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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
______________________
表格:10-K
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告
 
截至本财政年度止12月31日, 2023
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告
 
从2010年开始的过渡期             至今为止             
注册人、国家或其他司法管辖区
公司名称或组织名称
佣金文件编号主要行政办公室地址,邮政编码
地址和电话号码
税务局雇主身分证号码
  
1-31447CenterPoint Energy,Inc.74-0694415
(a 德克萨斯州公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克萨斯州77002
(713)207-1111
1-3187CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司22-3865106
(a 德克萨斯州有限责任公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克萨斯州77002
(713)207-1111
1-13265CenterPoint能源资源公司76-0511406
(a 特拉华州公司)
1111路易斯安那州
休斯敦,德克萨斯州77002
(713)207-1111
根据该法第12(B)条登记的证券:
注册人每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
CenterPoint Energy,Inc.普通股,面值0.01美元CNP纽约证券交易所
纽约证券交易所芝加哥证券交易所
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司6.95%2033年到期的一般抵押债券不适用纽约证券交易所
CenterPoint能源资源公司6.625厘优先债券,2037年到期不适用纽约证券交易所
根据该法第12(G)条登记的证券:

用复选标记表示注册人是否为证券法规则第405条所定义的知名经验丰富的发行人。
CenterPoint Energy,Inc.þ
不是o
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司þ
不是o
CenterPoint能源资源公司þ
不是o

如果注册人不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告,请用复选标记表示。
CenterPoint Energy,Inc.
o
不是þ
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司
o
不是þ
CenterPoint能源资源公司
o
不是þ




用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。
CenterPoint Energy,Inc.
þ
不是o
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司
þ
不是o
CenterPoint能源资源公司
þ
不是o

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
CenterPoint Energy,Inc.þ
不是o
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司þ
不是o
CenterPoint能源资源公司þ
不是o

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器加速文件管理器非加速文件服务器规模较小的报告公司新兴成长型公司
CenterPoint Energy,Inc.
þ
oo
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司oo
þ
CenterPoint能源资源公司oo
þ

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据该法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o  

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编,第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。

如果证券是根据该法第12(B)条登记的,应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。

CenterPoint Energy,Inc.
o
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司
o
CenterPoint能源资源公司
o
 

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。

CenterPoint Energy,Inc.
o
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司
o
CenterPoint能源资源公司
o

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
CenterPoint Energy,Inc.
不是þ
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司
不是þ
CenterPoint能源资源公司
不是þ

截至2023年6月30日,注册人的非关联公司持有的有投票权股票的总市值如下:
CenterPoint Energy,Inc.(使用根据1934年证券交易法颁布的规则13d-3中包含的实益所有权的定义,不包括董事和高管持有的股份)
$18,251,183,835
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司
CenterPoint能源资源公司

注明截至2024年2月12日,发行人所属普通股类别股票的每股流通股数量:
CenterPoint Energy,Inc.
631,594,706 已发行普通股,不包括作为库存股持有的1.66亿股
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司
1,000 已发行普通股,全部由CenterPoint Energy,Inc.的全资子公司Utility Holding,LLC持有。
CenterPoint能源资源公司1,000 已发行普通股,全部由CenterPoint Energy,Inc.的全资子公司Utility Holding,LLC持有。

CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.符合Form 10-K的一般指令I(1)(A)和(B)中规定的条件,因此以Form 10-K的一般指令I(2)中指定的简化披露格式提交本Form 10-K。

以引用方式并入的文件

将在2023年12月31日后120天内向美国证券交易委员会提交的与CenterPoint Energy 2024年股东年会有关的最终委托书的部分内容,通过引用并入本表格第III部分的第10项、第11项、第12项、第13项和第14项。




目录
第I部分
页面
第1项。业务
1
项目1A.风险因素
18
项目1B。未解决的员工意见
38
项目1C。网络安全
38
第二项。属性
40
第三项。法律诉讼
43
第四项。煤矿安全信息披露
43
第II部
第5项。
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
43
第6项。
[已保留]
44
第7项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
44
项目7A。关于市场风险的定量和定性披露
82
第8项。财务报表和补充数据
84
第9项。会计与财务信息披露的变更与分歧
172
项目9A。控制和程序
172
项目9B。其他信息
175
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
175
第III部
第10项。董事、高管与公司治理
176
第11项。高管薪酬
176
第12项。某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
177
第13项。某些关系和相关交易,以及董事的独立性
177
第14项。首席会计费及服务
177
第IV部
第15项。展品和财务报表附表
178
第16项。表格10-K摘要
178
 
i


词汇表
王牌负担得起的清洁能源
AFUDC施工期间使用的资金拨备
AGC美国铝业发电公司,美国铝业公司的子公司。
AI
人工智能
美国医学会资产管理协议
AMS先进的计量系统
阿海珐Arevon Energy,Inc.,由Capital Dynamic,Inc.的S美国清洁能源基础设施业务部门和Arevon Asset Management合并而成
阿罗资产报废债务
AROK资产购买协议
资产购买协议,日期为2021年4月29日,由CERC Corp.和Southern Col Midco,LLC签署,日期为2021年4月29日。Southern Col Midco,LLC是特拉华州的一家有限责任公司,也是Summit Utilities,Inc.的附属公司。
ARP替代收入计划
ASC会计准则编撰
ASU
会计准则更新
AT&T美国电话电报公司
AT&T CommonAT&T普通股
自动柜员机远期买家
美国银行、巴克莱银行、花旗银行、高盛公司、摩根大通银行、全美银行协会、瑞穗市场美洲公司、三菱UFG证券欧洲、中东和非洲公司和加拿大皇家银行
自动柜员机远期卖方
美国银行证券公司、巴克莱资本公司、花旗全球市场公司、高盛公司、摩根大通证券公司、瑞穗证券美国公司、三菱UFG证券美洲公司和加拿大皇家银行资本市场公司
自动柜员机管理员
美国银行证券公司、巴克莱资本公司、花旗全球市场公司、高盛公司、摩根大通证券公司、瑞穗证券美国公司、三菱UFG证券美洲公司和加拿大皇家银行资本市场公司
Bcf十亿立方英尺
冲浪板
CenterPoint Energy的董事会
债券公司债券公司IV和修复债券公司,均为全资拥有的、远离破产的实体,其成立的唯一目的是通过发行证券化债券购买和拥有过渡或系统恢复财产
债券公司IVCenterPoint Energy Transfer Bond Company IV,LLC,休斯顿电气的全资子公司
BTA建造转让协议
CAMT
企业替代最低税
CARE法案冠状病毒援助、救济和经济安全法
CCN
便利和必要证明
CCR燃煤残渣
塞卡清洁能源成本调整
CEIPCenterPoint能源州内管道有限责任公司,是CERC公司的全资子公司。
中心点能源CenterPoint Energy,Inc.及其子公司
CERC公司CenterPoint能源资源公司
CERCCERC Corp.及其子公司
CERCLA经修订的1980年《全面环境反应、赔偿和责任法》
CESCenterPoint Energy Services,Inc.(现在称为对称能源解决方案公司,LLC),在2020年6月1日剥离之前是CERC Corp.的全资子公司
宪章共同点查特通信公司普通股
CIP保育改善计划
天然气压缩天然气
代码经修订的1986年《国内收入法》
CODM首席运营决策者
普通股CenterPoint Energy,Inc.普通股,每股票面价值0.01美元
薪酬委员会
董事会薪酬委员会
II


词汇表
可转换票据
CenterPoint Energy的4.25%可转换优先债券将于2026年到期
新冠肺炎2019年新型冠状病毒病及其任何突变或变种,以及随后被世界卫生组织宣布为大流行的相关全球疫情
CPCN
公共便利性和必要性证明
CPP清洁电力计划
CSIA合规性和制度改进调整
DCRF分销成本回收系数
De&I理事会多样性、公平和包容性理事会
多克美国商务部
圆点美国交通部
DRR分发替换附加功能
直接序列多址接入需求侧管理调整
潜伏期德卡瑟姆
非洲经委会环境成本调整
法国电力公司可再生能源EDF可再生能源开发公司
编辑超额递延所得税
EECR能源效率成本回收
EECRF能效成本回收系数
EEFC能源效率筹资部分
Eefr能效融资骑手
ELG排污限制指引
EIA美国能源情报署
麋鹿GP合并子Elk GP Merge Sub LLC,特拉华州有限责任公司,Energy Transfer的直接全资子公司
麋鹿合并子公司Elk Merge Sub LLC,特拉华州有限责任公司,Energy Transfer的直接全资子公司
使能支持中游合作伙伴、LP
启用通用单位共同单位,代表有限合伙企业的利益
启用GPEnable GP,LLC,特拉华州有限责任公司,Enable的普通合伙人
启用合并Elk Merge Sub与Enable的合并以及Elk GP Merge Sub与Enable的合并以及Elk GP Merge Sub与Enable GP的合并,均按Enable合并协议中所载的条款和条件进行,Enable和Enable GP作为Energy Transfer的全资子公司继续存在,该协议于2021年12月2日结束
启用合并协议
能源转移、ELK合并子公司、ELK GP合并子公司之间的协议和合并计划启用、启用GP,仅就其中的第2.1(A)(I)节和仅为其中的第1.1(B)(I)节的目的启用、启用GP和仅为其中的第1.1(B)(I)节的目的启用、启用GP和仅为其中的1.1(B)(I)节的目的启用、启用GP和仅为其中的第1.1(B)(I)节的目的启用、启用GP
启用A系列首选设备Enable的10%系列A固定至浮动非累积可赎回永久优先股,代表Enable的有限合伙人权益
能源服务通过CES和CEIP主要向商业和工业客户以及电力和天然气公用事业提供具有竞争力的可变和固定价格的实物天然气供应
能源服务处置小组根据股权购买协议出售的CenterPoint Energy和CERC能源服务报告部门中的几乎所有业务
能源系统集团能源系统集团,Vectren的全资子公司
能量转移Energy Transfer LP,特拉华州的有限合伙企业
能量转移公共单位能量转移共同单位,在能量转移中代表有限的合作伙伴利益
能量转移GP
LE GP,LLC,特拉华州有限责任公司,Energy Transfer的唯一普通合伙人
能量传输系列G首选单元能量转移系列G固定利率重置累计可赎回永久优先股,代表有限合伙人在能量转移中的利益
环境保护局环境保护局
股权分配协议
股权分配协议,日期为2024年1月10日,由CenterPoint Energy、ATM管理人、ATM远期购买者和ATM远期卖方签署
股权购买协议
Vectren Energy Services和ESG Holdings Group之间的股权购买协议,日期为2023年5月21日
三、


词汇表
ERCOT德克萨斯州电力可靠性委员会
ERCOT ISOERCOT独立系统操作员
ERISA1974年《雇员退休收入保障法》
ERG员工资源组
埃罗电气可靠性组织
ESG控股集团
ESG控股集团,特拉华州有限责任公司,橡树资本管理公司的附属公司
燃料调整条款
FASB
财务会计准则委员会
2021年2月冬季风暴事件
2021年2月史无前例的极端冬季天气事件(也称为冬季风暴URI)导致发电供应短缺,包括德克萨斯州在内,美国天然气供应短缺,天然气批发价格上涨,主要原因是冰冻时间延长。
FERC联邦能源管理委员会
惠誉惠誉评级公司
表格10-K表格10-K的年报
FPA《联邦权力法案》
一般按揭一般抵押契约,日期为2002年10月10日,由CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和JPMorgan Chase Bank作为受托人,经补充
温室气体温室气体
夹点天然气可靠性基础设施计划
GWh吉瓦时
HLPSA1979年危险液体管道安全法
休斯顿电气CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司
暖通空调供暖、通风和空调
IBEW国际电气工人兄弟会
ICPA公司间权力协议
同上印第安纳州环境管理部
印第安纳州电力公司SIGECO的电力传输和配电服务,包括其发电和批发电力业务
印第安纳天然气公司印第安纳天然气公司是CERC公司的全资子公司。
印第安纳州北部印第安纳天然气公司的天然气业务
印第安纳州南部SIGECO的天然气业务
印第安纳公用事业公司印第安纳州电气、印第安纳州北部和印第安纳州南部
爱尔兰共和军《2022年通货膨胀率削减法案》
IRP综合资源计划
美国国税局美国国税局
IURC印第安纳州公用事业监管委员会
千伏千伏
LAMS资产购买协议
资产购买协议,日期为2024年2月19日,由CERC公司和LAMS买家签署
LAMS买家
Delta公用事业编号特拉华州有限责任公司LA,LLC,特拉华州有限责任公司Delta Utilities S.LA,LLC,特拉华州有限责任公司Delta Utilities MS,LLC,以及特拉华州有限责任公司Delta Shared Services Co.,LLC
LDC当地经销公司
伦敦银行同业拆借利率伦敦银行间同业拆借利率
液化天然气液化天然气
减负减少TDU可以传输和分配给客户的电量
LPSC路易斯安那州公共服务委员会
LTIP长期激励计划
MCRAMISO成本与收入调整
四.


词汇表
多点(&DOT)1944年11月1日,休斯顿照明电力公司和德克萨斯大通银行,全国协会(前身为休斯敦南得克萨斯商业国家银行)作为受托人签署的抵押贷款和信托契约,经修订和补充
合并Merge Sub与Vectren和Vectren的合并符合合并协议所载的条款和条件,Vectren继续作为尚存的公司和CenterPoint Energy,Inc.的全资子公司,于合并日期结束
合并协议截至2018年4月21日,CenterPoint Energy、Vectren和Merge Sub之间的合并协议和计划
合并日期2019年2月1日
合并子Pace Merge Sub,Inc.,印第安纳州公司,CenterPoint Energy的全资子公司
MESCenterPoint Energy Mobile Energy Solutions,Inc.(现在称为Mobile Energy Solutions,Inc.),以前是CERC Corp.的全资子公司。
MGP人工煤气厂
味噌中大陆独立系统运营商
MMBtu百万英制热量单位
MMCF百万立方英尺
穆迪穆迪投资者服务公司
MPUC明尼苏达公用事业委员会
MPSC
密西西比州公共服务公司
MVA梅加沃特安培
兆瓦兆瓦
天然气天然气分销业务
NECA全国电气承包商协会
NERC北美电力可靠性公司
NGA1938年天然气法案
NGL天然气液体
NGPA1978年天然气政策法案
NGPSA1968年《天然气管道安全法》
诺尔斯净营业亏损
NRGNRG能源公司
纽交所纽约证券交易所
OPEIU办公室和专业雇员国际联合会
奥里登
奥里登有限责任公司
起源
Origis Energy USA Inc.
OUCC印第安纳州公用事业消费者顾问办公室
OVEC俄亥俄山谷电力公司
PHMSA管道和危险材料安全管理
管道法
《2020年保护我们的管道基础设施和加强安全法案》
PPA购电协议
PRPS潜在责任方
PTCS生产税抵免
PUCO俄亥俄州公用事业委员会
PUCT德克萨斯州公用事业委员会
铁道委得克萨斯州铁路委员会
RCRA1976年《资源保护和回收法案》
注册人CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC合计
雷普零售电力供应商
复盘债券公司CenterPoint能源恢复债券公司,LLC,休斯顿电气的全资子公司
v


词汇表
重组2022年6月30日,CERC Corp.从VUH手中收购印第安纳天然气公司和VEDO公司的S共同控制权
股本回报率
ROU使用权
RRA费率调整
RSP速率稳定计划
范围1排放公司运营的直接排放源
范围2排放来自公司能源使用的间接排放源
范围3排放来自公司最终用户的间接排放源
美国证券交易委员会美国证券交易委员会
证券化债券债券公司发行的过渡和制度恢复债券以及SIGECO证券化子公司发行的SIGECO证券化债券
A系列优先股
CenterPoint Energy之前发行的A系列固定利率至浮动利率累计可赎回永久优先股,每股票面价值0.01美元,清算优先股为每股1,000美元
B系列优先股
CenterPoint Energy之前发行的7.00%B系列强制性可转换优先股,每股票面价值0.01美元,清算优先股为每股1,000美元
C系列优先股
CenterPoint Energy之前发行的C系列强制性可转换优先股,每股票面价值0.01美元,清算优先股为每股1,000美元
SIGECO南印第安纳天然气和电力公司,Vectren的全资子公司
SIGECO证券化债券
SIGECO证券化子公司2023-A系列高级担保证券化债券
SIGECO证券化子公司
SIGECO Securitization I,LLC,SIGECO的直接全资子公司
软性有担保的隔夜融资利率
标普(S&P)标准普尔全球评级公司是标准普尔全球公司的一个部门。
SRC销售对账组件
待定待定
TCJA税改立法非正式地称为2017年减税和就业法案
TCO输电服务成本
TCRF输电成本回收系数
TDSIC输电、配电和存储系统改进费
TDU输电和配电公用事业
TEEEF根据《公用事业监管法》39.918条租赁的“临时紧急电力能源设施”的资产或成本,也称为移动发电。
德克萨斯RE
德克萨斯可靠性实体
主题326
会计准则更新2016-13-金融工具-信贷损失(主题326):金融工具信贷损失的计量
TSA运输安全管理局
USW美国钢铁工人联合会
UWUA美国公用事业工人工会
公用事业控股公用事业控股公司,CenterPoint Energy的全资子公司
维克特伦Vectren,LLC于2022年6月30日将其公司结构从Vectren Corporation转变为有限责任公司,于合并日期为CenterPoint Energy的全资子公司,重组后由CenterPoint Energy通过Vectren附属公用事业公司间接持有。
Vectren能源服务公司
Vectren Energy Services Corporation是印第安纳州的一家公司,也是CenterPoint Energy的全资子公司
VedoVectren Energy Delivery of Ohio,LLC,该公司于2022年6月13日将其公司结构从俄亥俄州的Vectren Energy Delivery Inc.转变为有限责任公司,该公司以前是Vectren的全资子公司,于2022年6月30日被CERC收购
VIE可变利息实体
维斯特拉能源公司
总部位于德克萨斯州的能源公司专注于竞争激烈的能源和发电市场。
VRP自愿补救计划
VI


词汇表
嗯,嗯Vectren Utility Holdings,LLC于2022年6月30日将其公司结构从Vectren Utility Holdings,Inc.转变为有限责任公司,Vectren的全资子公司
WBD常见华纳兄弟探索公司A系列普通股
冬季风暴埃利奥特2022年12月21日至26日,一场历史性的温带气旋在美国大部分地区和加拿大部分地区造成了冬季风暴条件,包括暴风雪、大风、降雪和创纪录的寒冷气温。
ZENS2029年到期的2.0%零溢价可交换次级债券
ZENS相关证券
截至2023年12月31日和2022年12月31日,由AT&T Common、Charge Common和WBD Common组成
2022表格10-K
截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告
2022年年金提升2022年12月从一家保险公司购买的不可撤销的团体年金合同,以转移CenterPoint Energy养老金计划的1.38亿美元未偿还福利义务

第七章


 关于前瞻性信息的警示声明

注册人不时就其预期、信念、计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他非历史事实的陈述发表声明。这些陈述是1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。实际结果可能与这些陈述明示或暗示的结果大不相同。你通常可以通过“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“目标”、“将会”或其他类似的词语来识别前瞻性陈述。

注册人的前瞻性陈述基于管理层的信念和假设,基于管理层在作出陈述时可合理获得的信息。注册人提醒您,对未来事件的假设、信念、预期、意图和预测可能并经常与实际结果大相径庭。因此,注册人不能向您保证实际结果与注册人的前瞻性陈述中明示或暗示的结果不会有实质性差异。在本10-K表格中,除文意另有所指外,术语“我们”、“我们”和“我们”均用作对CenterPoint Energy,Inc.及其合并子公司的简称,包括休斯顿电气、CERC和SIGECO。

可能导致实际结果与注册人的前瞻性陈述明示或暗示的结果不同的一些因素在本报告第二部分第1a项“风险因素”和本报告第二部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--影响未来收益的某些因素”和“-流动资金和资本资源--其他可能影响现金需求的因素”中的“风险因素”项下描述,这些讨论在此引用以供参考。

你不应该过分依赖前瞻性陈述。每一份前瞻性陈述仅在特定陈述日期发表,注册人不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
 
风险因素摘要

投资CenterPoint Energy的证券涉及很大程度的风险。以下是在评估CenterPoint Energy及其普通股时需要考虑的某些风险因素的摘要。然而,这份清单并不是详尽的。在投资CenterPoint Energy之前,请仔细考虑下文和第1A项中讨论或引用的风险因素。这份合并报告的10-K表格中的“风险因素”。如果以下和第1A项中讨论的任何风险。如果“风险因素”实际发生,CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC的业务、财务状况、运营结果或现金流可能会受到不利影响。在这种情况下,CenterPoint Energy可能无法为其普通股支付股息,或者其普通股的交易价格可能会下降。

影响运营的风险因素

发电、输电和配电(CenterPoint Energy和休斯顿电气)

发电设施的中断、发电不足或监管当局发布的指令可能会导致休斯顿电气和印第安纳电气提供输电和配电服务的能力中断,并对它们的声誉、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
休斯顿电气的应收账款主要集中在少数代表中,这些应收账款的任何延迟或违约都可能对休斯顿电气的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。
印第安纳电力公司执行其发电过渡计划,包括其IRP,面临各种风险,包括及时收回资本投资,以及与开发和/或建设新发电设施的时间和成本有关的成本和风险增加。
极端天气事件的发生,包括冬季风暴和创纪录的高温,或其他原因,可能会导致德克萨斯州电力市场的额外改革,如果实施一些措施,可能会对休斯顿电气产生不利影响。
休斯顿电气使用TEEEF面临各种风险,包括未能获得和部署足够的TEEEF资源、潜在的性能问题以及对休斯顿电气部署资源(包括资源的规划、执行和有效性)的指控、监管和环境要求以及资本的及时回收。

VIII


天然气(CenterPoint Energy和CERC)

获得天然气供应以及管道输送和储存能力是为天然气客户提供可靠服务的重要组成部分。
天然气受到天然气价格波动的影响,这可能会影响其供应商和客户履行义务的能力,也可能会影响其运营,这可能会对CERC的财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。
天然气必须与替代能源竞争,这可能导致输送的天然气减少,并对CenterPoint Energy和CERC的财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。

影响监管、环境和法律风险的风险因素

对注册人的电力和天然气业务的费率监管可能会推迟或剥夺他们赚取预期回报和完全及时收回成本的能力。
我们受到环境法律法规产生的运营和财务风险和责任的影响,包括CCR的监管、气候变化立法和某些旨在限制化石燃料使用的地方举措。
CenterPoint Energy面临与实施和努力实现其碳减排目标相关的运营和财务风险和责任。
我们卷入了许多法律诉讼,其结果是不确定的,而对我们不利的解决方案可能会对我们的财务业绩产生负面影响。

影响金融、经济和市场风险的风险因素

全球供应链中断可能导致商品和服务价格上涨,并影响我们的运营,这可能会对我们执行资本计划的能力以及我们的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有营业收入都来自子公司,并通过子公司持有几乎所有资产。因此,CenterPoint Energy依赖子公司的业绩和分配来履行其付款义务并支付普通股股息,而适用法律或合同限制的条款可能会限制这些分配的金额。
如果我们无法在可接受的条件下安排未来的融资,我们为资本支出融资或为未偿债务再融资的能力可能会受到限制。
如果CenterPoint Energy在ZEN于2029年到期之前赎回ZEN,其最终的纳税义务和赎回付款将导致大量现金支付,这将对其现金流产生不利影响。同样,ZENS持有者大量交换ZEN可能会对CenterPoint Energy的现金流产生不利影响。

影响安全和安保风险的风险因素

注册人的业务存在安全风险。
网络攻击、物理安全漏洞、恐怖主义行为或其他中断可能会对我们的声誉、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。

一般风险和其他风险

我们的收入和运营结果是季节性的。
气候变化可能会对我们业务的财务业绩产生不利影响,并导致更频繁、更严重的天气事件,这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。
老化的基础设施可能会导致成本增加和运营中断,这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们的企业将继续不得不适应技术变化,可能不会成功,或者可能不得不招致巨额支出来适应技术变化。
IX


第I部分

第1项。业务

这份合并后的10-K表格由三家注册人单独提交:CenterPoint Energy,Inc.、CenterPoint Energy Houston Electric、LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息仅由该注册人自己提交。每个注册人都不会就除自身或其子公司以外的其他注册人或CenterPoint Energy的子公司的信息做出任何陈述。除综合财务报表附注13所述外,登记人对任何其他登记人的债务证券并无责任,而该等债务证券的持有人在就该等证券作出决定时,不应考虑除债务人外的任何登记人的财务资源或经营成果。

对CenterPoint Energy合并财务信息的讨论包括休斯顿电气公司和CERC的财务结果,这两家公司与CenterPoint Energy一起统称为注册人。在适当的情况下,与特定登记人有关的信息已被分开并贴上标签。除非上下文另有说明,否则对休斯顿电气和CERC的具体提及也与CenterPoint Energy有关。在本10-K表格中,术语“我们”、“我们”和“我们”用作对CenterPoint Energy,Inc.及其合并子公司的简称。

我们的业务

概述

CenterPoint Energy是一家公共事业控股公司。CenterPoint Energy的运营子公司拥有和运营输电、配电和发电设施以及天然气分销设施。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的间接全资子公司包括:

休斯顿电气公司为ERCOT地区的输电服务客户提供电力传输服务,并为包括休斯顿市在内的德克萨斯州墨西哥湾沿岸地区的代表提供配电服务。债券公司是全资拥有的、远离破产的实体,完全为了通过发行证券化债券购买和拥有过渡或系统恢复财产的目的而成立。

CERC Corp.(I)直接拥有和运营路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州和德克萨斯州的天然气分配系统,(Ii)通过Indiana Gas和VEDO间接拥有和运营印第安纳州和俄亥俄州的天然气分配系统,(Iii)通过CEIP与各种州际和州内管道公司建立互联,拥有和运营永久管道连接。

SIGECO为位于印第安纳州西南部埃文斯维尔及其附近的电力和天然气客户提供能源输送服务,并拥有和运营发电资产,以服务于其电力客户,并在电力批发市场优化这些资产。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的可报告部门为电力、天然气和企业等。休斯顿电气和CERC各由一个可报告的部门组成。有关CenterPoint Energy可报告部门的说明,请参阅附注17。有关按部门划分的净收入的讨论,请参阅本报告第二部分项目7中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--按可报告部门划分的经营结果”。

停产业务。我们不时会考虑收购或处置资产或业务。关于停产业务和资产剥离的讨论,见合并财务报表附注4。

随后发生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。

注册人的主要执行办公室位于德克萨斯州休斯敦路易斯安那州1111号,邮编:77002(电话号码:713207-1111)。

我们在我们的互联网网站上免费提供我们关于Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告以及根据第13(A)或15(D)节提交或提交的报告的修正案。
1


1934年证券交易法修正案,在我们以电子方式向SEC提交或提供此类报告后,在合理可行的情况下尽快提交。美国证券交易委员会维护一个互联网网站,其中包含报告,代理和信息声明,以及有关发行人的其他信息,这些信息以电子方式向美国证券交易委员会提交,网址为http://www.sec.gov。此外,我们在我们的互联网网站上免费提供:

我们的首席执行官和高级财务官的道德准则;

我们的道德和合规守则;

我们的供应商行为准则;

我们的企业管治指引;以及

我们董事会的审计、薪酬、治理、环境和可持续发展委员会的章程。

任何股东如提出要求,可向本公司索取任何此等文件的印刷本。我们的首席执行官和高级财务官的道德守则的更改或豁免,以及我们的董事或高管的道德和合规守则的豁免,将在更改或豁免后五个工作日内发布在我们的互联网网站上,并保存至少12个月或及时报告表格8-K中的第5.05项。

我们的网站地址是Www.centerpointenergy.com.投资者还应该注意到,我们在美国证券交易委员会备案文件、新闻稿和公开电话会议中宣布重大财务信息。根据美国证券交易委员会的指引,我们可以使用我们网站的投资者关系部分与我们的投资者进行沟通。在那里张贴的财务和其他信息可能被认为是重要信息。除在此明确声明的范围外,我们网站上的文件和信息不包含在此作为参考。

电力(CenterPoint Energy)

电气可报告部门由休斯顿电气和印第安纳电气组成。

有关电气可报告部分的属性的信息,请阅读本报告第2项中的“Properties-Electric(CenterPoint Energy And Houston Electric)”,该信息通过引用并入本文。

休斯顿电气(Huston Electric,CenterPoint Energy和休斯顿电气)
 
休斯顿电气是一家输电和配电电力公用事业公司,完全在德克萨斯州境内运营。休斯顿电力公司不直接零售或批发电能,也不拥有或经营除TEEEF以外的任何发电设施。

电力传输
 
代表REPS,休斯顿电力公司将电力从发电厂输送到变电站,从一个变电站输送到另一个变电站,并向零售电力客户提供69千伏或以上的电力,这些客户在休斯顿电气认证的服务区域内的各个地点供电。休斯顿电力公司建造和维护输电设施,并根据PUCT批准的关税提供输电服务。

配电
 
休斯顿电气的配电网络通过配电变电站从输电网接收电力,并通过配电馈线将低压电力从变电站输送到零售电力客户,从而为其认证服务区的代表输送电力。休斯顿电气的业务包括配电设施的建设和维护、计量服务、停电响应服务和呼叫中心运营。休斯顿电气根据PUCT批准的关税提供配电服务。PUCT规则和市场协议管理分销公司和其他市场参与者的商业运营。这些服务的费率是根据在拥有原始管辖权的市政当局和PUCT进行的费率诉讼程序确定的。
2


债券公司

休斯顿电力公司拥有由债券公司组成的特殊目的子公司,并将其合并。这些合并的特殊目的子公司是完全拥有的破产远程实体,其目的是通过发行证券化债券购买和拥有过渡或系统恢复财产,并进行附带活动。债券公司IV发行的证券化债券通过向休斯顿电气服务区域内的客户收取费用来偿还。于2022年8月15日,恢复债券公司于到期时悉数偿还其最后一笔未偿还系统恢复债券。有关债券公司四发行的证券化债券及截至2023年及2022年12月31日的未偿还余额的进一步讨论,请参见合并财务报表附注13。

顾客
 
休斯顿电气为德克萨斯州墨西哥湾沿岸附近的几乎所有休斯顿/加尔维斯顿大都市区提供服务。休斯顿电气的客户包括向休斯顿电气认证服务区内的计量客户销售电力的销售代表,以及位于休斯顿电气认证服务区外的市政当局、电力合作社和其他配电公司。每个代表都得到了PUCT的许可,并且必须符合PUCT制定的最低信用标准。休斯顿电气没有与任何客户签订长期合同。它使用连续的计费周期运行,每个工作日进行仪表读数并将发票分发给销售代表。有关休斯顿电气主要客户的信息,请参阅合并财务报表附注17。

下表反映了截至2023年12月31日休斯顿电力服务区的代表和计量客户数量:
 销售代表住宅商业/
工业
客户总数
得克萨斯州墨西哥湾沿岸65 2,455,309 308,226 2,763,535 

竞争
 
休斯顿电气的服务区内没有其他输电和配电设施。对于另一家输电和配电服务提供商在休斯顿电气公司的领土上提供此类服务,它将被要求从PUCT获得便利和必要性证书,并且根据设施的位置,还可能被要求从一个或多个市政当局获得特许经营权。休斯顿电气目前不知道有任何其他方打算在其服务区进入这项业务。分布式发电(即位于用电地点或附近的发电)可能会导致对休斯顿电气配电服务的需求减少,但到目前为止还不是一个重要因素。
季节性
 
休斯顿电气的收入主要来自它向每个代表收取的电费,这些费率是根据代表该代表输送的电量收取的。休斯顿电气的收入和运营业绩受到季节性、天气状况和其他用电量变化的影响,通常在较温暖的月份收入较高,因为有更多的电力用于降温。

特许经营权
 
休斯顿电气在其服务区域内拥有某些合并市政当局的非独家特许经营权。作为支付费用的交换,这些特许经营权使休斯顿电力公司有权使用这些市政当局的街道和公共通行权来建设、运营和维护其输电和配电系统,并使用该系统进行电力输送业务和特许经营权允许的其他目的。特许经营权的期限各不相同,通常从30年到40年不等。

3


印第安纳电气(Indiana Electric)(CenterPoint Energy)

Indiana Electric由SIGECO的输电和配电服务组成,包括其发电和批发电力业务。截至2023年12月31日,Indiana Electric为以下公司提供电力服务:
 住宅商业/工业客户总数
印第安纳州西南部133,201 19,292 152,493 

系统负载

以下是2023年8月25日系统夏季高峰时的总负荷和相关备用裕度,单位为兆瓦,高峰时的备用裕度除外。
2023
高峰期总负荷1,020 
发电能力1,205 
采购供应量(有效产能)(1)
659 
可中断合同&直接负荷控制
总供电能力1,868 
高峰时的储备利润率83 %

(1)印第安纳电力公司从2023-2024年MISO规划年开始采购双边产能合同,以支持发电过渡。这些合同是在MISO转移到季节性建筑之前获得的,这使得几台发电机组可以在夏季获得认证,而根据MISO以前的年度建筑,这些机组不会获得任何认证。这导致储备利润率在夏季高于正常水平,但仅限于夏季。

2022-2023年冬季高峰负荷约为785兆瓦,出现在2022年12月23日。

太阳能

印第安纳电力公司已经签订了各种PPA,以购买太阳能,以满足其下表所述的未来发电需求。

PPA,带位置预计启用日期容量
(兆瓦)
期限(年)
克洛妮拉印第安纳州沃里克县2025100 25
奥里登印第安纳州弗米尔县2025185 15
起源印第安纳州诺克斯县2025150 20
435 

有关印第安纳电力公司太阳能活动的更多信息,请参阅本报告第二部分项目7中的“项目2.物业”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--流动性和资本资源--监管事项”,这两个项目的讨论内容在此引用作为参考。
煤炭采购

燃煤发电站的煤炭由附近煤矿的运营商供应,因为印第安纳州南部地区有大量的煤炭储量。主要供应商占印第安纳电力公司煤炭采购量的10%以上。 截至2023年12月31日止年度,日出LLC占Indiana Electric煤炭采购量的98%,其余2%从其他供应商购买。

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下表呈列有关截至二零二三年十二月三十一日止年度的煤炭采购及截至二零二三年十二月三十一日的煤炭库存的资料。
(以吨为单位,不包括每吨平均成本)
购买用于发电的煤炭1,945,593 
截至2023年12月31日煤炭库存
345,784 
吨煤平均成本$55.26

确定采购供应

Indiana Electric签订长期采购供应协议,以满足其发电需求,披露如下:

燃料类型提供商位置合同到期容量
(兆瓦)
在2023年购买
(GWh)
煤,煤
OVEC (1)
印第安纳州和俄亥俄州不适用32 186 
本顿县风电场有限责任公司印第安纳州本顿县202830 76 
Fowler Ridge II风电场有限责任公司印第安纳州本顿/蒂佩卡诺县202950 116 
112 378 

(1)作为其电力投资组合的一部分,印第安纳电气在OVEC中持有1.5%的股份。根据其参与OVEC与其股东公司之间的ICPA,印第安纳电气有权获得OVEC发电能力产出的1.5%,以及OVEC运营费用和债务的1.5%的份额。

味增相关活动

印第安纳电气是MISO的成员,MISO是FERC批准的地区性输电组织。MISO满足中大陆大部分地区的电力传输需求,并对印第安纳电力公司的电力传输设施以及该地区的其他公用事业公司保持运营控制。印第安纳电力公司是MISO能源市场的积极参与者,在该市场中,它将自己的发电量竞标到提前一天和实时市场,并以MISO市场确定的位置边际价格为其零售客户购买电力。与MISO有关的买卖交易使用MISO提供的结算信息进行记录。这些买入和卖出交易至少按每小时净仓位计算。

截至2023年12月31日的年度与MISO有关的活动如下:
在GWh中
净购买量(1)
397 
净销售额(2)
510 

(1)表示从味佐购买的数量超过售出给味佐的代数时的音量间隔。
(2)表示对味增的销售额超过从味增购买的音量间隔。

互联互通

截至2023年12月31日,印第安纳电力公司已与路易斯维尔燃气电力公司、杜克能源共享服务公司、印第安纳波利斯电力电力公司、Hoosier Energy农村电力合作社公司和大河电气公司互联,提供在高峰负荷期间同时交换约645兆瓦的能力。印第安纳电力公司作为MISO的成员,已将互通设施的运营控制权和自己的输电资产移交给MISO。印第安纳州电力公司与MISO一起,必须按照NERC可靠性标准运行大宗电力传输系统。因此,交换能力根据区域输电系统配置、发电调度、季节性设施额定值和其他因素而有所不同。印第安纳电气符合NERC颁布的可靠性标准。
5



SIGECO证券化子公司

SIGECO有一家特殊目的子公司SIGECO证券化子公司,并对其进行了合并。这家合并的特殊目的子公司是一家全资拥有、远离破产的实体,成立的唯一目的是促进2023年第二季度与通过发行SIGECO证券化债券完成报废SIGECO的A.B.Brown燃煤发电设施相关的合格成本的证券化融资。SIGECO证券化债券的债务通过向印第安纳电气服务地区的客户收取费用来偿还。有关SIGECO证券化债券和截至2023年12月31日的未偿还余额的进一步讨论,请参阅合并财务报表附注13。

竞争

印第安纳州电力公司的服务区内没有其他输电和配电设施。印第安纳电力公司是一家垂直整合的公用事业公司,拥有公用事业公司的发电、输电和配电组件。

如果另一家输电和配电服务提供商在印第安纳州电力公司的领土上提供此类服务,则需要获得IURC对此类服务领土的批准。印第安纳州的服务区域证书是独家的。分布式发电(即位于消费点或附近的发电)可能会导致对印第安纳电力公司配电服务的需求减少,但到目前为止还不是一个重要因素。

季节性

印第安纳电力的收入主要来自其服务区域内的客户根据其输送的电量向客户收取的电费。印第安纳电力的收入和运营结果受季节性、天气条件和其他用电量变化的影响,收入通常在较温暖的月份和较凉爽的月份较高,因为较温暖的月份用于制冷目的的电力较多,而较凉爽的月份用于取暖的电力较多。

天然气(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然气从事受监管的州内天然气销售,以及住宅、商业、工业和运输客户的天然气运输和储存。CenterPoint Energy和CERC的天然气公司通过CEIP与各种州际和州内管道公司互连,提供永久性管道连接。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然气公司还在明尼苏达州通过第三方向印第安纳州、密西西比州、俄亥俄州和德克萨斯州的天然气客户提供服务,包括住宅家电维修和维护服务,以及暖通空调设备销售和家庭维修保护计划。

有关天然气可报告部分的属性的信息,请阅读本报告第2项中的“属性-天然气(CenterPoint Energy和CERC)”,该信息通过引用并入本文。

2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。
6


顾客

下表反映了截至2023年12月31日,按州划分的CenterPoint Energy和CERC天然气客户数量:
 住宅商业/
工业/运输
客户总数
印第安纳州(印第安纳天然气公司)597,315 55,171 652,486 
路易斯安那州230,833 16,204 247,037 
明尼苏达州848,909 72,634 921,543 
密西西比州122,306 13,140 135,446 
俄亥俄州308,622 24,543 333,165 
德克萨斯州1,797,403 111,543 1,908,946 
CERC天然气总量3,905,388 293,235 4,198,623 
印第安纳州(SIGECO)104,725 10,606 115,331 
总中心点能源天然气4,010,113 303,841 4,313,954 

每个州服务的最大大都市区是德克萨斯州的休斯顿、明尼苏达州的明尼阿波利斯、路易斯安那州的什里夫波特、密西西比州的比洛克西、印第安纳州的埃文斯维尔和俄亥俄州的代顿。

下表反映了截至2023年12月31日的年度按客户类型划分的总吞吐量的百分比。
 中心点能源CERC
住宅32 %33 %
商业/工业和交通运输68 %67 %
总吞吐量100 %100 %

季节性

向居民客户销售天然气以及向商业和工业客户销售和运输天然气的需求是季节性的,并受到天气状况变化的影响。2023年,CenterPoint Energy和CERC天然气总产量的约65%和66%分别发生在第一季度和第四季度。这些模式反映了在较冷的月份对取暖用天然气的更高需求。

供应和运输

2023年,CenterPoint Energy的天然气几乎购买了其所有天然气供应,合同的剩余期限从几个月到三年不等。主要供应商是那些占CenterPoint Energy或CERC年度天然气供应采购量超过10%的供应商。

截至2023年12月31日的年度天然气主要供应商如下:

 中心点能源CERC
田纳斯卡营销风险投资有限责任公司39 %44 %
麦格理能源有限责任公司15 %19 %
科赫能源服务有限责任公司%10 %
*主要供应商合计62 %73 %

许多其他供应商提供了CenterPoint Energy和CERC剩余的天然气供应要求。

CenterPoint Energy和CERC的天然气公司通过各种州内和州际管道运输天然气,合同的剩余期限从一年到十年不等。CenterPoint Energy和CERC的天然气公司预计,这些天然气供应和运输合同将在到期前续签或更换。
7



CenterPoint Energy和CERC的天然气根据提交给和/或提交给每个州监管机构的年度天然气供应计划,积极参与大宗商品价格稳定。这些稳定价格的活动包括使用储存天然气,并与CenterPoint Energy和CERC的天然气实物天然气供应商签订合同,制定结构性价格(例如,固定价格、无成本管圈和上限)。他们的天然气供应计划通常要求以某种方式稳定50%-75%的正常冬季供应。
CenterPoint Energy和CERC的天然气业务所在州的法规允许它们将天然气成本的变化,包括与指数定价的实物供应相关的金融衍生品的节省和成本,根据其价格中购买天然气的调整条款转嫁给客户。根据司法管辖区的不同,购买天然气的调整系数会定期更新,从每月到每半年不等。向客户收取的天然气成本的变化将受到适用监管机构的审查。
CenterPoint Energy和CERC的天然气使用各种第三方存储服务或拥有的天然气存储设施来满足高峰日的需求,并管理因天气变化而导致的日常需求变化。CenterPoint Energy和CERC的天然气公司还可能不时用储存的液化天然气和丙烷-空气工厂的生产来补充合同供应和储存。

在持续的基础上,CenterPoint Energy和CERC的天然气公司签订合同,提供足够的供应和管道能力,以满足客户的要求。然而,由于天气条件、交通限制和其他事件,有限的服务中断可能会不时发生。由于这些因素,天然气供应可能不时变得不可用,或者价格可能会因临时供应限制或其他因素而迅速上涨。
CenterPoint Energy和CERC的天然气业务继续利用与印第安纳州、路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州和德克萨斯州的公用事业分销服务相关的AMA。一般来说,资产管理协议是CenterPoint Energy和CERC的天然气公司与资产管理公司之间的合同,旨在转移营运资本义务并最大限度地利用资产。在这些协议中,CenterPoint Energy和CERC的天然气同意向其他方释放运输和储存能力,以管理CenterPoint Energy和CERC的天然气的天然气储存、供应和交付安排,并在CenterPoint Energy和CERC的天然气不需要时将释放的能力用于其他目的。CenterPoint Energy和CERC的天然气可能会从资产管理公司获得补偿,补偿方式是在AMA有效期内支付的款项。CenterPoint Energy和CERC的天然气有义务购买根据这些AMA发放给资产管理公司的冬季储存要求。AMA的任期各不相同,其中最长的将于2029年到期。根据协议的规定,CenterPoint Energy和CERC的天然气要么向资产管理公司出售天然气,并同意以相同的成本在全年回购等量的天然气,要么干脆在每个交货点从资产管理公司购买其全部天然气需求。有关该等资产管理协议下的未清偿款项,请参阅综合财务报表附注13。

竞争
 
CenterPoint Energy和CERC的天然气主要与替代能源竞争,如电力和其他燃料来源。在一些地区,州内管道、其他天然气分销商和营销商也直接竞争向最终用户销售天然气。此外,由于联邦法规影响到州际管道,在这些管道上运营的天然气营销者可能能够绕过CenterPoint Energy和CERC的天然气设施,直接向商业和工业客户销售、销售和/或运输天然气。

公司和其他(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy的公司和其他业务包括支持CenterPoint Energy业务运营的企业支持业务,还包括用于业务运营的写字楼和其他房地产。CenterPoint Energy的公司和其他服务还包括能源系统集团的能源绩效合同和可持续基础设施服务,直至2023年6月30日,即能源系统集团的出售日期。

监管

注册人受到各种联邦、州和地方政府机构的监管,包括下文所述的法规。以下讨论基于截至2023年12月31日注册人业务的监管。

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联邦能源管理委员会

根据NGA和修订后的NGPA,FERC拥有管辖权,以监管州际商业中的天然气运输和州际商业中转售的天然气,这些天然气不是首次销售。除其他事项外,联邦能源管制委员会对州际商业中用于天然气运输和储存的管道和相关设施的建设进行管理,包括延长、扩建或废弃这些设施。FERC还监管州际商业中的电力传输和批发销售、电力公司的合并、收购和公司交易、能源市场、可靠性标准以及受FERC监管的公用事业公司发行短期债务。FERC有权禁止与FERC监管的交易相关的市场操纵,进行审计和调查,并对违反FERC规则或命令的法定行为和违反FERC规则或命令的行为处以重大民事处罚(每次违规最高可达每天约160万美元,可定期调整以应对通胀)。

印第安纳电力公司是FPA下的一家“公用事业公司”,受到FERC的监管。根据FPA,休斯顿电气不是“公用事业”,因此,它一般不受FERC的监管,尽管它的某些交易受到FERC有限管辖权的约束。FERC在确保电力传输服务的可靠性方面负有一定的责任,包括由休斯顿电气公司和ERCOT内的其他公用事业公司拥有的传输设施。FERC已指定NERC为ERO,在FERC的监督下,为大宗电力系统的所有所有者、运营商和用户发布标准。ERO和FERC有权(A)对未能遵守核定标准的适用实体处以罚款和其他制裁,以及(B)审计遵守核定标准的情况。FERC已批准NERC将ERCOT中的可靠性授权给德克萨斯州RE,并将MISO中的可靠性授权给Reliability First Corporation。休斯顿电气和印第安纳电气都没有预料到NERC提出并得到FERC批准的可靠性标准将对他们的运营产生实质性的不利影响。鉴于休斯顿电气和印第安纳电气需要额外支出以遵守这些标准,预计休斯顿电气和印第安纳电气将寻求通过分别向ERCOT和MISO内的所有配电服务提供商收取输电费用来收回这些成本。

作为一家公用事业控股公司,根据2005年《公用事业控股公司法》,CenterPoint Energy及其合并子公司必须遵守报告和会计要求,并被要求保存某些账簿和记录,并在某些情况下提供给FERC和州监管机构进行审查。

关于注册人正在进行的监管程序的讨论,请参阅本报告第二部分项目7中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--流动性和资本资源--监管事项”。

州和地方法规-电力传输和配电(CenterPoint Energy和休斯顿电气)

休斯顿电气是ERCOT的成员,ERCOT是德克萨斯州大部分地区成员电力系统的独立系统运营商和地区可靠性协调员。ERCOT市场约占德克萨斯州电力需求的90%,是美国最大的电力市场之一。ERCOT市场在NERC制定的可靠性标准下运行,由FERC批准,并由德克萨斯州RE监督和执行。PUCT对ERCOT市场拥有主要管辖权,以确保该州主要互联电网的电力供应充足和可靠。

