表格 20-F 第 1 号修正案
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假的FY00015498022022-01-012022-12-310001549802US-GAAP:普通阶级成员2022-01-012022-12-310001549802DEI: adrMember2022-01-012022-12-310001549802DEI:业务联系人成员2022-01-012022-12-310001549802US-GAAP:B类普通会员2022-12-310001549802US-GAAP:普通阶级成员2022-12-31xbrli: 股票
 
 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
 
表单
20-F/A
(第1号修正案)
 
 
(Mark One)
根据1934年《证券交易法》第12(b)或12(g)条提交的注册声明
或者
 
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的年度报告
在截至的财政年度
12 月 31 日, 2022
.
或者
 
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
在过渡期内
                
                
或者
 
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的壳牌公司报告
需要这份空壳公司报告的事件发生日期
委员会文件编号:
001-36450
 
 
JD.com, Inc.
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
 
 
不适用
(将注册人姓名翻译成英文)
开曼群岛
(公司或组织的管辖权)
A 楼 20 层, 科创十一街 18 号
亦庄经济技术开发区
大兴区,
北京
101111
中华人民共和国
(主要行政办公室地址)
伊恩·苏珊,首席财务官
电话:+8610 8911-8888
电子邮件:ir@jd.com
A 楼 20 层, 科创十一街 18 号
亦庄经济技术开发区
大兴区,
北京
101111
中华人民共和国
(姓名、电话、
电子邮件
和/或公司联系人的传真号码和地址)
根据该法第12(b)条注册或待注册的证券:
 
         
每个班级的标题
 
交易品种
 
注册的每个交易所的名称
美国存托股票(一股美国存托股代表两股A类普通股,面值每股0.00002美元)
 
JD
 
纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克全球精选市场)
A 类普通股,面值每股0.00002美元
 
9618
 
香港联合交易所有限公司
根据该法第12(g)条注册或待注册的证券:
没有
(课名)
根据该法第15(d)条有申报义务的证券:
没有
(课名)
 
 
指明截至年度报告所涉期末发行人每类资本或普通股的已发行股票数量:
2,756,642,200A类普通股(不包括向存托银行发行的36,656,144股A类普通股,用于在行使或归属根据我们的股票激励计划授予的奖励时预留用于未来发行的存托银行)以及 386,374,723截至2022年12月31日,B类普通股,面值每股0.00002美元。
根据《证券法》第405条的规定,用复选标记表明注册人是否是知名的经验丰富的发行人。☒是的☐ 没有
如果此报告是年度报告或过渡报告,请使用复选标记指明注册人是否无需根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条提交报告。☐ 是 ☒没有
用复选标记注明注册人是否:(1)在过去的12个月中(或注册人需要提交此类报告的较短期限)中是否提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告,并且(2)在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。☒是的☐ 没有
用复选标记表示注册人是否以电子方式提交了法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件
S-T
(本章第 232.405 节)在过去 12 个月(或注册人必须提交此类文件的较短期限)。☒是的☐ 没有
用复选标记表示注册人是否是大型加速申报者、加速申报者
非加速
申报人,或新兴成长型公司。参见规则中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “新兴成长型公司” 的定义
12b-2
《交易法》。
 
             
大型加速过滤器      加速过滤器  
       
非加速
申报者
     新兴成长型公司  
如果一家按照美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,请用勾号表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则†。☐
 
“新的或修订的财务会计准则” 一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。
用复选标记表示注册人是否已就其管理层对编制或发布审计报告的注册会计师事务所根据《萨班斯-奥克斯利法案》(15 U.S.C. 7262(b))第404(b)条对财务报告进行内部控制的有效性提交了报告和证明。
如果证券是根据该法第12(b)条注册的,则用复选标记注明申报中包含的注册人的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表错误的更正。☐
用勾号指明这些错误更正中是否有任何是重述,需要对注册人的任何执行官在相关恢复期内获得的基于激励的薪酬进行追回分析
§240.10D-1 (b)。☐
用复选标记指明注册人使用了哪种会计基础来编制本申报文件中包含的财务报表:
 
