附件12.1

认证
 

 
本人,Petros Panagioviran,特此证明:
 
(1)
本人已审阅Castor Maritime Inc.的20-F表格年度报告;
 
 
(2)
据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出此类陈述的情况,就本报告所涉期间而言,不具有误导性;
 
 
(3)
据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有重大方面都是公允的。 公司在本报告所述期间的财务状况、经营业绩和现金流量;
 
 
(4)
公司的其他认证官员和本人负责建立和维护披露控制和程序(如 中所定义 交易法规则13 a-15(e)和15 d-15(e))和财务报告内部控制(定义见交易法规则13 a-15(f)和15 d-15(f)),并具有:
 
 
 
(a)
设计此类披露控制和程序,或促使此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保 与公司(包括其合并子公司)有关的重大信息是由这些实体内的其他人告知我们的,特别是在本报告编制期间;
 
 
 
(b)
设计了此类财务报告内部控制,或导致此类财务报告内部控制根据我们的 监督,对财务报告的可靠性提供合理保证,并按照公认会计原则为外部目的编制财务报表;
 
 
 
(c)
评估了公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中介绍了
报告截至本报告所涵盖期间结束时我们对披露控制和程序有效性的结论, 评价;以及
 
 
 
(d)
本报告披露了年度 报告所涵盖期间公司财务报告内部控制的任何变化。 对公司财务报告的内部控制产生重大影响或有合理可能产生重大影响的报告;
 
 
(5)
根据我们对财务报告内部控制的最新评估,公司的其他认证官和我已向 公司审计师和公司董事会审计委员会(或履行同等职能的人员):
 
 
 
(a)
在财务报告内部控制的设计或运作中,所有合理的重大缺陷和重大弱点 可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;
 
 
 
(b)
任何涉及管理层或在公司内部控制 中发挥重要作用的其他员工的欺诈行为,无论是否重大。 财务报告。
 
 
日期:2024年2月29日
     
发信人:
 
/S/Petros Panagiotidis
       
姓名:
 
Petros Panagiotidis
       
标题:
 
主席、行政总裁及
首席财务官