我已经审阅了这份Eupraxia40-F表格的年度报告。

2.据本人所知,本报告不包含任何重大事实的不真实陈述或遗漏陈述 作出陈述所需的重要事实,鉴于作出陈述的情况,就本报告所涵盖的期间而言,不具误导性;

3.据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息在所有材料中均有公平列报 尊重发行人在本报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流;

4.发行人S和我本人及其他认证官员负责为发行人建立和维护信息披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义),并具有:

(A)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序是在我们的监督下设计的,以确保与发行人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人告知,特别是在编写本报告期间;

(C)评估发行人S披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序有效性的结论;以及

(D)在本报告中披露发行人S对财务报告的内部控制在年报所涵盖的 期间发生的对发行人S的财务报告内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响的任何变化;以及

5.发行人S及我本人根据对财务内部控制报告的最新评估,已向发行人S审计师和发行人S董事会审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面存在的所有重大缺陷和重大弱点,而这些缺陷和缺陷可能合理地对发行人S记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及

(B)涉及在发行人S财务报告内部控制中具有重要角色的管理层或其他员工的任何欺诈行为,无论是否具有重大意义。

日期:2024年4月1日
/s/James A. Helliwell
首席执行官