ERCOT ISO负责运营ERCOT市场上的大宗电力供应系统。休斯顿电气的输电业务以及德克萨斯州输电设施的其他所有者的输电业务支持ERCOT ISO的运营。休斯顿电力公司与ERCOT ISO和其他ERCOT公用事业公司一起规划、设计、获得监管机构的批准并建造必要的新输电线路,以提高批量电力传输能力并消除ERCOT输电电网的现有限制。

休斯顿电气根据PUCT发布的CCN进行运营,该CCN涵盖其目前的服务区域和设施。根据服务成本费率规定,PUCT和某些市政当局有权设定休斯顿电气提供的费率和服务条款。休斯顿电气在其服务区域内拥有某些合并市政当局的非独家特许经营权。作为支付费用的交换,这些特许经营权使休斯顿电力公司有权使用这些市政当局的街道和公共通行权来建设、运营和维护其输电和配电系统,并使用该系统进行电力输送业务和特许经营权允许的其他目的。特许经营权的期限各不相同,通常从30年到40年不等。

在ERCOT中,最终用户直接从获得认证的代表那里购买电力。休斯顿电气向住宅和小型商业客户的销售代表收取的配电费主要是根据输送的电量计算的,而
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大多数大型商业和工业客户的分销费率主要基于高峰需求。休斯顿电气服务区的所有代表为输电和配电服务支付相同的费率和其他费用。这一受监管的交付费用可以包括输电和配电费率(包括市政特许经营费)、用于收回已反映在基本配电费率上的增量配电投资资本的DCRF机制、用于收回与租赁和运营TEEEF相关的成本的TEEEF机制、用于收回输电服务提供商开具的经批准的批发输电成本变化的TCRF机制、与南得克萨斯核电站退役相关的核退役费用、EECRF费用、以及与监管资产证券化、搁浅成本和恢复成本相关的费用。向配电公司收取的输电费率是根据“邮资”费率传输的电量,该费率不随电能传输距离而变化。ERCOT的所有配电公司向休斯顿电气支付相同的费率和其他输电服务费用。

在IURC的批准下,印第安纳电气成为MISO的成员,MISO是FERC批准的地区性输电组织。MISO满足中大陆大部分地区的电力传输需求,并对印第安纳电力公司的电力传输和发电设施以及该地区其他公用事业公司的设施保持运营控制。印第安纳电力公司是MISO能源市场的积极参与者,将其拥有的发电竞标到次日和实时市场,并以MISO市场决定的位置边际价格为其零售客户购买电力。印第安纳电力公司还从其他成员使用印第安纳电力公司的输电系统中获得输电收入。一般来说,这些传输收入以及MISO收取的成本被视为基本费率的组成部分,与基本费率中包含的任何差异都将通过跟踪机制从零售客户那里收回或退还给零售客户。

有关休斯敦电气和印第安纳电气正在进行的某些监管程序的讨论,请参阅本报告第二部分第7项中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析--流动性和资本资源--监管事项”,该讨论被并入本文作为参考。

州和地方法规-发电(中心点能源)

从印第安纳电力公司可用的发电资源中获得的能源和容量主要用于满足印第安纳电力公司特许服务区域内的零售电力客户的需求。印第安纳电力公司发电设施的运营成本通过IURC批准的基本费率以及定期费率回收机制收回,这些机制包括CECA、ECA、FAC、MCRA和RCRA机制。被IURC认为不合理或轻率的成本可能不能通过零售电价收回。印第安纳州电力公司还从MISO获得收入,以补偿发电设施为输电系统提供的好处。印第安纳州电力公司发电设施的能源销售收入超过零售客户的要求,由印第安纳州电力公司和零售电力客户分享。

印第安纳州电力公司拥有和运营的发电设施受美国环保局和美国环保署执行的各种环境法规的约束。印第安纳州电力公司发电设施的运营受到环境保护局和环境与环境保护局的监管,因为它涉及到从发电设施中排放成分。有关进一步讨论,请参阅下面的“我们的业务-环境事项”。

关于印第安纳电力公司正在进行的监管程序的讨论,请参阅本报告第二部分第7项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--流动性和资本资源--监管事项”,该讨论通过引用并入本文。

州和地方法规-天然气(CenterPoint Energy和CERC)

在CenterPoint Energy和CERC的天然气提供天然气分销服务的几乎所有社区,它们都是根据州和地方当局获得的特许经营权、证书或许可证进行运营的。特许经营权的原始条款,到期日期各不相同,通常从20年到30年不等。CenterPoint Energy和CERC的天然气预计将能够续签即将到期的特许经营权。在大多数情况下,提供天然气公用事业服务的特许经营权并不是独家的。

几乎所有的CenterPoint Energy和CERC的天然气都受到相关州公用事业委员会和德克萨斯州保留原始管辖权的市政当局的服务成本率监管。在其运营所在的某些司法管辖区,CenterPoint Energy和CERC的天然气公司设有年度费率调整机制,根据投资资本、赚取的股本回报率或实际实现的利润率的某些变化,调整费率。
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关于CenterPoint Energy和CERC的天然气公司正在进行的监管程序的讨论,请参阅本报告第二部分第7项中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-监管事项”,该讨论被并入本文作为参考。

交通部(CenterPoint Energy和CERC)
根据NGPSA和HLPSA,CenterPoint Energy和CERC受到PHMSA的监管。NGPSA通过交通部将管理天然气管道的权力下放给PHMSA。HLPSA通过交通部授权PHMSA制定、规定和执行通过管道运输危险液体的联邦安全标准。每隔四年,PHMSA就会被国会重新授权,随之而来的是国会为监督天然气和危险液体管道而提出的立法要求的变化。2020年,《管道法》颁布。《管道法案》重新授权PHMSA到2023年,并对该机构施加了一些新的任务。该法律建立了PHMSA技术试点,授权了新的空闲管道运营状态,并包含了在PHMSA执行程序期间对运营商的过程保护。管道法第114条是天然气管道运营的自我授权规则,如CERC的管道运营,重点是在正常运营期间消除或减少排放的流程和程序。此外,《管道法》第113条指示PHMSA制定法规,要求天然气管道运营商实施泄漏检测和修复计划,以及在运营中减少排放的要求。一项拟议的规则于2023年5月18日发布。《管道法》的其他条款指示PHMSA制定法规,要求天然气分销运营商识别和解决与管道材料有关的已知问题的具体风险。超压、极端天气和地质灾害需要与应急响应相关的某些行动,并要求操作员识别和维护与系统运行特征和控制相关的某些记录。一项拟议的规则于2023年9月7日发布。2023年12月6日,众议院运输和基础设施委员会批准了《2023年管道法案》,重新授权PHMSA未来四年的安全计划。

2021年1月,PHMSA发布了一项最终规则,修订了联邦管道安全条例,以减轻天然气传输、分配和收集系统的建设、运营和维护方面的监管负担。

CenterPoint Energy和CERC预计,遵守PHMSA的规定、CenterPoint Energy和CERC的天然气和州内管道的修复活动的执行,以及对最大允许运营压力记录的核实,将继续需要增加资本支出和运营成本。支出水平将取决于几个因素,包括设施的年限、地点和运营压力。特别是,遵守DOT的完整性管理规则的成本将取决于完整性测试和此类测试发现的必要修复。对接受完整性管理的管道数量的改变,无论是通过扩大受完整性管理程序管理的区域类型的定义,还是通过将这种程序的适用性扩大到这些定义的区域之外,也可能影响所发生的费用。PHMSA执行《管道法》,特别是第113条,重新授权PHMSA的法案或其他未来法案可能会导致其他法规或对现有法规的重新解释,这可能会影响遵约成本。此外,如果CenterPoint Energy和CERC未能遵守管道法规,它们可能会受到交通部的执法行动和处罚。

环境问题

以下讨论基于截至2023年12月31日注册人业务中的环境问题。注册人的经营受到与环境有关的严格和复杂的法律和法规的约束。作为天然气管道、分配系统和存储、电力传输和分配系统、蒸汽发电和可再生发电系统以及支持这些系统的设施的所有者或运营商,注册人必须遵守联邦、州和地方各级的这些法律和法规。这些法律和法规可以在许多方面限制或影响注册人的商业活动,包括但不限于:

限制登记人处理或处置废物的方式,包括废水排放和空气排放;
限制或禁止在湿地、沿海地区、濒危物种栖息地等敏感地区进行建设活动;
需要采取补救行动和进行监测,以减轻注册人经营造成的或可归因于以前经营的环境状况;
根据此类环境法律和法规,要求持有许可证的设施不得作业;以及
直接或间接影响化石燃料的使用或价格,包括但不限于天然气的使用或价格,从而影响对注册人服务的需求。

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为遵守这些要求,登记人可能需要花费大量资金,并不时将其他资源用于开展其他活动:

建造或购置新设施及设备;
取得设施运营许可证或购买排放额度;
修改、升级或更换现有和拟议的设备;以及
退役或补救废物管理区、燃料储存设施和其他地点。

不遵守这些法律和条例可能会引发各种行政、民事和刑事执法措施,包括评估罚款、吊销许可证、实施补救行动和监测以及发布命令禁止今后的行动。某些环境法规对评估、清理和恢复储存、处置或释放危险物质的场所所需的费用规定了严格的连带责任。此外,邻近的土地所有者和其他第三方就据称因向环境中排放危险物质或其他废物而造成的人身伤害和/或财产损失提出索赔的情况并不少见。

环境法规越来越多地导致对可能影响环境的活动进行更多的限制和限制。无法保证未来用于环境遵守或补救和监测的支出的数额或时间,未来的实际支出可能与目前预期的数额不同。注册人试图预测未来可能实施的监管要求,并相应地制定计划,以保持对不断变化的环境法律和法规的遵守。

根据目前的监管要求和解释,注册人不认为遵守联邦、州或地方环境法律和法规会对其业务、财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。此外,注册人认为,他们目前的环境补救活动不会对他们的业务能力造成实质性的干扰或削弱。登记人不能保证未来发生的事件,如现行法律的变更、新法律的颁布、新事实或新情况的发展或发现,不会导致它们产生重大成本。以下是与注册人运营相关的重大当前环境和安全问题以及法律法规的讨论。注册人认为,他们基本上遵守了这些环境法律和法规。

全球气候变化

气候变化问题正受到美国和全世界越来越多的关注。因此,监管机构不时考虑修改现有法律或条例,或通过新的法律或条例,在州、联邦或国际一级处理温室气体排放问题。2015年8月3日,环保局发布了CPP规则,要求在2005年的基础上减少32%的碳排放。最终规则于2015年10月23日发表在《联邦纪事报》上,紧随其后的是诉讼,最终导致美国最高法院暂停执行该规则。2019年7月8日,美国环保署公布了ACE规则,其中(I)废除了CPP规则;(Ii)用一项要求各州实施个别燃煤发电机组能效提高目标计划的计划取代了CPP规则;以及(Iii)修改了《清洁空气法》第111(D)条的实施条例。2021年1月19日,ACE规则的大部分-包括CPP废除、CPP替换和第111(D)条实施规则中与时间相关的部分-被美国华盛顿特区巡回上诉法院推翻。2021年10月29日,美国最高法院同意考虑由各种煤炭利益集团和19个州组成的联盟提交的四份请愿书。2022年6月30日,美国最高法院裁定,环保局越权颁布了CPP。2023年5月11日,美国环保局宣布了根据《清洁空气法》第111条对化石燃料发电厂二氧化碳排放的拟议限制和指导方针,如果最终敲定,将对那些预计将在2029年12月31日之后继续运行的现有燃煤机组应用新的温室气体性能标准。我们将继续评估该规则对现有和新的燃气发电机组的适用性,但要注意的是,CenterPoint Energy目前没有计划在2029年12月之后运营其任何燃煤机组。

拜登政府再次承诺美国遵守《巴黎协定》,该协定推动了新一轮的监管努力,要求能源部门进一步减少温室气体排放。2021年4月22日,总裁·拜登宣布了到2035年在全经济范围内减少50%温室气体排放和100%无碳电力的新目标,这些目标构成了美国在格拉斯哥宣布的承诺的基础,最近一次是在2023年12月在迪拜结束的国际气候谈判,首次在协议中加入了“从化石燃料过渡到2050年实现净零排放”的措辞。

2021年9月,CenterPoint Energy宣布了到2035年范围1排放和某些范围2排放的净零排放目标,以及到2035年将某些范围3排放减少20%至30%的目标。因为德克萨斯州是一个
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在不受监管的市场和客户选择自己的发电供应商的情况下,CenterPoint Energy的Scope 2估计在线损计算中不考虑德克萨斯州的输电和配电资产,此外,还不包括与估计的印第安纳州2024至2026年间购买的电力相关的排放。CenterPoint Energy的Scope 3排放估计是基于美国能源信息管理局(EIA)Form EIA-176报告中报告的向住宅和商业客户交付的天然气供应总量,没有考虑运输客户的排放和与上游开采相关的排放。这些排放目标预计将被用来定位CenterPoint Energy,以符合现任和未来政府预期的未来法规要求,以进一步减少温室气体排放。有关CenterPoint Energy的净零排放和碳减排目标及其相关风险的更多信息,请参阅“风险因素--影响监管、环境和法律风险的风险因素--CenterPoint Energy面临运营和财务风险...”CenterPoint Energy和CERC的收入、运营成本和资本要求可能会受到任何监管行动的不利影响,这些监管行动将要求安装新的控制技术或修改其运营,或产生减少天然气消耗的效果。爱尔兰共和军建立了甲烷排放减少计划,对某些天然气传输设施的甲烷排放收取费用,2023年12月2日,环保局敲定了旨在减少甲烷排放的规则,这可能会增加与天然气生产、传输和储存相关的成本。与包括印第安纳电力在内的一些电力公用事业公司不同,休斯顿电力公司不生产除TEEEF以外的电力,因此不会直接面临燃烧化石燃料发电的电力公用事业公司面临的高资本成本和监管不确定性的风险。CenterPoint Energy的净零排放目标与印第安纳电力公司的发电过渡计划保持一致,预计将使印第安纳电力公司符合预期的未来与温室气体减排相关的法规要求。然而,休斯顿电气和印第安纳电气的收入可能会受到不利影响,因为任何由此产生的监管行动都会减少各自服务区域内最终消费者的用电量。同样,鼓励节约能源或使用天然气以外的能源可能会导致对注册人服务的需求减少。例如,明尼苏达州颁布了《天然气创新法》,寻求为客户提供可再生能源和创新技术,目标是减少温室气体排放。 此外,某些地方政府机构已经或正在考虑在特定日期之前减少能源消耗的要求和/或奖励措施。例如,明尼阿波利斯已经通过了碳减排目标,以减少对化石天然气的依赖。 另外,在明尼苏达州的城市在中点能源的天然气业务足迹正在考虑的倡议,重点是电气化,可以消除天然气在建筑物中的使用。此外,明尼苏达州的城市可能会考虑寻求立法授权,为所有发展项目制定自愿增强的能源标准。这些举措可能会对CenterPoint Energy及其运营产生重大影响,如果其服务区域内的其他城市和司法管辖区制定类似举措,这种影响可能会增加。此外,我们的第三方供应商、供应商和合作伙伴也可能受到气候变化法律法规的影响,这些法律法规可能会通过导致许可和施工延迟、项目取消或转嫁给CenterPoint Energy的项目成本增加等方式影响CenterPoint Energy的业务。 相反,由于天然气的低排放特性,有效促进天然气消费的监管行动预计将有利于中点能源和CERC及其天然气相关业务。然而,目前我们无法量化与温室气体排放相关的可能新监管行动对注册人业务的影响程度,无论是正面还是负面。

与气候变化、减少温室气体排放和获得可再生能源有关的遵约成本和其他影响仍然不确定。虽然合规成本的数额仍然不确定,但任何与气候变化有关的新法规或立法都可能导致合规成本的增加。虽然联邦或州法规的要求仍不确定,但CenterPoint Energy将继续监测可能影响其业务的有关温室气体排放标准的监管活动。目前,CenterPoint Energy不购买碳信用额。关于其净零排放目标,CenterPoint Energy预计未来将购买碳信用额;然而,CenterPoint Energy目前并不预计信用额的数量或这些信用额的成本是实质性的。

如果气候变化可能发生,并且这种气候变化导致注册人服务地区的气温变暖,注册人业务的财务业绩可能会受到不利影响。例如,CenterPoint Energy和CERC的天然气销售可能会因天然气销量下降而受到不利影响。另一方面,CenterPoint Energy和休斯顿电气的电力服务领域气温上升,可能会通过增加用于冷却的电力需求,增加输电和配电以及发电的收入。气候变化的另一个可能结果是更频繁、更严重的天气事件,如飓风、龙卷风和洪水。由于注册公司的许多设施位于得克萨斯州墨西哥湾沿岸或附近,增加或更严重的飓风或龙卷风可能会增加修复受损设施和恢复对客户服务的成本。当注册人无法向客户提供电力或天然气,或客户无法获得服务时,注册人的财务结果可能会受到收入损失的影响,他们通常必须寻求监管机构的批准才能收回恢复成本。如果注册人无法收回这些成本,或者如果因收回该等成本而产生的较高费率导致服务需求减少,注册人未来的财务结果可能会受到不利影响。

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空气排放

注册者的运营受联邦清洁空气法和类似的州法律法规的约束。这些法律和法规对包括发电设施、天然气加工厂和压缩机站在内的各种工业来源的空气污染物排放进行监管,并规定了各种监测和报告要求。这类法律和条例可能要求对某些项目或设施的建设或改装事先批准,这些项目或设施预计会产生空气排放或导致现有空气排放增加。登记人可能被要求获得并严格遵守包含各种排放和操作限制的航空许可证,或利用特定的排放控制技术来限制排放。不遵守这些要求可能会导致罚款、禁令、行动条件或限制,并可能采取刑事执法行动。注册人可能被要求在未来为空气污染控制设备支付与获得和维持空气排放的经营许可和批准有关的某些资本支出。

水的排放

注册人的经营必须遵守1972年修订的联邦水污染控制法案,也被称为清洁水法,以及类似的州法律和法规。这些法律法规对向美国水域排放污染物提出了详细的要求和严格的控制。禁止非法排放污染物,包括因泄漏或泄漏事件而排放的污染物。《清洁水法》及其实施的条例还禁止向美国湿地和其他水域排放疏浚和填埋材料,除非获得适当许可。任何不允许的石油或其他污染物从注册者的管道或设施中泄漏,都可能导致罚款或处罚,以及重大的补救义务。

美国水域

在奥巴马政府的领导下,美国环保署颁布了一套规则,其中包括全面改革对“美国水域”的定义,以确定联邦管辖权。特朗普政府表示打算废除并取代奥巴马时代的规则。根据这一意图,EPA在2018年初颁布了一项规则,将奥巴马时代规则的有效性推迟到2020年。此后,美国环保署提出了一套新的规则,将缩小《清洁水法》的管辖范围,并于2020年4月21日最终确定。这套规则被新墨西哥州和亚利桑那州的美国联邦地区法院的裁决所废除,2021年11月18日,美国环保署发布了一项提案,重新确立2015年前“美国水域”的定义,该定义将在最终确定和公布后生效。2022年12月30日,美国环保署和美国陆军工程兵团宣布了最终的“修订后的美国水域定义”规则,该规则于2023年1月18日发布,并于2023年3月20日生效。然而,2023年5月25日,美国最高法院发布了一项决定,限制了联邦对湿地的管辖范围,2023年8月29日,美国环保署发布了一项最终规则,试图与美国最高法院的决定保持一致。

ELG

2015年,环保局敲定了对现有蒸汽电力废水排放标准的修订,设定了更严格的废水排放限制,并有效地禁止在灰池中进一步湿法处置火山灰。这些新标准在许可证续期时适用,受影响的设施必须在不迟于2023年12月31日之前符合废水排放限制,并在不迟于2025年12月31日之前遵守禁止湿法冲洗底灰的规定。2019年2月,IURC批准了印第安纳电力公司对其F.B.卡尔利发电站的ELG合规计划,该计划已及时完成,符合ELG的要求.

冷却水进水口结构

联邦《清洁水法》第316条要求蒸汽发电设施使用“最先进的技术”,以最大限度地减少对水体的不利环境影响。2014年5月,美国环保局敲定了一项规定,要求安装“可用的最佳技术”,以减少冷却水进水口结构中水生物种的冲击和夹带。印第安纳电力公司目前正在完成所需的生态研究,预计将在2025年及时合规。

危险废物

登记人的业务产生的废物,包括一些危险废物,受联邦RCRA和类似的州法律的约束,这些法律对危险和固体废物的处理、储存、处理、运输和处置提出了详细的要求。RCRA目前免除了许多天然气收集和现场处理废物的分类
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作为危险废物。具体地说,RCRA将与勘探、开发或生产原油和天然气有关的危险废水和其他废物的定义排除在外。然而,这些石油和天然气勘探和生产废物仍然受州法律和RCRA不那么严格的非危险废物要求的监管。此外,普通工业废物,如油漆废物、废溶剂、实验室废物和废压缩机油,可能被监管为危险废物。天然气在管道中的运输还可能产生一些危险废物,这些废物将受到RCRA或类似州法律的要求。

火山灰

印第安纳电力公司有三个灰池,其中两个在F.B.卡尔利工厂(卡尔利东部和卡尔利西部),一个在A.B.布朗工厂。2015年,美国环保局敲定了CCR规则,该规则根据RCRA将火山灰作为非危险材料进行监管。最后一条规则允许有益的火山灰再利用,印第安纳电力公司剩余发电机组产生的大部分火山灰将继续得到有益的再利用。环保局继续提出对CCR规则的修订;然而,根据目前有效的CCR规则,印第安纳电力公司必须在其F.B.卡尔利和A.B.布朗发电站进行完整性评估,包括地下水监测。有必要进行地下水研究,以确定池塘的剩余使用寿命,以及池塘是否必须改装衬垫或就地关闭。地下水监测显示,印第安纳电力公司的火山灰蓄水池附近存在潜在的地下水影响,进一步的分析正在进行中。CCR规则要求公司在2018年10月18日之前完成地点限制确定。印第安纳电力公司完成了评估,确定F.B.卡尔利池塘(卡尔利东部)和A.B.布朗池塘不符合含水层放置位置限制。由于这一故障,印第安纳电力公司被要求停止在池塘中处置新的火山灰,并在2021年4月11日之前开始关闭池塘。印第安纳电力公司及时提交了根据CCR规则可用的延期请求,该规则将允许印第安纳电力公司继续使用这些池塘到2023年10月15日。2021年1月22日,印第安纳电气收到美国环保局关于F.B.卡利和A.B.布朗工厂的信函,确定印第安纳电气的延期提交完成,并将2021年4月11日的合规截止日期延长,直到环保局就延期请求做出最终决定。2022年10月5日,SIGECO收到了其对A.B.Brown设施的延期请求的拟议有条件批准。根据对这两个池塘提交的延期请求中向环境保护局做出的承诺,卡尔利东部和A.B.布朗设施都已及时停止使用。 根据适用于不活跃池塘的《CCR》条款,关闭了卡利西池塘,关闭活动于2020年12月完成。有关印第安纳电力公司灰池的进一步讨论,请参阅合并财务报表附注15(D)。

2023年5月18日,环保局发布了一项对CCR规则的拟议修订,可能会扩大联邦CCR规则(CCR“遗产”规则)监管的单位范围。CCR遗留规则寻求包括传统的CCR地表蓄水(非活跃发电设施的非活跃地表蓄水),以及在活跃或非活跃设施的新“CCR管理单位”,否则将受联邦CCR法规的约束。CCR遗产规则的潜在影响目前尚不确定,如果最终敲定,注册人可能需要进行额外的CCR调查。

补救的法律责任

CERCLA,也被称为“超级基金”,以及类似的州法律,在不考虑过错或原始行为的合法性的情况下,对向环境中排放“危险物质”负有责任的某些类别的人施加责任。PRPS的类别包括危险物质释放地点的现在和过去的所有者或经营者,以及在场外地点(如垃圾填埋场)处置或安排处置危险物质的公司。尽管石油和天然气被明确排除在CERCLA对“危险物质”的定义之外,但在注册人的日常业务过程中,它们确实有时会产生可能属于“危险物质”定义的废物。CERCLA授权环保局,在某些情况下,授权第三方采取行动,以应对对公共卫生或环境的威胁,并向负有责任的人员追回它们所产生的费用。根据CERCLA,登记人可能需要承担连带责任,包括清理和修复已释放有害物质的地点的费用、对自然资源的损害以及相关的反应和评估费用,包括某些健康研究的费用。

对先前存在的情况的法律责任

有关先前存在的环境事项的资料,请参阅综合财务报表附注15(D)。

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人力资本

CenterPoint Energy认为,其员工对于在其服务区域内安全地输送电力和天然气至关重要,并致力于创造一个多样化、公平、包容和安全的工作环境。CenterPoint Energy的核心价值观-安全、诚信、责任、主动性和尊重-指导其如何做出决策,并为强大的道德文化奠定基础,在这种文化中,员工有责任坚持这些价值观,并遵守CenterPoint Energy的道德和合规准则。

下表列出了截至2023年12月31日按注册人和可报告类别划分的员工数量:
雇员人数集体谈判小组代表的雇员人数
可报告的细分市场中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
电式3,132 2,781 — 1,659 1,472 — 
天然气3,705 — 3,393 1,695 1,639 
公司和其他(1)
1,990 — — 147 — 
总计8,827 2,781 3,393 3,501 1,472 1,639 
(1)公司和其他部门的员工向电力和天然气部门提供服务,这些服务的成本已使用管理层认为合理的分配方法直接计入电力和天然气部门。详情见合并财务报表附注19。

CenterPoint Energy的员工包括3501名代表集体谈判协议的员工。关于集体谈判协定状况的资料,见合并财务报表附注8(J)。

吸引人才、发展人才、留住人才。 CenterPoint Energy的人力资本优先事项包括通过其人才管理活动吸引、留住和发展高绩效人才。CenterPoint Energy致力于保持一支反映我们所服务社区中现有劳动力的队伍,通过其招聘和遴选流程吸引高素质的候选人,目标是创造一个每个员工都参与其中的工作环境;与CenterPoint Energy的战略、目标和优先事项保持一致;并了解它们如何对其长期业绩做出贡献。CenterPoint Energy招聘合格员工,不分种族、性别、肤色、性取向、年龄、宗教或身体或精神残疾。人才获取团队更加注重与当地伙伴关系,以从战略上影响所有接受服务的当地社区。这继续包括SERJobs、休斯顿地区城市联盟、Work Texas、Wesley社区中心、历史上的黑人学院和大学、西班牙裔服务机构,以及与CenterPoint能源基金会的倡议保持一致的所有六个州更强大的大学合作伙伴关系。

CenterPoint Energy采取战略方法来吸引、留住和发展员工。CenterPoint Energy的战略将继任规划与内部人才发展结合起来,作为整体劳动力发展战略的基本要素。为了支持其安全可靠地输送电力和天然气的承诺,CenterPoint Energy专注于不断发展其最大的资产、员工,建立可持续的领导渠道。为了满足企业未来的需求,CenterPoint Energy的目标是培养能够发展员工的伟大领导者,同时支持业务目标并保持高绩效的员工队伍。 CenterPoint Energy拥有许多用于领导力和员工发展的工具,可为员工提供更多机会。CenterPoint Energy定期进行人才讨论,包括与各级领导层进行继任规划,以提供业务连续性并确定其未来的领导者和机会。CenterPoint Energy全年对员工发展进行投资,以使绩效与业务需求保持一致,推动发展规划,并为职业发展做出贡献。我们会定期回顾CenterPoint Energy的流程和进度,以实现持续改进。

多样性、公平和包容性。CenterPoint Energy致力于促进包容性的文化和工作环境,不受任何形式的歧视,通过多元化劳动力的技能、能力和才华实现业务成果。2023年,CenterPoint Energy的DE&I理事会继续专注于员工敬业度、社区和捐赠、供应商多样性和可持续性、人才获取和客户关注等战略支柱。DE&I理事会已经批准了8个ERG,活动增加了123%,从2022年到2023年,员工敬业度增加了87%。ERG活动的范围从专业发展播客到健康学习,都与CenterPoint Energy的目标保持一致。这些活动对员工群体可用。2023年,CenterPoint Energy和员工继续因企业范围的包容性计划而在当地、地区和全国范围内获得认可。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的员工中有42%是种族和/或民族多元化。的某些成员
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CenterPoint Energy的高管管理团队有一个与多样性指标相关的仅为负值的修饰符,这可能会减少他们的短期激励薪酬。

薪酬和福利。CenterPoint Energy致力于为员工提供具有竞争力的薪酬和福利。其薪酬哲学是保持员工的总薪酬与相关市场竞争,内部公平,并基于公司和个人的表现。CenterPoint Energy预计,这将使其能够吸引、激励和留住拥有实现其业务战略所需技能和能力的员工。除了具有竞争力的薪酬外,CenterPoint Energy还为员工提供强大、全面的福利方案,旨在帮助员工保持健康、照顾家人、规划未来和安心。一揽子福利包括医疗、牙科、视力、人寿保险、残疾和意外保险;退休、公司匹配储蓄计划;带薪休假、探亲假、福利和员工援助计划。员工健康资源包括对心理、经济和身体健康的支持。

关于我们的执行官员的信息
(截至2024年2月12日)
名字年龄标题
杰森·P·威尔斯46
总裁与首席执行官
克里斯托弗·A·福斯特45常务副总裁兼首席财务官
林恩·哈克尔-拉姆福德67常务副总裁兼首席人力资源官
莫妮卡·卡鲁图里45常务副秘书长总裁和总法律顾问
杰森·M·瑞安48总裁常务副局长,监管事务和政务
达林·卡罗尔
47
高级副总裁,天然气企业
琳娜·威尔逊
48
高级副总裁,电商

杰森·P·威尔斯自2024年1月5日起担任中点能源总裁兼首席执行官,中点能源董事会成员。此前,他曾于2023年5月至2024年1月担任中点能源首席运营官兼首席运营官;2023年1月至2023年5月担任中点能源首席运营官兼首席财务官总裁;2020年9月至2022年12月担任中点能源执行副总裁总裁兼首席财务官。在加入CenterPoint Energy之前,Wells先生于2019年6月至2020年9月在PG&E Corporation担任执行副总裁兼首席财务官,PG&E Corporation是一家上市的电力公用事业控股公司,通过其子公司太平洋燃气电力公司为加利福尼亚州北部和中部的客户提供服务。他此前于2016年1月至2019年6月担任PG&E公司高级副总裁兼首席财务官,2013年8月至2016年1月担任太平洋燃气电力公司商业财务副总裁。PG&E Corporation于2019年1月29日根据破产法第11章申请破产,并于2020年7月1日成功摆脱破产。他还在太平洋天然气和电力公司担任过各种财务和会计职务,承担着越来越多的责任。威尔斯先生在佛罗里达大学获得了会计学学士和硕士学位。他是一名注册会计师。Wells先生是大休斯顿伙伴关系执行委员会和董事会成员,休斯顿大学C.T.鲍尔商学院鲍尔学院董事会成员,莱斯大学Kinder城市研究所顾问委员会成员,中央休斯顿公司和M.D.安德森癌症中心董事会成员。

克里斯托弗·A·福斯特自2023年5月起担任中点能源执行副总裁总裁兼首席财务官。此前,自2021年3月以来,他一直担任PG&E公司的执行副总裁兼首席财务官,PG&E公司是一家上市的公用事业控股公司,通过其子公司太平洋燃气电力公司为加州北部和中部的客户提供服务。自2011年以来,他曾在PG&E担任过多个职责日益增加的职位,包括2020年9月至2021年3月担任副总裁兼临时首席财务官,2020年3月至2020年9月担任财务与投资者关系部副总裁。PG&E Corporation于2019年1月29日根据破产法第11章申请破产,并于2020年7月1日成功摆脱破产。他在密歇根州立大学获得学士学位。福斯特在探索博物馆董事会任职,这是一家总部位于旧金山的科技博物馆。

林恩·哈克尔-拉姆福德自2022年1月起担任中点能源执行副总裁总裁兼首席人力资源官。Harkel-Rumford女士在薪酬和福利事务方面拥有30多年的经验,曾于2020年7月至2022年1月担任高级副总裁兼首席人力资源官;于2014年9月至2020年7月担任全面薪酬和技术部副主任总裁;并于2007年4月至2014年9月担任副总法律顾问。哈克尔-拉姆福德目前在休斯敦Target Hunger的顾问董事会任职,协助董事会治理。
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莫妮卡·卡鲁图里自2022年1月起担任中点能源执行副总裁总裁兼总法律顾问。她曾于2020年7月至2022年1月担任高级副总裁和总法律顾问;2019年4月至2020年7月担任高级副总裁和副总法律顾问;;2015年10月至2019年4月担任;副总裁兼企业和证券副总法律顾问;2014年9月至2015年10月担任企业副总法律顾问。在加入CenterPoint Energy之前,Karuturi女士曾在LyondellBasell Industries担任公司和财务事务以及战略交易方面的法律顾问。卡鲁图里女士于2015年6月被德克萨斯州最高法院任命为得克萨斯州诉诸司法委员会专员,并在这一职位上任职至2021年6月。她目前担任休斯顿律师基金会主席。

杰森·M·瑞安自2022年1月起担任中点能源执行副总裁总裁,负责监管服务和政府事务。他曾于2020年7月至2022年1月担任监管事务和政府事务高级副总裁;2019年4月至2020年7月担任高级副总裁和总法律顾问;;2019年2月至2019年4月担任监管和政府事务;高级副总裁;2017年3月至2019年2月担任;监管和政府事务副主任总裁兼副总法律顾问;2014年9月至2017年3月担任副总裁兼副总法律顾问。他于2013年被德克萨斯州州长佩里任命为德克萨斯州糖尿病委员会成员,任期至2019年。;于2019年再次被德克萨斯州州长阿博特任命,任期至2025年。瑞安目前是孤星飞行博物馆和德克萨斯州电气公司协会的董事会成员,也是休斯顿基督教大学人工智能战略项目的顾问委员会成员。他还在美国天然气协会法律委员会的执行委员会任职。

达林·卡罗尔自2023年1月起担任中点能源天然气业务高级副总裁。此前,他曾于2022年1月至2023年1月担任运营支持高级副总裁,并于2019年2月至2022年1月担任总裁副运营支持。在Vectren被CenterPoint Energy收购之前,Carroll先生于2014年2月至2019年2月担任Vectren的董事运营。Carroll先生目前担任德克萨斯州东南部青年成就协会执行委员会和董事会成员,以及美国天然气协会和南方天然气协会的董事会成员。他之前也是印第安纳州西南部监护服务委员会的成员,也是印第安纳州能源协会天然气运营委员会、中西部能源协会电力运营指导委员会和美国天然气协会现场运营委员会的成员。他在印第安纳州埃文斯维尔的南印第安纳大学获得学士学位。

琳娜·威尔逊自2023年1月起担任中点能源电子业务部高级副总裁。她曾于2022年1月至2023年1月担任休斯顿电气高级副总裁;2020年8月至2022年1月担任高压运营部门高级副总裁;2019年2月至2020年8月担任印第安纳电气首席商务官。在Vectren被CenterPoint Energy收购之前,威尔逊女士于2016年6月至2019年2月担任Vectren能源交付副总裁总裁。威尔逊女士目前在大休斯顿联合之路董事会任职,并曾在2018年1月至2021年12月期间在Reliability First Corporation董事会任职。

第1A项。风险因素

CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有业务都通过子公司进行,主要是休斯顿电气、CERC和SIGECO。下文连同本合并报告表格10-K第3项中通过参考确定或并入的任何额外法律程序,概述了与控股公司及其子公司开展的业务有关的主要风险因素。然而,管理层目前不知道或认为不重要的其他风险和不确定性也可能对CenterPoint Energy的业务产生不利影响。关于可能导致实际结果与本合并报表10-K所载任何前瞻性陈述或预测所表明的结果不同的其他因素,请参阅项目7中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--影响未来收益的某些因素”,该项目应与本项目1A所载风险因素一并阅读。仔细考虑下面描述的每一种风险,包括与休斯顿电气和CERC有关的风险,这两家公司与CenterPoint Energy一起统称为注册人。除非上下文另有说明,否则在适当的情况下,与特定注册人相关的信息已被分开并贴上标签,本节中对休斯顿电气和CERC的具体引用也与CenterPoint Energy有关。在这份关于Form 10-K的合并报告中,术语“我们”、“我们”和“我们”被用作对CenterPoint Energy,Inc.及其子公司的简称。
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影响运营的风险因素

发电、输电和配电(CenterPoint Energy和休斯顿电气)

发电设施的中断、发电不足或监管当局发布的指令可能会导致休斯顿电气和印第安纳电气提供输电和配电服务的能力中断,并对它们的声誉、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。

休斯顿电力公司在其服务范围内拥有向客户提供电力的输电和配电基础设施,但除了TEEEF的运营外,它不拥有或运营任何发电设施。印第安纳电力公司在其服务区域内拥有并经营发电设施以及输电和配电基础设施。休斯顿电力公司和印第安纳电力公司都必须遵守各自独立系统运营商ERCOT和MISO发布的指令。ERCOT和MISO已经并可能在未来发布指令,要求成员因紧急情况或可靠性问题而实施受控停电,休斯顿电力公司已经并可能在未来面临这些指令的规划和准备以及减载实施的挑战,包括,例如,指控称,他们有权决定如何削减负荷,哪些客户经历了停电以及停电的持续时间。因此,休斯顿电力公司和印第安纳电力公司可能会因其各自的减载计划、准备、实施和决策而导致人身伤害、财产损失或其他损害或损失,从而分别满足ERCOT和MISO的指令而提出索赔和诉讼。例如,在2021年2月,ERCOT监管的德克萨斯州电力系统经历了极端的冬季天气条件和前所未有的发电短缺。国家发电公司的发电量不足以满足客户的需求。这导致ERCOT指示TDU进行大幅减载,导致德克萨斯州ERCOT电网的客户停电,包括休斯顿电力公司的服务区域。请参阅综合财务报表附注7及“- Houston Electric使用TEEEF.”获取更多信息.如果未来发电能力因任何原因严重中断或不足,休斯顿电力公司或印第安纳电力公司的输电和配电服务可能会减少或中断。此外,与2021年2月冬季风暴事件后提起的诉讼一样,可能会对注册人提起索赔和诉讼,我们的声誉、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到不利影响。

此外,印第安纳电力公司的发电设施以及由休斯顿电力公司和印第安纳电力公司提供电力的发电设施面临运营风险,这些风险已经并可能在未来导致计划外的工厂停电,意外的运营和维护费用以及增加的购电成本。例如,2022年6月,Culley 3燃煤发电机组发生锅炉给水泵汽轮机故障,导致机组停运近9个月。在这段时间内,中点能源公司在公开市场上购买能源,这些购买目前在IURC受到多个干预者的挑战。此类公开市场购买已经并可能再次导致成本增加,并对我们的运营、财务状况、经营业绩和现金流量产生不利影响。此外,Indiana Electric是与第三方签订的多项购电协议的一方。如果第三方不根据我们的购电协议提供所需电力,印第安纳电力公司的发电可能会中断或不足。这些运营风险可能来自以下情况:设备故障或操作员失误导致的设施关闭或故障;基础设施老化;燃料供应中断或合同到期和通货膨胀上升导致的燃料价格上涨;电力供应中断;无法遵守监管或许可要求;劳资纠纷;或自然灾害,所有这些都可能对印第安纳电力和休斯顿电力的业务产生不利影响。此外,印第安纳电力公司目前的大部分发电能力依赖煤炭。Indiana Electric从一个单一的无关联方购买其大部分煤炭供应,尽管煤炭供应是根据长期合同,但该供应商的损失或运输中断可能对其向客户提供电力的能力产生不利影响,并对Indiana Electric的财务状况,经营业绩和现金流产生不利影响。于2021年及2022年部分时间,Indiana Electric因煤炭行业所经历的劳工短缺而经历煤炭供应短缺。虽然Indiana Electric经历的煤炭供应短缺并未影响其向客户输送电力的能力,但劳动力短缺以及未来的供应短缺(无论是由供应不足或供应商破产或采矿业的其他监管和供应问题引起)可能导致成本增加,并对我们的运营、财务状况、经营业绩和现金流量产生不利影响。见“-全球供应中断.”随着印第安纳电力公司继续其发电过渡和更多的可再生能源上线,印第安纳电力公司的发电设施可能会因可再生能源供应短缺而出现意外中断,包括但不限于多云或无风天气。此外,这种中断可能会对其向客户提供电力的能力产生不利影响,并对印第安纳电力公司的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

休斯顿电力公司和印第安纳电力公司的运营受到与高压输电相关的常见危险的影响,包括恶劣天气、自然灾害、机械故障、人员接触带电设施、设备和碎片、计划外停机、设备中断、污染、修复、爆炸、火灾、
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化学品泄漏、有毒或有害物质的排放或释放,以及其他环境风险。此类危险可能造成人身伤害和生命损失、财产和设备的严重损坏或破坏以及环境破坏,并可能导致暂停运营、中断对客户的服务以及施加民事或刑事处罚。休斯顿电气和印第安纳电气维持财产和意外伤害保险,但没有为其业务发生的所有潜在危险提供全面保险。

休斯顿电气的应收账款主要集中在少数代表中,这些应收账款的任何延迟或违约都可能对休斯顿电气的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

休斯顿电气来自电力分配的应收账款是从提供电力的代表那里收取的。截至2023年12月31日,休斯顿电气为大约65名代表提供电子送货服务。不利的经济条件,包括但不限于新冠肺炎、2021年2月冬季风暴事件或其他极端天气的影响(可能导致异常电价)、ERCOT服务的市场结构问题、代表管理不善、一个或多个代表的通货膨胀或财务困难,已经并可能在未来损害这些代表支付休斯顿电气服务费用的能力或导致他们推迟付款。休斯顿电气依靠这些代表及时汇款。适用的PUCT法规极大地限制了休斯顿电气可以应用正常商业条款寻求信用保护的程度,以避免公司希望在其服务区域内提供零售电气服务,因此休斯顿电气仍面临着在任何转移到另一代表或最后求助提供商之前提供的服务相关付款的风险。休斯顿电气PUCT批准的关税概述了休斯顿电气在代表拖欠欠款的情况下可以采取的补救措施。休斯顿电气可用的补救措施包括寻求对代表提供的任何现金保证金、信用证或担保债券的追索权,或与代表实施双方同意的条款。另一种补救措施是要求客户被转移到另一位代表或最后的供应商。因此,休斯顿电气公司在转移到另一名代表或最后的供应商之前提供的服务相关的付款会产生风险。休斯顿电气从代表那里收取的应收账款中,有很大一部分来自NRG和维斯特拉能源公司的附属公司。截至2023年12月31日,休斯顿电气从代表那里收取的应收账款总额为2.53亿美元。其中约39%和20%的债务分别由NRG和Vstra Energy Corp.的附属公司欠下。销售代表的任何延迟或拖欠付款都可能对休斯顿电气的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。如果一名代表无法履行其义务,它可以在各种选择中考虑根据破产法进行重组,在这种情况下,该代表可能寻求避免履行其义务,并可能就休斯顿电气从该代表那里收到的先前付款提出索赔。例如,在2021年2月的冬季风暴事件之后,多名代表申请破产。我们目前正在将这些代表所欠的金额作为允许的监管资产用于坏账支出,当我们在下一次基本利率案件中寻求追回时,这将受到PUCT的合理性审查。截至2022年12月31日和2021年12月31日,根据PUCT的授权,CenterPoint Energy和休斯顿电气记录了800万美元的监管资产,用于支付代表拖欠向休斯顿电气支付递送费用的义务(扣除抵押品)而产生的坏账支出。不能保证我们能够在下一个基本利率案中追回任何或全部监管资产。见“-注册商电费管理...”