         
美国公认会计原则
  
   国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则》☐    其他 ☐
如果在回答前一个问题时勾选了 “其他”,请用复选标记注明注册人选择关注哪个财务报表项目。☐ 第 17 项 ☐ 第 18 项
如果这是年度报告,请用复选标记指明注册人是否为空壳公司(定义见规则)
12b-2
《交易法》)。☐ 是的没有
(仅适用于过去五年参与破产程序的发行人)
用复选标记表明注册人在根据法院确认的计划分发证券后,是否提交了1934年《证券交易法》第12、13或15(d)条要求提交的所有文件和报告。☐ 是 ☐ 否

审计员姓名:德勤会计师事务所 Tohmatsu 注册会计师有限责任公司
审计员地点:中华人民共和国上海
PCAOB ID:1113

 
 


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内容表

 

解释性说明

     1  

第二部分

     2  

第 16I 项。关于防止检查的外国司法管辖区的披露

     2  

第三部分

     3  

项目 19。展品

     3  

签名

     9  


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0001549802
解释性说明
京东公司(以下简称 “公司”)正在表格中提交本第 1 号修正案
20-F/A
(本 “第1号修正案”)以修改其年度报告表格
20-F
2023年4月20日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的财政年度(“原始文件”),以回应美国证券交易委员会工作人员对原始申报的某些评论。因此,公司完整重申了原始申报的以下部分:(i)“第二部分——第16I项。关于防止检查的外国司法管辖区的披露” 和(ii)“第三部分——第19项。本修正案第 1 号中的 “展品”。
本第1号修正案的截止日期为原始申请日期,即2023年4月20日。本第1号修正案中没有试图以任何方式修改或更新原始申报文件中的财务报表或任何其他项目或披露。除非本文另有特别说明,否则本第1号修正案未修改、更新或重申先前包含在原始申报文件中的任何信息,本第1号修正案也未反映在原始申报之日之后发生的任何事件。因此,本第1号修正案应与原始文件以及公司在2023年4月20日之后向美国证券交易委员会提交的其他文件一起阅读。
根据规则的要求
12b-15
在经修订的1934年《证券交易法》中,公司还在提交或提供2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条和第906条所要求的证书,作为本第1号修正案的证据。
 
1


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第二部分

 

第 16I 项。

关于防止检查的外国司法管辖区的披露

2022年5月,在我们提交截至2021年12月31日财年的20-F表年度报告后,京东公司最终被美国证券交易委员会列为HFCAA规定的委员会认定的发行人。我们的审计师是一家注册会计师事务所,由于外国司法管辖区当局采取的立场,PCAOB无法在2021年对其进行全面检查或调查。该审计师为我们发布了截至2021年12月31日的财政年度的审计报告。2022年12月15日,PCAOB发布了一份报告,撤销了其2021年12月16日的决定,并将中国大陆和香港从其无法检查或调查完全注册的公共会计师事务所的司法管辖区名单中删除。出于这个原因,在我们通过表格提交本年度报告后,我们预计不会被HFCAA认定为委员会认定的发行人 20-F.

截至本年度报告发布之日:(i)CCTAM Fund SPC是一家在开曼群岛注册成立、由中国大陆一家政府实体间接全资拥有和控制的实体,持有京东地产约0.54%的股权。京东地产是在开曼群岛注册成立的子公司,我们持有约75.0%的股权。据我们所知,除了CCTAM Fund SPC在京东地产的股权外,开曼群岛、英属维尔京群岛、香港特别行政区或中国大陆的任何政府实体均不拥有京东公司或我们的任何主要合并外国运营实体的任何股份;(ii) 中国没有任何政府实体在京东或我们的任何合并外国运营实体中拥有控股财务权益;(iii) 据我们所知,京东公司的董事会成员或我们合并的国外业务均未成为董事会成员实体是中国共产党的官员;(iv) 我们公司目前有效的备忘录和章程以及合并后的外国运营实体的同等组织文件不包含中国共产党的任何章程。

 

2


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第三部分

 

第 19 项

展品

 

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数字

  

