附件12.2
首席财务和会计主任的证明书
本人,Silvio José Morais,证明:
1. 本人已审阅本StoneCo Ltd.表格20—F的年报;
2.据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有遗漏根据作出此类陈述的情况作出陈述所必需的重要事实,对于本报告所涉期间不具误导性;
3.根据本人所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面都公平地反映了本报告所述期间公司的财务状况、经营成果和现金流;
4. 公司的其他认证官员和我负责建立和维护公司的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a—15(e)和15d—15(e)条)以及财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a—15(f)条和15d—15(f)条),并具有:
A.我们设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司相关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;
B.我们设计了这种财务报告内部控制,或导致这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,以根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和对外财务报表的编制提供合理的保证;
C.我们评估了公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
D.本报告未披露公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的对公司财务报告内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响的任何变化;以及
5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估,公司的其他核证人员和我向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
A.审查财务报告内部控制的设计或运作中所有可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的重大缺陷和重大弱点;以及
B.禁止任何涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的员工的欺诈行为,无论是否存在实质性欺诈。
日期:2023年4月28日发信人:/s/Silvio José Morais
姓名:西尔维奥·何塞·莫拉斯
标题:临时首席财务官