印第安纳电力公司执行其发电过渡计划,包括其IRP,面临各种风险,包括及时收回资本投资,以及与开发和/或建设新发电设施的时间和成本有关的成本和风险增加。

印第安纳州要求每个电力公司每三年执行一次IRP并向IURC提交一份IRP,除非延期,该报告使用经济模型来考虑与可用资源选择相关的成本和风险,以便在未来20年内提供可靠的电力服务。印第安纳电力公司已经使用了过去的IRPS,并将继续使用未来的IRPS来评估其发电资源的组合。印第安纳州电力公司与其服务的社区、监管机构和第三方接触,制定其发电过渡计划。最近的IRP表明,印第安纳电力公司可以通过将其发电机队过渡到包括可再生能源在内的更广泛的资源组合来最具成本效益地为客户服务。例如,印第安纳电力公司2019/2020年度的IRP确定了一个首选投资组合,淘汰了730兆瓦的燃煤发电设施,并用主要由可再生能源(包括太阳能、风能和太阳能)组成的发电资源组合取代这些资源,并由可调度的天然气燃烧涡轮机支持,包括一条为此类天然气发电服务的管道。印第安纳电力公司正在继续其计划,将发电资源从燃煤发电转变为更可持续的资源组合,包括可再生能源,并最终实现到2027年底退出印第安纳电力公司运营的燃煤电厂的目标,这一点在其最近一次于2023年5月提交给IURC的IRP中得到了反映。虽然IURC不批准或拒绝印第安纳电气的IRP,但IURC确实对IRP发表了评论。印第安纳州电力公司在建设或获得发电资源之前,必须获得CPCN。印第安纳电力公司还获得了IURC对PPA和DSM计划的批准,以确保成本回收。

印第安纳电力公司必须管理与其发电过渡计划相关的几个风险。IURC可能会推迟对印第安纳电气最新的IRP发表评论,要求印第安纳电气要么等待评论,要么继续
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在没有IURC评论的情况下执行其IRP。IURC的评论可能会引起人们对印第安纳电力公司IRP的担忧,如果不解决这一问题,就很难获得发电过渡计划的批准。不能保证IURC会批准印第安纳电力公司实施部分发电过渡的请求。如果印第安纳电力公司未能获得获得其IRP中确定的项目或资源所需的IURC批准,印第安纳电力公司可能无法及时或根本无法实施其发电过渡计划。如果印第安纳电力无法实施其发电过渡计划,可能会对CenterPoint Energy执行其净零排放和碳排放目标的能力、到2027年底退出印第安纳电力运营的燃煤电厂的目标、其增长战略、实现其财务目标,以及以其他方式影响运营和现金流的结果产生不利影响。

即使发电项目获得批准,与任何新一代发电的开发或建设相关的风险也存在,包括限制或推迟新一代发电的新立法、暂停立法、以合理成本获得建设所需资源的能力、资源和劳动力的稀缺性、适当估计新发电成本的能力、潜在建设延误的影响、项目范围变化、成本超支以及满足容量要求的能力。例如,派克县一个130兆瓦太阳能项目的开发商通知印第安纳电力公司,由于MISO互联队列的延误和通胀压力,成本已超过BTA中商定的水平。我们和开发商正在积极评估可能对项目造成的成本影响,这可能会导致项目向IURC重新提交审批文件,并进一步推迟项目的完成。如果印第安纳电力公司无法与派克县太阳能项目的开发商达成双方都能接受的解决方案,印第安纳电力公司可能会寻求终止该项目。欲了解更多信息,请参阅“-全球供应中断...”此外,作为我们资本计划的一部分,我们已经开始收购和/或开发更多的太阳能和风能设施。然而,我们尚未与开发商就收购和/或开发所有额外项目达成最终协议,我们在开发商计划建造的有限数量的此类发电设施和太阳能电池板方面面临着与其他投标人的激烈竞争。欲了解更多信息,请参阅“-成本增加或供应减少...”由于潜在的互联成本可能使项目变得不可行,可用项目的数量进一步受到MISO互联队列的限制。因此,合适的发电设施项目候选者或建设此类项目所需的资源可能无法按我们认为可接受的条款和条件获得,或已建成设施的预期效益可能无法完全实现或根本无法实现,或可能无法在预期时间框架内实现。如果印第安纳电力公司由于项目延误或取消而无法满足其发电需求,它将被要求在公开市场上购买必要的容量和电力。此类公开市场收购可能导致成本增加,并可能对我们的运营、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。如果我们无法完成或获得这些发电设施或资源,或者如果它们的表现不如预期,我们未来的增长、财务状况、运营结果和现金流可能会受到不利影响。

由于美国政府实施的关税或贸易限制,太阳能系统组件的成本增加或减少,可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

中国是太阳能电池板和其他太阳能产品的主要生产商。中国的某些太阳能电池、组件、层压板和电池板被征收不同的反倾销和反补贴税率,具体取决于供应产品的出口商,美国政府征收的税率是由于此类进口产品以低于公允价值的价格出售并得到中国政府补贴而导致美国遭受实质性损害的结果。2022年3月,商务部宣布将启动一项调查,调查柬埔寨、马来西亚、泰国和越南生产的太阳能电池和电池板的进口是否规避了美国的规则和法律,如反倾销和反补贴税率,这些规则对中国生产的太阳能电池和电池板的进口征收关税。2023年8月18日,美国商务部宣布最终裁定,被调查的八家公司中有五家试图绕过美国的关税,在发货到美国之前在东南亚国家进行微小加工。此外,2021年12月,总裁·拜登签署了《维吾尔族强迫劳动防治法》,禁止因使用强迫劳动而进入中国所在的新疆地区的商品。美国和中国之间持续的紧张关系可能会导致两国之间的贸易受到限制,或者出现新的立法、关税或禁令,其中任何一项都可能进一步对太阳能电池板的供应产生负面影响。这些或类似的关税和立法已经并可能在未来对这些太阳能产品的价格构成上涨压力,这可能会降低我们以及时和具有成本效益的方式获得这些产品的能力。如果我们或与我们合作的开发商无法以及时和具有成本效益的方式获得此类太阳能产品,我们可能会被迫推迟、缩减规模和/或取消太阳能项目,并且我们可能无法获得全面执行我们的十年资本计划或实现我们的净零排放目标所需的资源。我们经历了项目延误,因为我们项目的开发商由于供应链限制而无法获得太阳能电池板。此外,预计将与CenterPoint Energy和休斯顿电力公司的系统互联的第三方太阳能发电设施开发商的延迟或取消可能会产生不利影响,例如推迟或减少潜在的未来收入。我们无法预测美国政府未来可能会在关税或其他贸易法规方面采取哪些额外行动,或者其他国家可能会采取哪些行动来报复这些措施。如果DOC根据其调查结果对太阳能电池板征收关税或实施其他额外措施,我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

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极端天气事件的发生,包括冬季风暴和创纪录的高温,或其他原因,可能会导致德克萨斯州电力市场的额外改革,如果实施一些措施,可能会对休斯顿电气产生不利影响。

在2021年2月冬季风暴事件期间和之后,德克萨斯州立法机构修订了适用的法规,并授予PUCT和ERCOT额外的监管权力,包括监督和执法,重点是确保ERCOT市场参与者,包括发电设施和TDU(如休斯顿电气)采用了足够的越冬标准和保护。休斯顿电气认为,它符合适用于它的要求。如果未来由于其他极端天气事件或其他原因而需要任何额外的保护措施,遵守这些新的保护措施可能会增加电力成本,这可能会对休斯顿电气的运营结果产生不利影响。由于销售代表收取更高的电价而导致客户使用量的任何潜在减少,可能不会导致休斯顿电气在其下一次一般基本费率程序之前增加其服务的基本费率。有关休斯顿电气的监管程序的进一步信息,请参阅“-注册商电气的费率监管……”

此外,PUCT和ERCOT继续审查适用于德克萨斯州电力市场的可靠性标准和市场设计。目前尚不确定这些讨论或其他努力是否会带来任何进一步的变化。如果德克萨斯州电力市场的结构或监管方式发生变化,这种变化可能会对休斯顿电气的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。详情见综合财务报表附注7。

休斯顿电气使用TEEEF面临各种风险,包括未能获得和部署足够的TEEEF资源、潜在的性能问题和对休斯顿电气资源部署(包括资源的规划、执行和有效性)的指控、监管和环境要求以及资本的及时回收。

2021年2月冬季风暴事件发生后,德克萨斯州立法机构通过了一项法律,从2021年9月1日起生效,允许休斯顿电气等TDU在大范围停电期间租赁和临时运营备用发电资源,因为ERCOT已命令TDU卸载,或者TDU的配电设施在正常运行时未得到大容量电力系统的充分供电。作为对这项立法的回应,休斯顿电力公司签订了两份TEEEF(移动发电)租约。2023年,德克萨斯州立法机构修改了法律,允许更广泛地使用TEEEF。

如果休斯顿电气无法及时部署足够数量的TEEEF资源以应对特定事件;如果TEEEF资源未能按预期运行;如果休斯顿电气以其他方式无法提供备用发电资源并按预期恢复电力;或者如果TEEEF资源的使用或其未能执行原因或因指控休斯顿电气未能合理或有效地部署此类设备并未能对特定停电做出反应而导致任何人身伤害、财产损失或其他损害或损失,则休斯顿电气可能面临索赔、要求、诉讼、责任、监管审查和声誉损失。虽然休斯顿电气对其使用TEEEF资源拥有保险承保和赔偿权利,但如果其保险公司或赔偿人未能履行其赔偿义务,休斯顿电气可能对人身伤害、财产损失或其他损害或损失负责。如上所述,立法规定了TEEEF的具体和有限的用途,而休斯顿电气的TEEEF的发电能力有限,因此在未来的情况下,即使部署了TEEEF资源,客户仍可能没有电力供应。

此外,TEEEF资源受到各种环境法规和许可要求的限制,这可能会对休斯顿电气使用这些设备的能力产生影响。如果休斯顿电气不遵守任何环境法规或许可要求,休斯顿电气可能会面临进一步的潜在责任。TEEEF的使用也受到各种要求的限制,如果不遵守这些要求,休斯顿电气可能会承担额外的责任,并对其使用TEEEF提出挑战。2023年4月,PUCT批准收回2021年发生的TEEEF成本中的3900万美元,2023年10月,与干预者就休斯顿电气第二次提交的TEEEF申请达成协议,要求收回截至2022年12月31日发生的TEEEF成本1.53亿美元(比上一次申请增加1.14亿美元),该协议于2024年2月获得PUCT批准。尽管过去回收了这些TEEEF成本,但不能保证休斯顿电气能够收回未来的TEEEF成本。 如果休斯顿电气无法收回任何或全部TEEEF成本,我们的财务状况可能会对运营结果和现金流产生不利影响。欲了解更多信息,请参阅“-注册人电费规定...”,“-我们的保险覆盖范围可能不...”和“-我们受制于行动...”
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野火的影响可能会对休斯顿电气和印第安纳电气的财务状况、运营业绩和现金流产生负面影响。

野火有可能对休斯顿电气和印第安纳电气服务区域内的社区和周围地区以及休斯顿电气和印第安纳电气庞大的输配电线路和设施网络造成负面影响。恶劣天气事件和气候变化的影响可能会加剧发生野火的可能性以及由此对我们的网络和设施造成损害的风险。有关气候相关风险的更多信息,请参阅“-气候变化可能产生不利影响……”荒地-城市界面的持续扩大也增加了我们服务地区社区的野火风险。虽然我们积极采取措施降低电气资产区域的野火风险,但野火风险始终存在。休斯顿电气或印第安纳电气可能被要求对野火造成的损害或造成声誉损害负责,如果确定这些损害是由休斯顿电气或印第安纳电气的任何过错造成的或由于其任何过错而增强的。野火还可能导致严重的财务困难,并进一步增加野火保险的成本或缺乏这种保险。此外,野火对我们的资产造成的任何损害、对我们客户的服务损失或施加的责任都可能对休斯顿电气或印第安纳电气的财务状况、运营结果和现金流产生负面影响。

天然气(CenterPoint Energy和CERC)

获得天然气供应以及管道输送和储存能力是为天然气客户提供可靠服务的重要组成部分。

天然气依赖于第三方服务提供商来维持充足的天然气供应,以及可用存储和州内和州际管道能力来满足客户的需求,所有这些都对系统可靠性至关重要。天然气公司几乎所有的天然气供应都是通过州内和州际管道购买的。如果天然气无法确保自己的独立天然气供应,或者如果第三方服务提供商未能及时交付天然气以满足天然气的要求,则天然气服务区域的天然气供应减少可能对其财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。此外,严重的中断,无论是由于州内和州间管道传输或储存能力的降低,还是其他影响天然气供应的事件,包括但不限于运营故障、飓风、龙卷风、洪水、恶劣的冬季天气条件、野火、恐怖主义行为、人为错误或网络攻击或立法或监管要求的变化,也可能对天然气公司的业务产生不利影响。此外,如果无法通过获得或继续使用现有天然气基础设施来满足天然气的天然气需求,或者如果额外的基础设施,包括陆上和海上勘探和生产设施、收集和处理系统以及管道和储存能力的建设速度不能满足需求,那么天然气的运营可能会受到负面影响。

天然气受到天然气价格波动的影响,这可能会影响其供应商和客户履行义务的能力,也可能会影响其运营,这可能会对CERC的财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。

天然气受到与天然气价格变化相关的风险的影响。天然气价格的大幅上涨,如2021年2月冬季风暴事件期间经历的价格上涨,可能会影响天然气从客户那里收回应收余额的能力,并可能导致坏账费用超过计入关税税率的可收回水平。此外,天然气价格持续高企可能(I)减少天然气经营地区对天然气的需求,从而导致销售和收入下降,(Ii)增加天然气供应商或客户无法履行其义务的风险。天然气价格上涨还会增加维持天然气库存水平所必须进行的投资,从而增加营运资金需求。

天然气必须与替代能源竞争,这可能导致输送的天然气减少,并对CenterPoint Energy和CERC的财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。

天然气主要与替代能源竞争,如电力和其他燃料来源。在一些地区,州内管道、其他天然气分销商和天然气营销者也直接与天然气公司竞争向最终用户销售天然气。此外,由于影响州际管道的联邦监管改革,在这些管道上运营的天然气营销人员可能能够绕过天然气公司的设施,直接向商业和工业客户销售、销售和/或运输天然气。由于与替代能源的竞争,天然气输送的天然气数量的任何减少都可能对CenterPoint Energy和CERC的财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。
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影响监管、环境和法律风险的风险因素

对注册人的电力和天然气业务的费率监管可能会推迟或剥夺他们赚取预期回报和完全及时收回成本的能力。

注册人的电力和天然气业务由某些市政和州委员会管理。它们的费率是在综合基本费率程序(即一般费率案例)中根据对它们在指定测试年度(通常是全部或部分历史)的投资资本、费用和其他因素的分析确定的,并须进行定期审查和调整。这些利率诉讼中的每一个都受到第三方干预和上诉的影响,一般基本利率诉讼的时间可能不受注册人的控制。印第安纳州电气和CERC在2023年各自提起诉讼。休斯顿电气和CERC就其俄亥俄州天然气领土而言,分别计划在2024年提起费率诉讼。注册人不能保证其或其附属公司各自的基本利率程序将导致对其利率进行请求或有利的调整、全面和及时收回成本或批准其他请求的项目,包括(其中包括)资本结构和净资产收益率。此外,在某些情况下,这些基本费率诉讼导致注册人的电力和/或天然气业务的投资低于其要求的水平、低于公用事业的全国平均回报或低于各自管辖区其他公用事业最近核准的回报水平。例如,在2019年休斯顿电气一般费率案中,休斯顿电气提交了一个基本费率案件,寻求批准收入增加约1.94亿美元和10.4%的净资产收益率,但在与PUCT签订规定和和解协议后,休斯顿电气获得了约1300万美元的总体收入要求增加和9.4%的净资产收益率。如果监管程序不允许登记人及时足额收回适当费用,他们的财务状况、经营成果和现金流可能会受到不利影响。此外,注册人或其子公司可能被要求实施额外的措施,例如休斯顿电气在其2019年费率案诉讼中采取了圈护措施。这些额外措施可能会对注册人的业务产生不利影响,并可能对注册人的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

注册商的电力和天然气业务被允许收取的费率在任何给定的时间都可能与他们的成本不匹配,这种情况被称为“监管滞后”。在某些情况下,监管滞后已经被夸大了,未来也可能被夸大,例如像2022年那样的通货膨胀率上升,并持续到2023年。例如,MPUC下令在2022年至2027年的63个月内收回2021年2月冬季风暴事件中发生的非常天然气成本,CERC放弃收回相关的运输成本。虽然几个临时费率调整机制已获司法监管当局批准,并由注册人及其附属公司实施,以减少监管滞后的影响(例如,CSIA、DCRF、DRR、DSMA、GRIP、RCRA、RRA、RSP、TCOS和TDSIC),但此类调整机制须经适用的监管机构批准,我们不能保证批准,并受某些限制的限制,这些限制可能会降低或以其他方式阻碍注册人或其子公司调整其费率或导致费率低于要求的费率。因此,注册人不能保证此类机制的申请将导致有利的费率调整或全额收回成本。此外,注册人的监管机构不时批准发行证券化债券,以收回某些成本,包括因恶劣天气而产生的成本或收回搁浅的资产成本。这些证券化债券的发行可能会推迟。如果证券化债券的发行被推迟,我们可能无法及时收回成本,这可能会对CenterPoint Energy、CERC和休斯顿电气的财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。

监管过程中固有一定程度的风险,司法管辖监管当局可能质疑注册人或其子公司所发生的运营费用或资本投资的合理性或审慎程度,并拒绝在差饷中全额收回其服务成本。有时,这些审查和调查在某些情况下导致注册人收回低于其要求水平的成本或投资,未来也可能导致注册人收回成本或投资。例如,2022年10月,MPUC发布了一项书面命令,不允许从CERC最初要求的4.09亿美元中追回因2021年2月冬季风暴事件而产生的费用中的约3600万美元。尽管适用了这种费率调整机制,但确定费率的监管程序可能会因立法程序或规则制定而发生变化,并且可能不总是可用的或所产生的费率将收回注册人或其子公司的成本或使其能够赚取其授权回报。费率案件或临时调整机制的变化可能导致监管滞后的增加,或以其他方式影响登记人及时收回成本的能力。此外,监管机构的决定通常会受到上诉,任何此类上诉都可能进一步加剧监管滞后,并导致与利率案诉讼相关的额外不确定性。如果监管程序不允许登记人及时足额收回适当费用,他们的财务状况、经营成果和现金流可能会受到不利影响。有关利率案件诉讼程序和临时利率调整机制的详细信息,请参阅
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本报告第二部分项目7“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--流动性和资本资源--监管事项”。

我们面临着与项目选址、融资、建设、许可、政府批准、公众反对、 以及可能阻碍我们的开发和经营活动的项目开发协议的谈判。

休斯顿电气、印第安纳电气和CERC拥有、开发、建造、管理和运营发电、输电和配电设施或天然气分销设施。我们增长的一个关键组成部分是我们建造和运营这些设施的能力。作为这些行动的一部分,我们必须定期向各种地方、州、联邦和其他监管机构申请许可证和许可,并遵守它们各自的条件。我们之前在某些许可证和许可证方面的审批延迟,并对我们的某些项目进行了调查和执法行动,这在过去导致了我们的项目延迟。如果我们未来不能以可接受的条款获得必要的许可证或许可证,或解决第三方对该等许可证或许可证的挑战,如果在获得或续期必要的许可证或许可证方面出现延误,或者监管机构启动任何相关调查或执法行动,或施加相关处罚或不允许,我们未来的净收益和现金流可能会减少,我们的财务状况可能会受到影响。任何未能与第三方就新设施的成功项目开发协议进行谈判的情况也可能产生不利影响。此外,我们的项目已经面临并可能在未来面临来自个人、社区组织、环境和其他激进团体以及其他公共利益实体的反对。

我们受制于环境法律法规产生的运营和财务风险及责任,包括CCR的监管, 气候变化立法和某些旨在限制化石燃料使用的地方倡议。

我们的运营受到与环境有关的严格而复杂的法律和法规的约束。作为天然气管道、分配系统和储存、发电设施和输配电系统以及支持这些系统的设施的所有者或运营商,我们必须在联邦、州和地方各级遵守这些法律和法规。这些法律和法规可能以许多方式限制或影响我们的业务活动,包括通过未来的气候立法或法规限制化石燃料的使用、限制在新家庭中使用天然气电器、限制发电设施的空气排放、限制我们管理废物的方式,包括废水排放、空气排放和CCR清除,以及要求采取补救行动或进行监测,以减少我们的运营造成的或可归因于前运营的环境行为。我们可能需要花费大量资金,并不时投入其他资源,以符合这些要求。此外,在行动过程中,我们已经释放了,并可能在未来无意中释放出各种污染物。任何此类释放都可能对环境产生重大影响,并导致巨额罚款。不遵守适用的环境法律和法规可能会引发各种行政、民事和刑事执法措施,包括评估我们不时受到的罚款、吊销许可证、实施补救行动以及发布命令禁止未来的作业。某些环境法规对清理、恢复和监测储存、处置或释放危险物质的场所所需的费用规定了严格的连带责任。此外,邻近的土地所有者和其他第三方就据称因向环境中排放危险物质或其他废物而造成的人身伤害和财产损失提出索赔的情况并不少见。

监管机构还通过并不时考虑通过新的立法和/或修改现有的法律和条例,以减少温室气体排放。在国内和国际上,关于监管的可能手段,仍在进行广泛的政策和监管辩论。环境监管的趋势是对可能影响环境的活动施加更多限制和限制。2021年4月22日,总裁·拜登宣布了到2035年在全经济范围内减少50%温室气体排放和100%无碳电力的新目标,这构成了美国在苏格兰格拉斯哥宣布的承诺的基础。2021年在格拉斯哥举行的联合国气候变化会议和总裁·拜登的行政命令更新了这些气候承诺,导致制定了额外的法规,并对现有法规进行了修改。例如,2023年5月,环保局提议制定法规,为燃煤和燃气发电机组设定新的温室气体减排目标,这可能需要额外的运营成本或与印第安纳电力公司的天然气发电机组运营相关的运营限制。预计政府将敲定额外的温室气体法规,并强制披露财务、排放和其他信息。作为印第安纳州天然气和电力的分销商和运输商,以及电力生产商,注册人的收入、运营成本和资本需求可能会受到任何监管行动的不利影响,这些监管行动将要求安装新的控制技术或修改其运营,或将产生减少天然气或电力消耗或阻止使用某些类型燃料的效果。此外,无法保证未来用于环境合规或补救的支出的金额或时间,并且未来的实际支出可能会大于我们目前预期的金额,这可能会对我们的财务状况、运营结果和
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现金流。同样,鼓励节约能源或使用天然气以外的能源可能会导致对我们服务的需求减少。进一步讨论见项目1中的“商业-环境事项”和“--天然气必须与…竞争”。

与化石燃料使用相关的不断发展的投资者情绪,以及限制化石燃料继续生产的举措,可能会对CenterPoint Energy和CERC的发电和天然气业务产生重大影响。例如,由于印第安纳电力目前的发电机组在很大程度上依赖煤炭运营,某些金融机构可能会选择不参与CenterPoint Energy的融资安排,直到未来的燃煤发电关闭达到它们的投资门槛。此外,由于CenterPoint Energy和CERC使用化石燃料,一些投资者选择不投资CenterPoint Energy。此外,CenterPoint Energy和CERC天然气业务足迹中的某些城市已经讨论了采取措施,禁止建设新的天然气设施,这些设施将提供服务并专注于电气化。例如,明尼阿波利斯已经通过了碳减排目标,以努力减少对化石天然气的依赖。某些州和地方政府也已经通过或正在考虑立法,禁止在新家庭中使用天然气器具,这可能会影响消费者对天然气的使用。如果这些禁令在天然气公司的运营范围内实施,它们可能会对天然气的消费者需求产生不利影响。任何此类举措和立法都可能对CenterPoint Energy和CERC的运营结果产生不利影响。此外,投资者、贷款人、监管机构和其他利益相关者都在关注与环境正义相关的问题,这可能会导致对我们适用的监管程序进行更严格的审查,增加合规成本,或者可能对我们的声誉产生不利影响。联邦和州一级对环境正义问题的关注也可能为反对我们的行动的社区提供更大的机会来挑战或推迟我们的项目。对我们项目的反对或对为我们项目发放的许可证提出的成功挑战或上诉可能会导致此类项目被取消,并导致我们在此方面的投资损失。

CenterPoint Energy面临与实施和努力实现其碳减排目标相关的运营和财务风险和责任。

2021年9月,CenterPoint Energy宣布了到2035年范围1和某些范围2排放的净零排放目标,以及到2035年某些范围3排放与2021年水平相比减少20%-30%。CenterPoint Energy的分析和执行计划要求它做出一些假设。这些目标和基本假设涉及风险和不确定性,并不是保证。如果CenterPoint Energy的一个或多个基本假设被证明是错误的,其实际结果以及到2035年实现净零排放的能力可能与其预期大相径庭。可能影响CenterPoint Energy实现净零排放目标的能力的某些假设包括但不限于:排放水平、服务区域大小和产能需求与预期保持一致;与印第安纳电力公司发电过渡计划有关的监管批准;客户对无碳能源的需求;未来环境法规或立法的影响;未来碳定价法规或立法的影响,包括未来的碳税;碳补偿的价格、可用性和监管;燃料(如天然气)的价格;发电技术的成本,如风能和太阳能、天然气和储存解决方案;公众对替代能源的采用,包括电动汽车的采用;替代能源方面的技术创新速度;CenterPoint Energy对其管道和设施实施现代化计划的能力;完成并及时实施印第安纳电力公司煤炭发电的发电替代品(如太阳能和风力发电)的能力;印第安纳电力公司煤炭设施的退役日期;建造和/或允许建设新的天然气管道的能力;能够以合理的成本获得建设所需的资源,资源和劳动力的缺乏或稀缺,任何项目的取消、建设延误或超支,以及适当估计新一代能源成本的能力;任何供应链中断的影响;适用标准或方法的变化;以及能源效率的提高。我们的业务可能会面临投资者和其他利益相关者对我们可持续发展活动的更严格审查,包括我们宣布的目标、指标和目标、实现这些目标的方法和时间表,以及相关披露。如果我们的可持续性实践与投资者或其他利益相关者的期望和标准不一致,而这些期望和标准仍在不断发展,我们的声誉、我们吸引或留住员工的能力以及我们作为投资或商业合作伙伴的吸引力可能会受到负面影响。同样,我们未能或被认为未能在我们宣布的时间内追求或实现我们以可持续发展为重点的目标、指标和目的,未能遵守道德、环境或其他标准、法规或期望,或未能满足与这些事项有关的各种报告标准,可能会对我们的业务或声誉产生不利影响,并使我们面临政府执法行动和私人诉讼。

制定和执行遵守自愿气候承诺的计划可能会导致额外的资本、人员以及操作和维护支出,并可能严重影响现有设施和拟议项目的经济状况。在某种程度上,如果我们认为这些成本中的任何一项都可以按费率收回,那么成本收回可能会遭到我们的监管机构的抵制,我们的监管机构可能会试图否认或推迟及时收回这些成本。此外,我们不能预测
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实现我们的减排目标或各种实施方面对我们的系统可靠性或我们的财务状况和运营结果的最终影响。

休斯顿电气和印第安纳电气分别作为ERCOT和MISO的成员,可能会因为FERC强制性可靠性标准而面临更高的系统改进成本,以及罚款或其他制裁。

休斯顿电气和印第安纳电气分别是ERCOT和MISO的成员,这两家公司为各自适用地区的电力传输需求提供服务。由于分别参与了ERCOT和MISO,休斯顿电力公司和印第安纳电力公司对其输电设施没有运营控制权,因此需要支付改善这些地区电力传输系统的某些费用。此外,FERC在确保电力传输服务的可靠性方面拥有管辖权,包括分别由休斯顿电力公司和ERCOT和印第安纳电力公司拥有的输电设施和MISO内的其他公用事业公司。FERC已指定NERC为ERO,在FERC的监督下,为大宗电力系统的所有所有者、运营商和用户发布标准。FERC已批准NERC将ERCOT中的可靠性授权给德克萨斯州的非营利性公司德克萨斯RE,并将包括印第安纳电气在内的MISO部分的可靠性授权给特拉华州的非营利性公司Reliability First Corporation。遵守强制性可靠性标准可能会使休斯顿电气和印第安纳电气面临更高的运营成本,并可能导致资本支出增加,这可能无法在费率中完全收回。虽然休斯顿电气和印第安纳电气过去曾因不遵守规定而受到轻微罚款,但如果休斯顿电气或印第安纳电气再次被发现不符合适用的强制性可靠性标准,它们将受到制裁,包括潜在的罚款--每次违规每天可能高达100万美元以上--以及非罚款,比如必须提交缓解计划,以防止类似违规行为再次发生,并跟踪此类计划中的某些里程碑。

我们卷入了许多法律诉讼,其结果是不确定的,不利于我们的决议可能会对我们的财务业绩产生负面影响。

除监管程序外,注册人还须面对多项法律程序,包括诉讼及环境事宜,其中最重要的程序载于综合财务报表附注15。诉讼受到许多不确定因素的影响;最近的趋势表明,陪审团的裁决、和解和其他责任大幅增加;登记人不能有把握地预测所有事项的结果。此外,在某些情况下,注册人可能会因出售、剥离或以其他方式转让给可能无法履行其对注册人的赔偿义务的第三方而对其提出索赔或产生与其不再拥有的资产和业务相关的债务。最终解决这些事项或任何未来可能的索赔或债务,可能需要在较长时间内支付超过既定保险或准备金的额外支出,并可能对注册人的财务业绩产生不利影响。

我们的业务可能会因员工的故意不当行为而受到不利影响。

我们致力于践行我们的核心价值观,即安全、诚信、责任感、主动性和尊重,并遵守所有适用的法律和法规。尽管承诺并努力防止不当行为,员工仍有可能从事故意不当行为,未能维护我们的核心价值观,并通过合同或采购欺诈、挪用、贿赂或腐败、欺诈性关联交易以及严重违反我们的道德和合规守则及其他政策来违反法律和法规,以谋取个人利益。如果员工发生这种故意的不当行为,可能会导致重大责任、更高的成本、更严格的监管审查和公众的负面看法,任何这些都可能对我们的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。不时,包括作为我们道德与合规计划检测不当行为的努力的一部分,我们会意识到并希望继续意识到员工不当行为的事件,我们会根据事件的适当和相称进行调查、补救和披露。

影响金融、经济和市场风险的风险因素

全球供应链中断可能导致商品和服务价格上涨,并影响我们的运营,这可能会对我们执行资本计划的能力以及我们的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。

全球供应链因多种因素而中断,如新冠肺炎大流行、劳动力短缺、资源可获得性、交货期长、交货延误、通货膨胀、恶劣天气事件以及国内或国际航运中断,包括武装冲突造成的中断,这些中断对公用事业行业造成了不利影响。我们以及我们行业的其他公司都经历了供应链中断,以及价格上涨,
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而我们在未来可能会继续经历这种情况。我们和我们的行业在采购变压器、电线、电缆、电表、电线杆和太阳能电池板等输电和配电所必需的材料方面遇到了困难。如果供应链中断持续或恶化,我们可能会在采购这些资源和未来运营业务所需的其他资源方面遇到困难。因此,我们可能无法获得所需的资源,包括劳动力,以及时执行风暴恢复活动,全面执行我们的十年资本计划和/或实现我们的净零排放和碳减排目标。此外,高通胀和持续的高利率仍然是一个令人担忧的经济领域,并导致了我们和我们行业内其他公司经历的材料和服务价格的上涨。即使我们能够获得必要的资源,我们也可能无法以合理的费用或以及时的方式这样做,这可能导致项目取消或范围改变、延误、成本超支和成本回收不足。如果由于供应链中断,我们无法完全执行资本计划,我们的财务状况、运营结果和现金流可能会受到不利影响。

CenterPoint Energy是一家控股公司,其所有营业收入都来自子公司,并通过子公司持有几乎所有资产。因此,CenterPoint Energy依赖子公司的业绩和分配来履行其付款义务并支付普通股股息,而适用法律或合同限制的条款可能会限制这些分配的金额。

CenterPoint Energy的所有营业收入都来自子公司,并通过子公司持有几乎所有资产。同样,作为重组的结果,CERC的很大一部分营业收入来自其子公司,并通过其子公司持有大量资产,包括印第安纳天然气公司和VEDO公司。因此,CenterPoint Energy和CERC(在较小程度上)依赖各自子公司的业绩和分配来履行各自的付款义务,并为各自的普通股支付股息。总体而言,CenterPoint Energy和CERC的子公司是独立的、不同的法人实体,没有义务为它们各自的支付义务提供资金,无论是通过股息、分配、贷款或其他方式。此外,适用法律的条款,如限制股息的合法来源的条款,限制了CenterPoint Energy和CERC各自子公司向CenterPoint Energy或CERC支付或以其他方式分配的能力,它们各自的子公司可以同意对其支付或以其他方式分配的能力的合同限制。此外,作为休斯顿电气2019年基本费率案的一部分,休斯顿电气同意采取某些“圈护”措施,以增加其与CenterPoint Energy的财务独立性。休斯顿电气预计将在2024年提交基本费率诉讼程序。在这一诉讼中,休斯顿电气可能被要求采取进一步的圈护措施,或者未来可能通过立法或PUCT规则或命令对休斯顿电气实施进一步的圈护措施。虽然目前的圈护措施没有影响休斯顿电力公司向CenterPoint Energy支付股息的能力,但实施任何影响CenterPoint Energy从休斯顿电力公司获得股息的额外措施可能会对CenterPoint Energy的现金流、信贷质量、财务状况和运营结果产生不利影响。对CenterPoint Energy的任何此类不利影响也可能对休斯顿电气和/或CERC的现金流、信用质量、财务状况和运营结果产生不利影响,因为CenterPoint Energy可能无法在必要时为休斯顿电气和/或CERC提供财务支持。
CenterPoint Energy接受任何子公司资产的权利,以及其债权人参与这些资产的权利,在结构上从属于该子公司债权人(包括贸易债权人)的债权。此外,即使CenterPoint Energy是任何子公司的债权人,其作为债权人的权利实际上也可能排在该子公司资产的任何担保权益和该子公司的任何优先债务之后。

如果我们无法以可接受的条件安排未来的融资,我们为资本支出融资的能力或 对未偿债务进行再融资可能是有限的。

我们的业务是资本密集型的,我们依赖各种来源为我们的资本支出提供资金。例如,我们依赖(I)长期债务,(Ii)通过我们的循环信贷安排借款,对于CenterPoint Energy和CERC来说,依赖商业票据计划,以及(Iii)如果市场条件允许,CenterPoint Energy发行额外的普通股或优先股。我们还可以利用这些来源在任何未偿债务到期时对其进行再融资。此外,我们的运营子公司,包括休斯顿电气和CERC,可能会不时依赖从CenterPoint Energy获得的公司间借款,这些借款可能来自CenterPoint Energy的外部融资。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy在综合基础上有190亿美元的未偿债务,其中包括5.02亿美元的无追索权证券化债券。有关CenterPoint Energy、Houston Electric和CERC的未偿债务以及未来到期日的信息,请参阅合并财务报表附注13。我们未来的融资活动可能会受到以下因素的重大影响:

一般经济和资本市场状况,包括通货膨胀;
从金融机构和其他贷款人获得信贷;
投资者对我们和我们经营的市场的信心;
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我们业务的未来表现;
维持可接受的信用评级;
美联储的行动,包括利率的变化和意外的行动;
市场对我们未来收益和现金流的预期;
投资者愿意投资于与化石燃料相关的公司;
我们有能力以合理的条件进入资本市场;
我们所在司法管辖区未来证券化的时间安排;以及
有关证券法的规定。

注册人目前的信用评级以及2023年和2024年迄今信用评级的任何变化将在本报告第二部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-其他事项-信用评级下调对流动性的影响”中进行讨论。这些信用评级可能不会在任何给定的时间段内保持有效,评级机构可能会降低或撤销其中一个或多个评级。注册人指出,这些信用评级并不是购买、出售或持有他们证券的建议。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。注册人未来任何一项或多项信用评级的降低或撤销,都可能对其以可接受的条件获得资本的能力产生不利影响。例如,如果CERC的信用评级下降,可能会对借款成本产生不利影响,在非常市场条件下,可能会限制进入债务资本市场的能力。此外,CERC可能被要求根据其运输安排提供抵押品或购买天然气。如果信用评级下调和随之而来的现金抵押品要求发生在CERC正在经历大量营运资金要求或缺乏流动性的时候,CERC的财务状况、运营结果和现金流可能会受到不利影响。

CenterPoint Energy以前拥有的能源系统集团业务具有性能和保修义务,其中一些义务由CenterPoint Energy担保。

2023年6月30日,CenterPoint Energy完成了能源系统集团业务的出售。在2023年6月30日之前,作为其正常业务过程的一部分,能源系统集团发行了履约保证金和其他形式的保证,承诺其运营设施、向供应商或分包商付款以及支持保修义务。作为出售结束前的母公司,CenterPoint Energy或Vectren为其子公司的某些承诺提供了担保。当能源系统集团由CenterPoint Energy全资拥有时,这些担保并不代表递增的合并债务,而是代表对能源系统集团的义务的担保,使其能够在不张贴其他形式的担保的情况下开展业务。到目前为止,CenterPoint Energy和Vectren都没有被要求履行这些父母担保下的任何义务,但未来可能会被要求这样做。详情见合并财务报表附注15(C)。

对商誉、长期资产(包括无形资产)、权益法投资以及减值或公允价值调整的减值可能会减少我们的收益。

长期资产,包括使用年限有限的无形资产,每当发生事件或环境变化显示账面值可能无法收回时,便会检讨减值情况。商誉至少每年进行减值测试,当事件或环境变化表明账面价值可能无法收回时,商誉也会进行减值测试。虽然CenterPoint Energy过去曾确认并记录商誉减值,但在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度内,没有记录商誉减值。有关进一步资料,见综合财务报表附注6。如果年度商誉减值测试或另一次定期减值测试或可观察到的交易显示我们资产的公允价值低于账面价值,我们将被要求对收益计入非现金费用,这将对股本产生相关影响,从而增加以债务与总资本之比衡量的资产负债表杠杆。非现金减值费用或公允价值调整可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。

如果CenterPoint Energy在ZEN于2029年到期之前赎回ZEN,其最终的纳税义务和赎回付款将导致大量现金支付,这将对其现金流产生不利影响。同样,ZENS持有者大量交换ZEN可能会对CenterPoint Energy的现金流产生不利影响。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的未偿还ZENS本金约为8.28亿美元。CenterPoint Energy拥有ZENS相关证券的股份,相当于用于计算其对ZENS持有人的债务的参考股份的大约100%。CenterPoint Energy可随时赎回所有ZEN,赎回金额相当于每个ZEN的或有本金金额(截至2023年12月31日,总计1800万美元,或每个ZEN 1.24美元)中的较高者,或赎回时属于一个ZEN的参考股票的当前市值之和。如果CenterPoint Energy赎回ZEN,除了赎回金额外,它还需要支付与ZEN相关的递延税款。CenterPoint Energy与ZENS和ZENS相关的最终纳税义务-
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关联证券继续以每年实现的税收优惠金额增加。如果ZENS在2023年12月31日赎回,根据2023年的有效税率,2023年将支付约7.28亿美元的递延税款。此外,如果ZENS相关证券的所有股票在2023年12月31日出售,为总赎回金额提供资金,2023年将支付约8100万美元的资本利得税。同样,ZENS持有者大量交换ZEN可能会对CenterPoint Energy的现金流产生不利影响。如果CenterPoint Energy的信誉下降,ZENS的市场变得缺乏流动性,或者其他一些原因,这种情况可能会发生。虽然交换ZENS时支付现金的资金可以通过出售ZENS相关证券CenterPoint Energy拥有的股份或从其他来源获得,但ZENS交易所会导致现金流出,因为与ZENS和ZENS相关证券股票相关的递延税款通常会在ZENS交换和ZENS相关证券股票出售时处置。

我们潜在的业务战略和战略举措,包括合并和收购活动以及资产或业务的处置,可能无法按预期完成或执行,从而对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

我们的财务状况、经营结果和现金流在一定程度上取决于我们管理层成功实施我们的业务战略并实现预期收益的能力。2021年,我们宣布了CenterPoint Energy的战略目标,包括我们的十年资本计划,以及净零排放和碳减排目标。我们的战略目标受制于本节描述的风险和各种假设。这些假设可能被证明是不正确的,或者我们可能无法及时或根本无法执行这些战略目标。如果我们不能执行我们的战略目标,包括我们的十年资本计划,那么由此带来的好处可能无法充分实现,甚至可能根本没有实现,我们的声誉可能会受到不利影响。

我们不时进行,并可能继续进行业务和资产的收购或剥离,例如我们建议出售路易斯安那州和密西西比州的天然气本地分销公司,我们完成出售我们的能源系统集团业务,组建合资企业或进行重组,如重组。然而,合适的收购候选者或潜在买家可能无法继续以我们认为可接受的条款和条件获得,或已完成收购或处置的预期收益可能无法完全或根本实现,或可能无法在预期时间框架内实现。如果我们无法进行收购,或者这些收购的表现不如预期,我们未来的增长可能会受到不利影响。此外,任何已完成或未来的收购或处置都涉及重大风险,包括:

被收购的企业或资产可能不会产生预期水平的收入、收益或现金流;
被收购的企业或资产可能存在环境、许可或其他问题,而合同保护被证明是不充分的;
我们可能承担未向我们披露的、超出我们估计的、或我们从卖方获得赔偿的权利有限的责任;
我们可能无法成功整合收购的业务并及时实现预期的经济、运营和其他利益,这可能导致大量成本和延误或其他运营、技术或财务问题;
收购或处置,或从事此类交易,包括任何分离或分离努力或要求,如提供过渡服务,可能扰乱我们正在进行的业务,分散管理层的注意力,转移资源,并使维持目前的业务标准、控制和程序变得困难;以及
我们可能得不到及时完成收购或处置所需的监管批准,甚至根本不能。

2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。我们不能保证此次销售是否完成,这可能会被推迟或以其他方式无法完成。

人口结构的变化、养老金计划资产的投资表现不佳以及其他不利影响养老金负债计算的因素可能会对我们的财务状况、经营业绩和流动性产生不利影响。

CenterPoint Energy及其子公司维护着覆盖某些员工的合格固定收益养老金计划。与这些计划相关的费用取决于若干因素,包括计划资产的投资回报、用于计算计划供资状况的利率水平、对计划的缴款、计划参与者的人数以及政府关于供资要求和计划负债的计算规定。资金需求可能会增加,CenterPoint Energy可能需要在市场下跌的情况下做出计划外贡献
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计划资产价值的下降,用于计算未来计划债务现值的利率下降,或增加最低筹资要求或养老金负债的政府法规。在2023年、2022年和2021年,由于符合条件的员工退休和养老金计划分配的增加,CenterPoint Energy为其养老金计划支付了一笔结算费用。详情见综合财务报表附注8。除了影响CenterPoint Energy的资金需求外,这些因素还可能对我们的财务状况、运营结果和流动性产生不利影响。

我们可能会受到联邦所得税法律法规变化的重大影响,包括任何全面的联邦税收改革立法。

我们的业务受到美国联邦所得税政策的影响。TCJA、CARE Act和IRA通过降低联邦企业所得税税率、限制利息扣减、改变资本支出的支出、颁布新的CAMT以及扩大对清洁能源生产的联邦税收抵免等措施,显著改变了美国国内收入法,包括对美国公司的税收。根据截至2023年12月31日的信息和预测,注册人将受到爱尔兰共和军所包括的CAMT的约束。

国税局和州税务机关发布的解释性指导可能与我们的解释不一致,立法可能会受到修改,这可能会减少或增加立法的某些影响。此外,零售监管机构对扩大的税收抵免和CAMT的处理可能会影响注册人未来的现金流,而这项立法可能会导致尚未确定的意外后果,可能对注册人的财务业绩和未来现金流产生不利影响。

进一步的联邦税收改革立法可能会显著改变适用于国内企业的联邦所得税法,包括可能提高联邦所得税税率、影响投资激励以及折旧和利息扣除等扣除的变化。虽然CenterPoint Energy及其子公司无法评估任何此类潜在立法对我们业务的整体影响,但我们的财务状况、运营业绩或现金流可能会受到负面影响。此外,对于任何已颁布的联邦税收改革立法,州委员会和地方市政当局可能会如何要求我们对此类税收立法的影响做出回应,包括决定如何处理我们的收入要求中的编辑和其他增减。因此,针对任何制定的税收立法而可能采取的监管行动可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

影响安全和安保风险的风险因素

注册人的业务存在安全风险。

注册人的设施以及分配和传输系统已经并可能在未来发生导致员工、客户、第三方或公众受伤、死亡或财产损失的事件。尽管注册人为许多潜在的事故提供保险,但根据事故的性质和严重程度,他们可能会遭受经济损失、索赔和诉讼、声誉受损以及监管当局或其他公共当局的负面后果。此外,在现场工作的某些CenterPoint Energy员工在工作期间经历了暴力威胁。暴力威胁、实际暴力和其他担忧可能导致外地员工无法或不愿完成关键职能,这可能对我们的业务、财务状况和业务结果产生不利影响,并可能使招聘和留住某些员工变得更加困难。

网络攻击、物理安全漏洞、恐怖主义行为或其他中断可能会对我们的声誉、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。

我们面临着与我们的信息技术系统、运营技术、网络基础设施以及用于开展我们几乎所有业务的其他技术和设施有关的网络和物理安全风险。例如,我们的发电、输电和配电系统的运行不仅依赖于我们设施的物理互连,而且依赖于我们系统的各个组件和第三方系统之间的通信。自从在我们的业务中部署智能电网、智能设备和运营技术以来,这种对这些组件之间的信息和通信的依赖有所增加。此外,我们用来开展业务的某些内部系统是高度集成的。因此,这些系统中的任何一个系统中的网络攻击或未经授权的访问都可能影响其他系统。同样,我们的业务运营与外部网络和设施互联互通。例如,德克萨斯州高效的放松管制的批发和零售电子市场的运营要求与ERCOT和竞争对手零售商进行沟通;我们的印第安纳电气组织与MISO也有类似的关系。此外,向我们的客户分配天然气需要与第三方进行通信
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系统。这些通信的中断,无论是由风暴或其他自然灾害等物质干扰、设备或技术故障或网络攻击或恐怖主义行为等人为事件造成的,都可能破坏我们开展行动和控制资产的能力。

网络安全威胁的复杂性,包括那些利用人工智能的威胁,继续增加,我们为降低网络安全事件风险和保护我们的系统而采取的控制和预防行动,包括对我们的网络安全事件应对计划的定期测试,可能是不够的。此外,可能导致更高运营效率的新技术,例如我们使用人工智能,可能会进一步使我们的计算机系统面临网络安全事件的风险。网络攻击,包括网络钓鱼攻击和使用恶意软件、勒索软件和病毒或恶意代码的威胁,以及未经授权的访问也可能导致机密、专有或关键基础设施数据的丢失或未经授权使用,或者其他信息技术系统的安全漏洞,这些可能会扰乱运营和关键业务功能,对声誉造成不利影响,影响客户,增加成本,并使我们面临可能的法律索赔和责任。虽然我们实施并维护了一项旨在保护我们的信息技术、运营技术和数据系统免受此类攻击的网络安全计划,但我们的网络安全计划并不能防止所有入侵或网络攻击事件。我们经历了外部各方试图在未经授权的情况下访问我们的网络或公司数据的次数增加。我们还经历过,预计将继续经历对我们的信息系统和第三方的网络入侵和攻击,这些第三方包括为我们提供某些服务或管理和维护我们的敏感信息的供应商、供应商、承包商和准政府实体。这些先前的入侵和攻击并未对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性影响。由于技术日益复杂,网络攻击日益复杂和频繁,此类事件有可能在未来对我们产生不利影响。随着未遂攻击在世界各地的复杂性和数量上的进步,通过网络安全漏洞或勒索软件攻击,我们的运营技术系统被破坏或被攻破,或与我们的运营相关的处理数据受到损害的风险增加。我们没有为所有网络安全风险提供全面的保险,任何网络安全风险都可能对我们的声誉产生不利影响,并可能对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。

我们依赖有形资产的安全运营来运输我们交付的能源,依赖我们的信息技术来处理、传输和存储电子信息,包括我们用来安全运营我们的能源运输系统的信息和运营技术。安全漏洞、对我们的基础设施和设施的攻击,包括针对注册人的攻击,或通过扰乱能源传输和分配来伤害第三方的手段,或恐怖主义行为,包括外国或国内行为者,可能使我们的业务面临影响我们运营的关键有形资产或信息和功能的丢失、误用或中断的风险,以及潜在的数据隐私泄露和受保护的个人信息和其他敏感信息的丢失,例如关键能源基础设施信息。此类损失可能导致运营影响、资产受损、公共或个人安全事件、对我们客户的影响、对环境的损害、声誉损害、竞争劣势、监管执法行动、诉讼以及对我们的运营、财务状况、运营结果和现金流的潜在不利影响。不能确定与实际或被挫败的网络攻击有关的成本,或者为防范此类安全威胁而产生的成本,是否可以通过费率收回。

网络安全法律法规的遵守和变化会对我们的业务产生成本和运营影响,如果不遵守这些要求,可能会对我们的声誉、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。

网络攻击正变得越来越复杂,美国政府的警告表明,包括管道、发电和基础设施在内的基础设施资产可能是某些组织的专门目标。运输安全管理局在2021年第二季度和第三季度宣布了两项新的安全指令。这些指令要求关键管道所有者遵守强制性报告措施,指定一名网络安全协调员,提供漏洞评估,并确保遵守某些网络安全要求。2022年第三季度,TSA对其中一项安全指令进行了重大更新,要求关键管道所有者建立和实施TSA批准的网络安全实施计划,制定和维护网络安全事件响应计划,并建立网络安全评估计划。TSA于2022年12月批准了CenterPoint Energy的网络安全实施计划。运输安全管理局于2023年7月进一步更新和更新了管道安全指令,更新了管道网络安全缓解行动、应急计划和测试的要求。CenterPoint Energy继续采取措施遵守TSA管道安全指令要求。我们可能需要花费大量额外资源和成本来应对网络攻击,继续修改或增强我们的保护措施,或者评估、调查和补救任何关键的基础设施安全漏洞。不能确定这些成本是否会通过差饷收回。任何未能遵守这些政府法规或我们的网络安全保护措施失败的情况都可能导致执法行动,这可能会对我们的声誉、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
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未能维护个人信息的安全可能会对我们造成不利影响。