文件描述

  1.1    第二份经修订和重述的注册人组织备忘录和章程(参照当前表格报告附录3.1纳入此处) 6-K(文件 编号 001-36450),2021 年 6 月 23 日由美国证券交易委员会提供)
  2.1    注册人的美国存托凭证样本(包含在附录2.3中)
  2.2    注册人的 A 类普通股样本证书(参照表格注册声明附录 4.2 纳入此处) F-1(文件 编号 333-193650),经修订,最初于2014年1月30日向美国证券交易委员会提交)
  2.3    注册人、存托人和美国存托凭证持有人于2014年5月21日签订的存款协议(参照表格注册声明附录4.3纳入此处) S-8(文件 编号 333-198578),于2014年9月5日向美国证券交易委员会提交)
  2.4    注册人与作为受托人的纽约梅隆银行于2016年4月29日签订的契约(参照表格注册声明附录4.1纳入此处) F-3(文件 编号 333-235338)由注册人于2019年12月3日向美国证券交易委员会提交)
  2.5    注册人与作为受托人的纽约梅隆银行于2016年4月29日签订的第一份补充契约(参照当前表格报告附录4.1纳入此处) 6-K(文件 编号 001-36450)于2016年4月29日向美国证券交易委员会提供)
  2.6    2021年到期的5亿美元3.125%票据的形式(包含在附录2.5中)
  2.7    2026年到期的5亿美元3.875%票据的表格(包含在附录2.5中)
  2.8    注册人与作为受托人的纽约梅隆银行于2020年1月14日签订的第二份补充契约(参照当前表格报告附录4.1纳入此处) 6-K(文件 编号 001-36450)于2020年1月14日向美国证券交易委员会提供)
  2.9    2030年到期的7亿美元3.375%票据的形式(包含在附录2.8中)
  2.10    2050 年到期的 300,000,000 美元 4.125% 票据的形式(包含在附录 2.8 中)
  2.11    注册人美国存托股份的描述(参照表格年度报告附录2.11纳入此处) 20-F注册人于2020年4月15日向美国证券交易委员会提交)
  2.12    注册人A类普通股的描述(参照表格年度报告附录2.12纳入此处) 20-F注册人于2020年4月15日向美国证券交易委员会提交)
  2.13    注册人2021年到期的500,000,000美元 3.125% 票据的描述(参考(i)注册人表格注册声明中标题为 “债务证券描述” 的部分,纳入此处 F-3(文件 编号 333-210795)于2016年4月18日向美国证券交易委员会提交,(ii) 招股说明书补充文件中标题为 “票据描述” 的部分,采用注册人根据经修订的1933年《证券法》第424 (b) 条于2016年4月22日向美国证券交易委员会提交的表格
  2.14    注册人于2026年到期的500,000,000美元、3.875%的票据的描述(参考(i)注册人表格注册声明中标题为 “债务证券描述” 的部分,纳入此处 F-3(文件 编号 333-210795)于2016年4月18日向美国证券交易委员会提交,(ii) 招股说明书补充文件中标题为 “票据描述” 的部分,采用注册人根据经修订的1933年《证券法》第424 (b) 条于2016年4月22日向美国证券交易委员会提交的表格
  2.15    注册人2030年到期的700,000,000美元、3.375%的票据的描述(参考(i)注册人表格注册声明中标题为 “债务证券描述” 的部分,纳入此处 F-3(文件 编号 333-235338)于2019年12月3日向美国证券交易委员会提交,(ii) 招股说明书补充文件中标题为 “票据描述” 的部分,采用注册人根据经修订的1933年《证券法》第424 (b) 条于2020年1月8日向美国证券交易委员会提交的表格

 

