附件 31.1

认证

我, Rob Phythian,证明:

1. 本人已审阅SharpLink Gaming,Inc.(“注册人”)截至2023年12月31日的10-K表格年度报告;

2. 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涵盖的 期间作出该等陈述所必需的重要事实,以使该等陈述不具误导性;

3. 据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有材料中都是公平存在的 尊重注册人截至和截至本报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流。

4. 注册人的其他认证官员和本人负责为注册人建立和维护披露控制和程序 (定义见交易法规则13a—15(e)和15d—15(e))以及财务报告内部控制(定义见交易法规则13a—15(f)和15d—15(f)),并具有:

A. 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并的子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人 告知我们,特别是在编写本报告期间;

B. 设计财务报告内部控制,或使财务报告内部控制在 我们的监督下设计,以便为财务报告的可靠性提供合理保证,并根据公认会计原则为外部目的编制财务报表 ;

C. 评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论 和

D. 在本报告中披露登记人财务报告内部控制在登记人第四财季期间发生的对登记人财务报告内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的任何变化;以及

5. 根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行类似职能的人员)披露:

a. 在财务报告内部控制设计或操作方面的所有重大缺陷和重大弱点, 合理可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响; 和

B. 涉及管理层或在注册人对财务报告的 内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈,无论是否重大。

日期:2024年3月29日 /S/Rob Phythian
罗伯·菲希安
行政总裁(首席行政干事)