在与我们的业务相关的方面,我们和我们的第三方(供应商、供应商和承包商)收集和保留个人信息(例如,我们的客户、股东、供应商和员工的信息),我们期望我们和这些第三方将充分保护这些信息。围绕信息安全和数据隐私的监管环境继续发展,要求也越来越高。监管数据隐私和未经授权披露机密信息的新法律法规带来了日益复杂的合规挑战,并提高了我们的成本。任何我们未能遵守这些法律和法规的行为,包括由于安全或隐私被侵犯的结果,都可能导致我们的巨额成本、罚款、处罚和责任。虽然我们实施和维护了旨在保护我们的信息技术、运营技术和数据系统免受攻击的网络安全计划,并且我们实施和维护了旨在管理和保护个人信息的数据隐私计划,但这两个计划都无法阻止所有安全或隐私违规行为。我们和我们的一些维护个人信息的第三方已经并预计将继续经历数据隐私事件和泄露;然而,到目前为止,我们还没有经历过重大的数据隐私事件或泄露。如果我们维护的个人信息遭到重大盗窃、丢失或欺诈性使用,或我们的供应商、供应商和承包商未能按照合同条款和其他法律要求使用或维护此类数据,可能会对我们的声誉造成不利影响,并可能给我们带来巨额成本、罚款和处罚及责任。此外,如果我们收购了一家侵犯或不遵守适用数据保护隐私的公司,我们可能会因此招致重大责任和处罚。

我们可能不会成功采用人工智能,这可能会对我们的业务、声誉或财务业绩产生不利影响。

我们正在使用和探索人工智能的进一步使用,包括生成性人工智能,以及它的能力,以增强我们为我们服务的社区提供的服务。开发和部署人工智能涉及重大风险,不能保证人工智能的使用将增强我们的服务或对我们的业务有利,包括我们系统的效率和弹性。例如,我们与人工智能相关的努力可能会产生与有害内容、准确性、偏见、歧视、毒性、知识产权侵权或挪用、诽谤、数据隐私和网络安全等相关的风险。此外,采用人工智能可能会使我们受到新的或加强的政府或监管机构的审查,管理人工智能使用的新的或修订的法律、规则、指令和法规,诉讼,伦理问题,消费者对自动化和人工智能的负面看法,或其他可能对我们的业务、声誉或财务业绩产生不利影响的复杂情况。我们可能无法通过监管程序收回我们在人工智能技术上的投资,我们对人工智能的使用可能会使我们承担法律责任。同样,随着人工智能的不断发展,我们可能无法像客户或社区希望或监管机构要求的那样快速采用和实施人工智能,这也可能对我们产生不利影响。人工智能是一项相对较新、发展迅速的技术,我们无法预测采用我们的人工智能倡议可能导致的所有风险。

一般风险和其他风险

我们的收入和运营结果是季节性的。

休斯顿电力公司、印第安纳电力公司和天然气公司的收入和运营结果受季节性、天气条件以及电力和天然气使用量的其他变化的影响。休斯顿电气的收入通常在较暖和的月份较高。与过去几年一样,在温暖的月份里,异常温和的天气可能会削弱休斯顿电气的运营业绩,损害其财务状况。相反,与过去几年一样,极端温暖的天气条件可能会以一种不太可能每年重复的方式增加休斯顿电气的运营业绩。印第安纳电力公司的很大一部分销售额是用于空间供暖和制冷。因此,与过去几年一样,印第安纳电气的运营业绩可能会受到比正常暖季天气更热或比正常冷季天气更冷的不利影响,而像过去几年发生的那样,更极端的季节性天气条件可能会以一种不太可能每年重复的方式增加印第安纳电气的运营业绩。天然气的收入通常在冬季的几个月里更高。与过去几年一样,冬季几个月异常温和的天气可能会削弱天然气公司的运营业绩,损害其财务状况。相反,正如过去几年所发生的那样,极端寒冷的天气条件可能会以一种不太可能每年重复出现的方式增加其业务成果。有关天气正常化监管机制和天气对冲的信息,见合并财务报表附注9(A)。有关2021年2月冬季风暴事件的其他风险,请参阅合并财务报表附注7以了解更多信息。

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气候变化可能会对我们业务的财务业绩产生不利影响,并导致更频繁、更严重的天气事件,这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。

气候变化带来了不确定性,并可能导致我们的服务领域和业务发生广泛的变化,无论是物质上的还是财务上的。如果气候变化导致我们服务地区的气温高于正常水平,我们业务的财务业绩可能会受到不利影响。例如,在天然气用于家庭和企业供暖的地方,天气变暖可能会导致天然气使用量减少,从而对我们产生不利影响。气候变化的另一个可能结果是更频繁和更严重的天气事件,如飓风、龙卷风和包括冰暴在内的恶劣冬季天气条件,所有这些都可能影响我们的运营和为客户提供服务的能力。随着极端天气事件的频率和严重程度的增加,我们提供服务的成本可能会增加,包括与此类影响相关的购买保险的成本和可用性,这些成本可能无法收回。此外,极端天气事件可能会使我们的员工不安全或阻碍员工修复、维护和恢复受影响地区的电力,并可能损害我们的声誉。由于我们的某些设施位于得克萨斯州墨西哥湾沿岸或附近,更多或更严重的飓风或龙卷风可能会增加我们修复受损设施和恢复对客户服务的成本。我们在服务地区的电力和天然气业务也受到2021年2月冬季风暴事件的影响,未来可能会经历类似的事件,这可能会对我们的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。从长远来看,气候变化还可能导致人口转移,包括客户离开我们的服务区域。当我们无法向客户提供电力或天然气或我们的客户无法获得我们的服务时,我们的财务业绩会受到收入损失的影响,我们通常必须寻求监管机构的批准才能收回恢复成本。如果我们无法收回或及时收回这些成本,或者如果收回这些成本导致费率上升和对我们服务的需求减少,我们未来的财务业绩可能会受到不利影响。同样,公共和私人部门应对气候变化的努力,例如通过立法、监管、私人利益集团的行动和诉讼,可能会影响我们继续像今天这样经营我们的企业的能力,这些企业的很大一部分依赖于化石燃料。这些计划可能会对我们和我们的运营以及我们的第三方供应商、供应商和合作伙伴产生重大影响,其中可能会影响我们,导致许可和施工延误、项目取消或转嫁给我们的项目成本增加。有关这些举措的更多信息,请参见“-我们受到运营…的约束”最后,我们可能会受到气候变化诉讼的影响,这可能会导致巨额罚款、罚款或损害赔偿,并限制我们的运营。石油和天然气行业已经面临这样的诉讼,挑战其营销和使用化石燃料,并将气候变化归因于使用化石燃料造成的排放,包括我们在内的其他行业未来可能面临此类诉讼。有关更多信息,请参阅合并财务报表附注7,以及“-CenterPoint Energy面临运营和财务风险……”

我们面临与能源消耗减少相关的风险,这些风险是由于客户对其他公用事业公司事件的看法发生变化等因素造成的。

我们的业务受到能源消耗减少的影响,这些因素包括我们服务地区的经济、气候和市场条件、能源效率计划、替代技术的使用以及由于其他公用事业公司涉及天然气管道的事件而导致客户对天然气使用看法的变化,这可能会影响我们扩大客户基础的能力和我们的增长速度。客户账户的增长和客户使用量的增长都直接影响到对电力和天然气的需求以及对额外输送设施的需求。客户增长和客户使用受到许多我们控制之外的因素的影响,例如强制执行的能效措施、对天然气电器的禁令或进一步监管、需求侧管理目标、分布式发电资源以及经济和人口状况,包括人口变化、就业和收入增长、住房开工、新业务形成和整体经济活动水平。由于其他公用事业公司的管道事故、2021年2月冬季风暴事件期间以及持续高通胀或经济低迷期间经历的电力和天然气价格上涨等因素,我们服务地区的电力和天然气需求下降,可能会减少整体使用量和现金流,特别是工业客户减少产量,从而减少电力和天然气的消耗。尽管根据定期调整条款,休斯顿电气和印第安纳电气的输电和配电业务受到监管的允许回报率和某些成本的回收,但由于经济低迷或经济衰退,交付和使用的电力总体下降可能会减少收入和现金流,从而减少运营结果。经济、就业和/或人口增长率的下降可能会导致这些服务地区的增长放缓,电力和天然气的需求和使用减少。部分或全部这些因素可能导致客户对电力或天然气的需求或客户数量增长不足或下降,并可能导致我们无法充分实现重大资本投资和支出的预期好处,这可能对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。

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老化的基础设施可能会导致成本增加和运营中断,这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。

我们有与老化的基础设施资产相关的风险,包括设备或流程的故障,以及由于这种老化而可能出现的故障。由于我们基于风险的联邦和州合规诚信管理计划,我们的某些资产的老化可能会导致需要更换或更高水平的维护成本。*作为我们长期资本计划的一部分,我们继续升级我们老化的基础设施资产,以增强我们基础设施的可靠性。如果不能及时和全部收回与我们老化的基础设施相关的费用,可能会对收入产生不利影响,并可能导致资本支出或支出增加。此外,有关老化基础设施资产的信息的性质可能使资产的检查、维护、升级和更换特别具有挑战性。此外,由于供应链中断,我们成功维护或更换老化基础设施的能力可能会延迟或成本高于预期。此外,关于天然气的运营,如果某些管道更换(例如,铸铁或裸钢管)没有及时或成功地完成,政府机构和私营部门可能会声称,未完成的更换导致了火灾、爆炸或泄漏等事件。尽管我们为某些设施提供保险,但如果因未能及时完成设备更换而造成灾难性损失,我们的保险覆盖范围可能不够。保险覆盖范围不足和保险成本增加可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。最后,老化的基础设施可能会使我们的公用事业运营复杂化,使我们解决气候变化问题的能力以及提高复原力和可靠性的努力复杂化。见“--全球供应中断...”
如果我们不能成功运营我们的设施或履行某些公司职能,我们的财务状况、运营结果和现金流可能会受到不利影响。

我们的业绩取决于我们设施的成功运营。运营这些设施涉及发电、输电和配电以及天然气输送中固有的许多风险,这些风险可能导致重大损失或其他损害。我们不时地会遇到各种与设施运营相关的风险,包括但不限于以下风险:

操作员错误或设备或流程故障,包括未能遵守输电和配电以及天然气输送的适当安全协议,包括我们的调峰、丙烷-空气设施的操作;
处理可能造成严重人身伤害、生命损失以及环境和财产损失的危险设备或材料;
环境或其他法规要求可能施加的运营限制;
劳动争议;
信息技术或财务和计费系统故障,包括因采用和整合新技术而造成的故障,损害我们的信息技术基础设施、报告系统或扰乱正常业务运作;
合规要求,导致我们的监管机构进行处罚;
未能及时以合理价格获得必要的燃料,如煤炭和天然气、建筑材料或运行我们设施所需的其他物品;
信息技术故障,影响我们获取客户信息的能力,或导致我们丢失机密或专有数据,从而对我们的声誉造成不利影响,或使我们面临法律索赔;以及
灾难性事件,如火灾、地震、爆炸、泄漏、洪水、干旱、飓风、冰暴、洪水、恐怖主义、野火、大流行健康事件或其他类似事件,包括与之相关的任何环境影响,这些灾难性事件可能需要我们或其他公用事业公司参与互助工作,以协助电力恢复工作。

这类事件可能会导致我们设施的收入减少或消失,我们设施的运营成本增加或现金收取延迟,任何这些都可能对我们的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。这类事件已经并可能在未来导致施加监管或环境罚款和增加诉讼。

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我们的企业将继续不得不适应技术变化,可能不会成功,或者可能不得不招致巨额支出来适应技术变化。

我们经营的业务需要复杂的数据收集、处理系统、软件和其他技术。支持我们所服务行业的一些技术正在快速变化,其复杂性也在不断增加。新技术的出现或发展可能优于或不兼容我们现有的一些技术,并可能需要我们进行大量投资和支出,以便我们能够继续为能源生产和输送提供具有成本效益和可靠的方法。这些技术进步包括分布式发电资源(例如,专用太阳能、微型涡轮机、燃料电池)、储能设备和更节能的建筑,以及旨在减少能源消耗和浪费的产品。随着时间的推移,这些技术变得更具成本竞争力,无论是通过成本效益还是政府激励和补贴,例如在IRA下,某些客户可能会选择满足他们自己的能源需求,从而减少对我们系统和服务的使用,包括印第安纳电力公司的发电设施变得不那么有竞争力和经济性。此外,某些监管和立法机构已经或正在考虑在某些日期之前减少能源消耗的要求和/或奖励措施。正如高通胀和不断上升的利率会激励我们的客户减少能源消耗一样,由联邦法律推动的技术进步可能会导致人均能源消耗的下降。联邦法律要求最终使用电力和天然气设备的能效达到新的水平,或者技术的其他改进或应用。

我们未来的成功将在一定程度上取决于我们能否以具有成本效益的方式预测和适应这些技术变化,及时提供满足客户需求和不断发展的行业标准的可靠服务,以及收回所有或大部分未收回的陈旧资产投资。如果我们未能成功适应任何技术变化或过时,无法获得重要技术或在适应技术变化方面产生重大支出,或者如果实施的技术没有按预期运行,我们的业务、财务状况、运营结果和现金流可能会受到不利影响。

我们的保险覆盖范围可能不够。保险覆盖范围不足和保险成本增加可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

我们目前已有保险,如一般责任保险和财产保险,以我们认为适当的金额覆盖我们的某些设施。此类保单有一定的限制和免赔额,不包括业务中断保险。保险保费继续增加,未来可能无法按当前成本或按商业合理条款提供保险,而为我们任何设施的任何损失或任何损坏收到的保险收益可能不足以完全覆盖或恢复损失或损害,而不会对我们的财务状况、运营结果和现金流产生负面影响。最近发生的影响其他公用事业公司的事件,如野火、冬季风暴和爆炸等,其成本、损害和其他责任已超过或可能超过此类公用事业公司的保险范围。此外,由于最近发生的这些事件和事件,公用事业公司的保险市场可能无法提供保险或承保能力有限,或者在目前的情况下,我们可能认为任何此类保险的成本过高。任何此类保险的保险费,如果可用,我们可能没有资格通过我们的公用事业公司收取的费率获得全部或部分赔偿。

与其他服务沿海地区的公司一样,休斯顿电力公司没有为其输电和配电系统提供保险,除了变电站,因为休斯顿电力公司认为它的成本过高,保险能力有限。从历史上看,休斯顿电力公司能够通过发行风暴恢复债券或改变其监管费率或其他方式,收回在飓风或其他灾难后恢复其输电和配电性能所产生的成本。在未来,任何这样的恢复可能都不会被批准。因此,休斯顿电气可能无法恢复其任何输电和配电资产的任何损失或损害,而不会对其财务状况、运营结果和现金流产生负面影响。

全球或地区性卫生流行病、流行病或类似的公共卫生威胁可能会对我们的业务、前景、财务状况、运营结果和流动性产生负面影响。

当前和未来的健康流行病、流行病和类似的公共卫生威胁,如新冠肺炎及其变种,以及为遏制其传播而实施的措施,如旅行禁令和限制、隔离和强制接种疫苗,继续并可能在未来对全球经济、我们的员工、客户和第三方业务合作伙伴产生广泛影响。当前或未来健康威胁的严重程度、程度和持续时间 是不确定的,快速变化的,很难预测的。未来的任何健康威胁,包括新版新冠肺炎的出现,都可能在许多方面影响我们的业务,包括但不限于以下几个方面:

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商业和工业客户的需求减少,对我们服务的需求发生转变;
因员工停工和/或生病以及旅行限制而延误对客户的服务;
对我们的客户和代表的财务状况和他们支付我们服务的能力的负面影响,以及我们因不付款而切断服务的能力可能是有限的,州监管机构可能会强制实施账单延迟计划;
公用事业委员会批准或授权我们可能就我们的业务提出的申请和其他请求的能力可能受到限制或显著或全部削减,包括拖延制定费率的程序;
由于大流行期间网络攻击的增加和远程工作安排的增加,我们的网络安全计划面临的风险增加,见上文“影响我们的安全和安保风险”;
增加的通货膨胀率和供应链中的延迟,以及我们完成维护、维修和资本计划的能力,这可能会导致中断、成本增加,以及我们无法执行或要求我们修改资本计划;以及
由于对限制和准则的担忧,包括口罩任务和隔离任务,以及对替代工作安排更高的接受度,导致员工流动率加快。

像许多公司一样,我们也经历了新冠肺炎疫情带来的上述和其他影响。 全球或区域卫生大流行、流行病或类似的公共卫生威胁的这些和其他影响也可能会加剧本节和我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的许多其他风险。我们可能无法及时预测或应对所有影响,以防止对我们的运营、财务状况和流动性造成短期或长期的不利影响。公共卫生威胁对我们业务的最终影响取决于我们不知道或无法控制的因素,包括疫情的持续时间和严重程度,以及为控制传播和减轻公共卫生影响而采取的第三方行动。这些因素中的任何一个都可能对我们的业务、前景、财务状况和运营结果产生负面影响,影响可能是实质性的。

我们的成功取决于我们吸引、有效过渡、激励和留住关键员工的能力,以及确定和培养人才以接替高级管理层的能力。

我们依赖于高级管理人员和其他关键人员。我们的成功取决于我们吸引、有效过渡和留住关键人员的能力。进一步收紧劳动力市场,提高工资来吸引和留住关键人才,可能会对我们吸引和留住关键人才的能力产生不利影响。无法招聘和留住关键人员或有效过渡,或关键人员意外流失,可能会对我们的业务产生不利影响。此外,由于对我们管理团队的依赖,我们未来的成功在一定程度上取决于我们识别和培养人才以接替高级管理层的能力。保留关键人员和适当的高级管理人员继任计划对于成功执行我们的战略将继续至关重要。

如果不能吸引和留住合格的劳动力并保持良好的劳资关系,可能会对我们工厂的运营和我们的运营结果产生不利影响。

我们的业务依赖于招聘、留住和激励员工。与公用事业行业和其他行业的许多公司一样,由于多种因素,包括新冠肺炎疫情、劳动力市场趋紧、远程工作机会增加、员工跳槽、个人决定不工作以及劳动力日益成熟,我们经历了高于正常水平的员工流动率。在我们的员工中,不包括2023年6月30日剥离之前的能源系统集团员工或临时员工,截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日符合退休条件的员工分别为18.7%、19.3%和23.6%。某些情况下,例如劳动力老化而没有适当的替代人员、现有技能与未来需求不匹配或合同资源不可用,可能会导致业务挑战,如缺乏资源、知识丧失或与技能发展相关的较长时间。我们的成本,包括更换员工的成本、生产率成本和安全成本,可能会上升。未能雇用和充分培训替代员工,包括将重要的内部历史知识和专业知识转移给新员工,或未来合同劳动力的可用性和成本,可能会对我们管理和运营业务的能力产生不利影响,特别是建造和运营发电设施、技术电网和输配电基础设施等设施所需的专业技能和知识。如果我们不能成功地吸引和留住合适的合格劳动力,我们执行10年资本计划的能力和我们的运营结果可能会受到负面影响。

此外,我们工厂的运营依赖于与员工之间良好的劳资关系,我们的几家企业与不同的工会签订了集体谈判协议,这些工会约占我们员工总数的40%。我们有几个独立的谈判单位,每个单位都有一个独特的集体谈判协议,详见
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合并财务报表附注8(J),其信息在此并入作为参考。与卡车司机Local 135与SIGECO员工和美国公用事业工人工会Local 175与VEDO员工相关的集体谈判协议定于2024年9月和2024年10月分别到期,这些协议的谈判预计将在各自到期之前完成。任何不能就新的劳动合同达成协议或谈判这些劳动合同的行为都可能导致罢工、抵制或其他劳工中断。这些潜在的劳动力中断可能会对我们的业务、运营结果和/或现金流产生不利影响。劳动力中断、罢工或协商的工资和福利大幅增加,无论是由于工会活动、员工流动或其他原因,都可能对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

项目1C。     网络安全

我们评估、识别和管理来自网络安全威胁的重大风险的流程是我们整个企业风险管理系统和流程的一部分。高级管理层和董事会至少每年审查一次企业风险,包括网络安全风险及其相关的缓解措施。全年,我们定期评估我们的网络安全计划,并继续投资于加强和完善我们的网络安全措施,如下所述。

重大风险管理与综合全面风险管理

作为这一方法的基础,我们实施了分层治理结构,以帮助评估、识别和管理网络安全风险。它从我们内部的网络安全运营中心(CSOC)开始,该中心定期分析来自外部来源的威胁信息,监控网络活动,并对潜在的安全事件做出反应。此外,我们的网络安全和隐私政策包括事件响应程序和信息安全治理。作为我们正在进行的网络安全计划评估的一部分,我们监测并根据需要进行调整,以支持在我们开展业务的司法管辖区遵守适用于我们的现有和新兴的网络安全和隐私法律、法规和指南(包括NERC CIP可靠性标准和TSA安全指令),如第1A项“风险因素”中进一步描述的那样。我们的内部审计团队定期对CenterPoint Energy的系统和用户数据安全实践进行内部安全审计和漏洞评估。

此外,CenterPoint Energy的网络安全计划越来越多地利用有关能源行业、其他行业、专业供应商以及与美国政府情报机构的公私合作伙伴关系的新威胁的情报共享能力。通过与公用事业特定的组织合作,CenterPoint Energy受益于整个能源部门的质量分析和安全信息的快速共享。这种情报有助于在新出现的网络威胁成为现实之前更好地检测和预防它们。就像它在内部测试其政策和计划一样,CenterPoint Energy也参与了外部演习,例如一年两次的GridEx安全演习,以评估和解决整个行业的准备情况。

监督第三方风险

我们对CenterPoint Energy使用的推荐软件、硬件和第三方技术解决方案进行安全风险评估,包括对企业和安全体系结构、供应商安全进行尽职审查,并在认为合适时进行隐私影响评估。在CenterPoint Energy的网络环境中部署之前,这些评估会对这些技术进行评估。此外,我们维持供应商风险管理计划,该计划的一个组成部分是评估某些第三方及其网络安全和数据隐私计划的成熟度,以帮助保护与经批准的第三方共享的信息。在进行这些评估时,我们还利用第三方对公司的网络安全评级来告知我们的风险评级。此外,CenterPoint Energy根据供应商和其他第三方业务合作伙伴对我们的数据和系统的访问以及数据和系统的性质和敏感性,对他们施加与隐私、机密性和数据安全相关的合同义务。此类合同条款可能规定各方必须实施的措施和保障措施,以保护我们的数据不受未经授权访问、使用、披露、修改或销毁的影响。

就风险管理与第三方接洽

我们还定期对CenterPoint Energy的系统和用户数据安全实践进行外部安全审计、漏洞评估和渗透测试,由第三方顾问进行。我们还进行桌面演习,以
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测试我们的事件响应流程。此外,如下所述,我们聘请第三方为我们的网络安全管理团队提供指导和支持。

网络安全威胁带来的风险

如第1A项“风险因素”所述,我们的运营依赖于计算机系统和网络中机密、敏感和其他信息的安全处理、存储和传输。计算机病毒、黑客、员工或供应商事件和其他外部危险可能会使我们的信息系统-以及处理我们的数据、提供系统访问权限或访问我们系统的第三方的信息系统-面临安全漏洞、网络安全事件或其他中断,任何这些都可能对我们的业务、声誉、运营结果和财务状况产生实质性和不利的影响,并使我们面临可能的法律索赔和责任。虽然我们过去经历过网络安全事件,但到目前为止还没有对我们产生实质性影响的事件,包括我们的业务战略、运营结果或财务状况。

治理

作为我们整体风险管理方法的一部分,我们在几个层面上优先识别和管理网络安全风险,包括董事会监督、执行承诺、管理支持和员工培训。

董事会监督

截至2023年12月,我们的审计委员会由我们董事会的独立董事组成,负责监督董事会与CenterPoint Energy的网络安全和数据隐私计划相关的责任,包括网络安全风险管理。在2023年12月之前,我们的治理、环境和可持续发展委员会由我们董事会的独立董事组成,负责监督网络安全责任。作为风险监督责任的一部分,适用委员会收到了我们的执行副总裁总裁和总法律顾问或我们的网络安全或数据隐私部门的代表的季度报告,以及我们的第三方顾问的定期报告。根据这些报告,适用的委员会向董事会报告了某些网络安全或数据隐私相关项目,包括但不限于CenterPoint Energy在完善其网络安全计划方面的进展、CenterPoint Energy网络安全计划的审计、渗透和漏洞测试的结果、网络安全格局和新出现的威胁、正在进行的计划和战略的状况、事件报告和任何网络安全事件的经验教训、法规要求和行业标准的合规性、数据隐私问题以及网络安全预算。

风险管理人员

自2023年1月以来,我们的网络安全项目一直由我们的常务副秘书长总裁和总法律顾问监督。我们的执行副总裁总裁和总法律顾问拥有丰富的风险管理、治理和诉讼经验。我们认为,领导我们的网络安全计划需要这些技能,以帮助确保在设计我们的网络安全计划以及评估和应对潜在的网络事件时考虑风险管理、法律、披露和治理角度。 CenterPoint Energy目前聘请第三方顾问,直接向执行副总裁总裁和总法律顾问汇报,提供首席信息安全官(CISO)咨询服务。这位顾问在网络安全领导职位上有15年的经验,包括在一家美国大型电力、公用事业和天然气公司担任CISO,以及在一家大型跨国能源产品和服务公司担任过CISO。我们还有管理层委员会和经验丰富的CSOC团队,为我们评估和管理网络安全风险的流程提供支持,如下所示:

数据隐私办公室由我们的副总法律顾问、首席道德与合规官兼数据隐私官高级副总裁领导,负责为特定业务目的收集、存储、使用、披露和销毁数据,并处理与维护成熟的数据隐私计划有关的现有和新兴法律、法规、趋势、期望和最佳实践。

风险监督委员会由我们的企业风险管理职能部门提供支持,由我们的执行副总裁总裁和总法律顾问担任主席,由CenterPoint Energy的高级管理人员组成,监测和监督CenterPoint Energy面临的风险,并为某些业务活动提供风险评估和控制监督,包括监督CenterPoint Energy的网络安全风险。

危机管理团队包括CenterPoint Energy的高级管理人员,他们会在适当的时候收到网络安全事件、自然灾害和业务中断的警报。该团队已制定并持续评估CenterPoint Energy在发生危机时的沟通计划。此外,审计委员会还酌情
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或根据我们的网络安全事件应对策略,让董事会了解重大网络安全事件。

网络安全意识治理委员会,包括来自CenterPoint Energy公司职能部门和业务部门的领导人,每个人都具有管理或保护CenterPoint Energy资产、信息和人员的专业知识或具体责任。该委员会为CenterPoint Energy的网络安全意识和培训计划提供战略指导和监督。

人工智能(AI)指导委员会由CenterPoint Energy成立,旨在为组织内人工智能计划的规划、开发、部署和管理提供战略指导、监督和指导。该委员会的主要目标是确保人工智能技术与商业目标、伦理考虑、适当的安全保护和行业最佳实践保持一致,同时推动创新和提高竞争力。

这些委员会定期向适当的高级管理人员提供关于其活动和举措的摘要报告,执行副总裁总裁和总法律顾问和/或网络和数据隐私团队的多名成员向审计委员会或董事会通报最新情况。

在员工层面,我们拥有一支经验丰富的信息技术团队,负责实施我们的隐私和网络安全计划,并支持网络安全顾问履行报告、安全和缓解职能。我们还举办关于隐私、网络安全、人工智能、记录和信息管理的员工培训,进行网络钓鱼测试,并总体上寻求通过对员工群体的沟通和教育来提高对网络安全风险的认识。治理、环境和可持续发展委员会过去是,现在也将向审计委员会提供关于我们员工网络安全意识努力的定期报告。

第二项。属性

以下讨论基于注册人截至2023年12月31日的业务。

所有权性质

我们以佣金出租或拥有我们的主要财产,包括我们的公司办公空间和各种不动产。根据地役权和其他权利,我们的大部分输电线和天然气管道都位于公共道路上或他人拥有的土地上。

电气(CenterPoint Energy和休斯顿电气)

属性

休斯顿电气的所有资产都位于德克萨斯州。其属性主要包括高压输电线路和电杆、配电线路、变电站、服务中心、服务导线、电信网络和电表。休斯顿电力公司的大部分输电和配电线路都是根据地役权,或根据特许经营协议,在法律允许的情况下,沿着公共高速公路和街道在他人土地上修建的。
休斯顿电气的所有实物和有形财产,除某些排除外,目前受M&DOT的留置权和一般抵押贷款的留置权的约束,一般抵押贷款的留置权低于M&DOT的留置权。

根据M&DOT,没有未偿还的第一抵押债券,根据M&DOT,休斯顿电气有合同义务不发行任何额外的第一抵押债券,并正在采取行动,解除M&DOT的留置权并终止M&DOT。有关一般按揭项下未偿还债务的资料,请参阅综合财务报表附注13。

印第安纳电气的资产主要位于印第安纳州。它们包括印第安纳州和肯塔基州的输电线路、配电线路、变电站、服务中心、燃煤发电设施、燃气涡轮机调峰机组、垃圾填埋气发电项目和太阳能发电设施。

印第安纳电气的所有不动产和有形财产,除某些例外情况外,目前受由SIGECO(印第安纳电气)和德意志银行信托美洲公司(前身为银行家信托公司)作为受托人的修订和重新签署的抵押契约的留置权,该契约日期为2023年1月1日。
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输电线--输电和配电。截至2023年12月31日,休斯顿电气和印第安纳电气拥有和运营以下输配电线路:
休斯顿电气印第安纳州电力公司
描述架空线路地铁线印第安纳州肯塔基州(1)
传输线:(赛道里程)
69千伏132 567 — 
138千伏2,333 24 420 
345千伏1,445 — 49 15 
总计3,910 26 1,036 24 
(赛道里程)
配电线路29,270 27,267 7,266 — 

(1)这些资产与路易斯维尔天然气和电力公司位于肯塔基州克洛弗波特的输电系统以及位于肯塔基州塞布里的大河电力合作社相互连接。

发电能力。2023年,SIGECO完成了A.B.Brown 1号和2号机组的退役计划。截至2023年12月31日,印第安纳州电力公司的装机容量为7.27亿兆瓦,如下表所示。
生成来源单元号位置服役日期容量
(兆瓦)
煤,煤
F.B.卡利2沃里克县196690 
F.B.卡利3沃里克县1973270 
沃里克(1)
4沃里克县1970150 
煤炭总产能510 
燃气
棕色(2)
3波西县199180 
棕色4波西县200280 
可再生垃圾填埋气派克县2009
总燃气容量163 
太阳能
橡树山印第安纳州埃文斯维尔2018
沃尔克曼印第安纳州埃文斯维尔2018
特洛伊斯宾塞县202150 
太阳能总容量54 
总发电量(3)
727 

(1)SIGECO和AGC作为共同租户在沃里克发电厂拥有一台300兆瓦的机组。SIGECO于2024年1月1日退出了Warrick 4的联合运营。
(2)布朗3号机组也配备了燃油设备。
(3)不包括参与OVEC的1.5%。更多细节见项目1.业务。

天然气燃烧涡轮机。2022年,印第安纳电力公司获得了IURC的批准,将建设一个CPCN,寻求批准建造两个天然气燃烧涡轮机,以取代其现有的部分燃煤发电机组。这些涡轮机的目标是在2025年底之前投入使用。有关详情,请参阅本报告第二部分第7项“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析--流动资金及资本资源--监管事宜”。

太阳能。印第安纳电力公司签订了一项修订和重述的BTA,在印第安纳州波西县建造一个191兆瓦的太阳能电池阵列。此外,印第安纳电力公司签订了一项BTA,通过一家特殊目的实体以最高收购价收购印第安纳州派克县的一个130兆瓦太阳能电池阵列。有关印第安纳电气BTA的更多信息,请参见本报告第二部分第7项中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-监管事项”,该讨论通过引用并入本文。
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移动一代。根据得克萨斯州立法机构在2021年2月冬季风暴事件后颁布并于2023年修订的法律,休斯顿电力公司正在租赁TEEEF,以帮助在影响其配电系统的某些重大停电期间恢复客户的电力。截至2023年12月31日,休斯顿电力租赁了505兆瓦的TEEEF。有关更多资料,请参阅综合财务报表附注20。

变电所。变电站是一种将电力从较高电压转换为较低电压或反之亦然的设施。通常,该设施是输电系统和配电网之间的接口。

截至2023年12月31日
 变电站数量变压器容量(MVA)
休斯顿电气240 72,806 
印第安纳州电力公司108 6,913 
CenterPoint总能量348 79,719 

服务中心。电力服务中心由用于输电和配电业务的办公楼、仓库和维修设施组成。

截至2023年12月31日
 服务中心数量英亩土地
休斯顿电气13 375 
印第安纳州电力公司70 
CenterPoint总能量19 445 

天然气(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然气使用各种第三方存储服务或拥有的天然气存储设施来满足高峰日的需求,并管理因天气变化而导致的日常需求变化。CenterPoint Energy和CERC的天然气公司还可能不时用储存的液化天然气和丙烷-空气工厂的生产来补充合同供应和储存。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然气拥有并运营以下天然气设施:
不是的。资产的价值存储容量(Bcf)工作能力(Bcf)*每日最高取款率(MMcf)
中心点能源
地下天然气储存设施843 14 305 
CERC
地下天然气储存设施532 205 
现场存储容量
不是的。资产的价值日生产率(DTH)数百万加仑潜伏期
CenterPoint Energy和CERC
丙烷空气制气厂16247,000 14.11,228,000 
液化天然气工厂设施172,000 12.01,010,000 

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下表反映了截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然气合同上游存储服务:
存储容量(Bcf)*最大高峰日递送量(MMcf)
上游存储服务84 2,241 
下表反映了截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC拥有的天然气分配和传输干线的大约总线性里程:
中心点能源
CERC
所有地点
84,000 81,000 
印第安纳州和俄亥俄州
22,000 19,000 

CenterPoint Energy和CERC的天然气拥有直径从半英寸到24英寸的不同大小的干线。CenterPoint Energy和CERC的天然气印第安纳州和俄亥俄州的干线位于印第安纳州和俄亥俄州,但CenterPoint Energy的管道设施从肯塔基州北部的点延伸到印第安纳州南部的点,以便天然气可以运输到印第安纳州,然后出售或运输给印第安纳州的客户。一般来说,在CenterPoint Energy和CERC的天然气服务的每个城市、城镇和农村地区,他们都拥有地下燃气总管和服务管道,位于客户住所的计量和调节设备,以及维护压力所需的区域调节设备。除了少数例外,CenterPoint Energy和CERC的天然气接收站由其他公司拥有、运营和维护,其分配设施从测量设备的出口开始。这些设施,包括气味设备,通常位于供应商拥有的土地上。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC通过CEIP在路易斯安那州和德克萨斯州拥有和运营超过2.17亿英里的州内管道。

第三项。法律诉讼

关于实质性法律和监管程序的讨论,包括涉及政府当局作为当事方的环境法律程序,以及注册人有理由相信,根据已颁布或通过的关于向环境排放材料或主要为保护环境、影响注册人的目的的联邦、州和地方法律,注册人有理由相信将导致1,000,000美元或更多的不含利息和费用的金钱制裁,请阅读本报告第1项下的“商业行为--监管”和“商业行为--环境事项”,本报告第II部分第7项及综合财务报表附注15(D)所载“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析--流动资金及资本资源--监管事宜”,该等资料在此并入作为参考。

第四项。煤矿安全信息披露

不适用。

第II部

这份合并后的10-K表格由三家注册商分别提交:CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC。

第五项。注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券

中心点能源

截至2024年2月12日,CenterPoint Energy的普通股由大约22,703名登记在册的股东持有。CenterPoint Energy的普通股在纽约证券交易所和纽约证券交易所芝加哥证券交易所上市,交易代码为“CNP”。

未来现金分红的数额将取决于CenterPoint Energy的财务状况和经营结果、未来的业务前景、任何适用的合同限制以及CenterPoint Energy董事会认为相关的其他因素,并将由CenterPoint Energy董事会酌情宣布。有关CenterPoint Energy分红的更多信息,请参阅合并财务报表附注12。
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股票证券的回购

在截至2023年12月31日的季度内,根据经修订的1934年证券交易法第12节登记的CenterPoint Energy的股权证券均不是由或代表CenterPoint Energy或任何“关联购买者”购买的,定义见1934年证券交易法下的规则10b-18(A)(3)。

休斯顿电气

截至2024年2月12日,休斯顿电气的1000股已发行普通股全部由CenterPoint Energy的全资子公司Utility Holding,LLC持有。

CERC

截至2024年2月12日,CERC Corp.的S 1,000股已发行普通股全部由中点能源的全资子公司公用事业控股有限公司持有。

第6项:第一项、第二项。[已保留]

第7项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

注册人不会就仅与CenterPoint Energy或CenterPoint Energy的子公司有关的信息作出任何陈述。

以下综合讨论和分析应与本报告项目8所列合并财务报表一并阅读。在讨论CenterPoint Energy的合并财务信息时,它包括休斯顿电气和CERC的结果,这两家公司与CenterPoint Energy一起统称为注册人。在适当的情况下,与特定登记人有关的信息已被分开并贴上标签。除非上下文另有说明,否则对休斯顿电气和CERC的具体提及也与CenterPoint Energy有关。在这份合并的10-K表格中,除非另有说明,否则术语“Our”、“We”和“Us”均用作对CenterPoint Energy,Inc.及其合并子公司(包括休斯顿电气和CERC)的简称。

概述

背景

CenterPoint Energy,Inc.是一家公共事业控股公司。CenterPoint Energy的运营子公司拥有和运营输电、配电和发电以及天然气分销设施。有关CenterPoint Energy运营子公司的详细说明,请阅读合并财务报表的附注1。

休斯顿电气是CenterPoint Energy的间接全资子公司,为ERCOT地区的输电服务客户提供电力传输服务,并为包括休斯顿市在内的得克萨斯州墨西哥湾沿岸地区的代表提供配电服务。

CERC Corp.是CenterPoint Energy的间接全资子公司,该公司(I)直接拥有和运营路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州和德克萨斯州的天然气分配系统,(Ii)通过印第安纳天然气公司和VEDO间接拥有和运营印第安纳州和俄亥俄州的天然气分配系统,以及(Iii)通过CEIP与各种州际和州内管道公司建立互联拥有和运营永久管道连接。

可报告的细分市场

在本管理层的讨论和分析中,我们将在综合的基础上讨论我们持续运营的结果,并分别讨论我们每个可报告部门的业绩,如下所列。我们还讨论了我们的流动性、资本资源和关键的会计政策。我们首先是一家能源输送公司,我们打算继续专注于这些受监管的领域。我们的业务运营结果受到天气、客户增长、经济状况、成本管理、竞争、监管机构的费率诉讼以及我们所管辖的各个监管机构的其他行动等因素的重大影响。

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截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的可报告部门包括电力、天然气和公司等。

Electric可报告部分包括受休斯顿电力公司和印第安纳电力公司服务地区费率监管的输电和配电服务,以及受监管的电力公用事业和向电力客户和发电资产提供的能源输送服务可收回的与发电相关的滞留成本和其他真实余额的影响,以服务电力客户并在印第安纳电气服务地区的电力批发市场优化这些资产。有关电气可报告部分的更多信息,请参见本报告第一部分第1项中的“业务--我们的业务--电气”。

天然气可报告部门包括(I)向印第安纳州、路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州、俄亥俄州和德克萨斯州的住宅、商业、工业和机构客户销售天然气,以及为其输送和分销天然气;(Ii)通过CEIP与各种州际和州内管道公司建立永久管道连接;(Iii)向明尼苏达州客户提供家用电器维护和维修服务,并通过第三方向印第安纳州、密西西比州、俄亥俄州和德克萨斯州的天然气客户提供家庭维修保护计划。有关天然气可报告部分的更多信息,请参阅本报告第一部分第1项下的“业务--我们的业务--天然气”。

公司和其他可报告部门包括能源系统集团截至2023年6月30日(能源系统集团出售之日)的能源绩效合同和可持续基础设施服务,以及支持CenterPoint Energy业务运营的公司支持业务。CenterPoint Energy的公司和其他公司还包括用于商业运营的写字楼和其他房地产。

休斯顿电气和CERC各自由一个可报告的部门组成。

随后发生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。

执行摘要

我们预计我们的业务将继续受到下面讨论的关键因素和趋势的影响。我们的预期是基于我们所做的假设和我们目前掌握的信息。如果我们对现有信息的基本假设或解释被证明是不正确的,我们的实际结果可能与我们的预期结果大不相同。

影响我们业务和行业趋势的因素

我们是一家能源输送公司,拥有输配电、发电和天然气分销业务,为六个司法管辖区的700多万计量客户提供服务。我们的大部分收入来自我们子公司的输电和输送以及天然气销售。

我们继续执行我们在2021年为我们的业务设定的战略目标。其中包括我们从2021年到2030年的十年资本计划,重点是为了客户的利益而实现可控的运营和维护节省,谨慎的资本融资,包括剥离非核心资产,以及净零和碳减排目标。我们的重点仍然是我们受监管的公用事业业务的增长,包括我们的电力和天然气公用事业业务,这些业务占我们截至2023年12月31日的年度收益的95%以上。详情见综合财务报表附注11。

根据这一业务战略并考虑到我们业务的性质,大量资本投资反映在我们目前的资本计划中,到2030年,该计划已增加到近440亿美元,比最初的10年计划增加了近10%。这些投资包括对额外的系统弹性、可靠性和电网现代化的关注。这些投资不仅是为了满足我们客户目前的需求,也是为了预期我们服务地区的电气化增加将带来进一步的有机增长和负载增长。为了为这些资本投资提供资金,我们依靠内部产生的现金、我们信贷安排下的借款、商业票据的收益、战略交易(如2022年出售我们的阿肯色州和俄克拉何马州最不发达国家业务以及2023年剥离我们的能源系统集团)的现金收益,以及在资本市场发行股权和债务来满足这些资本需求。

我们努力维持我们证券的投资级评级,以便以我们认为合理的条款进入资本市场。我们评级的下调通常会增加我们发行新债务的借款成本,以及
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在我们现有的循环信贷安排下,我们的借贷成本很低,可能会阻碍我们进入商业票据市场。金融市场的混乱,以及高利率或不断上升的利率,也会影响我们认为有吸引力的条款获得新资本。在这种情况下,我们可能无法获得某些类型的外部融资,或者可能被要求接受比他们本来接受的更优惠的条款。出于这个原因,我们寻求通过现有的信贷安排和对现有债务的审慎再融资来为我们的业务保持充足的流动性。

联邦和州监管机构对输电、配电和发电设施以及天然气管道和相关设施的监管影响到CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC的业务。根据适用的法规,CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC正在并将继续根据我们的资本计划在其服务区域进行重大资本投资,以帮助运营和维护更安全、更可靠和不断增长的电力和天然气系统。下面进一步讨论的当前经济环境(例如,美国持续较高的利率和较高的相对通胀水平)可能会导致更严格的监管审查,因为这些监管机构寻求减少公用事业账单对客户的财务影响。

虽然CenterPoint Energy预计超过80%的预计综合投资将通过临时资本回收追踪工具或基于远期测试年度的利率案例收回,但余额预计将通过基本利率案例收回。 CERC的德克萨斯州和明尼苏达州天然气司法管辖区以及印第安纳电气已在2023年提起费率诉讼,休斯顿电气打算在2024年初提起费率诉讼,CERC的俄亥俄州管辖权打算在2024年下半年提起费率诉讼。这些基本利率诉讼的结果,除其他事项外,将决定在这些司法管辖区内收回某些资本投资的能力。这些基本利率诉讼的结果是不确定的,可能会受到当前经济环境的影响。

为了评估我们的财务表现,我们的管理层主要通过评估净收入和资本支出等来监测成本和投资回报的回收情况,其中包括在我们的可报告部门内从我们受监管的服务领域进行评估。在这些更广泛的财务指标中,我们监控利润率、天然气和燃料成本、利息支出、资本支出、营运资本要求以及运营和维护费用。除了这些财务措施外,我们还监测管理层认为对衡量我们可报告细分市场的表现很重要的一些变量,包括客户数量、吞吐量、每个客户的使用量、商品价格、供暖和制冷程度天数、环境影响、安全系数、系统可靠性和客户满意度。

CenterPoint Energy和CERC拥有天气正常化或其他费率机制,可在很大程度上减轻印第安纳州、路易斯安那州、密西西比州、明尼苏达州和俄亥俄州天气对天然气的影响。CenterPoint Energy和CERC在德克萨斯州的天然气以及CenterPoint Energy在德克萨斯州和印第安纳州的电力业务没有这样的机制,尽管德克萨斯州天然气的固定客户费用历来高于其他司法管辖区。因此,正常天气的波动可能会对CenterPoint Energy和CERC的天然气公司在德克萨斯州的业绩,以及对CenterPoint Energy在德克萨斯州和印第安纳州服务地区的电力业务业绩产生积极或消极的影响。

每个州都有独特的经济,并由不同的工业部门驱动。我们最大的客户反映了我们足迹范围内各州行业的多样性。例如,休斯顿电气主要集中在休斯顿,这是一个多元化的经济体,与美国其他地区相比,能源行业的就业比例更高。虽然休斯顿地区代表了我们客户基础的一大部分,但我们在我们的公用事业企业服务的各个州都有不同的客户基础。例如,在明尼苏达州,教育和医疗服务是该州最大的部门。印第安纳州和俄亥俄州受到中西部经济总体变化以及集中在中西部的汽车、饲料和谷物加工等特定行业变化的影响。一些行业受到人口增长的推动,如教育和医疗保健,而另一些行业可能受到国内或国际经济实力的影响。不利的经济状况,再加上对环境保护和替代能源供应增加的担忧,可能会导致消费者减少使用能源或避免扩建他们的设施,包括天然气设施,从而导致对我们服务的需求减少。长期的全国趋势表明,客户已经减少了能源消耗,这可能会对我们的业绩产生不利影响。在一定程度上,人口增长受到能源价格下跌的影响,我们的一些在能源行业运营的客户面临财务压力,这可能会对我们的客户群和整体需求的增长率产生影响。管理层预计休斯顿电气的住宅电表增长将保持在约2%的长期趋势。在天然气可报告部门服务的司法管辖区内,典型的客户增长约为1%。管理层预计CERC的住宅电表增长将保持与长期趋势一致,约为1%。

不断上升的通胀、持续的高利率和经济衰退的环境,可能会对CenterPoint Energy执行其10年资本计划的能力造成潜在的不利影响。不能执行我们的资本计划可能会导致失败
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CenterPoint Energy的未来收入。此外,这些经济状况可能会影响客户支付水电费的能力,这可能会使我们无法从这些客户那里收回应得的余额。

此外,由于劳动力短缺、资源可获得性、交货期长、通货膨胀和天气等多种因素,全球供应链经历了重大中断。这些干扰对公用事业行业产生了不利影响。像我们的许多同行一样,我们的供应链也经历了中断,未来可能会继续经历这样的中断。如果不利的经济状况,包括供应链中断,影响我们的供应商和客户,以及我们满足资本计划和发电过渡计划的能力,我们的能源输送业务的结果可能会受到影响。详情见合并财务报表附注15。