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  2.16    注册人2050年到期的300,000,000美元 4.125% 票据的描述(参考(i)注册人表格注册声明中标题为 “债务证券描述” 的部分,纳入此处 F-3(文件 编号 333-235338)于2019年12月3日向美国证券交易委员会提交,(ii) 招股说明书补充文件中标题为 “票据描述” 的部分,采用注册人根据经修订的1933年《证券法》第424 (b) 条于2020年1月8日向美国证券交易委员会提交的表格
  4.1    股票激励计划(参照表格注册声明附录10.1纳入此处) F-1(文件 编号 333-200450),经修订,最初于2014年11月21日向美国证券交易委员会提交)
  4.2    注册人与其董事和执行官之间的赔偿协议表格(参照表格注册声明附录 10.2 纳入此处) F-1(文件 编号 333-193650),经修订,最初于2014年1月30日向美国证券交易委员会提交)
  4.3    注册人与其执行官之间的雇佣协议表格(参照表格注册声明附录 10.3 纳入此处) F-1(文件 编号 333-193650),经修订,最初于2014年1月30日向美国证券交易委员会提交)
  4.4*    北京京东世纪贸易有限公司与北京京东360度股东之间的贷款协议的英文翻译 电子商务有限公司,日期为2022年9月16日
  4.5*    北京京东世纪贸易有限公司与北京京东360度股东之间的股权质押协议的英文翻译 电子商务有限公司,日期为2022年9月16日
  4.6*    北京京东360度股东委托书的英文翻译 电子商务有限公司,日期为2022年9月16日
  4.7*    北京京东世纪贸易有限公司与北京京东360度之间的独家技术咨询和服务协议的英文翻译 电子商务有限公司,日期为2022年9月16日
  4.8*    北京京东世纪贸易有限公司与北京京东 360 度之间的独家购买期权协议的英文译本 电子商务股份有限公司与北京京东360度股东 电子商务有限公司,日期为2022年9月16日
  4.9*    北京京东世纪贸易有限公司与北京京东 360 度商业运营协议的英文翻译 电子商务股份有限公司与北京京东360度股东 电子商务有限公司,日期为2022年9月16日
  4.10*    上海盛达源信息科技有限公司与江苏远洲股东之间的贷款协议的英文翻译 电子商务有限公司,日期为2022年9月30日
  4.11*    上海盛达源信息科技股份有限公司与江苏远洲股东之间的股权质押协议的英文翻译 电子商务有限公司,日期为2022年9月30日
  4.12*    江苏远洲股东委托书的英文翻译 电子商务有限公司,日期为2022年9月30日
  4.13*    上海盛达源信息技术有限公司与江苏远洲之间的独家技术咨询和服务协议的英文翻译 电子商务有限公司,日期为2022年9月30日
  4.14*    上海盛达源信息技术有限公司与江苏远洲签订的独家购买期权协议的英文译本 电子商务股份有限公司与江苏远洲的股东 电子商务有限公司,日期为2022年9月30日
  4.15*    上海盛达源信息技术有限公司与江苏园洲之间的业务运营协议的英文翻译 电子商务股份有限公司与江苏远洲的股东 电子商务有限公司,日期为2022年9月30日
  4.16*    西安晶讯迪供应链科技有限公司与西安京东信诚信息技术有限公司于2022年9月16日签订的业务合作协议的英文译本

 

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文件描述

  

• 本展览的附表 A 包括有关商业合作协议的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本附件大体相同

  4.17*    西安晶讯迪供应链技术有限公司、西安京东信诚信息技术有限公司与西安京东信诚信息技术有限公司股东于2022年9月16日签订的独家购买期权协议的英文译本
  

• 本附件的附表 A 包括有关独家期权协议的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本附录基本相同

  4.18*    西安晶讯迪供应链科技有限公司与西安京东信诚信息技术有限公司股东于2022年9月16日签订的贷款协议的英文译本
  

• 本附件的附表A包括有关贷款协议的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本附件基本相同

  4.19*    西安晶讯迪供应链技术有限公司、西安京东信诚信息技术有限公司与西安京东信诚信息技术有限公司股东于2022年9月16日签订的股东权利委托协议的英文译本
  

• 本附件的附表A包括有关股东权利委托协议的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本附件基本相同

  4.20*    西安京东信诚信息技术有限公司股东于2022年9月16日出具的委托书的英文译本
  

• 本附件的附表 A 包括有关委托书的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本证件大体相同

  4.21*    西安京讯迪供应链技术有限公司、西安京东信诚信息技术有限公司与西安京东信诚信息技术有限公司股东于2022年9月16日签订的股权质押协议的英文译本
  

• 本附件的附表A包括有关股权质押协议的信息,其形式与注册人附录的某些其他可变利益实体签订的本附录相同

  4.22*    北京京东世纪贸易有限公司、北京嘉盛投资管理有限公司与北京嘉盛投资管理有限公司股东于2022年10月17日签订的股权质押协议的英文译本
  

• 本附件的附表A包括有关股权质押协议的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变权益实体签订的本附录相同

