附件 31.1

BON 自然生活有限公司

根据规则13a-14(A)或规则15d-1(A)进行的认证

本人,胡永伟,特此证明:

1. 本人 已审阅本经修订的天美生物(“注册人”)截至2023年9月30日的财政年度20-F表格年报;

2. 据我所知,本年度报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述 根据作出此类陈述的情况而作出的陈述所必需的重大事实,对于本年度报告所涵盖的期间不具有误导性;

3. 据我所知,本年度报告中包括的综合财务报表和其他财务信息在所有重要方面都公平地列报了注册人截至和截至本年度报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流 ;

4. 注册人的其他核证官和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:

(a) 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人 告知,尤其是在编写本年度报告期间;

(b) 设计此类财务报告内部控制,或导致此类财务报告内部控制在我们 监督下设计,为财务报告的可靠性和根据公认会计原则编制对外合并财务报表提供合理保证;

(c) 评估注册人披露控制和程序的有效性,并在本年度报告中根据此类评估在本报告所涉期间结束时提出我们关于披露控制和程序有效性的结论。

(d) 在本年度报告中披露注册人对财务报告的内部控制在年度报告所涵盖的期间内发生的对公司财务报告的内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响的任何变化;以及

5. 根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,注册人的其他认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行类似职能的人员)披露:

(a) 财务报告内部控制的设计或运作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有 重大缺陷和重大弱点;

(b) 涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何 欺诈行为,无论是否重大。

发信人: /S/永伟 胡舒立
永卫 胡
首席执行干事(首席执行干事)

日期: 2024年2月9日