此外,针对人们对环境保护的关切,我们努力在向更安全、更清洁的能源过渡方面走在前列,成为第一家拥有受监管发电资产的电力和天然气联合公用事业公司,到2035年实现其范围1和部分范围2温室气体排放净零的目标。此外,我们通过承诺帮助我们的住宅和商业客户在2021年基线的基础上,到2035年将其最终使用天然气的温室气体排放量减少20%至30%,从而在我们的多个州范围内设定了范围3温室气体减排目标。我们的资本计划支持这些目标。

重大事件

首轮优先股赎回。2023年9月1日,CenterPoint Energy以现金8亿美元赎回了A系列优先股的全部流通股,赎回价格为每股1,000美元,外加到赎回日(但不包括赎回日)的累计和未支付的股息。详情见综合财务报表附注12。

剥离能源系统集团。 2023年5月21日,Vectren Energy Services订立股权收购协议,将能源系统集团所有未偿还的有限责任公司权益出售给ESG Holdings Group,收购价为1.57亿美元,但须受股权收购协议所载惯常调整的规限,包括基于能源系统集团于结账时的营运资金净额、负债、现金及现金等价物及交易费用的调整。这笔交易于2023年6月30日以1.54亿美元现金完成,有待最终确定收购价格调整。详情见合并财务报表附注4。

监管程序。2023年3月23日,CenterPoint Energy和CERC从德克萨斯州公共融资管理局发行的与2021年2月冬季风暴事件相关的客户利率减免债券中总共获得了约11亿美元的收益。

2023年4月5日,最终命令发布,批准休斯顿电气2021年投资TEEEF的3900万美元收入要求。2023年4月5日,休斯顿电气提交了第二份TEEEF申请,要求TEEEF收入要求为1.88亿美元,或将TEEEF收入净增加约1.49亿美元.2023年8月28日,国家行政听证办公室发布命令,设定临时税率,按申报金额征收年度收入要求。2023年9月26日,干预者提交了证词,提出了包括延长摊销期限在内的各种建议。与各方达成和解,根据2022年12月31日的余额和2023年12月15日生效的临时利率,纳入了8年半的摊销期限和1.53亿美元的TEEEF收入要求。国家行政听证办公室ALJ批准了修订后的临时税率,PUCT在2024年2月1日发布的命令中批准了和解方案。

2023年6月29日,印第安纳电气从发行和出售SIGECO证券化债券中获得3.37亿美元的证券化净收益,用于偿还或支付IURC批准的与其A.B.Brown燃煤发电设施完全退役相关的合格成本。

详情见合并财务报表附注7。有关我们在2023年迄今和2024年迄今悬而未决和已完成的监管程序的相关信息,请参阅下文“-流动性和资本资源-监管事项”。

债务交易。2023年,CenterPoint Energy发行或借入了总计60亿美元的新债务,包括休斯顿电气发行了14亿美元的一般抵押债券本金总额,CERC发行了15亿美元的优先票据本金总额和5亿美元的定期贷款,SIGECO证券化子公司发行了3.41亿美元的SIGECO证券化债券,SIGECO发行了6.5亿美元的第一抵押债券本金总额,以及CenterPoint Energy发行了10亿美元的可转换优先票据本金总额,4亿美元的优先票据本金总额和2.5亿美元的定期贷款。在2023年,中点能源偿还或赎回了总计30亿美元的债务,包括CERC偿还10亿美元定期贷款和1.332美元2023年到期的优先票据,中点能源偿还其
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2.5亿美元的定期贷款及其3.5亿美元的浮动利率优先票据,以及SIGECO提前赎回9100万美元的第一抵押债券,不包括证券化债券的预定本金支付。关于2023年债务交易的信息,见合并财务报表附注13。

CenterPoint能源领导层换届。2023年3月15日,CenterPoint Energy宣布任命克里斯托弗·A·福斯特担任执行副总裁总裁兼首席财务官,自2023年5月5日起生效。2023年9月27日,中点能源任命克里斯蒂·L·科尔文为高级副总裁兼中点能源及其关联子公司首席会计官,自2023年10月5日起生效。2023年10月26日,CenterPoint Energy宣布戴夫·莱萨尔退休,任命杰森·威尔斯担任总裁兼首席执行官,自2024年1月5日起生效。

后续事件. 2024年1月10日,CenterPoint Energy与某些金融机构就不时发行和出售普通股订立了股权分配协议,总销售价格高达5亿美元。普通股的出售可以通过适用法律允许的任何方式进行,并被视为1933年证券法第415条规定的“在市场上发行”。CenterPoint Energy还可以根据主远期确认签订一份或多份远期销售协议。根据股权分配协议的普通股要约和出售将在(1)出售受股权分配协议约束的所有普通股时终止,(2)股权分配协议终止,或(3)2026年5月17日。 截至2024年2月20日,CenterPoint Energy尚未根据股权分配协议发行任何普通股,也未订立任何远期销售协议。

此外,2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。

影响未来收益的某些因素

我们过去的收益和经营结果并不一定预示着我们未来的收益和经营结果。除非另有说明,否则我们未来收益的大小和我们业务的结果将取决于适用于所有注册人的众多因素或受到这些因素的影响,包括:

CenterPoint Energy的业务战略和战略举措、重组,包括完成的重组、合资企业和收购或处置资产或业务,包括拟议出售我们在路易斯安那州和密西西比州的天然气本地分销公司业务,以及完成对Energy Systems Group的出售,我们不能保证这些业务将为我们带来预期的好处;
我们服务地区的工业、商业和住宅增长以及市场需求的变化,包括能源效率措施和人口结构的影响;
我们有能力为计划的资本提供资金和进行投资,并及时收回我们的投资,包括与印第安纳电气作为其IRPS的一部分的发电过渡计划相关的投资;
我们有能力成功地建造、运营、维修和维护发电设施、天然气设施、TEEEF和电力传输设施,包括遵守适用的环境标准,并酌情实施平衡的能源和资源组合;
及时和适当的费率行动,允许和授权要求和及时收回成本和合理的投资回报,包括休斯顿电气的TEEEF租赁的收回时间和金额,以及作为基本费率程序的一部分,对费率进行请求或有利的调整和批准其他请求的项目;
区域和国家市场的经济状况,包括通货膨胀和利率的变化、银行机构的不稳定及其对销售、价格和成本的影响;
天气变化和其他自然现象,包括恶劣天气事件对业务、资本和立法的影响,例如与2021年2月冬季风暴事件有关的影响;
除其他因素外,武装冲突,包括中东冲突和任何更广泛的相关冲突,以及乌克兰冲突,以及对某些俄罗斯实体的相关制裁,导致天然气市场波动;
全球供应链的中断,包括大宗商品价格的波动,以及影响供应链的关税和其他立法,可能会阻止CenterPoint Energy获得所需的资源,以全面执行其10年资本计划或实现净零和碳减排目标;
由于我们的客户的财务困难和我们的客户(包括销售代表)履行对CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC的义务的能力,以及与不利的经济状况和恶劣天气事件有关的对此类能力的负面影响而未对我们的服务付款;
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公共健康威胁,如新冠肺炎,及其对我们的运营、业务和财务状况、我们的行业和我们所服务的社区、美国和世界金融市场和供应链的影响、潜在的监管行动以及客户和利益相关者行为的变化;
影响我们企业各个方面的州和联邦立法和监管行动或发展,其中包括能源放松或重新监管、管道完整性和安全以及与贸易、医疗保健、金融有关的监管和立法的变化,以及与我们受监管企业收取的费率有关的行动;
由于恐怖主义、网络攻击或入侵、数据安全漏洞或其他破坏我们业务或第三方业务的企图,或其他灾难性事件(如火灾、冰冻、地震、爆炸、泄漏、洪水、干旱、飓风、龙卷风和其他恶劣天气事件、流行性健康事件或其他事件)对我们的设施、资源、运营和财务状况造成的直接或间接影响;
税法,包括IRA的影响(包括但不限于税率、征收的CAMT、税收抵免和/或利息扣除的任何潜在变化),以及当前或未来政府下税法的任何变化,以及涉及州委员会和地方市政当局监管要求的不确定性,以及有关EDIT和我们费率处理的决定;
我们通过正常化或费率机制减轻天气影响的能力,以及这种机制的有效性;
信用评级机构的行动,包括任何可能下调信用评级的行为;
与重大基建项目有关的监管审批、立法行动、建设、必要技术的实施或者其他导致延误、取消或者无法在费率中收回成本的事项;
与环境有关的地方、州和联邦立法和监管行动或发展,除其他外,包括与全球气候变化、空气排放、碳排放、废水排放以及可能影响运营的CCR的处理和处置、发电厂成本和相关资产的成本回收以及CenterPoint Energy的净零和碳减排目标有关的行动和发展;
设施意外停运或其他关闭的影响;
我们的保险覆盖范围是否足够,包括可获得性、成本、覆盖范围和条款以及追回索赔的能力;
当前和未来建设项目以及运营和维护成本的原材料和服务的可获得性和价格以及劳动力的变化,包括我们控制此类成本的能力;
CenterPoint Energy的养老金和退休后福利计划的影响,如投资业绩和由于计划结算和假设(包括贴现率)的变化而导致的净定期成本增加;
利率变化及其对借款成本和CenterPoint Energy养老金福利义务估值的影响;
商业银行和金融市场状况,包括银行业的中断、我们获得资本的途径、此类资本的成本以及我们融资和再融资努力的结果,包括债务资本市场的资金可用性;
各交易对手不能履行其对我方的义务;
我们风险管理活动的范围和有效性;
及时和适当的监管行动,包括允许对任何飓风或其他恶劣天气事件或自然灾害或其他成本回收(包括搁浅的燃煤发电资产成本)进行证券化的行动;
涉及我们或我们所在行业的收购和合并或剥离活动,包括成功完成合并、收购和剥离计划的能力,例如拟议出售我们的路易斯安那州和密西西比州天然气本地分销公司业务;
我们吸引、有效过渡、激励和留住管理层和关键员工以及维持良好劳资关系的能力;
技术的变化,特别是在高效电池存储或新的、发展中的或替代的发电来源的出现或增长以及消费者采用这些能源方面;
气候变化和替代能源对我们生产或传输的天然气和电力的需求的影响;
与税务有关的任何审计、争议和其他程序的时间和结果;
减值费用的记录;
政治和经济发展,包括现任政府的能源和环境政策;
CenterPoint Energy执行其战略、倡议、目标和目标的能力,包括净零排放和碳减排目标以及运营和维护支出目标;
诉讼结果,包括与2021年2月冬季风暴事件有关的诉讼;
会计准则和公告的变更和适用的影响;
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在本报告第一部分第1A项“风险因素”中讨论的其他因素以及注册人不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的其他因素。

CenterPoint能源综合运营结果

CenterPoint Energy的运营业绩受到电力和天然气需求季节性波动的影响。除其他事项外,CenterPoint Energy的经营业绩还受到对其子公司收取的费率、偿债成本、所得税支出、子公司向代表和客户收取应收账款的能力以及收回其监管资产的能力具有管辖权的各种政府机构的行动的影响。有关可能影响我们综合业务未来结果的因素的信息,请阅读本报告第一部分第1A项中的“风险因素”。

截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度,普通股股东可获得的收入如下:
截至十二月三十一日止的年度:有利(不利)
2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(单位:百万)
电式$654 $603 $475 $51 $128 
天然气533 492 403 41 89 
总公用事业运营1,187 1,095 878 92 217 
公司和其他 (1)
(320)(87)(305)(233)218 
停产运营— — 818 — (818)
**总CenterPoint能源$867 $1,008 $1,391 $(141)$(383)

(1)包括通过能源系统集团到2023年6月30日出售之日的能源绩效承包和可持续基础设施服务、未分配企业成本、利息收入和利息支出、公司间对销以及分配给优先股股东的收入减少。

2023年与2022年相比

净收入。 CenterPoint Energy报告2023年可供普通股股东使用的收入为8.67亿美元,而2022年可供普通股股东使用的收入为10.08亿美元。

普通股股东可获得的收入减少1.41亿美元,主要是由于以下项目:

电气可报告分部净收入增加5100万美元,如下文进一步讨论;
天然气可报告分部净收入增加4100万美元,如下文进一步讨论;
企业及其他可供普通股股东使用的收入减少2.33亿美元,主要是由于2022年出售Energy Transfer股权证券的税前净收益8600万美元(在综合财务报表附注11中进一步讨论),部分被2022年第一季度提前赎回长期债务相关的4500万美元成本所抵消。减少的原因还包括出售亏损1300万美元和合并财务报表附注4中进一步讨论的与剥离能源系统集团有关的当期税项支出3200万美元,以及重新计量递延所得税余额1900万美元。其余差异主要是由于借款费用增加。

2022年与2021年相比

净收入。*CenterPoint Energy报告2022年普通股股东可获得的收入为10.08亿美元,而2021年普通股股东可获得的收入为13.91亿美元。

可供普通股股东使用的收入减少3.83亿美元,主要原因如下:

电气应报告部分净收入增加1.28亿美元,如下文进一步讨论;
天然气可报告分部的净收入增加8900万美元,如下文进一步讨论;
公司及其他业务可供普通股股东使用的收入增加2.18亿美元,主要是由于与2021年7月宣布的董事会实施的治理变革的影响有关的2800万美元税前付款,2022年净收益为8600万美元,净亏损为于2021年12月出售Energy Transfer股本证券122百万美元,详情载于综合财务报表附注11,部分被附注4所讨论的2021年Enable系列A优先单位分配的3400万美元亏损以及分配给
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优先股股东4600万美元,主要是由于2021年B系列优先股转换为普通股;
非连续性业务收入减少8.18亿美元,在合并财务报表附注4中进一步讨论。

所得税支出。关于每一期间的有效税率的讨论,见合并财务报表附注14。

随后发生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。


51


CenterPoint Energy按可报告部门划分的运营结果

CenterPoint Energy的CODM将净收入视为可报告部门的损益衡量标准。部门业绩包括部门间的利息收入和费用,这可能导致部门间的损益。

以下对CenterPoint Energy运营结果的讨论分为两个可报告的部分:电力和天然气。

电动的

下表提供了CenterPoint Energy的电力可报告部门的汇总数据:
 截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
 2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(单位:百万,不包括吞吐量、天气和客户数据)
收入$4,290 $4,108 $3,763 $182 $345 
费用:   
公用事业天然气、燃料和购买的电力176 222 186 46 (36)
运维1,880 1,864 1,761 (16)(103)
折旧及摊销872 793 775 (79)(18)
所得税以外的其他税种272 275 268 (7)
总费用3,200 3,154 2,990 (46)(164)
营业收入1,090 954 773 136 181 
其他收入(支出):
利息支出和其他财务费用
(303)(235)(226)(68)(9)
其他收入(费用),净额56 31 23 25 
所得税前收入843 750 570 93 180 
所得税费用189 147 95 (42)(52)
净收入$654 $603 $475 $51 $128 
吞吐量(GWh):   
住宅35,166 35,074 32,067 — %%
总计108,766 105,541 103,000 %%
天气(服务区正常天气的百分比):
降温程度天数114 %110 %108 %%%
采暖度天数90 %121 %82 %(31)%39 %
期末电表客户数量:   
住宅2,588,510 2,534,730 2,493,832 %%
总计2,916,028 2,858,203 2,814,859 %%


52



下表按电气可报告部门的主要损益表标题提供了差异解释:
有利(不利)
2023年至2022年2022年至2021年
(单位:百万)
收入
客户费率和费率设计更改的影响$167 $38 
输电收入,包括TCO和TCRF,以及费率设计变化的影响,包括输电供应商开具账单的成本,部分抵消以下运营和维护费用122 157 
客户增长26 28 
受保护和不受保护编辑的退款,在所得税费用中抵销— 32 
上一年高峰需求增加的影响,以本年度的费率收集— 
能效,在下面的操作和维护中部分抵消— (3)
股本回报,与以前期间收取的过高或过低的过渡费用的年度实额有关(5)
传递收入,在下面的操作和维护中抵销(13)21 
杂项收入,主要与服务联系和系统外销售有关(14)11 
债券公司和SIGECO证券化子公司,在以下其他行项目中抵销
(27)(33)
天气、效率改进和其他使用影响
(28)54 
燃料和购买电力的成本,在公用事业天然气、燃料和购买电力中抵销如下(46)36 
总计$182 $345 
公用事业天然气、燃料和购买的电力
购买电力的成本,在以上收入中抵消$30 $12 
燃料成本,包括煤、天然气和燃料油,在收入中抵消16 (48)
$46 $(36)
运维
由传输提供商计费的传输成本,在上面的收入中抵消$(26)$(77)
合同服务(21)(2)
能源效率,在以上收入中抵消(8)
支持服务(8)20 
债券公司和SIGECO证券化子公司,在其他行项目中抵销
— 
劳工和福利
转嫁费用,在以上收入中抵销11 (19)
所有其他操作和维护费用,包括材料、用品和保险29 (39)
总计$(16)$(103)
折旧及摊销
在役工厂的持续增加$(106)$(40)
债券公司和SIGECO证券化子公司,在其他行项目中抵销
27 22 
总计$(79)$(18)
所得税以外的其他税种
投入服务的增量资本项目以及税率变化的影响
$$(14)
特许经营费和其他税费
总计$$(7)
利息支出和其他财务费用
未偿债务的变动$(76)$(32)
债券公司和SIGECO证券化子公司,在以上其他行项目中抵销
(4)
其他,主要是AFUDC和监管延期的影响12 15 
总计$(68)$(9)
其他收入(费用),净额
其他收入,包括AFUDC-股权$21 $
债券公司和SIGECO证券化子公司,在以上其他行项目中抵销
— 
总计$25 $

所得税支出。关于登记人每期实际税率的讨论,见合并财务报表附注14。
53



天然气

下表提供了CenterPoint Energy的天然气可报告部门的汇总数据:
截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(单位:百万,不包括吞吐量、天气和客户数据)
收入$4,279 $4,946 $4,336 $(667)$610 
费用:
公用事业天然气、燃料和购买的电力1,888 2,665 1,941 777 (724)
收入的非公用事业成本,包括天然气18 14 
运维949 919 979 (30)60 
折旧及摊销513 466 527 (47)61 
所得税以外的其他税种245 261 253 16 (8)
总费用3,598 4,315 3,718 717 (597)
营业收入681 631 618 50 13 
其他收入(费用)
销售收益— 303 (303)295 
利息支出和其他财务费用(188)(137)(141)(51)
其他收入(费用),净额15 (62)(2)77 (60)
所得税前持续经营所得508 735 483 (227)252 
所得税支出(福利)
(25)243 80 268 (163)
净收入$533 $492 $403 $41 $89 
吞吐量(Bcf):
住宅199 240 241 (17)%— %
工商业418 424 428 (1)%(1)%
总吞吐量617 664 669 (7)%(1)%
天气(服务区域10年平均值的百分比):
采暖度天数86 %106 %91 %(20)%15 %
期末客户数量:
住宅4,010,113 3,964,221 4,372,428 %(9)%
工商业303,841 301,834 354,602 %(15)%
总计4,313,954 4,266,055 4,727,030 %(10)%



54


下表按天然气可报告部门的主要损益表标题提供了差异解释:
有利(不利)
2023年至2022年
2022年至2021年
(单位:百万)
收入
天然气成本,在公用事业天然气、燃料和购买的电力中抵消如下$(754)$923 
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天(38)(457)
总收入税,在以下所得税以外的税项中抵销(17)19 
天气和使用情况
(7)22 
受保护和不受保护编辑的退款,在所得税费用中抵销
非货币性和杂项收入
14 26 
能效和其他传递,在下面的操作和维护中抵消
17 
非公用事业收入,包括MES处置的影响
18 (17)
客户增长20 16 
客户费率和费率设计更改的影响,不包括以下TCJA影响77 69 
总计$(667)$610 
公用事业天然气、燃料和购买的电力
天然气成本,在以上收入中抵消$754 $(923)
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天23 199 
$777 $(724)
收入的非公用事业成本,包括天然气
收入的非公用事业成本,包括天然气$$14 
$$14 
运维
杂项业务和维护费用,包括坏账费用$(36)$(21)
能源效率和其他相关费用,在上述收入中抵消
(17)(3)
合同服务(3)(14)
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天125 
劳动力和福利,主要是由于员工人数11 (5)
企业支持服务12 (22)
总计$(30)$60 
折旧及摊销
投入使用的增量资本项目$(49)$(23)
印第安纳州较低的折旧率从2021年开始— 18 
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天66 
总计$(47)$61 
所得税以外的其他税种
总收入税,在以上收入中抵销$17 $(19)
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天23 
投入使用的增量资本项目(2)(12)
总计$16 $(8)
销售收益
2022年出售阿肯色州和俄克拉荷马州天然气业务的收益
$(303)$295 
总计$(303)$295 
利息支出和其他财务费用
未偿债务的变动$(59)$(11)
其他,主要是AFUDC和监管延期的影响15 
总计$(51)$
其他收入(费用),净额
非服务福利成本变动,主要是2022年产生的结算成本
$60 $(66)
AFUDC-股权,主要来自增加资本支出10 
其他杂项营业外收入(费用)
总计$77 $(60)

所得税(福利)。 关于登记人每期实际税率的讨论,见合并财务报表附注14。

55


随后发生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。

休斯顿电力公司合并运营业绩

休斯顿电气的CODM认为,净收入是衡量其可报告部门盈亏的指标。休斯顿电气由一个可报告的部门组成。休斯顿电气的运营业绩受到电力需求季节性波动的影响。休斯敦电气的经营结果还受到许多因素的影响,其中包括对利率拥有管辖权的各种政府机构的行为、休斯顿电气的收费、偿债成本、所得税支出、休斯顿电气向销售代表收取应收账款的能力以及休斯顿电气收回其监管资产的能力。有关可能影响休斯顿电气公司综合业务未来结果的因素的信息,请阅读本报告第一部分第1A项中的“风险因素”。
 截至2013年12月31日止的年度,有利(不利)
 2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(单位:百万,不包括吞吐量、天气和客户数据)
收入:
TDU$3,514 $3,205 $2,894 $309 $311 
债券公司163 207 240 (44)(33)
总收入3,677 3,412 3,134 265 278 
费用:
运维,不包括债券公司1,669 1,647 1,591 (22)(56)
折旧和摊销,不包括债券公司593 479 429 (114)(50)
所得税以外的其他税种262 261 251 (1)(10)
债券公司159 194 219 35 25 
总计2,683 2,581 2,490 (102)(91)
营业收入994 831 644 163 187 
利息支出和其他财务费用(259)(202)(183)(57)(19)
证券化债券的利息支出(8)(13)(21)
其他收入,净额34 19 17 15 
所得税前收入761 635 457 126 178 
所得税费用168 125 76 (43)(49)
净收入$593 $510 $381 $83 $129 
吞吐量(GWh):
住宅33,830 33,676 30,650 — %10 %
总计103,862 100,062 96,898 %%
天气(服务区域10年平均值的百分比):
降温程度天数114 %110 %109 %%%
采暖度天数92 %120 %80 %(28)%40 %
期末电表客户数量:
住宅2,455,309 2,402,329 2,359,168 %%
总计2,763,535 2,706,598 2,660,938 %%

56


下表按休斯顿电气的主要损益表标题提供了差异解释:
有利(不利)
2023年至2022年2022年至2021年
(单位:百万)
收入
客户费率和费率设计更改的影响$187 $30 
传输收入,包括TCO和TCRF以及费率设计变化的影响,包括传输提供商开具账单的成本120 157 
客户增长25 27 
能效,在下面的操作和维护中部分抵消(3)
受保护和不受保护编辑的退款,在所得税费用中抵销— 32 
上一年高峰需求增加的影响,以本年度的费率收集— 
杂项收入(4)
股本回报,与以前期间收取的过高或过低的过渡费用的年度实额有关(5)
天气影响和其他用途(15)60 
债券公司,在以下其他行项目中抵销(44)(33)
总计$265 $278 
运维,不包括债券公司
由传输提供商计费的传输成本,在上面的收入中抵消$(26)$(77)
合同服务(23)
能效计划成本,在以上收入中抵消(8)
支持服务(6)24 
劳工和福利12 
所有其他操作和维护费用,包括材料、用品和保险38 (21)
总计$(22)$(56)
折旧和摊销,不包括债券公司
在役工厂的持续增加$(114)$(50)
总计$(114)$(50)
所得税以外的其他税种
特许经营费和其他税费$(2)$
投入服务的增量资本项目以及税率变化的影响
(14)
总计$(1)$(10)
债券公司费用
运维和折旧费用,由以上收入抵消$35 $25 
总计$35 $25 
利息支出和其他财务费用
未偿债务的变动$(64)$(32)
其他,主要是AFUDC和监管延期的影响13 
总计$(57)$(19)
证券化债券的利息支出
未偿还本金余额减少,由以上收入抵消$$
总计$$
其他收入,净额
其他收入,包括AFUDC-股权$11 $
债券公司
— 
总计$15 $

所得税支出。*关于每一期间的有效税率的讨论,见合并财务报表附注14。

57


CERC综合业务结果

CERC的CODM将净收入视为其可报告部门的损益衡量标准。CERC由一个单一的可报告部分组成。CERC的运营业绩受到天然气需求季节性波动的影响。CERC的经营结果还受到各种联邦、州和地方政府当局的行动的影响,这些当局对CERC的费率、偿债成本和所得税支出具有管辖权,CERC向客户收取应收账款的能力,以及CERC收回其监管资产的能力。关于可能影响CERC综合业务未来结果的因素的信息,请阅读本报告第一部分第1A项中的“风险因素”。

 截至十二月三十一日止的年度:有利(不利)
 2023202220212023年至2022年2022年至2021年
(单位:百万,不包括吞吐量、天气和客户数据)
收入:4,149 4,800 4,200 (651)600 
费用:
公用天然气
1,856 2,607 1,885 751 (722)
收入的非公用事业成本,包括天然气17 13 
运维904 886 973 (18)87 
折旧及摊销493 448 483 (45)35 
所得税以外的其他税种243 257 249 14 (8)
总费用3,499 4,202 3,607 703 (595)
营业收入650 598 593 52 
其他收入(费用)
销售收益— 557 11 (557)546 
利息支出和其他财务费用(178)(130)(134)(48)
其他收入(费用),净额14 (64)(4)78 (60)
所得税前收入486 961 466 (475)495 
所得税支出(福利)(26)236 76 262 (160)
净收入$512 $725 $390 $(213)$335 
吞吐量(BCF):
住宅194 233 235 (17)%(1)%
工商业386 389 396 (1)%(2)%
总吞吐量580 622 631 (7)%(1)%
天气(服务区域10年平均值的百分比):
采暖度天数86 %106 %91 %(20)%15 %
期末客户数量:  
住宅3,905,388 3,859,726 4,268,385 %(10)%
工商业293,235 291,184 336,828 %(14)%
总计4,198,623 4,150,910 4,605,213 %(10)%






58


下表按CERC的主要损益表标题提供了差异解释:
有利(不利)
2023年至2022年2022年至2021年
(单位:百万)
收入
天然气成本,在公用事业天然气、燃料和购买的电力中抵消如下$(728)$921 
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天(38)(457)
总收入税,在所得税以外的税种中抵销(15)19 
天气和使用情况(7)22 
受保护和不受保护编辑的退款,在所得税费用中抵销
能效和其他传递,在操作和维护中抵消
非货币性和杂项收入13 26 
非公用事业收入,包括MES处置的影响
18 (17)
客户增长20 16 
客户费率和费率设计更改的影响,不包括TCJA的影响75 56 
总计$(651)$600 
公用天然气
天然气成本,在以上收入中抵消$728 $(921)
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天23 199 
总计$751 $(722)
收入的非公用事业成本,包括天然气
其他,主要是非公用事业收入成本$$13 
总计$$13 
运维
杂项业务和维护费用,包括坏账费用$(36)$(20)
能源效率和其他相关费用,在上述收入中抵消
(8)(8)
合同服务— (8)
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天125 
劳工和福利11 (4)
企业支持服务12 
总计$(18)$87 
折旧及摊销阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天
投入使用的增量资本项目$(47)$(44)
印第安纳州最近的利率订单降低了折旧率— 13 
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天66 
总计$(45)$35 
所得税以外的其他税种
总收入税,在收入中抵销$15 $(19)
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天23 
投入使用的增量资本项目(2)(12)
总计14 (8)
销售收益
出售阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务的净收益$(557)$546 
总计$(557)$546 
利息支出和其他财务费用
未偿债务的变动$(56)$(11)
其他,主要是AFUDC和监管延期的影响15 
总计$(48)$
其他收入(费用),净额
非服务福利成本变动,主要是2022年产生的结算成本
$60 $(65)
增加股本AFUDC
其他杂项营业外收入(费用)— 
阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务将于2022年1月出售9天— 
总计$78 $(60)

59


所得税(福利)。 关于每一期间的有效税率的讨论,见合并财务报表附注14。

随后发生的事件。2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。
 
流动资金和资本资源

历史现金流

2023年、2022年和2021年业务、投资和融资活动提供(用于)的现金净额如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
现金提供方(使用于):
经营活动
$3,877 $1,401 $2,312 $1,810 $966 $856 $22 $770 $(1,219)
投资活动
(4,233)(2,503)(1,643)(1,628)(2,435)406 (1,851)(1,617)(1,287)
融资活动
374 1,103 (668)(345)1,324 (1,277)1,916 926 2,515 

经营活动。下列项目导致业务活动提供的现金净额增加(减少):
截至十二月三十一日止的年度:
2023年与2022年相比2022年与2021年相比
中心点能源休斯敦
*电气公司
CERC中心点能源休斯敦
*电气公司
CERC
(单位:百万)
经非现金项目调整后的净收入变化$394 $235 $170 $(492)$211 $(169)
营运资金的变动917 229 358 (615)(177)(107)
监管资产和负债净额变动情况(1)
809 (89)908 2,529 196 2,339 
未合并关联公司收益中的权益变化(2)
— — — 339 — — 
未合并关联公司的分配发生变化(2)
— — — (155)— — 
较低的养老金缴费
— — 26 — — 
其他(56)60 20 156 (34)12 
$2,067 $435 $1,456 $1,788 $196 $2,075 

(1)CenterPoint Energy和CERC的净监管资产和负债的变化主要是由于与2021年2月冬季风暴事件相关的天然气成本证券化。有关2021年2月冬季风暴事件的更多信息,请参阅合并财务报表附注7。
(2)2021年9月,CenterPoint Energy对Enable的股权投资符合持有待售标准,并在CenterPoint Energy的合并收益表中反映为非持续运营。详情见合并财务报表附注4。
60



投资活动。 下列项目导致投资活动使用的现金净额减少(增加):
截至十二月三十一日止的年度:
2023年与2022年相比2022年与2021年相比
中心点能源休斯敦
*电气公司
CERC中心点能源休斯敦
*电气公司
CERC
(单位:百万)
出售股权证券所得收益$(702)$— $— $(618)$— $— 
资本支出净变化18 157 42 (1,255)(817)(337)
与Enable合并相关的交易成本— — — 49 — — 
与促成合并相关的现金收入— — — (5)— — 
未合并关联公司应收票据净变化— (238)(1)— — — 
资产剥离所得收益(1,931)— (2,075)2,053 — 2,053 
其他10 13 (15)(1)(1)(23)
$(2,605)$(68)$(2,049)$223 $(818)$1,693 

融资活动。 下列项目导致(增加)用于筹资活动的现金净额减少:
截至十二月三十一日止的年度:
2023年与2022年相比2022年与2021年相比
中心点能源休斯敦
*电气公司
CERC中心点能源休斯敦
*电气公司
CERC
(单位:百万)
未偿还商业票据净变动$(981)$— $(227)$(1,206)$— $(646)
长期未偿债务净变化,不包括商业票据2,560 373 (778)(1,231)386 (936)
债务和股权发行成本的净变化(19)— (5)(4)
短期借款净变化(462)— (462)479 — 479 
赎回A系列优先股
(800)— — — — — 
增加普通股股息的支付
(45)— — (55)— — 
减少(增加)支付优先股股息(1)— — 58 — — 
支付融资租赁的债务485 485 — (306)(306)— 
关联公司应付票据净变化— (772)1,517 — (374)(2,007)
来自父母的贡献— (258)211 — 1,013 149 
给母公司的股息— (51)348 — (316)(827)
其他(18)(2)— (2)— — 
$719 $(221)$609 $(2,261)$398 $(3,792)

现金的未来来源和用途

注册人预期,预期的2024年现金需求将由其信贷安排项下的借款、发行长期债务所得款项、根据股权分配协议出售普通股所得款项(详见综合财务报表附注21)、预期营运现金流量及就CenterPoint Energy及CERC而言来自商业票据所得款项来满足。酌情融资或再融资可能导致在资本市场发行CenterPoint Energy的股权证券或注册人的债务证券,或安排额外的信贷安排或定期银行贷款。然而,在资本市场发行股票或债务、在商业票据市场筹集资金和额外的信贷安排可能不会以可接受的条件提供。

材料流动和长期现金需求。注册人的流动资金和资本需求主要受经营结果、资本支出、偿债要求、纳税、营运资金需求和各种监管行动的影响。资本支出预计将用于电力和天然气配电运营基础设施的投资。这些资本支出预计将保持可靠性和安全性,提高弹性和
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通过增值项目扩展我们的系统。除了支付CenterPoint Energy普通股的股息和支付债务利息外,注册人2024年的本金预期现金需求包括:
中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
估计资本开支$3,669 $1,895 $1,385 
到期的CenterPoint Energy高级票据
850 — — 
证券化债券的预定本金支付178 161 — 
即将到期的SIGECO First抵押债券
22 — — 
对养恤金计划和其他退休后计划的最低缴费17 

下表列出了注册人对目前计划用于2024年至2028年项目的注册人资本支出的估计。见CenterPoint Energy 2023年按可报告部分划分的实际资本支出的合并财务报表附注17。
 20242025202620272028
中心点能源(单位:百万)
电式$2,205 $3,341 $3,589 $3,080 $3,018 
天然气1,450 1,432 1,604 1,469 1,344 
公司和其他14 20 20 20 20 
总投资总额:总投资、总资产。$3,669 $4,793 $5,213 $4,569 $4,382 
休斯顿电气 (1)
$1,895 $2,598 $2,663 $2,822 $2,816 
CERC (1)
$1,385 $1,370 $1,486 $1,391 $1,271 

(1)休斯顿电气和CERC各自由一个可报告的部门组成。

气候相关项目的资本支出。作为其约445亿美元10年资本支出计划的一部分,CenterPoint Energy预计将在清洁能源投资和启用方面花费超过30亿美元,这些投资和支持可能用于支持可再生能源发电和电动汽车扩张等。该计划将于2030年结束。

下表汇总了注册人截至2023年12月31日的重大当前和长期现金需求。
总计20242025-20262027-20282029年及其后
(单位:百万)
中心点能源
证券化债券 (1)
$502 $178 $27 $29 $268 
其他长期债务(1) (2)
18,282 872 2,311 3,894 11,205 
利息支付--证券化债券 (3)
187 27 32 29 99 
利息支付--其他长期债务 (3)
9,238 835 1,652 1,317 5,434 
短期借款— — — 
商品和其他承诺 (4)
6,749 993 2,002 982 2,772 
现金需求总额$34,962 $2,909 $6,024 $6,251 $19,778 
休斯顿电气
证券化债券 (1)
$161 161 — — — 
其他长期债务(1)
7,513 — 300 800 6,413 
利息支付--证券化债券 (3)
— — — 
利息支付--其他长期债务 (3)
5,340 306 610 583 3,841 
现金需求总额$13,018 $471 $910 $1,383 $10,254 
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总计20242025-20262027-20282029年及其后
(单位:百万)
CERC
长期债务$4,700 $— $70 $1,740 $2,890 
利息支付--长期债务(3)
2,213 240 478 398 1,097 
短期借款— — — 
商品和其他承诺 (4)
4,245 679 1,083 799 1,684 
现金需求总额$11,162 $923 $1,631 $2,937 $5,671 

(1)余额反映未偿还本金总额,不包括未摊销折扣、溢价或发行成本。更多信息见合并财务报表附注13。
(2)ZENS债务包括在2029年及其后一栏,其或有本金金额为1800万美元,截至2023年12月31日。如合并财务报表附注11所述,这些债务可随时由持有人选择兑换为现金,换取各ZENS应占参考股份现值的95%(截至2023年12月31日为5.38亿美元)。
(3)注册人计算长期债务的估计利息支付如下:对于固定利率债务和定期债务,注册人根据适用的利率和支付日期计算利息;对于可变利率债务和/或非定期债务,注册人使用截至2023年12月31日的利率。注册人通常希望用运营和短期借款的现金流来支付这类利息。
(4)关于商品和其他承付款的讨论,见合并财务报表附注15(A)。

上表不包括以下内容:

预计未来净资产的估计未来付款主要估计在2026年后发生。进一步资料见合并财务报表附注3(C)。
预计2024年对养老金计划和其他退休后计划的缴款。进一步资料见合并财务报表附注8(G)。
经营租约。详情见综合财务报表附注20。

表外安排。除休斯顿电气作为CenterPoint Energy免税长期债务抵押品发行的一般抵押债券(见综合财务报表附注13)及短期租赁外,注册人并无任何表外安排。

监管事项

2021年2月冬季风暴事件

有关2021年2月冬季风暴事件的信息,请参阅合并财务报表附注7。

印第安纳州发电退役证券化(CenterPoint Energy)

有关发行SIGECO证券化债券的进一步资料,请参阅综合财务报表附注7。

印第安纳州电力公司CPCN(CenterPoint Energy)

BTAS

2021年2月23日,印第安纳电气向IURC提交了CPCN申请,寻求批准购买波西太阳能项目。2021年10月27日,IURC发布命令批准CPCN,授权印第安纳电气通过BTA收购Posey太阳能项目,以固定收购价收购其太阳能电池板资产,并批准在预期35年寿命内通过统一费率收回成本。由于社区反馈,以及影响能源行业的通胀和供应链问题导致的项目成本上升,印第安纳电气与开发商阿海珐于2022年1月宣布计划将波西太阳能项目的规模缩小至191兆瓦。印第安纳电气公司合作同意了范围的改变,并于2023年2月1日,印第安纳电气公司签订了修订和重述的BTA,这取决于IURC的进一步审查和批准。2023年2月7日,印第安纳电气向IURC提交了CPCN,以批准修订后的BTA。随着爱尔兰共和军的通过,
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印第安纳州电力公司现在可以为太阳能项目寻求PTC。印第安纳电力公司要求通过基本费率或CECA机制,以费率基数而不是统一费率收回扣除PTC后的项目成本,这取决于哪种机制能提供更及时的回收。2023年9月6日,IURC发布了批准CPCN的命令。波西太阳能项目预计将于2025年投入使用,并通过基本费率收回。
2022年7月5日,印第安纳电气签署了一项BTA,通过一家特殊目的实体以上限收购价收购了印第安纳州派克县的一个130兆瓦太阳能电池板。该项目的CPCN于2022年7月29日提交给IURC。2022年9月21日,印第安纳电气和OUCC达成了一项原则协议,解决了所有问题。该规定和和解协议于2022年10月6日备案,和解听证会于2022年11月1日举行。2023年1月11日,IURC发布命令,批准和解协议,授权印第安纳电力通过BTA购买和收购派克县太阳能项目,并批准了估算成本。IURC还将该项目指定为IND下的清洁能源项目。代码CH。8-1-8.8,核准了拟议的统一费率以及相关的费率制定和会计处理。由于通胀压力,开发商透露,成本已经超过了BTA中商定的水平。一旦定价更新,各方决定是否继续该项目,印第安纳电力公司可能不得不向IURC重新提交项目审批文件,这可能会将投入使用日期从2025年推迟到2026年。如果印第安纳电力公司无法与派克县太阳能项目的开发商达成双方都能接受的解决方案,印第安纳电力公司可能会寻求终止该项目。

2023年1月10日,印第安纳电力公司向IURC提交了一份CPCN申请,通过BTA收购一个装机容量为200兆瓦的风力发电设施,这与其2019/2020年IRP要求高达300兆瓦的风力发电能力是一致的。该风能项目位于MISO的中部地区。印第安纳电力公司已批准通过CECA机制收回风力发电设施的成本,预计该机制将于2026年底投入使用。2023年6月6日,IURC发布了一项命令,批准CPCN,从而授权印第安纳电力购买风力发电设施。然而,截至本10-K表格的日期,印第安纳电力公司尚未就该风能发电设施达成任何最终协议,也不确定是否会达成最终协议。

PPA

印第安纳电气还于2021年2月与Clenera LLC在印第安纳州沃里克县寻求批准100兆瓦太阳能PPA。这项请求解释了与这项购买力平价协定有关的债务成本增加的原因,该协定提供等值的股本回报,以抵消购买力平价协定25年期间的推定债务。2021年10月,IURC批准了沃里克县太阳能PPA,但拒绝了抢先抵消PPA成本中估算的债务的请求。由于通胀和影响能源行业的供应链问题导致项目成本上升,Clenera LLC和印第安纳电气被迫重新谈判协议条款,以提高PPA价格。 2023年1月17日,印第安纳电气向IURC提交了一份请求,要求对之前批准的PPA进行某些修改。修订后的购买力费用要求在修订后的购买力平价协议期间通过燃料调整条款程序予以收回。2023年5月30日,IURC批准了沃里克县太阳能修正后的PPA;然而,由于MISO互联研究延迟,开发商透露该项目的服务日期可能会从2025年推迟到2026年。

2021年8月25日,印第安纳电力公司向IURC提交了申请,寻求批准根据15年购买力平价协议从奥里登,该公司正在开发印第安纳州弗米尔县的一个太阳能项目,以及来自Origis的150兆瓦太阳能发电,该公司根据一项为期20年的购买力平价协议,正在印第安纳州诺克斯县开发一个太阳能项目。2022年5月4日,IURC发布了一项命令,批准印第安纳电力公司加入这两个PPA。2022年3月,当MISO互联研究结果完成时,Origis建议印第安纳电力公司在印第安纳州诺克斯县建设太阳能项目的成本增加。这一增长在很大程度上是由影响全球制造商的大宗商品和供应链成本不断上升推动的。2022年8月,印第安纳电气和Origis签订了修订后的PPA,重申了2021年PPA中包含的条款,并进行了某些修改。2023年2月22日,IURC批准了诺克斯县太阳能修正后的PPA;然而,由于MISO互联延迟,项目投入使用的日期可能从2024年推迟到2025年。2023年1月17日,印第安纳电气向IURC提交了一份请求,要求对之前批准的PPA进行某些修改。已核准在与Oriden签订的经修订的购买力协定期限内,通过燃料调整条款程序收回经修订的购买电力费用。2023年5月30日,IURC批准了弗米尔县太阳能修正后的PPA;然而,由于MISO互联研究延迟,开发商透露,该项目的服务日期可能会从2025年推迟到2026年。

天然气燃气轮机

2021年6月17日,印第安纳电气向IURC提交了CPCN申请,寻求批准建造两台天然气燃烧涡轮机,以取代其现有燃煤发电机组的一部分。2022年6月28日,IURC批准了CPCN。这个
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据估计,印第安纳州波西县A.B.Brown发电厂的旧址正在建设耗资3.34亿美元的涡轮机设施,总发电量将达到460兆瓦。印第安纳电气获得批准,将在监管资产中推迟折旧费用和在职后保持成本,直到印第安纳电气的基本利率包括设施折旧费用的回报和回收之日。德克萨斯天然气传输有限责任公司将建造和运营一条长约23.5英里的新管道,向涡轮机设施供应天然气。FERC于2022年10月20日颁发了建设这条管道的证书。向联邦地区法院挑战FERC证书的期限于2023年2月20日到期。印第安纳电力公司于2022年12月9日向其承包商发出了开始建造涡轮机的完整通知。该设施的目标是在2025年年中投入运营。拟议的天然气燃烧涡轮机和监管资产的回收包括在印第安纳州电价案的预测测试年度,该案于2023年12月5日提交给IURC。

欲了解与我们的太阳能项目相关的不确定因素的更多信息,请参阅下面合并的表格10-K和“-太阳能电池板问题”第一部分的第1A项。

卡尔利3号单元的运作

于二零二二年六月,F. B. Culley 3号机组是印第安纳电力公司的燃煤发电机组,装机容量为270兆瓦,遇到了与锅炉给水泵涡轮机有关的运行问题。该单位于二零二三年三月恢复服务。在2023年9月13日提交的证词中,OUCC和代表工业客户的干预者向IURC提交了证词,声称印第安纳电力公司没有谨慎行事,导致计划外停电,并建议拒绝2100万至2700万美元。 2023年10月23日,Indiana Electric向IURC提交反驳证词,并于2023年11月2日举行证据听证会。印第安纳电力预计IURC将在2024年上半年做出决定。

航天城太阳能输电互联项目(CenterPoint Energy和休斯顿电气)

2020年12月17日,休斯顿电力公司向PUCT提交了一份CPCN申请,批准在德克萨斯州沃顿县建造一条345千伏输电线路,将休斯顿电力公司输电系统上的Hillje变电站连接到第三方开发商EDF Renewables正在开发的计划中的610兆瓦太空城太阳能发电设施。2021年11月,PUCT批准了一条估计耗资2500万美元的路线,并于2022年1月12日发布了最终订单。由于开发商采购太阳能电池板的供应链限制,项目出现延误。休斯顿电力公司于2023年秋季基本完成建设,预计输电线路将在发电设施完成后不久通电,预计将在2025年第一季度完成。

基尔戈尔输电项目(CenterPoint Energy和休斯顿电气)

2023年8月30日,休斯顿电气向PUCT提交了CCN申请,要求批准在德克萨斯州钱伯斯县建设一条138千伏双回输电线路,该线路将把休斯顿电气输电系统上现有的138千伏雪佛龙至兰斯顿86号电路环路至休斯顿电气计划中的基尔戈尔变电站。该项目的实际资本成本,包括输电线路和计划中的基尔戈尔变电站,将取决于实际土地征用成本、建设成本和其他因素,估计为6,000万至9,900万美元。预计将在2024年第一季度就该项目在PUCT程序中的批准做出决定。

磨坊溪 传输项目(CenterPoint Energy和Houston Electric)

2023年11月17日,休斯顿电力公司向PUCT提交了一份CCN申请,要求批准在德克萨斯州哈里斯县和蒙哥马利县建造一条138千伏双回路输电线路,该线路将休斯顿电力公司的输电系统连接到休斯顿电力公司计划中的米尔克里克变电站。该项目的实际资本成本,包括输电线路和计划中的Kilgore变电站,将取决于实际的土地购置成本,建筑成本和其他因素,估计为6100万至9000万美元。PUCT程序中批准该项目的决定预计将在2024年第二或第三季度做出。

德克萨斯州立法(CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC)

休斯顿电气和CERC正在审查2023年通过的立法和相关的PUCT规则制定项目,包括在第88届德克萨斯州议会期间成为法律的以下立法,包括:

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众议院1500号法案将于2023年9月1日生效,并将PUCT、公用事业法律顾问办公室和ERCOT的职能延续到2029年。该法案还包括一项修正案,澄清了TDU在“重大”停电期间可以租用和运营临时发电的使用案例;
众议院第2263号法案于2023年6月12日生效,授权地方分销公司提供促进节能的计划,并收回在铁路委员会授权下实施此类计划所产生的谨慎成本;
众议院第2555号法案将于2023年6月13日生效,允许电力公司通过PUCT和相关的成本回收来创建输配电系统弹性计划,以通过硬化、某些线路的地下化、防洪措施和植被管理来增强其系统。2024年1月18日,PUCT发布了一项命令,采用其弹性计划规则(16 TAC 25.62);
参议院第947号法案将于2023年9月1日生效,该法案规定,故意破坏造成长期停电的关键基础设施将构成严重刑事犯罪;
参议院第1015号法案于2023年6月18日生效,允许公用事业公司每年提交两次DCRF,在PUCT开放的任何一天(在提交完整的基本费率程序后至少185天),并设定60天的行政审批时间表;
参议院法案1016将于2023年5月5日生效,该法案要求PUCT在根据过去三年内发布的市场薪酬研究确定公用事业公司的费率时,假设所有员工薪酬和福利都是合理和必要的;其中包括基于财务指标的公用事业人员激励的例外情况。一些符合市场研究的激励性薪酬将被推定为合理和可追回的;以及
参议院第1076号法案将于2023年6月2日生效,并将PUCT批准CCN传输项目的时间轴移至提交之日后的180天,而不是提交之日的一周年。

明尼苏达州立法(CenterPoint Energy和CERC)

2021年6月,明尼苏达州立法机构在两党支持下通过了《天然气创新法案》。这部法律建立了一个监管框架,使州投资者所有的天然气公用事业公司能够向客户提供可再生能源和创新技术,目标是减少温室气体排放,推进该州清洁能源的未来。根据MPUC的审查和批准,创新计划的最高允许成本将从该州公用事业收入的1.75%开始,到2033年可能增加到4%。具体地说,《天然气创新法》允许天然气公用事业公司提交一份创新计划,供MPUC批准,该计划可以建议使用可再生能源和创新技术,例如:

可再生天然气(从废水、农业肥料、食物垃圾、农业或森林垃圾等有机材料中产生能源);
可再生氢气(通过电解利用太阳能等可再生电力从水中产生能量);
能源效率措施(避免能源消耗超过公用事业公司现有的节约计划);以及
创新技术(利用碳捕获等技术减少或避免温室气体排放)。

2023年6月28日,CERC向MPUC提交了第一个创新计划;五年计划包括18个试点项目和7个较小的研发项目。这些项目将部署和评估广泛的创新资源,包括明尼苏达州制造的可再生天然气和绿色氢气等替代气体,以及联网地热区能源系统和最终用途碳捕获等开创性技术。拟议的计划需要得到MPUC的批准,审查过程预计需要一年左右的时间。如果各方认为根据报告要求提交的文件不完整,或者如果各方不认为MPUC的标准非正式诉讼程序是适当的,MPUC要求在2023年9月15日之前发表意见。没有各方就完整性发表评论,也没有人对MPUC的标准非正式程序程序不适当表示担忧。初始评议期于2024年1月15日截止,回复意见截止日期为2024年3月15日,补充意见截止日期为2024年5月15日;CERC预计MPUC将在收到最终意见后听取此事。

太阳能电池板问题(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy目前和未来的太阳能项目都受到了延迟和/或成本增加的影响。我们的太阳能项目开发商传达的潜在延误和通胀成本压力主要是由于(I)太阳能电池板不可用,以及与美国能源部对国内太阳能制造商提起的反倾销和反补贴税申诉的美国商务部调查有关的其他不确定性因素,(Ii)2021年12月对中国所在的新疆维吾尔自治区制造的太阳能组件和其他产品实施的维吾尔族强迫劳动保护法,以及(Iii)持续存在的普遍的全球供应链和劳动力可用性问题。2022年12月2日,美国商务部发布了初步裁定,发现接受调查的八家公司中有四家试图绕过美国的关税。2023年8月18日,美国商务部宣布了其最终裁决,发现被调查的8家公司中有5家试图通过做一些次要的事情来绕过美国的关税
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在运往美国之前,在其中一个东南亚国家进行加工。根据总裁·拜登2022年6月发布的行政命令,在2024年6月之前,将不会对从这些东南亚国家进口的任何太阳能组件和电池征收关税,前提是进口产品在该行政命令终止后六个月内在美国市场消费。这项行政命令可能会受到法律挑战,其效果仍不确定。这些问题的解决将决定我们的太阳能项目将受到哪些额外成本或延误的影响。这些影响导致某些项目的成本增加,并可能导致其他项目的成本增加,这些影响已经导致或预计将导致我们需要寻求额外的监管审查和批准。此外,由于这些因素,项目成本和进度发生重大变化,可能会影响项目的可行性。有关潜在延误、取消和供应链中断的更多信息,请参阅“项目1A”。风险因素--影响运营的风险因素--发电、输电和配电--成本增加或……“在这份报告中。

TDSIC 2.0(CenterPoint Energy)

2023年5月24日,印第安纳电气向IURC提交了请愿书和主诉案件,要求批准其根据IND改善输电、配电和存储的五年计划。代码ch。8-1-39(TDSIC计划)。干预者于2023年8月16日提起诉讼,印第安纳电气于2023年8月29日提出反驳。2023年9月13日举行了听证会,并于2023年12月27日发布了批准TDSIC计划的命令。批准的五年计划涵盖2024年1月1日至2028年12月31日,包括七个不同计划的约4.54亿美元的拟议投资:(1)配电12千伏电路改造,(2)配电地下改造,(3)配电自动化,(4)木杆更换,(5)输电线路重建,(6)变电站重建,(7)变电站物理安全。

费率更改应用程序

注册人通常会在州监管机构之前参与利率变化申请。这些应用包括一般费率案例,在这些案例中,公用事业的整个服务成本被评估和重置。此外,注册人定期参与调整其资本跟踪机制(例如CSIA、DCRF、DRR、GRIP、TCO、ECA、CECA和TDSIC)、服务成本调整(例如RSP和RRA)、脱钩机制(例如脱钩和SRC)以及能效成本追踪器(例如CIP、DSMA、EECR、EECRF、EEFC和Eefr)的程序。

休斯顿电价案。 德克萨斯州法律规定,电力公用事业公司不得迟于自其最后一次基本费率程序最终命令之日起每四年提交一次基本费率程序。休斯顿电气最近的基本费率诉讼命令于2020年3月9日在49421号案卷中获得了PUCT的批准。因此,休斯顿电气被要求在2024年3月9日之前提交下一次基本利率诉讼。

德克萨斯汽油价格案。2023年10月30日,CERC向铁路委员会和市政监管部门提交了一份申请,要求设定新的天然气基本费率,该费率将统一适用于约190万客户。根据截至2023年6月30日的历史测试年度,请求的增幅约为3.1%或3700万美元。改变费率的需要主要是由于对天然气系统的安全性和可靠性的持续投资,包括具有集成安全截止阀的新Intelis天然气仪表,更好地反映资产实际寿命和打捞特征的折旧率变化,以及为客户服务的其他成本的变化。该请求反映了拟议的10.50%的净资产收益率(ROE),股本比率为60.61%。干预者证词应于2024年3月初到期,随后是工作人员证词。反驳证词将于2024年3月下旬到期,案情听证会定于2024年4月中旬举行。最终订单预计将在2024年第二季度完成。

明尼苏达州利率案。2023年11月1日,CERC向MPUC提交了一份申请,要求调整明尼苏达州天然气业务2024年和2025年的交货费。要求在2024年增加约6.5%或8500万美元,2025年再增加约3.7%或5200万美元。改变费率的需要主要是由于对天然气系统的安全性和可靠性的持续投资,包括具有集成安全截止阀的新Intelis天然气仪表,更好地反映资产实际寿命和打捞特征的折旧率变化,以及为客户服务的其他成本的变化。该请求反映了52.5%的股本比率下拟议的10.3%的净资产收益率。临时税率为6900万美元,自2024年1月1日起实施。关于2025年临时利率的决定被推迟到2024年第四季度。预计利率案的裁决日期为2025年7月1日。

印第安纳州电费案。2023年12月5日,印第安纳电力公司向IURC提交了一份请愿书,要求授权通过分阶段费率修改其电力公用事业服务的费率和收费。根据前瞻性的2025年测试年,要求增加约16%或1.19亿美元。需要提高费率的主要原因是为确保系统的安全性和可靠性而进行的持续投资以及运营费用的正常增加。率案
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反映了55%股权比率下10.4%的拟议ROE。听证会定于2024年4月下旬至5月中旬举行。最终订单预计将于2024年第四季度完成。

下表反映了自注册人的合并2022 Form 10-K提交给SEC至2024年2月20日以来未决或完成的重大申请。
机制
年度增长(减少)(1)
(单位:百万)
归档
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint能源和休斯顿电气(PUCT)
DCRF(1)
86
2023年12月
待定
待定
根据自2019年1月1日至2023年9月30日期间的上一次基本利率约25亿美元以来的分配投资资本净变化,收入增加8600万美元,并根据负荷增长进行调整。 这是2023年第二次提交DCRF;一年内提交两份DCRF是在2023年立法会议上授权的。 2023年12月14日还提出了将于2024年2月12日实施的临时费率的请求;临时费率请求于2024年1月9日被拒绝。 2023年12月28日,一名介入人要求延长正当理由,2024年1月5日,某些当事人支持延长正当理由,并于2024年1月9日获得批准。 2024年1月24日,若干介入人要求举行证据听证会,该请求于2024年1月25日被驳回。 2024年2月5日,休斯顿电气通知行政法法官,双方已就该诉讼中的所有问题达成原则协议,并就临时费率提交了一份商定的快速动议。 2024年2月6日,PUCT ALJ发布了一项命令,拒绝减轻诉讼程序,并保留了已经制定的程序时间表。 2024年2月7日,休斯顿电气代表自己和所有各方回应了2024年2月6日的命令,澄清减排请求并非旨在改变决定的法定时间框架。 于2024年2月9日,PUCT ALJ发布命令,设定提交截止日期并要求就临时费率进行简报。 2024年2月13日,旨在收集2.2亿美元(增量7300万美元)的临时费率获得批准,将于2024年4月生效。
TCO
44
2023年8月
2023年10月
2023年10月
基于2023年2月1日至2023年6月30日期间4.05亿美元的投资资本净变化。批准通知书于2023年10月6日发布。
EECRF(1)
16六月
2023
2024年3月
2023年11月
申请的5,300万美元主要包括:2024年计划成本3800万美元;与超额收回2022年计划成本有关的200万美元信贷;2022年赚取的奖金1600万美元;以及2024年预计评估、衡量和核查费用100万美元。批准绩效奖金和薪酬的命令于2023年11月3日发布。
DCRF
70
四月
2023
2023年9月
2023年9月
自上一次基本利率上升以来,分配的净变化投入了资本,2019年1月1日至2022年12月31日期间约为19亿美元,经负荷增长调整后收入增加8500万美元。2023年7月14日,双方达成和解,经负荷增长调整后,收入增加了7000万美元。批准和解协议中包含的费率的命令于2023年9月14日发布。
TEEEF (1)
114
四月
2023
2023年12月
2024年2月
截至2022年12月31日,Rider TEEEF的总收入需要1.88亿美元的成本。2022年TEEEF和本申请产生的费率之间的收入变化为1.49亿美元。中期税率自2023年9月1日起生效。原则上宣布的和解和2023年10月12日提交的取消动议和更新的临时税率于2023年12月15日生效。这项和解协议包括8年半的摊销期限。PUCT在2024年2月1日发布的命令中批准了和解。
TCO402023年3月可能
2023
可能
2023
基于2022年8月1日至2023年1月31日期间3.67亿美元的投资资本净变化。
DCRF和TEEEF
117四月
 2022
四月
2023
2023年4月
最初的申请既包括传统上根据DCRF收回的资本,也包括TEEEF资本;2022年6月,申请被分离为传统的DCRF和TEEEF。传统的DCRF部分收入要求为7800万美元已获批准,并于2022年9月1日实施。最终命令于2023年4月5日发布,批准了TEEEF 3900万美元的收入要求,税率自2023年4月15日起生效。2023年4月28日和2023年5月1日,某些干预者提出动议,要求重新审理PUCT 2023年4月5日的命令。2023年5月25日,PUCT发布了重新审理的命令,澄清了一些调查结果,但没有改变对TEEEF费用回收的批准。2023年6月19日,某些干预者在重审时提出了重审2023年5月25日命令的动议。PUCT在2023年8月3日发布的命令中拒绝了重审动议。详情见综合财务报表附注7。
CenterPoint Energy和CERC-博蒙特/东得克萨斯、南得克萨斯、休斯顿和得克萨斯海岸(铁路委员会)
夹点602023年3月六月
2023
六月
2023
根据2022年日历年投资资本净变化3.9亿美元计算。
费率案例 (1)
37
2023年10月
待定
待定
请参阅下面的上述讨论德克萨斯汽油价格案。
68


机制
年度增长(减少)(1)
(单位:百万)
归档
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint Energy和CERC-路易斯安那州(LPSC)
RSP
62022年9月可能
2023
2023年4月
基于9.95%的净资产收益率和50个基点(+/-)的收益区间。根据截至2022年6月的测试年度,扣除盈利区间外的TCJA影响,北路易斯安那州的净增长为300万美元,调整后的净资产收益率为7.05%。南路易斯安那州的增长,扣除盈利区间外的TCJA影响,基于截至2022年6月的测试年度,净增长500万美元,调整后净资产收益率为4.19%。TCJA对北路易斯安那州和南路易斯安那州的退款影响分别为100万美元和100万美元。北路易斯安那州和南路易斯安那州还寻求追回因新冠肺炎坏账支出而产生的监管资产,金额分别为70万美元和30万美元。2023年4月5日,LPSC发布了一项命令,批准了在北路易斯安那州270万美元和南路易斯安那州460万美元的联合和解协议,以及TCJA和新冠肺炎恢复的全部影响。合规关税于2023年5月获得批准后实施。
RSP(1)
12
2023年9月/10月
待定
待定
基于9.95%的净资产收益率和50个基点(+/-)的收益区间。北路易斯安那州的增长,扣除盈利区间外的TCJA影响和完成新冠肺炎资产追回,基于截至2023年6月的测试年度,净增加800万美元,调整后净资产收益率为3.67%。南路易斯安那州的净增长,扣除盈利区间外的TCJA影响和完成新冠肺炎资产追回,基于截至2023年6月的测试年度,净增加500万美元,调整后净资产收益率为5.47%。TCJA对北路易斯安那州和南路易斯安那州的退款影响分别为60万美元和40万美元。南路易斯安那州的临时利率于2023年12月28日实施,但可退还。北路易斯安那州的临时利率于2024年1月29日实施。2024年1月31日发布的工作人员报告建议,路易斯安那州北部和南部的津贴分别为30万美元和20万美元。
CenterPoint Energy和CERC-明尼苏达州(MPUC)
CIP财务激励
8
2023年5月
2023年9月
2023年10月
基于2022年CIP计划活动的CIP财务奖励。
费率案例 (1)
136
2023年11月
待定
待定
请参阅下面的上述讨论明尼苏达州利率案。
CenterPoint Energy和CERC-密西西比州
RRA
     7
可能
2023
2023年10月
2023年10月
基础净资产收益率为10.098%,收益区间为100个基点(+/-)。在2022测试年度的基础上,收入增加了约800万美元,调整后的净资产收益率为5.66%。临时增加约100万美元,于2023年5月31日实施。2023年10月3日批准并实施的约700万美元的结算增资。订单授权追回欠新冠肺炎的监管资产,金额为2024日历年的30万美元。
CenterPoint Energy-印第安纳州南部天然气公司(IURC)
CSIA
3四月
2023
七月
2023
七月
2023
要求将费率基数增加3300万美元,这反映出当前收入每年增加约300万美元。80%的收入要求包括在请求的费率增加中,20%推迟到下一次费率情况下。该机制还包括每年100万美元的(超过)/低于回收的差异。还包括未收回的递延业务和维护费用900万美元。OUCC于2023年6月2日提交,建议批准拟议的CSIA费率和更新后的计划,以及非成本建议。2023年6月16日提交的反驳证词。听证会于2023年6月28日举行。IURC于2023年7月26日发布了批准CSIA的命令。
CSIA
3
2023年10月
2024年2月
2024年1月
要求将费率基数增加3,100万美元,反映当前收入每年增加约300万美元。80%的收入要求包括在请求的费率增加中,20%推迟到下一次费率情况下。该机制还包括每年100万美元的(超过)/低于回收的差异。OUCC于2023年12月8日提交申请,建议否决两个客户端更换项目。工程学反驳证词提交于2023年12月15日,陈述了为什么成本对于客户和系统的安全和完整性是必要的。2024年1月2日答复了IURC的议程条目,要求提供更多信息。听证会于2024年1月3日举行。IURC于2024年1月31日发布命令,批准CSIA,但两个客户端更换项目除外,这两个项目未获授权回收。印第安纳州南部提交了修订后的收入要求时间表,删除了合规申请中的两个项目成本。修订后的税率于2024年2月1日生效。
69


机制
年度增长(减少)(1)
(单位:百万)
归档
日期:
生效日期批准日期附加信息
CenterPoint Energy和CERC-印第安纳州北部天然气公司(IURC)
CSIA
9四月
2023
七月
2023
七月
2023
要求将费率基数增加9500万美元,这反映出当前收入每年增加约900万美元。80%的收入要求包括在请求的费率增加中,20%推迟到下一次费率情况下。该机制还包括每年500万美元的(超过)/低于回收的差异。还包括2000万美元的未收回递延业务和维护费用。OUCC于2023年6月2日提交,建议批准拟议的CSIA费率和更新后的计划,以及非成本建议。反驳证词于2023年6月16日提交。听证会于2023年6月28日举行。IURC于2023年7月26日发布了批准CSIA的命令。
CSIA
9
2023年10月
2024年1月
2024年1月
要求将费率基数增加9800万美元,这反映出当前收入每年增加约900万美元。80%的收入要求包括在请求的费率增加中,20%推迟到下一次费率情况下。该机制还包括每年100万美元的(超过)/低于回收的差异。OUCC于2023年12月8日提交,建议按申请获得批准。2024年1月2日答复了IURC的议程条目,要求提供更多信息。听证会于2024年1月3日举行。IURC于2024年1月31日发布命令,批准CSIA,利率自2024年1月31日起生效。
CenterPoint Energy和CERC-俄亥俄州(PUCO)
DRR (1)
6可能
2023
2023年9月
2023年8月
要求将2022年进行的投资的评级基数增加4600万美元,这反映出当前收入每年增加600万美元。费率中还包括每年30万美元的(超过)/回收不足差异。PUCO员工审查和建议于2023年6月29日提交,建议按提议批准。在2023年7月14日提交的案件中解决的问题的Vedo声明。PUCO发布了一项调查结果和命令,批准了2023年8月23日的DRR,并修订了费率,自2023年9月1日起生效。
CenterPoint Energy-印第安纳电力公司(IURC)
TDSIC
22023年2月六月
2023
可能
2023
要求将费率基数增加3100万美元,这反映了当前收入每年增加500万美元。80%的收入要求包括在请求的费率增加中,20%推迟到下一次费率情况下。该机制还包括(超过)/低于回收的差异变化和总计100万美元的税制改革抵免。OUCC于2023年4月3日提交,建议批准拟议的TDSIC费率和更新后的计划。听证会于2023年5月3日举行。2023年5月30日,IURC发布了一项命令,批准TDSIC费率和更新后的计划,自2023年6月1日起生效。
塞卡
2023年2月六月
2023
可能
2023
要求将费率基数增加不到100万美元,这反映出当前收入的年增幅不到100万美元。该机制还包括低于100万美元的(超过)/回收不足差异的变动。OUCC于2023年3月31日提交申请,建议批准拟议的CECA成本回收,削减约30万美元。反驳证词于2023年4月6日提交。听证会于2023年5月3日举行。2023年5月30日,IURC发布命令,批准CECA费率,成本回收减少约30万美元,费率自2023年6月6日起生效。
非洲经委会(1)
1可能
2023
2024年2月
2024年2月
要求将费率基数增加5 100万美元,反映目前收入每年增加100万美元。80%的收入要求包括在请求的费率增加中,20%推迟到下一个费率情况。该机制还包括低于100万美元的回收(多)/回收不足差额的变化。于二零二三年十月二十四日举行聆讯。印第安纳电力公司于2023年10月31日提交了拟议的命令。OUCC于2023年11月8日提交了一份拟议命令。印第安纳电气于2023年11月15日对OUCC提出的命令作出回应。 最终命令于2024年2月7日发布,利率于2024年2月8日生效。
直接序列多址接入 (1)
16七月
2023
2024年1月
2023年11月
要求的4500万美元主要包括以下内容:2024年计划成本1100万美元和收入损失2600万美元,300万美元与2022年计划成本的超额回收有关,1100万美元与前期差异调整有关;要求的4500万美元与以前的DSMA相比增加了1600万美元。 印第安纳电力公司和OUCC就1100万美元的回收不足达成了和解,解决了2024年1月至12月与DSMA相关的所有问题,包括1100万美元的回收不足。 和解协议规定,IURC应批准DSMA,印第安纳电力公司将安排关于需求侧管理产品的教育培训。 和解聆讯已于二零二三年十月二十四日举行。IURC于2023年11月22日发布命令批准和解,利率于2024年1月1日生效。
70


机制
年度增长(减少)(1)
(单位:百万)
归档
日期:
生效日期批准日期附加信息
TDSIC (1)
32023年8月
2023年11月
2023年11月
要求将费率基数增加2 700万美元,反映目前收入每年增加300万美元。80%的收入要求包括在请求的费率增加中,20%推迟到下一个费率情况。这一机制还包括改变回收(多)/回收不足差额,以及共计20万美元的税务改革抵免额。 OUCC于2023年10月2日提交申请,建议批准拟议的TDSIC费率。 于二零二三年十月三十一日举行聆讯。IURC于2023年11月29日发布了批准TDSIC的命令,并于2023年11月30日生效。
费率案例 (1)
119
2023年12月
待定
待定
请参阅下面的上述讨论印第安纳州电力费率案。
TDSIC(1)
5
2024年2月
待定
待定
要求将费率基数增加3 600万美元,反映目前收入每年增加500万美元。80%的收入要求包括在请求的费率增加中,20%推迟到下一个费率情况。这一机制还包括改变回收(多)/回收不足差额,以及共计100万美元的税务改革抵免额。OUCC预计将于2024年4月2日提交证词,听证会定于2024年4月30日举行。
CECA (1)
2024年2月
待定
待定
要求将费率基数减少100万美元,这反映了当前收入没有变化。该机制还包括10万美元的(超过)/低于回收的差异。

(1)表示尚未确定生效日期和/或批准日期时的建议加薪(减少)。批准的税率可能与建议的税率有实质性差异。

《降低通货膨胀法案》(IRA)

2022年8月16日,爱尔兰共和军签署成为法律。新法律延长或创建了针对太阳能、风能和替代清洁能源的税收相关能源激励措施,除某些例外情况外,对2022年12月31日后的股票回购征收1%的税,并根据某些大公司的调整后财务报表收入实施15%的CAMT。只要CAMT负债超过正常纳税义务,公司就有权获得CAMT抵免,当正常纳税超过CAMT时,可以无限期结转并在未来几年使用CAMT抵免。爱尔兰共和军没有对注册人2023年的财务业绩产生实质性影响。很可能从2024年开始,CenterPoint Energy和注册子公司欠CAMT的税款将超过其正常纳税义务。因此,CenterPoint Energy和注册子公司预计,由于这一规定,联邦现金税款将暂时增加。

温室气体监管和合规性(CenterPoint Energy)

2015年8月3日,环保局发布了CPP规则,要求在2005年的基础上减少32%的碳排放。最终规则于2015年10月23日发表在《联邦纪事报》上,紧随其后的是诉讼,最终导致美国最高法院暂停执行该规则。2019年7月8日,美国环保署公布了ACE规则,其中(I)废除了CPP规则;(Ii)用一项要求各州实施个别燃煤发电机组能效提高目标计划的计划取代了CPP规则;以及(Iii)修改了《清洁空气法》第111(D)条的实施条例。2021年1月19日,ACE规则的大部分-包括CPP废除、CPP替换和第111(D)条实施规则中与时间相关的部分-被美国华盛顿特区巡回上诉法院推翻。2021年10月29日,美国最高法院同意考虑由各种煤炭利益集团和19个州组成的联盟提交的四份请愿书。2022年6月30日,美国最高法院裁定,环保局越权颁布了CPP。2023年5月11日,美国环保局宣布了根据《清洁空气法》第111条对化石燃料发电厂二氧化碳排放的拟议限制和指导方针,如果最终敲定,将对那些预计将在2029年12月31日之后继续运行的现有燃煤机组应用新的温室气体性能标准。我们将继续评估该规则对现有和新的燃气发电机组的适用性,但要注意的是,CenterPoint Energy目前没有计划在2029年12月之后运营其任何燃煤机组。

拜登政府再次承诺美国遵守《巴黎协定》,该协定推动了新一轮的监管努力,要求能源行业进一步减少温室气体排放,并开始在苏格兰格拉斯哥举行的全球气候会议上主导谈判。2021年4月22日,总裁·拜登宣布了新的目标,即到2035年将整个经济范围内的温室气体排放量减少50%,并实现100%的无碳电力供应,这构成了美国在格拉斯哥宣布的承诺的基础。2021年9月,CenterPoint Energy宣布了到2035年范围1排放和某些范围2排放的净零排放目标,以及到2035年将某些范围3排放减少20%至30%的目标。
71


由于德克萨斯州是一个不受监管的市场,CenterPoint Energy的Scope 2估计在线损计算中不考虑德克萨斯州的输电和配电资产,此外,还不包括与估计的印第安纳州2024至2026年间购买的电力相关的排放量。CenterPoint Energy的Scope 3排放估计是基于美国能源信息管理局(EIA)Form EIA-176报告中报告的向住宅和商业客户交付的天然气供应总量,没有考虑运输客户的排放和与上游开采相关的排放。这些排放目标预计将被用来定位CenterPoint Energy,以符合现任和未来政府预期的未来法规要求,以进一步减少温室气体排放。CenterPoint Energy和CERC的收入、运营成本和资本要求可能会受到任何监管行动的不利影响,这些监管行动将要求安装新的控制技术或修改其运营,或产生减少天然气消耗的效果。爱尔兰共和军建立了甲烷减排计划,对某些天然气传输设施的甲烷排放收费,环保局提出了旨在减少甲烷排放的新法规,如果实施,将增加与天然气生产、传输和储存相关的成本。与包括印第安纳电力在内的一些电力公用事业公司不同,休斯顿电力公司不生产除TEEEF以外的电力,因此不会直接面临燃烧化石燃料发电的电力公用事业公司面临的高资本成本和监管不确定性的风险。CenterPoint Energy的净零排放目标与印第安纳电力公司的发电过渡计划保持一致,预计将使印第安纳电力公司符合预期的未来与温室气体减排相关的法规要求。然而,休斯顿电气和印第安纳电气的收入可能会受到不利影响,因为任何由此产生的监管行动都会减少各自服务区域内最终消费者的用电量。同样,鼓励节约能源或使用天然气以外的能源可能会导致对注册人服务的需求减少。例如,明尼苏达州颁布了《天然气创新法》,寻求为客户提供可再生能源和创新技术,目标是减少温室气体排放。 此外,某些地方政府机构已经或正在考虑在特定日期之前减少能源消耗的要求和/或奖励措施。例如,明尼阿波利斯已经通过了碳减排目标,以减少对化石天然气的依赖。 另外,在CenterPoint Energy天然气业务范围内的明尼苏达州城市正在考虑取消建筑物中天然气使用的举措,并将重点放在电气化上。此外,明尼苏达州的城市可能会考虑寻求立法授权,以便有能力为所有开发项目制定自愿增强的能源标准。这些举措可能会对CenterPoint Energy及其运营产生重大影响,如果其服务区域内的其他城市和司法管辖区也实施类似举措,这种影响可能会增加。此外,我们的第三方供应商、供应商和合作伙伴也可能受到气候变化法律法规的影响,这可能会影响CenterPoint Energy的业务,其中包括导致许可和建设延误、项目取消或转嫁给CenterPoint Energy的项目成本增加。相反,由于天然气较低的排放特性而有效促进天然气消费的监管行动,预计将使CenterPoint Energy和CERC及其天然气相关业务受益。然而,目前我们无法量化与温室气体排放相关的可能的新监管行动对注册人业务的影响程度,无论是积极的还是消极的。

与气候变化、减少温室气体排放和获得可再生能源有关的履约成本和其他影响仍然不确定。尽管履约成本的数额仍然不确定,但任何与气候变化有关的新法规或立法都可能导致履约成本增加。虽然联邦或州法规的要求仍不确定,但CenterPoint Energy将继续监控可能影响其业务的温室气体排放标准方面的监管活动。目前,CenterPoint Energy不购买碳信用额度。根据其净零排放目标,CenterPoint Energy预计将在未来购买碳信用额度;然而,CenterPoint Energy目前预计信用额度的数量或这些信用额度的成本不是材料。

气候变化趋势和不确定性

由于对气候变化的认识提高,再加上不利的经济条件,可替代能源的出现,包括私人太阳能、微型涡轮机、燃料电池、节能建筑和储能设备的出现,以及限制排放的新法规,包括潜在的甲烷排放法规,一些消费者和公司可能会减少使用能源,通过替代能源满足自己的能源需求,或避免扩大其设施,包括天然气设施,从而导致对注册人服务的需求减少。随着时间的推移,这些技术变得更具成本竞争力,无论是通过成本效益还是政府激励和补贴,某些客户可能会选择满足他们自己的能源需求,从而减少对注册人系统和服务的使用,这可能会导致印第安纳电力公司的发电设施变得不那么有竞争力和经济性。此外,与化石燃料使用相关的不断发展的投资者情绪以及限制化石燃料持续生产的举措对CenterPoint Energy的发电和天然气业务产生了重大影响。例如,由于印第安纳电力目前的发电设施在很大程度上依赖煤炭运营,某些金融机构选择不参与CenterPoint Energy的融资安排。相反,对注册人的需求
72


服务可能会因客户因应气候变化而发生变化而增加。例如,随着电动汽车使用率的提高,对电力的需求可能会增加,从而导致CenterPoint Energy的系统和服务的使用量增加。监管机构、客户、投资者、立法者或其他利益相关者对CenterPoint Energy的环境实践或其应对气候变化挑战的能力形成的任何负面意见都可能损害其声誉。

为了应对这些发展,CenterPoint Energy宣布了到2035年范围1排放和某些范围2排放的净零排放目标。印第安纳电力公司2019/2020年度的IRP确定了一个首选投资组合,淘汰了730兆瓦的燃煤发电设施,并用主要由可再生能源(包括太阳能、风能和太阳能)组成的发电资源组合取代这些资源,并由可调度的天然气燃烧涡轮机支持,包括一条为此类天然气发电服务的管道。印第安纳电气继续执行其2019/2020年度IRP,并已获得初步批准,在印第安纳电气2019/2020年度IRP中确定的700-1,000兆瓦中,有756兆瓦。此外,正如2021年9月宣布的10年资本计划所反映的那样,CenterPoint Energy预计在清洁能源投资和支持方面的支出将超过30亿美元,这些投资可能用于支持可再生能源发电和电动汽车扩张等。CenterPoint Energy认为,作为其净零排放目标的一部分,其在可再生能源发电方面的计划投资以及相应的温室气体排放计划削减支持了全球减少气候变化影响的努力。印第安纳电力公司进行了一项新的IRP,并于2023年5月提交给IURC,以确定适当的发电资源组合,以满足其客户的需求并遵守环境法规。拟议的首选投资组合是对发电过渡计划的第二次演变,即从燃煤发电转向更可持续的资源组合。印第安纳电力公司计划到2027年将其最后一个剩余的煤炭机组转换为天然气,并在2033年之前增加大量额外的可再生资源。有关CenterPoint Energy的净零排放目标及其相关风险的更多信息,请参阅“风险因素--影响监管、环境和法律风险的风险因素--CenterPoint Energy面临运营和财务风险...”

如果气候变化导致注册人服务地区的气温变暖,注册人业务的财务业绩可能会受到不利影响。例如,CenterPoint Energy和CERC的天然气销售可能会因天然气销量下降而受到不利影响。另一方面,CenterPoint Energy和休斯顿电气(Houston Electric)电力服务领域气温上升,可能会通过增加用于冷却的电力需求,增加输电、配电和发电的收入。气候变化的另一个可能结果是更频繁、更恶劣的天气事件,如飓风、龙卷风和洪水,包括2021年2月冬季风暴事件等风暴。由于注册人的许多设施位于得克萨斯州墨西哥湾沿岸或附近,更多或更严重的飓风或龙卷风可能会增加修复受损设施和恢复对客户服务的成本。CenterPoint Energy目前的10年资本计划包括资本支出,以维持其系统的可靠性和安全性,并提高其系统的弹性,因为气候变化可能导致更频繁的重大天气事件。自2021年9月以来,除了运营TEEEF外,休斯顿电力公司没有拥有或运营任何发电设施。休斯顿电气将代表从第三方拥有的发电设施获得的电力传输和分配给代表的客户。如果恶劣天气条件影响注册人的供应商,他们的能源输送业务的结果可能会受到影响。例如,在德克萨斯州,2021年2月的冬季风暴事件导致发电短缺,严重扰乱了休斯顿电气的服务区域和批发发电市场,并导致可用天然气产能减少。当注册人无法向客户提供电力或天然气,或客户无法获得服务时,注册人的财务业绩可能会受到收入损失的影响,他们通常必须寻求监管机构的批准才能收回恢复成本。如果注册人无法收回这些成本,或者如果回收该等成本导致的费率较高导致服务需求减少,注册人未来的财务业绩可能会受到不利影响。此外,随着重大天气事件的强度和频率继续下去,它可能会影响我们获得具有成本效益的保险的能力。

其他事项

信贷安排

注册人可不时利用各自的循环信贷安排,提供用于一般公司和有限责任公司用途的资金,包括支持CenterPoint Energy和CERC的商业票据计划。这些设施也可用来获得信用证。有关注册人循环信贷安排的进一步详情,请参阅综合财务报表附注13。

根据注册人循环信贷安排中的合并债务资本化契约,注册人将被允许充分利用此类循环信贷安排的全部能力,截至2023年12月31日,此类循环信贷安排的总额约为40亿美元。

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截至2024年2月12日,注册人拥有以下循环信贷安排和此类安排的使用情况:
截至2024年2月12日的使用量
注册人设施规模贷款信用证商业票据加权平均利率终止日期
(单位:百万)
中心点能源$2,400 $— $— $1,272 5.51%2027年12月6日
中心点能源(1)
250 — — — —%2027年12月6日
休斯顿电气300 — — — —%2027年12月6日
CERC1,050 — 359 5.49%2027年12月6日
总计
$4,000 $— $$1,631 
(1)这项信贷安排由SIGECO发行。

每项循环信贷安排下的借款均须遵守惯常条款和条件。然而,并无要求借款人在借款前作出陈述,说明没有重大不利的改变或可能会产生重大不利影响的诉讼。在我们认为是惯例的违约事件发生时,每项循环信贷安排下的借款都会加速。循环信贷安排还规定了惯例费用,包括承诺费、行政代理费、信用证费用和其他费用。在每个循环信贷安排中,SOFR的利差和承诺费都会根据借款人的信用评级而波动。注册人的每一项信贷安排都提供了一种机制,在发生某些基准替换事件时,用可能的替代基准取代SOFR。借款人目前遵守了四项循环信贷安排中的各种商业和金融契约。

债务交易

关于注册人2023年债务交易的详细信息,见合并财务报表附注13。

在美国证券交易委员会登记的证券

2023年5月17日,注册人向美国证券交易委员会提交了一份联合搁置登记声明,其中登记了本金不定的休斯顿电气的一般抵押贷款债券、CERC Corp.的S优先债务证券和CenterPoint Energy的高级债务证券和次级债务证券,以及数量不定的普通股、优先股、存托股份、以及股票购买合同和股权单位。联合货架登记声明将于2026年5月17日到期。有关注册人于2023年发行债务的资料,请参阅综合财务报表附注13。

临时投资

截至2024年2月12日,注册人没有临时投资。

钱池

注册人参与一个资金池,他们和他们的某些子公司可以通过这个资金池进行短期借款或投资。资金需求是汇总的,外部借款或投资是基于现金净头寸。CenterPoint Energy资金池的净资金需求预计将通过CenterPoint Energy循环信贷安排下的借款或出售CenterPoint Energy的商业票据来满足。CERC资金池的净资金需求预计将通过CERC循环信贷安排下的借款或出售CERC的商业票据来满足。资金池可能无法提供足够的资金来满足注册人的现金需求。

下表汇总了截至2024年2月12日按注册人划分的CenterPoint能源资金池活动:
加权平均利率休斯顿电气CERC
 (单位:百万)
资金池投资
5.57%$60 $— 

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信用评级下调对流动性的影响

注册人信贷安排下的借款利率是根据各自的信用评级计算的。截至2024年2月12日,穆迪、S和惠誉对注册人的优先债务给予了以下信用评级:
 穆迪标普(S&P)惠誉
注册人借款人/票据额定值展望(1)额定值展望(2)额定值展望(3)
中心点能源
CenterPoint能源高级无担保债务
Baa2稳定BBB稳定BBB稳定
中心点能源Vectren Corp.Issuer评级不适用不适用BBB+稳定不适用不适用
中心点能源SIGECO高级担保债务A1稳定A稳定不适用不适用
休斯顿电气
休斯顿电气高级担保债务
A2稳定A稳定A稳定
CERC
CERC Corp.高级无担保债务
A3稳定BBB+稳定A-稳定
CERC
印第安纳天然气公司高级无担保债务
不适用不适用BBB+稳定不适用不适用

(1)穆迪的评级展望是对发行人中期评级可能走向的看法。
(2)S的评级展望评估了中长期信用评级的潜在方向。
(3)惠誉的评级展望表明了评级可能在一到两年内的走势方向。

注册人不能保证上述评级将在任何给定的时间段内保持有效,或评级机构不会完全下调或撤销其中一个或多个评级。注册人注意到,这些信用评级仅供参考,并不建议购买、出售或持有注册人的证券,评级机构可随时修订或撤回。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。注册人未来任何一项或多项信用评级的降低或撤销,都可能对注册人获得短期和长期融资的能力、此类融资的成本以及注册人商业战略的执行产生重大不利影响。

信用评级下降可能会增加注册人循环信贷安排下的借贷成本。若标普及穆迪将注册人的信贷评级从截至2023年12月31日的现有评级下调一级,则对四项循环信贷安排下的借贷成本的影响将微不足道。信用评级下降还将提高在资本市场发行的长期债务的利率,并可能对注册人完成资本市场交易和进入商业票据市场的能力产生负面影响。 此外,信用评级的下降可能会增加现金抵押要求,并减少中点能源和CERC天然气可报告部门的收益。

管道费率和合同通常规定,如果托运人或托运人担保人的信用评级降至阈值水平以下(通常为穆迪和标准普尔的投资级评级),可要求托运人提供现金或其他抵押品,数额等于三个月的管道服务费用加上为该托运人建造的任何支线的未收回成本。如果CERC的信用评级降至适用的阈值水平以下,CERC可能需要在2023年12月31日之前提供高达2.56亿美元的现金或其他抵押品。抵押品的金额将取决于运输水平的季节性变化。

ZENS和与ZENS相关的证券(CenterPoint Energy)

如果CenterPoint Energy的信誉下降,以至于ZENS持有者认为其流动性受到不利影响,或者ZENS的市场变得流动性不足,一些ZENS持有者可能会决定将ZENS换成现金。交易所支付现金的资金可以通过出售CenterPoint Energy拥有的ZENS相关证券的股份或其他来源获得。CenterPoint Energy拥有ZENS相关证券的股份,相当于用于计算其对ZENS持有人的义务的参考股份的约100%。ZENS交换导致现金流出,因为与ZENS和ZENS相关证券的股份相关的税收递延通常会在ZENS交换或以其他方式退休以及ZENS相关证券的股份被出售时停止。与ZENS和ZENS相关证券相关的最终税务负债继续增加,每年实现的税收优惠金额,并且由于ZENS的退休或交换而支付税款时可能会有大量现金流出。如果所有ZENS已于2023年12月31日兑换为现金,则2023年应支付的递延税项约为7.28亿美元。如果所有ZENS相关证券已于2023年12月31日出售,则资本利得税约为8100万美元
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根据2023年生效的税率,应于2023年支付。有关ZENS的其他资料,请参阅综合财务报表附注11。

交叉默认设置

根据CenterPoint Energy、Houston Electric和CERC各自的循环信贷安排和CERC的定期贷款协议,借款人或其各自重要子公司对借入资金和某些其他特定类型的债务(包括担保)超过1.25亿美元的付款违约或不付款违约、事件或条件,将导致该借款人各自的信贷安排或定期贷款协议下的违约。根据SIGECO的循环信贷安排,如果SIGECO或其任何重要子公司发生付款违约或不付款违约事件或条件,允许SIGECO或其任何重要子公司加速任何借入资金和某些其他特定类型债务(包括担保)超过7,500万美元的债务,将导致SIGECO信贷安排违约。CenterPoint Energy的违约不会引发其子公司债务工具或循环信贷安排的违约。

可能的收购、资产剥离和合资企业

注册人不时考虑收购或处置资产或业务或可能的合资企业、战略举措或与资产或业务有关的其他共同所有权安排。在这方面采取行动的任何决定将基于当时的市场状况和机会,因此,任何努力的时间、规模或成功以及相关的潜在资本承诺是不可预测的。注册人可寻求通过债务和/或股票发行的收益为所有或部分此类努力提供资金。然而,由于各种事件,包括(其中包括)维持我们的信用评级、行业状况、总体经济状况、市场状况和市场看法,注册人当时可能无法获得债务或股权融资。CenterPoint Energy近年来多次增加其电力和天然气业务的计划资本支出,以支持基础利率增长。在符合上述条件的前提下,注册人可以继续探索资产出售,作为未来为其增加的资本支出提供部分资金的有效手段。有关进一步信息,请参见附注4。

2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。

未来债券发行的利息支出套期保值

注册人可不时订立利率协议,通过减少与利息支付相关的现金流的变化性,部分对冲美国国库利率的波动。详情见合并财务报表附注9(A)。

从销售代表处收取应收款(CenterPoint Energy和Houston Electric)

休斯顿电气从电力分配中收取的应收账款是从代表那里收取的,这些代表向休斯顿电气向其客户分配的电力供应。在开展业务之前,代表必须在PUCT注册,并必须满足某些财务资格。然而,不利的经济条件、ERCOT服务的市场的结构性问题或一个或多个代表的财务困难可能会削弱这些代表支付休斯顿电气服务费用的能力,或者可能导致他们推迟付款。休斯顿电气依赖这些代表及时汇款,代表的任何延迟或违约都可能对休斯顿电气的现金流产生不利影响。在代表违约的情况下,休斯顿电气的关税提供了许多补救措施,包括休斯顿电气可以选择要求PUCT暂停或撤销对该代表的认证。适用的监管条款要求,如果一名代表无法及时付款,客户应转移到另一名代表或最后的供应商那里。然而,休斯顿电气仍然面临着与转移到替代代表或最后供应商之前提供的服务相关的付款风险。如果一名代表无法履行其义务,它可以在各种选择中考虑根据破产法进行重组,在这种情况下,该代表可能寻求避免履行其义务,并可能向休斯顿电气提出索赔,涉及它从该代表那里收到的付款。如果一名代表申请破产,休斯顿电气可能无法成功收回该代表在申请破产之日尚未支付的应计应收账款。然而,PUCT法规授权休斯顿电气(Houston Electric)等公用事业公司在未来的费率案件中推迟销售代表违约导致的坏账,以便在未来的费率案件中追回,前提是对合理性和必要性进行审查。

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其他可能影响现金需求的因素

除上述因素外,注册人的流动资金和资本资源也可能受到以下因素的负面影响:

某些合同可能存在的现金抵押品要求,包括天气对冲安排,以及CenterPoint Energy和CERC的天然气应报告部分的天然气购买、天然气价格和天然气储存活动;
在某些情况下,由于天然气价格上涨和天然气供应商(CenterPoint Energy和CERC)集中,某些天然气供应合同的付款日期加快;
与收购天然气相关的成本增加(CenterPoint Energy和CERC);
与债务再融资和信贷安排或定期贷款项下借款或在资本和其他金融市场使用其他融资来源有关的利息支出增加;
各种立法或监管行动;
因衍生品监管而可能需要的增量抵押品(如有)(CenterPoint Energy和CERC);
代表,包括NRG和Vstra Energy Corp.的代表附属公司,履行其对CenterPoint Energy和休斯顿电气的义务的能力;
由于天然气价格上涨、经济状况变化、公共健康威胁或恶劣天气事件,客户付款放缓,应收账款核销增加(CenterPoint Energy和CERC);
履行担保规定的任何义务;
诉讼结果,包括与2021年2月冬季风暴事件有关的诉讼;
对养老金和退休后福利计划的缴费;
修复费用和飓风等未来自然灾害造成的收入损失以及收回这些恢复费用的时间;以及
在本报告第一部分项目1a“风险因素”中查明的各种其他风险。

对我们发行证券和借款能力的某些合同限制

某些票据购买协议中与CERC发行的债务有关的某些条款具有限制CERC发行的担保债务和CERC公司子公司发行的债务的效果。此外,休斯顿电气公司和SIGECO公司分别可以通过General Mortgage和SIGECO的抵押契约发行的抵押债券数量受到限制。有关注册人及SIGECO循环信贷安排中的债务与资本比率财务契诺总额的资料,请参阅综合财务报表附注13。

关键会计政策

关键会计政策是指对注册人的财务状况和经营结果的列报都很重要,并要求管理层作出困难、主观或复杂的会计估计的政策。会计估计是管理人员对财务报表中的财务报表要素、项目或账户作出的近似值。注册人历史综合财务报表中的会计估计衡量过去业务交易或事件的影响,或资产或负债的当前状况。下文所述的会计估计要求注册人对作出估计时高度不确定的事项作出假设。此外,注册人可能使用的不同估计或合理可能发生的会计估计的变化可能对其财务状况、经营结果或现金流的列报产生重大影响。使这些判断变得困难、主观和/或复杂的情况与需要对本质上不确定的事项的影响作出估计有关。对未来事件及其影响的估计和假设不能肯定地预测。注册人根据历史经验和他们认为在当时情况下合理的各种其他假设进行估计,这些假设的结果构成作出判断的基础。随着新事件的发生、获得更多经验、获得更多信息以及注册人经营环境的变化,这些估计可能会发生变化。注册人的主要会计政策载于综合财务报表附注2。注册人认为下列会计政策涉及关键会计估计的应用。因此,这些会计估计已经与CenterPoint Energy董事会的审计委员会进行了审查和讨论。