  4.23*    北京嘉盛投资管理有限公司股东于2022年10月17日出具的委托书的英文译本
  

• 本附件的附表 A 包括有关委托书的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本证件大体相同

  4.24*    北京京东世纪贸易有限公司与北京嘉盛投资管理有限公司于2022年10月17日签订的独家技术咨询和服务协议的英文译本
  

• 本展览的附表 A 包括有关独家技术咨询和服务协议的信息,其形式与注册人的某些其他可变利益实体签订的形式基本相同

  4.25*    北京京东世纪贸易有限公司、北京嘉盛投资管理有限公司与北京嘉盛投资管理有限公司股东于2022年10月17日签订的业务运营协议的英文译本
  

• 本附件的附表 A 包括有关业务运营协议的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本附件基本相同

 

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文件描述

  4.26*    北京京东世纪贸易有限公司、北京嘉盛投资管理有限公司与北京嘉盛投资管理有限公司股东于2022年10月17日签订的独家购买期权协议的英文译本
  

• 本附件的附表 A 包括有关独家购买期权协议的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本附录形式基本相同

  4.27*    北京京东世纪贸易有限公司与北京嘉盛投资管理有限公司股东于2022年10月17日签订的贷款协议的英文译本
  

• 本附件的附表A包括有关贷款协议的信息,其形式与注册人与注册人的某些其他可变利益实体签订的本附件基本相同

  4.28    注册人与 Newheight Holdings Ltd. 于 2016 年 6 月 20 日签订的投资者权利协议(参照表格年度报告附录 4.35 纳入此处) 20-F由注册人于2017年5月1日向美国证券交易委员会提交)
  4.29    唯品会控股有限公司、Windcreek Limited、腾讯出行有限公司及其中所列其他各方于2017年12月29日签订的投资者权利协议(参照我们于2018年1月8日向美国证券交易委员会提交的有关唯品会控股有限公司的附表13D报告附录99.4纳入此处)附录
  4.30    大连万达集团有限公司、大连万达商业地产有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司和北京京东世纪贸易有限公司于2018年1月27日签订的关于大连万达商业地产有限公司的战略合作协议的英文摘要(参照表格年度报告附录4.41纳入此处) 20-F由注册人于2018年4月27日向美国证券交易委员会提交)
  4.31    京东快运集团公司于2018年3月7日签订的股东协议(参照表格年度报告附录4.43纳入此处) 20-F由注册人于2018年4月27日向美国证券交易委员会提交)
  4.32    注册人与其他当事方于2017年12月21日签订的1,000,000,000美元的定期和循环信贷额度协议(参照表格年度报告附录4.44纳入此处) 20-F由注册人于2018年4月27日向美国证券交易委员会提交)
  4.33    与发行京东物流地产核心基金有限合伙权益有关的认购协议(参照表格年度报告附录4.42纳入此处) 20-F由注册人于2019年4月15日向美国证券交易委员会提交)
  4.34†    京东之间签订的股份购买协议 电子商务(物流)香港有限公司(作为卖方)和作为买方的京东星发展 X(香港)有限公司,日期为2019年2月27日(参照表格年度报告附录4.43纳入此处) 20-F由注册人于2019年4月15日向美国证券交易委员会提交)
  4.35    注册人与黄河投资有限公司于2019年5月10日签订的股票认购协议(参照腾讯控股有限公司于2019年5月15日向美国证券交易委员会提交的表格13D/A附录9在此合并)
  4.36    股份认购协议。,截至2020年6月25日,由京东科技控股有限公司与注册人的子公司宿迁聚和数字企业管理有限公司签订(参照表格年度报告附录4.44纳入此处) 20-F由注册人于2021年4月16日向美国证券交易委员会提交)
  4.37    注册人与京东科技控股有限公司之间关于某些内容的经修订和重述的协议,日期为2020年11月9日 非竞争安排(参照表格年度报告附录 4.45 纳入此处) 20-F由注册人于2021年4月16日向美国证券交易委员会提交)

 

