附件12.1
 
认证
 
本人,Doron Arazi,证明:
 

1.
本人已审阅Ceragon Networks Ltd.表格20—F年度报告;
 

2.
据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏作出陈述所必需的重大事实,鉴于此类陈述是在何种情况下作出的,对于本报告所涉期间而言,不具有误导性;
 

3.
据本人所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地反映了截至本报告所述期间公司的财务状况、经营成果和现金流。
 

4.
公司的另一个认证官和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交易法》规则13a—15(e)和15d—15(e)中的定义)以及财务报告的内部控制 (as《交易法》第13a—15(f)条和第15d—15(f)条所定义的公司,并具有:
 

(a)
设计此类披露控制和程序,或促使此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司相关的重大信息,包括其合并 该等实体内的其他人向我们透露,特别是在本报告编写期间;
 

(b)
设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性提供合理的保证,并根据公认的会计原则为外部目的编制财务报表;
 

(c)
评估了公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我们关于披露控制和程序有效性的结论,截至本报告所涵盖的期末 根据这种评估报告;以及
 

(d)
在本报告中披露,在年度报告所涵盖的期间内,公司对财务报告的内部控制发生了重大影响或合理可能重大影响的任何变化, 公司对财务报告的内部控制;以及
 

5.
公司的另一个鉴证人员和我已根据我们对财务报告内部控制的最新评估,向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或 履行同等职能的人员):
 

(a)
在财务报告内部控制的设计或运行中,可能对公司记录、处理、汇总和报告能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点 财务信息;以及
 

(b)
涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
 
日期:2024年3月21日
 
赛勒冈网络有限公司
 
By:/s/Doron Arazi
Name:jiang
头衔:首席执行官