对利率管制的会计处理

受管制经营的会计指引规定,如果所制定的费率旨在收回提供受管制服务的成本,且竞争环境使该等费率有可能被收取和收取,则受费率管制的实体应按照收回已发生成本的费率对资产和负债进行会计核算和报告。CenterPoint Energy,在其电力和天然气可报告部门,休斯顿电气和CERC适用这一点
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会计指导。通常反映在收入中的公用事业监管或费率确定的某些费用和收入在资产负债表上递延为监管资产或负债,并在收入中确认,因为相关金额包括在服务费率中,并从客户那里收回或退还给客户。当这些项目很可能在未来的费率中收回或反映时,监管资产和负债被记录下来。确定概率需要管理层做出重大判断,包括但不限于对监管听证会上提出的证词、拟议的监管决定、最终监管命令以及重审或州法院上诉申请的力度或状况。*如果发生使这些资产和负债不再可能被追回的事件,注册人将被要求注销或减记这些监管资产和负债。*有关注册人监管资产和负债的更多详细信息,请参阅综合财务报表附注7。

长期资产减值,包括商誉

只要事件或环境变化显示长期资产(包括商誉)的账面价值可能无法收回,登记人便会审核该等资产的账面价值,并至少每年按商誉及其他无形资产的会计指引的要求测试商誉的减值。不可预见的事件、市场状况的变化以及可能的监管不当(如适用)可能对长期资产的价值产生实质性影响,包括商誉、未来现金流、利率和监管事项,并可能导致减值费用。登记人在2023年、2022年和2021年期间没有记录长期资产的减值,包括商誉。

公允价值是指在意愿方之间的当前交易中,一项资产、负债或业务可被买卖的金额,并可使用多种方法进行估计,包括市场报价或第三方估值、基于现金流估计的现值方法、或收益或收入表现指标的倍数。在这些估值技术中使用不同的估计和假设,公允价值可能会有所不同。

公允价值计量需要重大判断和不可观察的投入,包括(I)未来现金流的预计时间和数量,这考虑到计划的增长举措,(Ii)适用的监管环境,以及(Iii)反映未来市场价格固有风险的贴现率。确定不受利率管制的业务的贴现率,例如能源系统集团,需要根据对行业和实体特定风险的评估,估计此类业务的适当公司特定风险溢价,其中包括对减值测试之日存在的未来市场或经济状况的预期。这些假设的变化可能会对减值测试的结果产生重大影响。

年度商誉减值测试

CenterPoint Energy和CERC在2023年第三季度完成了2023年的年度商誉减值测试,并根据收益法或收入和市场法的加权组合确定,任何报告单位都不需要商誉减值费用。各报告单位的公允价值大大超过报告单位的账面价值。

虽然2023年年度测试不会导致商誉减值,但以下情况可能会引发中期商誉减值测试:实际收益结果大幅低于预期、经营环境的重大不利变化、贴现率的增加、其他需要判断和具有前瞻性的关键假设的变化、如果CenterPoint Energy的市值在较长一段时间内低于账面价值,或影响报告单位的事件,如计划出售全部或部分报告单位。

持有待售资产和停产业务

一般情况下,待出售的长期资产在管理层经董事会批准(如适用)承诺出售计划的期间被归类为持有待出售,出售预计将在一年内完成。注册人按账面价值或估计公允价值减去出售成本中较低者记录持有以供出售或出售集团的资产和负债。 如果出售集团反映了报告单位的组成部分并符合业务的定义,则该报告单位内的商誉将根据代表将被保留和处置的业务的组成部分的相对公允价值分配给处置集团。商誉不分配给不符合企业定义的报告单位的一部分。 符合持有待售准则并代表向登记人的战略转移的出售集团也在综合收益表上反映为非持续经营,而以前的期间被重新计入,以反映来自该等业务的收益或亏损,如非持续经营所得的税项净额。

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如综合财务报表附注4进一步所述,能源系统集团代表一项业务的若干资产及负债已于2023年6月30日处置。由于在出售完成的同一时期符合持有待售标准,能源系统集团的商誉为1.34亿美元,反映在根据2023年6月30日成交时收到的实际销售收益计算的1300万美元的销售税前亏损中。

燃煤发电设施退役证券化的会计核算

有关比率管制长期资产放弃的会计指引,要求营运资产或在建资产的账面价值在资产可能会被放弃时,从物业、厂房及设备中剔除。当注册人得出结论认为成本很可能在未来的费率中收回时,他们确认放弃或监管资产的损失。物业、厂房及设备将继续使用及使用,直至被弃置,并在差饷中透过折旧费用收回的部分,将继续被分类为物业、厂房及设备,直至资产被弃置。登记人评估是否需要对资产的估计寿命以及相应的折旧率进行调整,以便在资产仍在提供服务的情况下收回资产。确定放弃或恢复的可能性需要管理层作出重大判断,包括但不限于对监管听证会上提出的证词、拟议的监管决定、最终监管命令以及重审或州法院上诉申请的力度或状况的考虑。

关于2023年第二季度与SIGECO的A.B.Brown燃煤发电设施完全退役相关的合格成本的证券化融资,CenterPoint Energy评估了由SIGECO证券化子公司组成的VIE是否可能进行整合,包括审查VIE指导活动的权力和承担VIE亏损的义务等定性因素。CenterPoint Energy有权指导VIE的重要活动,与SIGECO证券化债券持有者持有的其他权益相比,它与VIE的联系最密切。因此,CenterPoint Energy被视为主要受益者,并整合了VIE。

为报告现金流量,登记人将现金等价物视为自购买之日起到期日为三个月或以下的短期、高流动性投资。截至2023年12月31日,SIGECO证券化子公司仅为支持SIGECO证券化债券服务而持有的现金和现金等价物反映在CenterPoint Energy的综合资产负债表中。

关于SIGECO证券化债券的发行,CenterPoint Energy需要设立一个受限现金账户,以抵押在融资交易中发行的SIGECO证券化债券。在SIGECO证券化债券到期之前,受限现金账户不能提取,也不包括在现金和现金等价物中。

未开账单的收入

与电力输送和天然气销售及服务有关的收入一般在交付给客户时确认。然而,对个别客户的交货是根据他们的仪表读数确定的,整个月都是在系统的基础上通过AMS仪表通信或手动读数进行的。在每个月末,估计自上次抄表日期以来交付给非AMS客户的数量,并估计相应的未开单收入。从实际的AMS计量器使用数据中获得有关在最后一次计费后交付给AMS客户的信息。根据实际的AMS电表数据、每日供电量和适用费率,估计每月未开账单的电力交付收入。未开具账单的天然气销售是根据估计的采购量、估计的损失和未核算的天然气以及有效的税率来估计的。当获得更多信息,或实际金额可确定时,记录的估计数将被修订。因此,对先前会计估计的修订可能会影响经营结果。

退休金及其他退休计划

CenterPoint Energy以各种形式赞助养老金和其他退休计划,涵盖所有符合资格要求的员工。CenterPoint Energy在计算与其计划相关的费用和负债时,使用了几个统计和其他因素,试图预测未来的事件。这些因素包括对贴现率的假设、计划资产的预期回报率以及管理层在某些指导方针内估计的未来薪酬增长率。此外,CenterPoint Energy的精算顾问使用了诸如撤资和死亡率等主观因素。由于不断变化的市场和经济条件、更高或更低的提款率或参与者的寿命更长或更短,所使用的精算假设可能与实际结果大不相同。这些差异可能会对
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已记录的养老金和其他退休计划费用的金额。请阅读《--其他重大事项--养老金计划》进行进一步讨论。
 
新会计公告

关于影响注册人的新会计声明的讨论,见合并财务报表附注2(T),在此引用作为参考。

其他重大事项

养老金计划(CenterPoint Energy)。正如综合财务报表附注8(B)所述,CenterPoint Energy维持覆盖合资格员工的非供款式合格固定收益养老金计划。合格计划的雇主缴费以精算计算为基础,这些计算确定了雇员退休保障制度所要求的最低缴费和为所得税目的可扣除的最高缴费。
根据CenterPoint Energy养老金计划的条款,该公司保留更改、修改或终止该计划的权利。CenterPoint Energy的资金政策是每年审查金额,捐款金额至少等于ERISA要求的最低捐款。
此外,CenterPoint Energy维护无资金支持的非合格福利恢复计划,允许参与者获得他们在非缴费合格养老金计划下本应享有的福利,但联邦规定的合格计划福利限制或计算合格计划福利的补偿水平除外。

截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度,CenterPoint Energy的资金需求和雇主缴费如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心点能源(单位:百万)
符合条件的养恤金计划的最低资金要求$— $— $— 
雇主对合格养老金计划的缴费24 27 53 
雇主对不合格福利恢复计划的缴费

CenterPoint Energy预计2024年将分别向合格养老金计划和非合格福利恢复计划贡献约200万美元和700万美元。

养老金债务和计划资产的变化可能不会立即在CenterPoint Energy的合并收益表中确认为养老金支出,但通常会在未来几年计划参与者的剩余平均服务期内确认。因此,任何期间记录的养恤金支出的很大一部分可能不反映提供给计划参与人的实际福利支付水平。
作为计划的发起人,CenterPoint Energy必须(A)在其综合资产负债表上确认计划资金过剩状态的资产或计划资金不足状态的负债,(B)衡量计划截至会计年度末的资产和债务,以及(C)确认计划资金状况的变化,这些变化是通过对其他全面收益的调整而发生的,当与其受费率管制的公用事业公司的成本可收回相关时,应确认监管资产的变化。

截至2023年12月31日和2022年12月31日,所有固定收益养老金计划的预计福利义务分别为15亿美元和16亿美元。这一减少主要是由于贴现率上升以及一次性结清付款的影响。

2022年12月,CenterPoint Energy养老金计划完成了年金提升,作为去风险战略的一部分,该交易规定购买不可撤销的集团年金合同,为之前剥离业务的退休人员的养老金计划提供资金。这一年金取消影响了1119名退休人员和受益人,并减少了转移到一家保险公司的1.38亿美元的养老金债务和1.36亿美元的计划资产。计划资产的转移被认为是一笔一次性和解付款,减少了CenterPoint Energy养老金计划在2022年预计的福利义务。
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截至2023年12月31日,预计的福利义务比CenterPoint Energy养老金计划的计划资产市值高出3.44亿美元。该计划在一年内持有的证券的利率或市值的变化可能对资金状况产生重大、积极或消极的影响,并影响下一次重新计量时的养恤金支出和所需缴款的水平。
休斯顿电气和CERC参与了CenterPoint Energy的合格和非合格养老金计划,涵盖几乎所有员工。按登记人分列的养恤金费用如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
养老金成本$53 $27 $19 $172 $59 $88 $69 $34 $24 

在计算养恤金费用和相关负债时,需要使用假设。这些假设的变化可能会导致不同的费用和负债金额,未来的实际经验可能与假设不同。两个最关键的假设是计划资产的预期长期回报率和假设贴现率。
截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的合格养老金计划的计划资产预期长期回报率为6.50%,与截至2022年12月31日假设的6.50%持平。预期回报率假设是使用我们计划的目标资产配置和每个资产类别的预期回报来制定的。CenterPoint Energy定期审查其实际资产配置,并定期重新平衡计划资产,以降低波动性并更好地匹配计划资产和负债。
截至2023年12月31日,预计福利义务的计算假设贴现率为4.95%,比主要归因于利率上升的2022年12月31日假设的5.15%的贴现率低0.2%。贴现率是通过审查高质量债券的收益率来确定的,这些债券获得了公认评级机构给予的两个最高评级之一,以及特定于CenterPoint Energy计划特点的养老金义务的预期期限。
CenterPoint Energy精算确定的2023年和2022年的养老金和其他离职后成本高于或低于德克萨斯州大多数司法管辖区通过利率收回的金额,分别作为监管资产或负债递延。根据截至2023年12月31日的计划资产预期回报率6.50%和贴现率4.95%,2024年的养老金成本(包括非合格福利恢复计划)在适用的监管延期和资本化之前估计为5100万美元。如果预期收益假设从6.50%下调0.50%至6.00%,2024年养老金成本将增加约600万美元。
截至2023年12月31日,养老金计划预计福利义务(包括无资金支持的非合格养老金计划)比计划资产高出3.44亿美元。如果贴现率从4.95%降至4.45%,假设变化将使CenterPoint Energy的预计福利义务增加约6600万美元,并使其2024年养老金成本减少约200万美元。预期因贴现率下降而导致的养老金成本减少,是由于预期利率下降与养老金计划中固定收益资产增值之间的关联,这些养老金计划的固定收益工具比权益工具多得多。此外,假设的变化将影响CenterPoint Energy的综合资产负债表,因为截至2023年12月31日记录的监管资产增加了5700万美元,并将由于预计福利义务的增加而在2023年的全面收益中计入700万美元的税后净额。
未来计划资产回报、假设贴现率和与养老金计划相关的各种其他因素的变化将影响CenterPoint Energy未来的养老金支出和负债。CenterPoint Energy无法肯定地预测这些因素在未来会是什么。

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项目7A。*加强对市场风险的定量和定性披露

利率、股票价格和能源商品价格变化的影响

注册人面临各种市场风险。这些风险源于在正常业务过程中进行的交易,并存在于注册人的综合财务报表中。注册人业务活动的大部分收入和收入都受到市场风险的影响。市场风险类别包括通过非交易活动对商品价格、利率和股票价格的风险敞口。对每一种市场风险的描述如下:

利率风险主要来自借贷水平和利率变化的风险敞口。
股权价格风险源于对个别股权证券(CenterPoint Energy)价格变化的风险敞口。
商品价格风险源于对商品价格波动的敞口,如天然气、天然气和其他能源商品(CenterPoint Energy)。

管理层制定了全面的风险管理政策,以监测和管理这些市场风险。

利率风险
 
截至2023年12月31日,注册人有未偿还的长期债务和租赁债务,CenterPoint Energy根据其ZENS有义务,使他们面临与市场利率变动相关的损失风险。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy的浮动利率债务总额分别为19亿美元和45亿美元。如果浮动利率从2023年12月31日起增加100个基点,CenterPoint Energy的总利息支出将每年增加约1900万美元。CenterPoint Energy有3.5亿美元的浮动利率票据本金总额将于2024年到期,将按当前利率进行再融资。

截至2023年12月31日或2022年12月31日,休斯顿电气都没有任何浮动利率义务。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,CERC的浮动利率债券总额分别为4.84亿美元和14亿美元。如果浮动利率从2023年12月31日起提高100个基点,CERC的综合利息支出将每年增加约500万美元。CERC没有2024年到期的浮动利率票据。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy的未偿还固定利率债务(不包括指数债务证券)的本金总额分别为169亿美元和125亿美元,公允价值分别为161亿美元和111亿美元。由于这些工具是固定利率的,它们不会使CenterPoint Energy面临由于市场利率变化而导致收益损失的风险。然而,如果利率从2023年12月31日的水平下降10%,这些工具的公允价值将增加约6.35亿美元。CenterPoint Energy有5亿美元的固定利率优先票据和2300万美元的SIGECO First抵押贷款债券将于2024年到期,将按当前利率进行再融资。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,休斯顿电气的未偿还固定利率债务本金分别为77亿美元和64亿美元,公允价值分别约为70亿美元和56亿美元。由于这些工具是固定利率的,它们不会使休斯顿电气面临因市场利率变化而损失收益的风险。然而,如果利率从2023年12月31日的水平下降10%,这些工具的公允价值将增加约3.74亿美元。休斯顿电气没有2024年到期的固定利率一般抵押贷款债券。

截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日,CERC的未偿还固定利率债务本金分别为42亿美元和35亿美元,公允价值分别为42亿美元和33亿美元。由于这些工具是固定利率的,它们不会使CERC面临因市场利率变化而损失收益的风险。然而,如果利率从2023年12月31日的水平下降10%,这些工具的公允价值将增加约1.52亿美元。CERC没有2024年到期的固定利率优先票据。

一般而言,只有在注册人在到期前在公开市场重新购买全部或部分这些工具的情况下,公允价值的这种增加才会影响收益和现金流。

正如综合财务报表附注11所述,ZENS债务分为债务部分和衍生部分。截至2023年12月31日,债务部分为500万美元,为固定利率债务,因此不会使CenterPoint Energy面临因市场利率变化而造成收益损失的风险。然而,
82


如果利率从2023年12月31日的水平下降10%,债务部分的公允价值将增加约100万美元。衍生工具组成部分(于2023年12月31日录得的负债为6.05亿美元)的公允价值变动记入CenterPoint Energy的综合收益表,因此,衍生工具组成部分的公允价值会因基础无风险利率的变动而受影响。如果无风险利率从2023年12月31日的水平增加10%,衍生成分负债的公允价值将减少约100万美元,这将在CenterPoint Energy的综合收益表中记录为未实现收益。

股票市场价值风险(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy通过持有AT&T Common 1020万股、Charge Common 90万股和WBD Common 250万股而面临股票市值风险,CenterPoint Energy持有这些股份是为了促进其履行ZENS义务的能力。有关CenterPoint Energy的ZENS义务的讨论,请参阅合并财务报表附注11。由CenterPoint Energy持有的ZENS相关证券的公允价值变化预计将大大抵消ZENS衍生成分的公允价值变化。这些股票的总市值比2023年12月31日下降10%,将导致净亏损不到100万美元,这将在CenterPoint Energy的合并收益表中计入债务证券损失。

非交易活动带来的大宗商品价格风险(CenterPoint Energy)

在飓风、龙卷风和冬季恶劣天气条件等恶劣天气事件期间,CenterPoint Energy受监管的业务面临大宗商品价格风险。恶劣天气事件可能会提高与天然气、煤炭和购买的电力相关的大宗商品价格,这可能会增加我们提供服务的成本,这些成本可能无法按费率收回。在恶劣天气事件期间,由大宗商品价格上涨推动的成本上升可能会受到我们的监管机构的抵制,我们的监管机构可能会试图否认或推迟及时收回这些成本。

然而,由于当前的州法规,CenterPoint Energy在印第安纳州受监管的业务在涉及为零售客户购买和销售天然气、煤炭和购买的电力的交易中,对大宗商品价格风险的敞口有限,根据这些法规,这些法规允许通过天然气和燃料成本调整机制收回此类购买的成本。CenterPoint Energy在印第安纳州的公用事业天然气业务拥有监管权力,可以使用最初期限最长为10年的协议,锁定高达50%的年度天然气采购定价。这一权力已被用来通过实物购买和金融衍生品来确保固定价格的天然气。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy在印第安纳州的公用事业天然气业务的非交易能源衍生品负债的记录公允价值为1,200万美元,由一项监管资产抵消。

天然气和煤炭价格对营运资金要求、利息成本以及销售或交付数量的某种程度的价格敏感度也有其他影响。建设性的监管命令,如授权收回损失保证金、其他创新费率设计和收回下落不明的天然气和其他天然气相关费用的命令,也减轻了天然气成本可能对CenterPoint Energy财务状况的影响。2008年,PUCO批准退出CenterPoint Energy在俄亥俄州天然气服务领域的商家功能,允许俄亥俄州客户直接从零售营销人员而不是CenterPoint Energy购买几乎所有天然气。
83



第8项。*财务报表及补充数据

独立注册会计师事务所报告

致本公司股东及董事会
CenterPoint Energy,Inc.

对财务报表的几点看法

我们审计了CenterPoint Energy,Inc.及其子公司(“本公司”)截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并资产负债表、截至2023年12月31日的三个年度的合并收益、全面收益、权益变动表和现金流量表以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为,这些财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况,以及截至2023年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量,符合美国公认的会计原则。

我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,根据下列标准审计了公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2024年2月20日的报告,对公司财务报告的内部控制表达了无保留意见。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指向审计委员会通报或要求通报的当期财务报表审计所产生的事项,该事项(1)涉及对财务报表至关重要的账目或披露,(2)涉及特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

利率管制对财务报表的影响--见财务报表附注7

关键审计事项说明

本公司须受不同司法管辖区内监管机构及委员会(统称为“委员会”)的费率监管,而该等监管及委员会对该等司法管辖区内电力及天然气输送及分销公司的费率具有司法管辖权。管理层已确定其受监管的业务符合美利坚合众国普遍接受的会计原则的要求,以编制其财务报表,适用专门规则来说明基于成本的费率管制的影响。对利率监管经济学的会计影响普遍存在于财务报表和披露中。

84


该公司的费率受委员会制定费率的监管程序的约束。费率是在监管程序中根据对本公司提供公用事业服务的成本以及本公司在公用事业业务的投资回报和收回的分析而确定和批准的。监管决定可能会对收回成本、投资回报率以及收回资产的时间和数额产生影响。委员会对差饷的规管,是以收回审慎招致的成本和合理的投资资本回报率为前提。各委员会今后作出的决定将影响受监管业务的会计核算,包括关于费率中所列允许成本和投资资本回报数额的决定以及可能需要的任何退款。虽然该公司已表示,预计将通过监管费率向客户收回成本,但委员会可能不会批准:(1)全额收回提供公用事业服务的成本,或(2)全额收回在公用事业业务上投资的所有金额,并从该投资中获得合理回报。

我们确认利率监管是一项关键审计事项,这是由于管理层做出重大判断以支持其关于某些受影响的账户余额和披露的断言,以及在评估监管行动对财务报表的影响时涉及高度主观性。管理层的判断包括评估(1)未来收回已发生成本的比率的可能性,(2)拒绝公司进行的资本投资的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鉴于管理层的某些会计判断是基于对委员会决定结果的假设,审计这些判断需要关于费率管制和费率制定过程的专门会计知识。

如何在审计中处理关键审计事项

我们与委员会决定的潜在不确定性有关的审计程序包括以下内容:

我们通过测试某些记录余额和评估监管发展,评估了公司与利率监管效果相关的披露。

我们阅读了委员会发布的相关监管命令、监管法规、公司和干预者提交的文件以及其他外部信息。我们评估了相关的外部信息,并将其与某些记录的监管资产和负债余额进行了完整性比较。

对于某些监管事项,吾等查阅了本公司向委员会提交的文件,以及干预者向委员会提交的文件,以根据委员会在类似情况下处理类似成本的先例,评估未来费率收回或未来费率降低的可能性。


/s/ 德勤律师事务所

休斯敦,得克萨斯州
2024年2月20日

自1932年以来,我们一直担任该公司的审计师。




85


CenterPoint Energy,Inc.及附属公司
合并收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
(单位:百万,每股除外)
收入:
公用事业收入$8,524 $9,018 $8,042 
非公用事业收入172 303 310 
总计8,696 9,321 8,352 
费用:  
公用事业天然气、燃料和购买的电力2,061 2,887 2,127 
收入的非公用事业成本,包括天然气99 204 208 
运维2,850 2,833 2,810 
折旧及摊销1,401 1,288 1,316 
所得税以外的其他税种525 543 528 
总计6,936 7,755 6,989 
营业收入1,760 1,566 1,363 
其他收入(支出): 
权益证券的收益(亏损)31 (227)(172)
指数化债务证券的收益(损失)(27)325 50 
销售收益(亏损)(13)303 8 
利息支出和其他财务费用(684)(511)(508)
证券化债券的利息支出(17)(13)(21)
其他收入(费用),净额37 (26)58 
总计(673)(149)(585)
所得税前持续经营所得1,087 1,417 778 
所得税费用170 360 110 
持续经营收入917 1,057 668 
非持续经营收入(扣除税费净额$-0-, $-0-、和$201,分别)
  818 
净收入917 1,057 1,486 
分配给优先股股东的收益50 49 95 
普通股股东可获得的收入$867 $1,008 $1,391 
普通股基本每股收益--持续经营$1.37 $1.60 $0.97 
普通股基本每股收益--非持续经营  1.38 
普通股基本每股收益$1.37 $1.60 $2.35 
稀释后每股普通股收益--持续经营$1.37 $1.59 $0.94 
稀释后每股普通股收益--非持续经营  1.34 
稀释后每股普通股收益$1.37 $1.59 $2.28 
加权平均普通股流通股,基本631 629 593 
加权平均普通股流通股,稀释633 632 610 

见合并财务报表合并附注
86


CenterPoint Energy,Inc.及附属公司
的声明综合全面收益
 截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
 (单位:百万)
净收入$917 $1,057 $1,486 
其他全面收益(亏损): 
养恤金和其他离职后计划的调整(扣除税项支出(福利)(#美元)1), $2及$7,分别)
(5)32 21 
现金流量套期保值递延收益净额(扣除税收优惠净额$-0-, $-0-和$-0-,分别)
1   
净收入中实现的现金流量对冲递延损失的重新分类(减去税费净额#美元)0-, $-0-和$-0-,分别)
 1 2 
来自未合并关联公司的其他全面收益(亏损)(税后净额为$-0-, $-0-,和$-0-,分别)
  3 
总计(4)33 26 
综合收益913 1,090 $1,512 
分配给优先股股东的收益50 49 95 
普通股股东可获得的全面收益$863 $1,041 $1,417 

见合并财务报表合并附注

87


CenterPoint Energy,Inc.及附属公司
合并资产负债表


 十二月三十一日,
2023
十二月三十一日,
2022
 (单位:百万)
资产 
流动资产: 
现金和现金等价物(#美元90及$75分别与VIE相关)
$90 $74 
股权证券投资541 510 
应收账款(美元21及$22分别与VIE有关),减去信贷损失准备金#美元27及$38,分别
710 889 
应计未开单收入(美元2以及$-0-分别与VIE相关),减去信贷损失准备金#美元。2及$4,分别
516 764 
天然气和煤炭库存197 241 
材料和用品573 635 
非交易衍生品资产 10 
应收税金94 20 
监管资产161 1,385 
预付费用和其他流动资产(美元15及$13分别与VIE相关)
145 171 
流动资产总额3,027 4,699 
物业、厂房及设备:
财产、厂房和设备
40,396 37,728 
减去:累计折旧和摊销
10,543 10,585 
财产、厂房和设备、净值29,853 27,143 
其他资产:  
商誉4,160 4,294 
监管资产(美元402及$229分别与VIE相关)
2,513 2,193 
非交易衍生品资产 2 
其他非流动资产162 215 
其他资产总额6,835 6,704 
总资产$39,715 $38,546 

见合并财务报表合并附注
88


CenterPoint Energy,Inc.及附属公司
合并资产负债表,续

 十二月三十一日,
2023
十二月三十一日,
2022
 (单位:百万,面值除外
(和股票)
负债和股东权益  
流动负债:  
短期借款$4 $511 
VIE证券化债券的流动部分长期债务178 156 
指标债务,净额5 7 
其他长期债务的流动部分872 1,346 
指数化债务证券衍生品605 578 
应付帐款917 1,352 
应计税金291 298 
应计利息236 159 
应计股息126 144 
客户存款111 110 
非交易衍生工具负债9  
其他510 452 
流动负债总额3,864 5,113 
其他负债:  
递延所得税,净额4,079 3,986 
非交易衍生工具负债3  
福利义务572 547 
监管责任3,208 3,245 
其他763 774 
其他负债总额8,625 8,552 
长期债务,净额:  
VIE证券化债券,净额320 161 
其他长期债务,净额17,239 14,675 
长期债务总额,净额17,559 14,836 
承付款和或有事项(附注15)
临时股本(附注12) 3 
股东权益:
累计优先股,$0.01面值,20,000,000授权股份,不是股票和800,000流通股分别为$-0- 和$800各自的清算优先权(附注12)
 790 
普通股,$0.01面值,1,000,000,000授权股份,631,225,829股票和629,535,631分别发行流通股
6 6 
额外实收资本8,604 8,568 
留存收益1,092 709 
累计其他综合损失(35)(31)
股东权益总额9,667 10,042 
总负债与股东权益
$39,715 $38,546 

见合并财务报表合并附注
89


CenterPoint Energy,Inc.及附属公司
合并现金流量表

 截至2013年12月31日止的年度,

202320222021
 (单位:百万)
经营活动的现金流: 
净收入
$917 $1,057 $1,486 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:
 
折旧及摊销1,401 1,288 1,316 
递延所得税31 20 213 
资产剥离损失(收益)
13 (303)(681)
股权证券的损失(收益)(31)227 172 
指数化债务证券的损失(收益)27 (325)(50)
未合并关联公司收益中的权益
  (339)
来自未合并关联公司的分配  155 
养老金缴费(32)(35)(61)
其他资产及负债变动:   
应收账款和未开票收入净额423 (461)(98)
库存167 (259)(140)
应收税金(74)(19)81 
应付帐款(302)203 175 
监管资产和负债净额1,043 234 (2,295)
其他流动资产和负债162 (5)56 
其他非流动资产和负债72 109 (53)
其他经营活动,净额60 79 85 
经营活动提供的净现金3,877 1,810 22 
投资活动产生的现金流:   
资本支出(4,401)(4,419)(3,164)
与促成合并有关的交易成本(附注4)
  (49)
与促成合并相关的现金收入  5 
出售股权证券所得收益,扣除交易成本 702 1,320 
资产剥离所得收益(附注4)
144 2,075 22 
其他投资活动,净额24 14 15 
用于投资活动的现金净额(4,233)(1,628)(1,851)
融资活动的现金流:   
短期借款增加(减少),净额(10)452 (27)
支付融资租赁的债务 (485)(179)
商业票据收益(付款),净额(1,055)(74)1,132 
长期债务和定期贷款的收益
6,044 2,089 4,493 
支付长期债务和定期贷款,包括全额保费
(3,190)(1,795)(2,968)
支付债务发行成本(55)(36)(38)
普通股股息的支付(485)(440)(385)
优先股股息的支付(50)(49)(107)
赎回A系列优先股(800)  
其他筹资活动,净额(25)(7)(5)
融资活动提供(用于)的现金净额374 (345)1,916 
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)18 (163)87 
年初现金、现金等价物和限制性现金91 254 167 
年终现金、现金等价物和限制性现金$109 $91 $254 

见合并财务报表合并附注
90


CenterPoint Energy,Inc.及附属公司
合并权益变动表

 
 202320222021
 股票金额股票金额股票金额
 (以百万美元和股份为单位,但不包括授权股份和每股金额)
累计优先股,$0.01面值;授权20,000,000股票
年初余额1 $790 1 $790 3 $2,363 
B系列优先股和C系列优先股的转换    (2)(1,573)
赎回A系列优先股
(1)(790)    
年终余额  1 790 1 790 
普通股,$0.01面值;授权1,000,000,000中国股票
      
年初余额630 6 629 6 551 6 
与福利和投资计划有关的问题1  1  1  
普通股的发行    77  
年终余额631 6 630 6 629 6 
额外实收资本  
年初余额8,568  8,529 6,914 
与福利和投资计划有关的问题36  39 41 
普通股发行,扣除发行成本   1 
B系列优先股和C系列优先股的转换  1,573 
年终余额8,604  8,568 8,529 
留存收益(累计亏损)    
年初余额709  154 (845)
净收益(亏损)917  1,057 1,486 
宣布派发普通股股息(见附注12)
(492) (453)(404)
宣布派发A系列优先股股息(见附注12)
(42)(49)(49)
宣布派发B系列优先股股息(见附注12)
  (34)
年终余额1,092  709 154 
累计其他综合损失    
年初余额(31) (64)(90)
其他综合收益(4) 33 26 
年终余额(35) (31)(64)
股东权益总额$9,667  $10,042 $9,415 
 
见合并财务报表合并附注
91


独立注册会计师事务所报告

致下列成员:
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司

对财务报表的几点看法

我们审计了CenterPoint Energy Houston Electric,LLC及其子公司(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)的合并资产负债表。(“本公司”)截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日止三个年度的合并收益、全面收益、权益变动表及现金流量表及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为,这些财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况,以及截至2023年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量,符合美国公认的会计原则。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须对公司保持独立.

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计,我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分,我们被要求了解财务报告的内部控制,但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此,我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指向审计委员会通报或要求通报的当期财务报表审计所产生的事项,该事项(1)涉及对财务报表至关重要的账目或披露,(2)涉及特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

利率管制对财务报表的影响-请参阅附注 7 到财务报表

关键审计事项说明

本公司受德克萨斯州公用事业委员会(“PUCT”)的费率监管,该委员会对德克萨斯州的电力传输和配电公司的费率拥有管辖权。管理层已确定其符合美利坚合众国普遍接受的会计原则的要求,即编制其财务报表,适用专门规则,以说明基于成本的费率管制的影响。对利率监管经济学的会计影响普遍存在于财务报表和披露中。

该公司的费率受PUCT制定费率的监管程序的约束。费率是在监管程序中根据对本公司提供公用事业服务的成本以及本公司在公用事业业务的投资回报和收回的分析而确定和批准的。监管决定可能会对收回成本、投资回报率以及收回资产的时间和数额产生影响。PUCT对利率的监管是
92


以完全收回审慎产生的成本和合理的投资资本回报率为前提。PUCT未来将做出的决定将影响受监管业务的会计处理,包括关于税率中包含的允许成本和投资资本回报率以及可能要求的任何退款的决定。虽然该公司表示,预计将通过监管费率向客户收回成本,但PUCT可能不会批准:(1)全额收回提供公用事业服务的成本,或(2)全额收回在公用事业业务上投资的所有金额,并从该投资中获得合理回报。

我们确认利率监管是一项关键审计事项,这是由于管理层做出重大判断以支持其关于某些受影响的账户余额和披露的断言,以及在评估监管行动对财务报表的影响时涉及高度主观性。管理层的判断包括评估(1)未来收回已发生成本的比率的可能性,(2)拒绝公司进行的资本投资的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鉴于管理层的某些会计判断是基于对PUCT决策结果的假设,审计这些判断需要关于利率监管和利率制定过程的会计专业知识。

如何在审计中处理关键审计事项

我们的审计程序涉及国家工作队决定的潜在不确定性,包括以下内容:

我们通过测试某些记录余额和评估监管发展,评估了公司与利率监管效果相关的披露。

我们阅读了PUCT发布的相关监管命令、监管法规、公司和干预者提交的文件以及其他外部信息。我们评估了相关的外部信息,并将其与某些记录的监管资产和负债余额进行了完整性比较。

对于某些监管事项,我们检查了公司向委员会提交的文件以及干预者向PUCT提交的文件,以评估未来费率回收的可能性,或根据PUCT在类似情况下处理类似成本的先例,未来费率降低的可能性。

/s/ 德勤律师事务所

休斯敦,得克萨斯州
2024年2月20日

自1932年以来,我们一直担任该公司的审计师。
93


CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 (单位:百万)
收入$3,677 $3,412 $3,134 
费用:   
运维1,673 1,650 1,597 
折旧及摊销748 670 642 
所得税以外的其他税种262 261 251 
总计2,683 2,581 2,490 
营业收入994 831 644 
其他收入(支出):   
利息支出和其他财务费用(259)(202)(183)
证券化债券的利息支出(8)(13)(21)
其他收入,净额34 19 17 
总计(233)(196)(187)
所得税前收入761 635 457 
所得税费用168 125 76 
净收入$593 $510 $381 

见合并财务报表合并附注

94


CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并资产负债表
 2023年12月31日2022年12月31日
 (单位:百万)
资产 
流动资产: 
现金和现金等价物(#美元76及$75分别与VIE相关)
$76 $75 
应收账款和票据,净额(美元19及$22分别与VIE有关),减去信贷损失准备金#美元1及$1,分别
295 311 
应收账款和票据-关联公司251 21 
应计未开单收入142 142 
材料和用品409 471 
应收税金38  
预付费用和其他流动资产(美元13及$13分别与VIE相关)
48 41 
流动资产总额1,259 1,061 
财产、厂房和设备、净值
财产、厂房和设备19,515 17,753 
减去:累计折旧和摊销4,469 4,292 
财产、厂房和设备、净值15,046 13,461 
其他资产:  
监管资产(美元74及$229分别与VIE相关)
752 778 
其他非流动资产29 39 
其他资产总额781 817 
总资产$17,086 $15,339 

见合并财务报表合并附注



























95






CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)
综合资产负债表--(续)


负债和成员S股权

2023年12月31日2022年12月31日
(单位:百万)
负债和成员权益  
流动负债:  
VIE证券化债券的流动部分长期债务$161 $156 
应付帐款351 413 
应付帐款和应付票据-关联公司104 755 
应计税金155 150 
应计利息99 83 
其他流动负债111 88 
流动负债总额981 1,645 
其他负债:
递延所得税,净额1,406 1,229 
福利义务32 38 
监管责任1,025 1,155 
其他非流动负债107 77 
其他负债总额2,570 2,499 
长期债务,净额:
VIE证券化债券,净额 161 
其他长期债务,净额7,426 6,036 
长期债务总额,净额7,426 6,197 
承付款和或有事项(附注15)
会员权益:
普通股  
额外实收资本4,745 3,860 
留存收益1,364 1,138 
会员权益总额6,109 4,998 
总负债和成员权益$17,086 $15,339 


见合并财务报表合并附注
96


CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并现金流量表


 截至2013年12月31日止的年度,

202320222021
 (单位:百万)
经营活动的现金流: 
净收入$593 $510 $381 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:
折旧及摊销748 670 642 
递延所得税160 86 32 
其他资产及负债变动:  
应收账款和票据,净额16 (63)(17)
应收/应付关联公司(1)47 (36)
库存62 (179)(97)
应付帐款(60)(7)66 
应收税金(38)  
监管资产和负债净额(130)(41)(237)
其他流动资产和负债28 (20)39 
其他非流动资产和负债35 (25)6 
其他经营活动,净额(12)(12)(9)
经营活动提供的净现金1,401 966 770 
投资活动产生的现金流:   
资本支出(2,279)(2,436)(1,619)
应收票据关联公司增加
(238)  
其他投资活动,净额14 1 2 
用于投资活动的现金净额(2,503)(2,435)(1,617)
融资活动的现金流:   
长期债务收益1,398 1,589 1,096 
偿还长期债务(156)(720)(613)
给母公司的股息(367)(316) 
应付票据增加(减少)关联公司
(642)130 504 
支付债务发行成本(13)(17)(12)
来自父母的贡献885 1,143 130 
支付融资租赁的债务 (485)(179)
其他筹资活动,净额(2)  
融资活动提供的现金净额
1,103 1,324 926 
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)1 (145)79 
年初现金、现金等价物和限制性现金88 233 154 
年末现金、现金等价物和限制性现金$89 $88 $233 

见合并财务报表合并附注

97


CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并权益变动表


 202320222021
 股票金额股票金额股票金额
 (单位:百万,不包括股份)
普通股      
年初余额1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 
年终余额1,000  1,000  1,000  
额外实收资本    
年初余额3,860  2,678 2,548 
母公司的非现金贡献 38  
来自父母的贡献885 1,143 130 
其他 1  
年终余额4,745  3,860 2,678 
留存收益    
年初余额1,138  944 563 
净收入593  510 381 
给母公司的股息(367)(316) 
年终余额1,364  1,138 944 
会员权益合计$6,109  $4,998 $3,622 

见合并财务报表合并附注

98


独立注册会计师事务所报告

致下列股东:
CenterPoint能源资源公司

对财务报表的几点看法

我们审计了CenterPoint Energy Resources Corp.及其子公司(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)的合并资产负债表。(“本公司”)截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日止三个年度的合并收益、全面收益、权益变动表及现金流量表及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为,这些财务报表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况,以及截至2023年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量,符合美国公认的会计原则。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计,我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分,我们被要求了解财务报告的内部控制,但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此,我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指向审计委员会通报或要求通报的当期财务报表审计所产生的事项,该事项(1)涉及对财务报表至关重要的账目或披露,(2)涉及特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

利率管制对财务报表的影响--见财务报表附注7

关键审计事项说明

本公司须受不同司法管辖区内监管机构及委员会(统称为“委员会”)的费率监管,而这些监管及委员会对该等司法管辖区内天然气输送及分销公司的费率具有司法管辖权。管理层已确定其受监管的业务符合美利坚合众国普遍接受的会计原则的要求,以编制其财务报表,适用专门规则来说明基于成本的费率管制的影响。对利率监管经济学的会计影响普遍存在于财务报表和披露中。

该公司的费率受委员会制定费率的监管程序的约束。费率是在监管程序中根据对本公司提供公用事业服务的成本以及本公司在公用事业业务的投资回报和收回的分析而确定和批准的。监管决策可能会对成本的回收、费率产生影响
99


投资所得回报,以及收回资产的时间和数额。委员会对差饷的规管,是以收回审慎招致的成本和合理的投资资本回报率为前提。各委员会今后作出的决定将影响受监管业务的会计核算,包括关于费率中所列允许成本和投资资本回报数额的决定以及可能需要的任何退款。虽然该公司已表示,预计将通过监管费率向客户收回成本,但委员会可能不会批准:(1)全额收回提供公用事业服务的成本,或(2)全额收回在公用事业业务上投资的所有金额,并从该投资中获得合理回报。

我们确认利率监管是一项关键审计事项,这是由于管理层做出重大判断以支持其关于某些受影响的账户余额和披露的断言,以及在评估监管行动对财务报表的影响时涉及高度主观性。管理层的判断包括评估(1)未来收回已发生成本的比率的可能性,(2)拒绝公司进行的资本投资的可能性,以及(3)向客户退款的可能性。鉴于管理层的某些会计判断是基于对委员会决定结果的假设,审计这些判断需要关于费率管制和费率制定过程的专门会计知识。

如何在审计中处理关键审计事项

我们与委员会决定的潜在不确定性有关的审计程序包括以下内容:

我们通过测试某些记录余额和评估监管发展,评估了公司与利率监管效果相关的披露。

我们阅读了委员会发布的相关监管命令、监管法规、公司和干预者提交的文件以及其他外部信息。我们评估了相关的外部信息,并将其与某些记录的监管资产和负债余额进行了完整性比较。

对于某些监管事项,吾等查阅了本公司向委员会提交的文件,以及干预者向委员会提交的文件,以根据委员会在类似情况下处理类似成本的先例,评估未来费率收回或未来费率降低的可能性。


/s/ 德勤律师事务所

休斯敦,得克萨斯州
2024年2月20日

自1997年以来,我们一直担任本公司的审计师。
100


CenterPoint能源资源公司。及附属公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 (单位:百万)
收入:
公用事业收入$4,107 $4,764 $4,143 
非公用事业收入42 36 57 
总计4,149 4,800 4,200 
费用:   
公用天然气1,856 2,607 1,885 
收入的非公用事业成本,包括天然气3 4 17 
运维904 886 973 
折旧及摊销493 448 483 
所得税以外的其他税种243 257 249 
总计3,499 4,202 3,607 
营业收入650 598 593 
其他收入(支出):   
销售收益 557 11 
利息支出和其他财务费用(178)(130)(134)
其他收入(费用),净额
14 (64)(4)
总计(164)363 (127)
所得税前收入486 961 466 
所得税支出(福利)
(26)236 76 
净收入$512 $725 $390 



见合并财务报表合并附注

101


CenterPoint能源资源公司。及附属公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

综合全面收益表


 截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
 (单位:百万)
净收入$512 $725 $390 
其他全面收入:   
对其他离职后计划的调整(扣除税项支出#美元--0-, $4及$1,分别)
 6  
其他综合收益 6  
综合收益$512 $731 $390 



见合并财务报表合并附注

102


CenterPoint能源资源公司。及附属公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并资产负债表


 2023年12月31日2022年12月31日
 (单位:百万)
资产 
流动资产:
 
现金和现金等价物$1 $ 
应收账款减去信贷损失准备#美元25及$34,分别
356 463 
应计未开单收入减去信贷损失准备#美元1及$4,分别
329 573 
应收账款和票据-关联公司43 52 
材料和用品107 98 
天然气库存156 195 
非交易衍生品资产 7 
应收税金101 12 
监管资产161 1,336 
预付费用和其他流动资产55 78 
流动资产总额1,309 2,814 
物业、厂房及设备:
财产、厂房和设备15,672 14,379 
减去:累计折旧和摊销4,169 3,973 
财产、厂房和设备、净值11,503 10,406 
其他资产:  
商誉1,583 1,583 
监管资产850 844 
非交易衍生品资产 2 
其他非流动资产51 55 
其他资产总额2,484 2,484 
总资产$15,296 $15,704 

见合并财务报表合并附注

103


CenterPoint能源资源公司。及附属公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并资产负债表,续


 2023年12月31日2022年12月31日
 (单位:百万)
负债和股东权益 
流动负债:  
短期借款$4 $511 
长期债务的当期部分 1,331 
应付帐款392 690 
应付帐款和应付票据-关联公司99 190 
应计税金145 140 
应计利息70 50 
客户存款95 94 
非交易衍生工具负债8  
其他流动负债274 200 
流动负债总额1,087 3,206 
其他负债:  
递延所得税,净额1,246 1,262 
非交易衍生工具负债3  
福利义务74 76 
监管责任1,882 1,801 
其他非流动负债455 501 
其他负债总额3,660 3,640 
长期债务,净额4,670 3,495 
 
承付款和或有事项(附注15)
股东权益:
普通股  
额外实收资本4,229 3,729 
留存收益1,634 1,618 
累计其他综合收益16 16 
股东权益总额5,879 5,363 
总负债与股东权益$15,296 $15,704 


见合并财务报表合并附注
104


CenterPoint能源资源公司。及附属公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并现金流量表

 截至2013年12月31日止的年度,

202320222021
 (单位:百万)
经营活动的现金流: 
净收入$512 $725 $390 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:   
折旧及摊销493 448 483 
递延所得税(41)178 101 
资产剥离收益 (557)(11)
其他资产及负债变动:   
应收账款和未开票收入净额410 (376)(68)
应收/应付关联公司(81)41 27 
库存101 (50)(62)
应收税金(89) (28)
应付帐款(250)190 95 
监管资产和负债净额1,152 244 (2,095)
其他流动资产和负债85 13 (39)
其他非流动资产和负债(1)(2)(31)
其他经营活动,净额21 2 19 
经营活动提供(用于)的现金净额2,312 856 (1,219)
投资活动产生的现金流:   
资本支出(1,619)(1,661)(1,324)
应收票据关联公司增加(1)  
资产剥离所得收益(附注4)
 2,075 22 
其他投资活动,净额(23)(8)15 
投资活动提供(用于)的现金净额(1,643)406 (1,287)
融资活动的现金流:   
短期借款增加(减少),净额(10)452 (27)
商业票据收益(付款),净额(321)(94)552 
长期债务和定期贷款的收益
2,006 927 1,699 
支付长期债务和定期贷款,包括全额保费
(2,332)(475)(311)
支付债务发行成本(14)(14)(10)
向母公司分红(496)(844)(17)
来自父母的贡献500 289 140 
应付票据增加(减少)-关联公司 (1,517)490 
其他筹资活动,净额(1)(1)(1)
融资活动提供(用于)的现金净额(668)(1,277)2,515 
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)1 (15)9 
年初现金、现金等价物和限制性现金 15 6 
年终现金、现金等价物和限制性现金$1 $ $15 

见合并财务报表合并附注
105


CenterPoint能源资源公司。及附属公司
(CenterPoint Energy,Inc.的间接全资子公司)

合并权益变动表


 202320222021
 股票金额股票金额股票金额
 (单位:百万,不包括股份)
普通股  
年初余额1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 
年终余额1,000  1,000  1,000  
额外实收资本    
年初余额3,729  4,106 3,966 
母公司的非现金贡献 54  
来自父母的贡献500 289 140 
对出售阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务的母公司的贡献 (720) 
年终余额4,229  3,729 4,106 
留存收益    
年初余额1,618  1,017 644 
净收入512  725 390 
给母公司的股息(496) (124)(17)
年终余额1,634  1,618 1,017 
累计其他综合收益
    
年初余额16  10 10 
其他综合收益 6  
年终余额16  16 10 
总股东权益$5,879  $5,363 $5,133 



见合并财务报表合并附注

106


CenterPoint Energy,Inc.及附属公司
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司
CenterPoint能源资源公司。及附属公司