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文件描述

  4.38    注册人、京东科技控股有限公司及其中提及的其他各方签订的投资协议,截至2020年6月25日(参照表格年度报告附录4.46 纳入此处) 20-F由注册人于2021年4月16日向美国证券交易委员会提交)
  4.39    截至2021年3月31日的京东科技控股有限公司与宿迁聚和数字企业管理有限公司之间的股份认购协议(参照表格年度报告附录4.47,在此合并) 20-F注册人于2021年4月16日向美国证券交易委员会提交)附录
  4.40    截至 2021 年 3 月 31 日,京东科技控股有限公司与宿迁聚和数字企业管理有限公司之间的资产购买协议(参照表格年度报告附录 4.48 纳入此处) 20-F由注册人于2021年4月16日向美国证券交易委员会提交)
  4.41    Dada Nexus Limited与京东向日葵投资有限公司(参照表格年度报告附录4.11纳入此处)于2021年3月22日签订的股票认购协议 20-F由 Dada Nexus Limited 于 2021 年 3 月 31 日向美国证券交易委员会提交)
  4.42    快悦快递集团有限公司、宿迁京东渤海企业管理有限公司及其指定方于2020年8月12日签订的股权转让和增资协议的英文摘要。(参照表格年度报告附录4.50纳入此处) 20-F由注册人于2021年4月16日向美国证券交易委员会提交)
  4.43†    注册人与其他当事方于2021年12月29日签订的融资协议,即2,000,000美元的定期和循环信贷额度(参照表格年度报告附录4.47纳入此处) 20-F注册人于2022年4月28日向美国证券交易委员会提交)
  4.44†    京东地产、李世发先生和宇培国际投资管理有限公司于2021年9月1日签订的买卖协议(参照表格年度报告附录4.48 纳入此处) 20-F注册人于2022年4月28日向美国证券交易委员会提交)
  4.45    Dada Nexus Limited与京东向日葵投资有限公司于2022年2月25日签订的股份认购协议的修订。(参照我们于2022年3月4日向美国证券交易委员会提交的关于Dada Nexus Limited的附表13D的报告附录99.3纳入此处)
  4.46    京东公司与达达联想有限公司于2022年2月28日签订的商业合作协议的英文译本。(参照我们于2022年3月4日向美国证券交易委员会提交的关于Dada Nexus Limited的附表13D的报告附录99.4纳入此处)
  4.47    注册人子公司崔卫星和薛霞于2022年3月11日签订的创始供应商协议的关键条款的英文摘要(参照表格年度报告附录4.51纳入此处) 20-F注册人于2022年4月28日向美国证券交易委员会提交)
  4.48    注册人子公司和某些个人于2022年3月11日签订的管理供应商协议的关键条款的英文摘要(参照表格年度报告附录4.52纳入此处) 20-F注册人于2022年4月28日向美国证券交易委员会提交)
  4.49*    注册人子公司和宁波梅山宝水区德邦投资控股有限公司153名少数股东于2022年3月11日签订的少数股东协议的英文关键条款摘要
  4.50    京东物流公司与注册人子公司之间的订阅协议,日期为2022年3月25日(参照表格年度报告附录4.54纳入此处) 20-F注册人于2022年4月28日向美国证券交易委员会提交)
  4.51*    截至2022年6月29日深圳腾讯电脑系统有限公司、京东公司和重庆京东海佳签订的战略合作协议的英文译本 电子商务有限公司
  8.1*    主要子公司和合并可变利息实体清单
11.1*    注册人商业行为和道德守则

 

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数字

 

文件描述

12.1**   首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行认证
12.2**   首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行认证
13.1***   首席执行官根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条进行认证
13.2***   首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行认证
15.1*   德勤华永会计师事务所的同意
15.2*   世辉合伙人的同意
101.INS*   内联 XBRL 实例文档-此实例文档不出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中
101.SCH*   内联 XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL*   内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEF*   内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LAB*   内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE*   内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

*

此前已在原始文件中提交

**

随函提交

***

随函提供

根据《证券法》第406条,该证物的部分内容已被省略。

 

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签名

注册人特此证明其符合以20-F/A表格提交年度报告的所有要求,并且已正式促成并授权下列签署人代表其签署本年度报告。

 

JD.com, Inc.
来自:   /s/Sandy Ran Xu
姓名:   徐珊迪
标题:   首席执行官

日期:2024 年 1 月 12 日