合并财务报表的合并附注

(1) 背景

将军。这份合并后的10-K表格由注册人:CenterPoint Energy,Inc.、CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.本文中包含的与任何个人注册人有关的信息仅由该注册人代表其本人提交。每一注册人对除其本身或其子公司以外的其他注册人或CenterPoint Energy的子公司的信息不作任何陈述。

除注册人综合财务报表附注13所述外,注册人对任何其他注册人的债务证券并无责任,而该等债务证券的持有人在就该等证券作出决定时,不应考虑除义务人外的任何注册人的财务资源或经营成果。

这份合并的10-K表格中包括CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC的财务报表,它们统称为注册人。合并财务报表的合并附注适用于所有注册人,本文中对休斯顿电气和CERC的具体引用也与CenterPoint Energy有关,除非另有说明。

背景CenterPoint Energy,Inc.是一家公共事业控股公司。2023年6月30日,CenterPoint Energy完成了将其间接子公司Energy Systems Group出售给独立第三方的交易。有关更多信息,请参见附注4。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的运营子公司如下:

休斯顿电气在包括休斯顿市在内的得克萨斯州海湾沿岸地区拥有并运营输电和配电设施;

CERC公司(i)直接拥有并经营路易斯安那州,明尼苏达州,密西西比州和得克萨斯州的天然气分销系统,(ii)通过印第安纳天然气公司和VEDO间接拥有并经营印第安纳州和俄亥俄州的天然气分销系统,以及(iii)通过CEIP与各种州际和州内管道公司互连,拥有并经营永久管道连接;以及

SIGECO为位于印第安纳州西南部埃文斯维尔及其附近的电力和天然气客户提供能源输送服务,并拥有和运营发电资产,以服务于其电力客户,并在电力批发市场优化这些资产。

有关CenterPoint Energy可报告部门的说明,请参阅注17。休斯顿电气和CERC各由一个可报告部门组成。

2024年2月19日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了LAMS资产购买协议,出售其路易斯安那州和密西西比州的天然气当地分销公司业务。这笔交易预计将在2025年第一季度完成。详情见合并财务报表附注21。

(2) 重要会计政策摘要

(a)合并原则

所附合并财务报表是按照公认会计原则编制的。注册人及其全资、控股及控股附属公司的账目计入综合财务报表。除下文所述外,所有公司间交易和余额均在合并中冲销。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy、休斯顿电气和SIGECO拥有包括债券公司和SIGECO证券化子公司在内的VIE,这两家公司已合并。合并后的VIE是全资拥有的,破产-
107


偏远的特殊目的实体,成立的目的完全是为了证券化过渡性物业或促进2023年第二季度与SIGECO的A.B.布朗煤炭发电设施完全退役相关的合格成本的证券化融资。CenterPoint Energy通过SIGECO拥有SIGECO证券化子公司的控股权,是VIE的主要受益者。欲了解更多信息,请参阅附注7。CenterPoint Energy、休斯顿电气和SIGECO的债权人对债券公司或SIGECO证券化子公司的任何资产或收入没有追索权(以适用为准)。这些VIE发行的证券化债券只能从适用的过渡或证券化财产支付并由其担保,债券持有人对CenterPoint Energy、休斯顿电气或SIGECO的一般信用没有追索权。

(b)预算的使用

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响报告期间报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和支出。实际结果可能与这些估计不同。

(c)没有易于确定的公允价值的权益法和投资(CenterPoint Energy)
当CenterPoint Energy对实体施加重大影响、不具有控制权且不被视为主要受益人(如果适用)时,它将使用股权方法进行投资。一般来说,在有限合伙企业中的股权投资,其利息高于大约3-5%,按权益法入账。

根据权益法,CenterPoint Energy在每个期间适当地调整其投资,以确定已作出的贡献、收到的分派、各自的综合收益份额和基差摊销。当事件或环境变化表明投资存在非暂时性下降的价值损失时,CenterPoint Energy会评估其权益法投资的减值。

CenterPoint Energy将从权益法投资收到的不超过投资日期后收益中累计权益的分配视为投资回报,并在其合并现金流量表中将这些分配归类为经营活动。CenterPoint Energy将权益法投资收到的超过投资日后收益中累计股本的分配视为投资回报,并在其合并现金流量表中将这些分配归类为投资活动。

没有易于确定的公允价值的投资将按成本减去减值,加上或减去同一发行人相同或类似投资的可见价格变化来计量。

(d)收入

注册人根据权责发生制记录电力输送和天然气销售及服务的收入,这些收入在交付给客户时确认。未在月底计费的电力交付是根据实际的AMS电表数据、供电量、估计线损和适用的电价计算的。未在月底前开具账单的天然气销售是根据估计的采购量、估计的损失和下落不明的天然气以及当前有效的费率来计提的。有关进一步讨论,请参阅附注5。

(e) MISO交易

印第安纳电气是味增组织的成员之一。与MISO有关的买卖交易使用MISO提供的结算信息进行记录。这些买卖交易至少按每小时净额入账,这意味着该期间的净购买量记录在CenterPoint Energy的公用事业天然气、燃料和外购电力的综合收益表中,而该期间的净销售额记录在CenterPoint Energy的公用事业收入的综合收益表中。有时,由于MISO关税的变化或对其的实质性解释,前期交易在常规程序之外重新安排。一旦可能重新安置,与重新安置有关的费用就被记录下来,并可以估计重新安置的金额。与重新安置有关的收入在数额可确定且可合理确定可收入性时予以确认。

108


(f) 担保

CenterPoint Energy按公允价值确认担保义务。CenterPoint Energy披露了母公司对子公司义务的担保,当这种担保导致母公司的重大义务暴露时,即使履行此类义务的可能性被认为微乎其微。见附注15(C)。  

(g) 长期资产、商誉和无形资产

登记人按历史成本和已发生的费用维修和维护成本记录财产、厂房和设备。

当事件或环境变化显示该等资产的账面价值可能无法收回时,登记人会定期评估长期资产,包括物业、厂房及设备,以及须摊销的具体可识别无形资产。对于受利率监管的业务,评估长期资产的可回收性,方法是通过监测利率案件和其他诉讼的结果,确定监管机构是否有可能拒绝资本金。对于不受利率管制的业务,可回收能力是根据资产应占未贴现现金流量相对于资产账面价值的估计进行评估的。2023年、2022年或2021年没有记录长期资产或无形资产减值。

CenterPoint Energy和CERC至少每年进行一次商誉减值测试,并在发生事件或环境变化表明其账面价值可能无法收回时评估商誉。CenterPoint Energy和CERC确认商誉减值的金额为报告单位的账面价值超过其公允价值,但不得超过该报告单位的商誉账面价值。CenterPoint Energy在年度和中期减值测试中将递延税项资产和负债计入其报告单位的账面价值,无论估计的公允价值是否反映了此类资产和负债的处置。有关商誉减值测试的进一步资料,请参阅附注6。

(h) 持有待售资产和停产业务

一般情况下,待出售的长期资产在管理层经董事会批准(如适用)承诺出售计划的期间被归类为持有待出售,出售预计将在一年内完成。注册人按账面价值或估计公允价值减去出售成本中较低者记录持有以供出售或出售集团的资产和负债。如果出售集团反映了报告单位的组成部分并符合业务的定义,则该报告单位内的商誉将根据代表将被保留和处置的业务的组成部分的相对公允价值分配给处置集团。商誉不分配给不符合企业定义的报告单位的一部分。符合持有待售准则并代表向登记人的战略转移的出售集团也在综合收益表上反映为非持续经营,而以前的期间被重新计入,以反映来自该等业务的收益或亏损,如非持续经营所得的税项净额。

(i) 监管资产和负债

注册人适用电力可报告部门和天然气可报告部门内受监管业务的会计准则。注册人受利率管制的附属公司可收取收入,但须在利率程序作出最后决定前退款。与该等收入相关的估计退税负债已入账,反映管理层目前对诉讼最终结果的判断。

注册人的受税率管制的业务根据监管处理将搬迁成本确认为折旧费用的组成部分。此外,根据ARO的会计准则,从客户收取的与ARO有关的部分搬迁费用已反映为资产报废负债。

有关注册人的监管资产和负债的进一步详情,请参阅附注7。

(j) 折旧及摊销费用

注册人使用基于经济寿命或监管规定的恢复期的直线法计算折旧和摊销。摊销费用包括某些监管资产和其他无形资产的摊销。

109


(k) 利息的资本化和递延,包括AFUDC

登记人将利息和AFUDC作为在建项目的一个组成部分进行资本化,并在资产投入使用后的估计使用年限内摊销。此外,当金额可能收回时,注册人将利息成本推迟到受监管资产中。递延债务利息在恢复期间摊销,用于制定利率。AFUDC代表借款资金的综合利息成本和用于子公司建设的股本资金的合理回报,这些子公司适用于受监管运营的会计指导。虽然AFUDC增加了财产、厂房和设备以及收益,但当资产计入差饷时,它是以现金实现的。下表包括在这些期间资本化或递延的利息。
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
 (单位:百万)
资本化利息和AFUDC债务(1)
$32 $18 $6 $26 $14 $7 $18 $13 $3 
AFUDC股权 (2)
62 32 14 37 24 5 28 20 5 
递延债务利息(3)
65 16 43 51 12 36 26 1 22 

(1)计入注册人各自综合收益表的利息支出和其他财务费用。
(2)在注册人各自的合并收益表中计入其他收入(费用)。
(3)代表被授权赚取回报的某些监管资产的递延债务利息金额,例如物业、厂房和设备的债务服务后保值成本、天然气成本、风暴恢复成本和TEEEF(包括监管资产和租赁资产的回报)。

(l) 所得税

休斯顿电气和CERC包括在CenterPoint Energy的美国联邦综合所得税申报单中。休斯顿电气和CERC根据与CenterPoint Energy的税收分担政策,在单独的实体基础上报告其所得税拨备。当前的联邦和某些州所得税应支付给CenterPoint Energy或应从CenterPoint Energy收到。

登记人采用资产负债法核算递延所得税。递延所得税资产及负债因现有资产及负债的账面金额与其各自的计税基础之间的差异而产生的未来税务后果予以确认。对于管理层认为不太可能变现的递延税项资产,计提估值准备。注册人在各自的综合收益表中确认利息和罚金为所得税支出(福利)的一个组成部分(如适用)。CenterPoint Energy在其综合收益表中报告了与其在Enable在非持续运营中的权益相关的所得税拨备,扣除税款后的净额。欲了解更多信息,请参阅附注4。

在注册人受利率管制的附属公司的某些编辑可能可透过未来利率收回或支付的范围内,监管资产及负债已分别入账。有关进一步讨论,请参阅附注14。

注册人使用投资组合方法确认累积的其他全面收入对其他全面收入的所得税影响。

投资税抵免被递延并摊销至相关财产的大约寿命内的收入。爱尔兰共和军延长的生产税收抵免可用于减少当前应缴的联邦所得税。

(m) 应收账款与信用损失准备

应收账款按发票金额入账,不计息。管理层审查历史核销、当前可用信息以及合理和可支持的预测,以估计和建立信贷损失准备。当管理层确定应收账款很可能无法收回时,账户余额将从备抵中注销。有关监管机构推迟坏账支出的更多信息,包括与新冠肺炎和2021年2月冬季风暴事件相关的信息,请参见附注7。

110


(n) 库存

注册人的库存主要包括材料和供应,对于CERC,主要是天然气,对于CenterPoint Energy,主要是煤炭库存。材料和用品以平均成本或市场中的较低者计价。材料和用品在购买时记入库存,然后在安装时记入费用或资本化到工厂。与CenterPoint Energy受监管运营相关的库存按与费率制定处理一致的历史成本计价,而煤炭库存按平均成本计价。CenterPoint Energy和CERC公用事业公司储存的某些天然气使用后进先出法进行记录。使用后进先出法计算的CenterPoint Energy和CERC的库存余额如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2023 (1)
2022
2023 (1)
2022
中心点能源CERC
(单位:百万)
后进先出库存$106 $101 $86 $82 

(1)根据2023年12月购买天然气的平均成本,CenterPoint Energy和CERC以后进先出成本更换库存的成本比2023年12月31日的账面价值高出$8百万美元和美元13分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

(o) 衍生工具

注册人面临各种市场风险。这些风险源于在正常业务过程中达成的交易。注册人不时利用实物远期合约、掉期和期权等衍生工具来缓解大宗商品价格、天气和利率变化对经营业绩和现金流的影响。该等衍生工具于注册人的综合资产负债表中按其公允价值确认,除非注册人就合资格实物交易选择正常买卖豁免。如果衍生品的意图是在正常业务过程中实际接收或交付产品以供使用或销售,则衍生产品可被指定为正常购买或正常销售。CenterPoint Energy选择在其合并收益表中立即记录被排除在有效性评估之外的金额的公允价值变化,如果这些金额可以收回或退还给客户,则将计入监管资产或监管负债。

(p) 股票证券投资(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy在综合资产负债表中按估计公允价值报告股本证券,扣除任何交易成本后的任何损益在综合收益表中记为股本证券收益(亏损)。

(q) 环境成本

注册人根据其未来的经济利益酌情支出或资本化环境支出。注册人的费用金额与过去的运营造成的现有状况有关,但不具有未来的经济利益。当环境评估和/或补救活动可能发生并且成本可以合理估计时,登记人记录与这些未来成本有关的未贴现负债。

(r) 现金和现金等价物及限制性现金

为报告现金流量,登记人将现金等价物视为自购买之日起到期日为三个月或以下的短期、高流动性投资。截至2022年12月31日,债券公司和SIGECO证券化子公司(VIE)仅为支持为证券化债券提供服务而持有的现金和现金等价物反映在CenterPoint Energy和休斯顿电气的综合资产负债表中。

在发行证券化债券方面,CenterPoint Energy和Houston Electric被要求建立限制性现金账户,以担保在这些融资交易中发行的债券。这些受限制的现金账户在债券到期之前不能提取,也不包括在现金和现金等价物中。有关受限现金的更多信息,请参见附注18。

111


(s) 优先股和股息

评估优先股以确定资产负债表分类,并评估所有转换和赎回特征以进行分叉处理。收到的收益扣除发行成本后于结算日确认。现金股利一旦申报就成了负债。普通股股东可获得的收入是通过从净收入中减去期间累积和赚取的累积优先股股息来计算的。

(t) 新会计公告

2023年11月,FASB发布了ASU 2023-07,分部报告(主题280):对可报告分部披露的改进(“ASU 2023-07”)。本ASU通过加强对重大部门费用的披露,更新了部门信息披露要求。ASU 2023-07适用于2023年12月15日之后开始的财政年度,以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期。允许及早领养。注册人目前正在评估这一ASU对其各自合并财务报表的影响。

2023年12月,FASB发布了ASU 2023-09,所得税(主题740):改进所得税披露(“ASU 2023-09”)。这一ASU提高了与税率调节和所得税相关的所得税披露的透明度。ASU 2023-09在2024年12月15日之后的年度期间有效。允许及早领养。注册人目前正在评估这一ASU对其各自合并财务报表的影响。

管理层相信,所有其他近期采纳及最近颁布但尚未生效的会计准则一经采纳,将不会对注册人的财务状况、经营业绩或现金流量造成重大影响。

(3) 物业、厂房及设备

(A)物业、厂房及设备

财产、厂房和设备包括:
2023年12月31日2022年12月31日
加权平均使用寿命房地产、厂房和设备、毛收入累计折旧及摊销财产、厂房和设备、净值房地产、厂房和设备、毛收入累计折旧及摊销财产、厂房和设备、净值
(单位:年)(单位:百万)
中心点能源
输配电37$19,151 $4,762 $14,389 $19,154 $5,317 $13,837 
发电量(1)251,381 315 1,066 2,120 813 1,307 
天然气配气3216,492 4,337 12,155 15,097 4,135 10,962 
金融ROU资产移动生成7.5662 136 526 662 41 621 
其他财产222,710 993 1,717 695 279 416 
总计$40,396 $10,543 $29,853 $37,728 $10,585 $27,143 
休斯顿电气
输配电37$16,800 $3,641 $13,159 $14,791 $3,556 $11,235 
金融ROU资产移动生成7.5662 136 526 662 41 621 
其他财产202,053 692 1,361 2,300 695 1,605 
总计$19,515 $4,469 $15,046 $17,753 $4,292 $13,461 
CERC
天然气配气31$15,591 $4,136 $11,455 $14,316 $3,946 $10,370 
其他财产1581 33 48 63 27 36 
总计$15,672 $4,169 $11,503 $14,379 $3,973 $10,406 

(1)SIGECO和AGC拥有300截至2023年12月31日,沃里克发电厂(沃里克4号机组)的100兆瓦机组作为共有租户。截至2023年12月31日,SIGECO在该单位成本中的份额为$1982000万美元,累计折旧总额为$1711000万美元。根据运营协议,AGC和SIGECO平分该装置的运营和产出成本。SIGECO的运营成本份额包括在CenterPoint Energy的合并收益表中的运营和维护费用中。SIGECO于2024年1月1日退出了Warrick 4的联合运营。

112


(B)折旧和摊销

下表列出了2023年、2022年和2021年的折旧和摊销费用:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
 (单位:百万)
折旧$1,092 $484 $459 $1,013 $434 $420 $1,024 $391 $466 
证券化监管资产的摊销
163 155  191 191  213 213  
其他摊销
146 109 34 84 45 28 79 38 17 
总计
$1,401 $748 $493 $1,288 $670 $448 $1,316 $642 $483 

(C)AROS

如果能够对公允价值及其结算日期作出合理估计,注册人将在发生法定义务期间按公允价值对ARO进行会计处理。在记录ARO时,相关资产报废成本作为相关长期资产的账面价值的一部分进行资本化。登记人就确认开支与通过差饷厘定过程收回的成本之间的时间差异确认监管资产或负债。对未来负债的估计采用贴现现金流模型,基于对未来成本、利率、信贷调整后的无风险利率和估计的结算时间的估计和假设。

登记人员记录了与拆除其建筑物,包括变电所建筑结构中的石棉和含石棉材料有关的ARO。CenterPoint Energy记录了与A.B.Brown和F.B.Culley灰池关闭有关的ARO。CenterPoint Energy和休斯顿电气还记录了与配电用处理过的木杆、含有多氯联苯(也称为多氯联苯)的配电变压器和地下燃料箱有关的ARO。CenterPoint Energy和CERC还记录了与废弃的天然气管道相关的ARO。

登记人各自综合资产负债表上其他非流动负债中的ARO负债变动对账如下:
 2023年12月31日2022年12月31日
 
中心点能源
休斯顿电气
CERC
中心点能源
休斯顿电气
CERC
 (单位:百万)
期初余额$610 $36 $420 $659 $42 $479 
吸积费用 (1)
23 1 16 20 1 15 
预算的修订(2)
(43)3 (56)(69)(7)(74)
期末余额$590 $40 $380 $610 $36 $420 

(1)反映在注册人各自综合资产负债表的监管资产中。
(2)2023年和2022年,CenterPoint Energy和CERC反映出各自的ARO负债减少,这主要是由于ARO计算中用于贴现的长期利率上升所致。2023年,休斯顿电气反映出由于贴现率和处置成本的增加,其ARO负债增加,而2022年,休斯顿电气反映其ARO负债减少,这主要是由于在ARO计算中用于贴现的长期利率上升。

(4) 资产剥离(CenterPoint Energy和CERC)

剥离能源系统集团. 于2023年5月21日,CenterPoint Energy透过其附属公司Vectren Energy Services订立股权购买协议,向ESG Holdings Group出售能源系统集团的所有未偿还有限责任公司权益,购买价为$15710,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元,须遵守股权购买协议所载之惯例调整,包括基于能源系统集团于结账时之营运资金净额、负债、现金及现金等价物及交易开支之调整。这笔交易于2023年6月30日完成,CenterPoint Energy获得了$1541.2亿美元现金。此外,截至2023年12月31日,CenterPoint Energy的应付金额为
113


大约$2向ESG控股集团支付100,000,000美元用于营运资金和股权购买协议中规定的其他调整。

2023年5月,能源系统集团的某些资产和负债符合持有出售标准。剥离能源系统集团反映了CenterPoint Energy继续将战略重点放在其核心公用事业业务上。能源系统集团的历史年度收入、净收入和总资产在数量上或质量上对CenterPoint Energy的财务结果没有足够的影响,不能被视为战略转变。因此,与能源系统集团相关的收入和支出没有在CenterPoint Energy的综合收益表上反映为非持续经营。对于被归类为持有待售但不符合终止经营报告标准的处置集团,处置集团的资产和负债仅在被归类为持有待售的初始期间被要求在资产负债表表面单独列报。因此,CenterPoint Energy截至2022年12月31日的综合资产负债表没有重新编制,以反映能源系统集团持有待售的资产和负债。长期资产的折旧和摊销在符合持有待售标准的季度末停止。此外,由于能源系统集团于2023年6月完成出售,截至2023年12月31日,没有被归类为持有待售的资产或负债。有关与能源系统集团相关的担保和产品担保的讨论,请参见附注15(C)。

CenterPoint Energy认识到销售损失约为$132000万美元,包括美元3在截至2023年12月31日的12个月内,与完成对能源系统集团的出售有关的交易成本。此外,CenterPoint Energy确认的当期税费为#美元32在截至2023年12月31日的12个月内,由于销售完成时应支付的现金税项所致。

能源系统集团的税前收益(亏损),不包括利息和公司分配,包括在CenterPoint Energy的综合收益表中如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2023 (1)
20222021
(单位:百万)
所得税前持续经营的收入(亏损)$(4)$2 $(3)

(1)仅由于出售能源系统集团而反映2023年1月1日至2023年6月30日的业绩。

剥离阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务(CenterPoint Energy和CERC)。 2021年4月29日,CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.签订了Arok资产购买协议,以1美元的价格出售其阿肯色州和俄克拉何马州的天然气业务2.1530亿美元现金,包括追回约美元425天然气成本,包括与2021年2月冬季风暴事件相关的风暴相关增量天然气成本,取决于Arok资产购买协议中规定的某些调整。这些资产包括大约17,000阿肯色州、俄克拉何马州和德克萨斯州鲍伊县部分地区的长达数英里的主要管道为50多万客户提供服务。这笔交易于2022年1月10日完成。

出于税务目的,此次出售被视为资产出售,要求将递延税净负债从持有待售余额中剔除。与这些业务相关的递延税款在2022年出售完成时被CenterPoint Energy和CERC确认为递延所得税优惠。

尽管截至2021年12月31日,阿肯色州和俄克拉何马州的天然气业务符合搁置出售标准,但它们的出售并不代表战略转向CenterPoint Energy和CERC,因为这两家公司都在其天然气业务中保留了大量业务,并继续对其进行投资。因此,与已处置业务相关的收入和支出没有反映为CenterPoint Energy和CERC的合并收益表中的非持续业务(视情况而定)。由于阿肯色州和俄克拉何马州天然气资产的折旧在交易结束前继续通过客户利率反映在收入中,并将反映在受利率管制的资产的结转基础上,因此CenterPoint Energy和CERC在交易结束时继续记录这些资产的折旧。注册人按账面价值或估计公允价值减去出售成本中较低者记录持有待出售的资产和负债。

CenterPoint Energy和CERC确认收益为$3031000万美元和300万美元557分别为2.5亿美元,扣除交易成本$592000万美元,与截至2022年12月31日的年度内阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务的处置结束有关。CenterPoint Energy和CERC收取了应收账款$152022年5月,用于全部和最终结算Arok资产购买协议下的营运资金调整。
114



在截至2021年12月31日的年度内,CenterPoint Energy和CERC均未确认在计量持有待售资产方面的任何损益。有关将商誉分配给待处置企业的进一步信息,请参阅附注6。

由于阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务的出售完成,截至2022年12月31日,没有被归类为持有待售的资产或负债。

包括在CenterPoint Energy和CERC的综合收益表中的阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务的税前收入(不包括利息和公司分配)如下:
截至十二月三十一日止的年度:
截至十二月三十一日止的年度:
2022 (1)
2021
(单位:百万)
所得税前持续经营所得$9 $78 

(1)反映2022年1月1日至2022年1月9日的业绩仅由于出售阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务。

自出售阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务完成之日起,CenterPoint Energy的一家子公司签订了过渡服务协议,根据该协议,该子公司同意提供某些过渡服务,如会计、客户运营、采购和技术功能,期限最长为12个月。2022年11月,过渡服务协议下的大部分服务被终止,2023年1月10日,所有剩余服务被终止。

CenterPoint Energy向Southern Col Midco收取的过渡服务报销费用不到$11000万美元和300万美元40在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内分别为1000万美元。实际发生的过渡服务成本是扣除向南科尔Midco收取的金额后记录的。CenterPoint Energy拥有不是应收账款和应收账款#美元1截至2023年12月31日和2022年12月31日,南科尔Midco分别为过渡服务提供1.2亿欧元。

剥离制造执行系统(CenterPoint Energy和CERC)。CenterPoint Energy通过其子公司CERC Corp.于2021年8月31日完成了将MES出售给Last Mile Energy的交易。在交易之前,MES提供整个连续的LNG和CNG的临时交付48各州和MES反映在CenterPoint Energy的天然气可报告部分和CERC的单一可报告部分中(视情况而定)。

出售MES并不代表着向CenterPoint Energy和CERC的战略转移,因为这两家公司都保留了大量业务,并继续投资于它们的天然气业务。因此,与MES相关的收入和支出不会在CenterPoint Energy和CERC的合并收益表上反映为停产业务(视情况而定)。CenterPoint Energy和CERC确认了出售美元的税前收益81000万美元和300万美元11在截至2021年12月31日的年度内,分别为2.5亿欧元。关于将商誉分配给MES处置的进一步信息,请参阅附注6。

停产运营(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy的停止运营反映了其在Enable的权益的出售,这是一种战略转变,对CenterPoint Energy的运营和财务业绩产生了重大影响。因此,与CenterPoint Energy对Enable的股权投资相关的未合并附属公司的税后净收益中的权益反映为CenterPoint Energy的合并收益表中的非持续经营。

CenterPoint Energy的综合收益表中列出的停产业务摘要如下:
截至2021年12月31日的年度
(单位:百万)
未合并关联公司净收益中的权益$1,019 
所得税前非持续经营所得1,019 
所得税费用201 
非持续经营业务的净收益$818 
115


CenterPoint Energy选择不单独披露其合并现金流量表上的非连续性业务。除注2所述外,L长寿资产一旦被归类为持有待售资产,就不会折旧或摊销。下表汇总了CenterPoint Energy来自非持续运营的现金流以及适用的某些补充现金流披露:

截至2021年12月31日的年度
经营活动的现金流:(单位:百万)
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:
从启用合并中获益$(681)
未合并关联公司收益中的权益
(339)
来自未合并附属公司的分配155 
投资活动产生的现金流:
与Enable合并相关的交易成本(49)
与促成合并相关的现金收入5 

出售Enable(CenterPoint Energy)的投资。 2021年12月2日,Enable根据2021年2月16日签订的Enable合并协议完成了先前宣布的Enable合并。在2021年12月2日Enable合并完成时,Energy Transfer收购了100Enable的优秀通用单位和首选单位的百分比,以及因此,由CenterPoint Energy拥有的Enable通用单位换成了Energy Transfer通用单位,而由CenterPoint Energy拥有的Enable系列首选单位换成了Energy Transfer G系列首选单位。

在截至2022年12月31日的年度内,CenterPoint Energy出售了所有剩余的Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G优先股。有关能源转移股权证券的更多信息,请参见附注11。

从Enable收到的分发(CenterPoint Energy):
截至2021年12月31日的年度
每单位现金分配
(单位:百万)
启用通用单位$0.6610 $155 
启用A系列首选设备
2.2965 34 
总计$189 
与Enable(CenterPoint Energy和CERC)进行的交易:

下表中截至2021年12月2日的Enable交易不包括与能源服务处置集团的交易。
截至2021年12月31日的年度
(单位:百万)
天然气费用,包括运输和储存费用(1)
$85 

(1)包括在公用事业天然气,燃料和购买电力的中点能源的综合收益报表和公用事业天然气的CERC的综合收益报表。
116


Enable的汇总财务信息(CenterPoint Energy)

Enable的汇总综合收益(亏损)信息如下:
截至2021年12月31日的年度(1)
(单位:百万)
营业收入$3,466 
销售成本,不包括折旧和摊销1,959 
折旧及摊销382 
营业收入634 
可归属于启用共同单位的净收入461 
对收益(亏损)中的权益进行核对,所得税前净额:
CenterPoint Energy的兴趣$248 
基差摊销(2)
92 
摊薄损失,扣除比例基差确认(1)
从启用合并中获益680 
CenterPoint Energy的权益收益(亏损)、所得税前净额(3)
$1,019 
(1)仅由于Enable合并的结束而反映2021年1月1日至2021年12月2日的结果。
(2)未合并附属公司收益中的股本包括CenterPoint Energy在Enable中所占的收益份额,根据CenterPoint Energy在Enable的原始投资的基差摊销调整后的收益,以及其在Enable净资产中的基础股本。基准差额于2048年摊销,并于Enable合并完成时停止。
(3)在CenterPoint Energy的合并收益表上报告为停产业务。

(5) 收入确认

根据ASC 606,收入在客户获得对承诺的商品或服务的控制权时确认。确认的收入数额反映了登记人预期有权获得的对价,以换取这些货物或服务。

ARP是公用事业公司与其监管机构之间的合同,而不是公用事业公司与客户之间的合同。当满足监管机构规定的确认条件时,注册人将ARP收入确认为其他收入。在通过并入向客户收取的公用事业服务费率来恢复ARP收入时,ARP收入将被冲销并记录为与客户签订合同的收入。ARP收入的确认和通过收取公用事业服务费恢复时ARP收入的冲销可能不会在同一时期发生。

以下表格按可报告的部门和主要来源分列收入:

中心点能源
截至2023年12月31日的年度
电式天然气公司和其他总计
(单位:百万)
与客户签订合同的收入
$4,275 $4,210 $127 $8,612 
其他(1)
15 69 3 87 
淘汰
 (3) (3)
总收入$4,290 $4,276 $130 $8,696 
117


截至2022年12月31日的年度
电式天然气公司和其他总计
(单位:百万)
与客户签订合同的收入
$4,095 $4,969 $263 $9,327 
其他(1)
13 (23)4 (6)
总收入$4,108 $4,946 $267 $9,321 
截至2021年12月31日的年度
电式天然气公司和其他总计
(单位:百万)
与客户签订合同的收入
$3,726 $4,281 $249 $8,256 
其他(1)
37 55 4 96 
总收入$3,763 $4,336 $253 $8,352 

(1)主要由Arp和租赁收入组成。总租赁收入为$81000万,$71000万美元和300万美元7截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的每一年分别为1000万美元。

休斯顿电气

截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(单位:百万)
与客户签订合同的收入
$3,684 $3,417 $3,117 
其他(1)
(7)(5)17 
总收入
$3,677 $3,412 $3,134 

(1)主要由Arp和租赁收入组成。截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度,租赁收入并不显著。

CERC
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(单位:百万)
与客户签订合同的收入
$4,083 $4,816 $4,148 
其他(1)
66 (16)52 
总收入$4,149 $4,800 $4,200 

(1)主要由Arp和租赁收入组成。租金收入为$41000万,$31000万美元和300万美元3分别在截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的年度内达到1.2亿欧元。

与客户签订合同的收入

电气(CenterPoint Energy和休斯顿电气)。随着时间的推移,休斯顿电气向客户分配电力,客户在交付电力时消耗电力。随着时间的推移,印第安纳州电力公司向客户生产、分配和传输电力,客户在输送电力时消耗电力。由PUCT和IURC等州监管机构设定的容量电价和固定电价组成的收入,被确认为电力输送,代表已计费和未计费的金额。客户请求的任意服务是在服务完成后控制权转移的时间点上提供的。休斯顿电气提供的可自由支配服务的收入在服务完成时根据PUCT设定的关税费率确认。电力分配和酌情服务的付款是按月汇总和收取的。随着时间的推移,休斯顿电力公司提供输电服务,作为提供可靠输电系统网络的准备就绪的义务。收入是根据时间和监管机构设定的月费率确认的。付款是按月收取的。印第安纳电气的客户是按月计费的,监管机构设定的付款条款要求在计费后一个月内付款。
118



天然气(CenterPoint Energy和CERC)。随着时间的推移,CenterPoint Energy和CERC向客户分发和运输天然气,客户在运输天然气时消费天然气。收入由州管理机构为该服务区设定的体积费率和固定费率组成,确认为天然气输送,代表已开票和未开票的金额。客户请求的任意服务是在服务完成后控制权转移的时间点提供的。可自由支配服务的收入在服务完成时根据适用的州监管机构设定的费率确认。天然气分配、运输和酌情服务的付款是按月汇总和收到的。

合同余额。当提供服务的时间与客户付款的时间不同时,以及当对价的权利以时间流逝以外的其他条件为条件时,注册人确认合同资产(履约先于计费)或合同负债(客户付款先于履约)。该等预付款项的客户以合约负债表示,直至履行履约责任为止。注册人的合约资产计入其综合资产负债表的应计未开票收入,而合约负债计入应付账款及其他流动负债。CenterPoint Energy的合同资产和合同负债主要与能源系统集团合同有关,其中收入在2023年6月30日完成的能源系统集团出售之前使用投入法确认。

应收账款、其他应计未开单收入、合同资产和合同负债的期初和期末余额如下:

中心点能源
应收帐款其他应计未开单收入
合同
资产 (1)
合同责任(1)
(单位:百万)
截至2022年12月31日的期初余额
$858 $764 $4 $45 
截至2023年12月31日期末余额
652 516  2 
增加(减少)$(206)$(248)$(4)$(43)

(1)减少主要与二零二三年六月三十日完成出售能源系统集团有关。

截至该年度确认的收入金额2023年12月31日包括在期初合同负债中的债务为#美元。2百万美元。

休斯顿电气
应收帐款其他应计未开单收入合同责任
(单位:百万)
截至2022年12月31日的期初余额$271 $142 $2 
截至2023年12月31日期末余额275 142 2 
增加
$4 $ $ 

截至该年度确认的收入金额2023年12月31日包括在期初合同负债中的债务为#美元。2百万美元。

CERC
应收帐款其他应计项目
未开账单的收入
(单位:百万)
截至2022年12月31日的期初余额$478 $573 
截至2023年12月31日期末余额330 329 
减少量
$(148)$(244)

CERC没有任何期初或期末合同资产或合同负债余额。
119


剩余履约义务(CenterPoint Energy)。 在2023年6月30日完成对能源系统集团的出售后,CenterPoint Energy没有剩余的业绩义务。

实际的权宜之计和豁免。从客户那里收取的销售税和其他类似税款不包括在交易价格中。对于履行履约义务的收入在发票金额中确认的合同,选择了实际的权宜之计,预计将在这些合同上确认的收入尚未披露。

信贷损失和坏账费用准备

CenterPoint Energy和CERC根据共同的风险特征(如地理位置和监管环境)将属于326主题范围的金融资产(主要是一年或更短时间内到期的贸易应收账款)划分为投资组合,以评估预期的信贷损失。历史和当前信息,如平均核销,应用于每个投资组合部分,以估计坏账应收账款损失准备。此外,坏账损失准备是根据对未来经济状况的合理和可靠的预测进行调整的,这些预测可能包括不断变化的天气、商品价格、法规和宏观经济因素等。休斯顿电气没有对其确认属于专题326范围内的金融资产损失的方法进行实质性修改,这主要是由于其客户的性质和监管环境。有关监管延期的讨论,请参见注7。

下表汇总了注册人2023年、2022年和2021年的坏账支出金额,扣除监管延期,包括与新冠肺炎相关的延期:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
坏账支出$18 $ $16 $20 $ $17 $12 $ $10 
作为监管资产递延的坏账支出      16 8 8 

(6) 商誉和其他无形资产(CenterPoint Energy和CERC)

商誉(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy按可报告部门划分的商誉如下:
2022年12月31日处置2023年12月31日
(单位:百万)
电式(1)
$936 $ $936 
天然气
2,920  2,920 
公司和其他438 134 (2)304 
总计$4,294 $134 $4,160 

(1)呈交的金额是扣除累计商誉减值费用#美元后的净额。1852020年录得1.8亿美元。
(2)代表可归因于出售能源系统集团的商誉。欲了解更多信息,请参阅附注4。

截至2023年12月31日和2022年12月31日,CERC的商誉为$1,5831000万美元。

当共同控制交易中转让的净资产或股权构成一项业务时,商誉计入母公司历史基础上转让的净资产。作为重组的一部分,CenterPoint Energy应用了一种相对公允价值的方法来确定其天然气报告部门分配给CERC的商誉金额。

当出售集团反映报告单位的组成部分并符合业务定义时,该报告单位内的商誉根据代表将被保留和处置的业务的组成部分的相对公允价值分配给处置集团。如附注4进一步所述,能源系统集团的某些资产和负债,包括#美元的商誉134在完成能源系统销售后,CenterPoint Energy处置了100万美元
120


集团在2023年第二季度。能源系统集团应占商誉的处置反映在销售亏损#美元。13在截至2023年12月31日的年度内,

CenterPoint Energy和CERC至少每年进行一次商誉减值测试,并在发生事件或环境变化表明其账面价值可能无法收回时评估商誉。商誉减值评估是通过比较各报告单位的公允价值和报告单位的账面价值(包括商誉)来进行的。报告单位与可报告分部大致相同,能源系统集团除外,它是一个独立的报告单位,但包括在CenterPoint Energy的公司和其他部门。报告单位的估计公允价值主要根据收益法或收入法和市场法的加权组合确定。如果账面金额超过报告单位的估计公允价值,则超出的金额计入减值费用,不超过商誉的账面金额。进一步讨论见附注2(G)。

CenterPoint Energy和CERC分别在2023年和2022年第三季度进行了年度商誉减值测试,并确定不是作为这些测试的结果,任何报告单位都需要商誉减值费用。

其他无形资产(CenterPoint Energy)

下表列出了CenterPoint Energy在合并资产负债表中记录在其他非流动资产中的其他无形资产(商誉除外)以及在CenterPoint Energy的合并收益表中计入折旧和摊销的相关摊销费用的信息,除非下表另有说明。无形资产及相关摊销支出主要与能源系统集团于2023年6月完成出售前有关,如下所示。因此,截至2023年12月31日,没有无形资产需要报告。有关详细信息,请参阅注释4。
2022年12月31日
总账面金额累计摊销净余额
(单位:百万)
客户关系(1)
$33 $(16)$17 
商号(1)
16 (6)10 
运营和维护协议(1) (2)
12 (2)10 
其他2 (1)1 
总计$63 $(25)$38 

(1)于2023年6月完成出售前与能源系统集团有关。摊销于2023年6月30日停止,也就是满足持有待售标准的季度末。有关详细信息,请参阅注释4。
(2)与运营和维护协议相关的摊销费用计入收入的非公用事业成本,包括CenterPoint Energy的合并收益表中的天然气。摊销于2023年6月30日停止,也就是满足持有待售标准的季度末。有关详细信息,请参阅注释4。
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(单位:百万)
计入折旧和摊销的无形资产摊销费用
$3 $6 $6 
无形资产摊销费用计入非公用事业收入成本,包括天然气
 1 1 

121


(7) 监管事项

以下是截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日注册人各自综合资产负债表上反映的监管资产和负债一览表:

 2023年12月31日
中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
监管资产:
日后可向差饷缴纳人追讨的款额涉及:
福利义务 (1)
$379 $ $5 
资产报废债务及其他290 75 186 
递延所得税净额96 41 42 
可向差饷缴纳人追讨的未来总款额765 116 233 
为今后追回而延期支付的金额与以下方面有关:
成本回收附加者113  73 
飓风和2021年2月冬季风暴事件恢复成本149 123 26 
其他监管资产147 59 72 
天然气回收成本27  27 
脱钩17  17 
新冠肺炎增量成本12 8 4 
TEEEF成本48 48  
未确认的权益回报(2)
(63)(39)(16)
为未来回收而延期支付的总金额450 199 203 
目前在客户费率中收回的金额与以下方面有关:
授权追踪器和成本延期535 44 375 
证券化监管资产434 74  
重新获得债务和套期保值的未摊销亏损106 72 11 
天然气回收成本34  34 
超乎寻常的汽油成本208  208 
与TCJA相关的监管资产47 47  
飓风哈维修复费用17 17  
福利义务11 11  
应急发电成本
208 208  
未确认的权益回报(3)
(141)(36)(53)
按客户差饷收回的总金额 (4)
1,459 437 575 
监管资产总额$2,674 $752 $1,011 
流动监管资产总额 (5)
$161 $ $161 
非流动监管资产总额$2,513 $752 $850 
监管责任:
与TCJA相关的监管责任$1,377 $695 $505 
估计的搬家费用1,322 91 1,150 
其他监管责任548 245 260 
监管负债总额$3,247 $1,031 $1,915 
流动监管负债总额(6)
$39 $6 $33 
非流动监管负债总额$3,208 $1,025 $1,882 

122


 2022年12月31日
中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
监管资产:
日后可向差饷缴纳人追讨的款额涉及:
福利义务 (1)
$392 $ $5 
资产报废债务及其他237 64 155 
递延所得税净额83 34 40 
可向差饷缴纳人追讨的未来总款额712 98 200 
为今后追回而延期支付的金额与以下方面有关:
超乎寻常的汽油成本1,073  1,073 
成本回收附加者133  57 
飓风和2021年2月冬季风暴事件恢复成本129 113 16 
其他监管资产129 46 67 
天然气回收成本108  108 
脱钩3  3 
新冠肺炎增量成本13 8 5 
TEEEF成本182 182  
未确认的权益回报(54)(27)(5)
为未来回收而延期支付的总金额1,716 322 1,324 
目前在客户费率中收回的金额与以下方面有关:
授权追踪器和成本延期499 25 369 
证券化监管资产229 229  
重新获得债务和套期保值的未摊销亏损88 64 12 
天然气回收成本79  30 
超乎寻常的汽油成本294  294 
与TCJA相关的监管资产47 47  
飓风哈维修复费用30 30  
福利义务18 18  
未确认的权益回报(3)
(134)(55)(49)
按客户差饷收回的总金额
1,150 358 656 
监管资产总额$3,578 $778 $2,180 
流动监管资产总额 (5)
$1,385 $ $1,336 
非流动监管资产总额$2,193 $778 $844 
监管责任:
与TCJA相关的监管责任$1,436 $716 $536 
估计的搬家费用1,338 158 1,097 
其他监管责任496 281 193 
监管负债总额$3,270 $1,155 $1,826 
流动监管负债总额(6)
$25 $ $25 
非流动监管负债总额$3,245 $1,155 $1,801 

(1)养恤金和退休后监管资产余额按年度精算估值。
(2)代表如下:(A)CenterPoint Energy的允许在职股本回报率一般与印第安纳州的投资相关;(B)休斯顿电力公司的TEEEF成本和风暴恢复成本的容许股本回报率;以及(C)CERC与德克萨斯州某些配电设施更换支出相关的在职股本回报率。
(3)代表以下各项:(A)CenterPoint Energy允许的在职股本回报率一般与印第安纳州的投资相关;(B)休斯顿电气允许在德克萨斯州解除管制前整合的电力公用事业产生的滞留成本、其他变化和相关利息的真实余额的股本回报率,直至2024年和某些风暴恢复余额;以及(C)CERC与德克萨斯州某些配电设施更换支出相关的在职股本回报率。
123


(4)在美元中1.530亿美元,4371000万美元和300万美元575目前分别从与CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC相关的客户费率中收回了100万美元4591000万,$3651000万美元和300万美元94这两家公司分别获得了回报。目前以基本利率收回但未赚取回报的监管资产的加权平均回收期,总额为#美元。4281000万,$721000万美元和300万美元320对于CenterPoint Energy、休斯顿电气和CERC,分别为12几年来,28年和8分别是几年。未获得具有永久或不确定寿命的回报的监管资产已被排除在加权平均回收期计算之外。
(5)CenterPoint Energy和CERC目前的监管资产都包括非常天然气成本$861000万美元和300万美元1,175分别截至2023年12月31日和2022年12月31日。
(6)流动监管负债计入注册人各自综合资产负债表中的其他流动负债。
下表反映了每个注册人在其综合收益表中确认的允许权益回报金额:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
认可的允许股本回报$41 $38 $2 $45 $42 $2 $40 $37 $2 

印第安纳州发电退役证券化(CenterPoint Energy)

2023年1月4日,IURC根据印第安纳州参议院注册法案386发布了一项命令,授权发行至多美元3502000万美元的证券化债券,用于证券化与印第安纳电气公司退休相关的合格成本 棕色燃煤发电设施。因此,CenterPoint Energy确定,在订单发布后,财产、厂房和设备可能会报废。没有确认与发出命令有关的遗弃损失,因为没有拒绝支付被遗弃财产、厂房和设备的全部或部分费用。2023年第一季度,收到订单后,CenterPoint Energy将通过证券化收回的财产、厂房和设备重新分类为监管资产,这些金额继续赚取全额回报,直到通过证券化收回为止。

SIGECO证券化子公司发行了$3412023年6月29日,SIGECO证券化债券的本金总额为100万美元。有关发行SIGECO证券化债券的详情,请参阅附注13。SIGECO证券化子公司使用了发行所得净额的一部分 向SIGECO购买证券化资产。没有确认任何收益或损失。

SIGECO证券化债券由证券化财产担保,其中包括通过SIGECO零售电力客户支付的不可绕过的证券化费用收回IURC命令授权的SIGECO合格成本的权利。SIGECO对SIGECO证券化债券没有付款义务,但SIGECO与SIGECO证券化子公司之间的服务协议中规定的证券化费用除外。不可绕过的证券化费用受调整机制的约束。

2021年2月冬季风暴事件

2021年2月,注册人的某些司法管辖区经历了一场史无前例的极端冬季天气事件,导致冰冻温度延长,影响了他们的业务。2021年2月的冬季风暴事件影响了CenterPoint Energy和CERC的天然气采购批发价和他们在天然气服务地区为客户提供服务的能力,包括可用天然气产能的减少和对CenterPoint Energy和CERC的天然气供应组合活动的影响,以及天气对他们的系统和天然气运输能力的影响等。整个天然气市场,包括CenterPoint Energy和CERC为其运营提供很大一部分天然气的市场,经历了2021年2月冬季风暴事件造成的重大影响,导致CenterPoint Energy和CERC购买天然气的成本异常上升,约为$21000亿美元。CenterPoint Energy和CERC已经完成了密西西比州、印第安纳州和德克萨斯州天然气成本的回收,并继续回收路易斯安那州和明尼苏达州的天然气成本。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy和CERC各自记录的当前监管资产为861000万美元和非流动监管资产130与2021年2月冬季风暴事件相关的100万美元。自.起
124


2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC各自记录的当前监管资产为1,1751000万美元和非流动监管资产202与2021年2月冬季风暴事件相关的100万美元。

在明尼苏达州,MPUC于2022年10月19日发布了书面命令,不允许CERC追回约$36美元中的1000万美元409产生了2.5亿欧元,CERC的监管资产余额减少了,以反映这一不允许的情况。CERC于2022年11月8日提出复议请愿书,并于2023年1月6日发布了驳回复议请愿书的书面命令。

2023年8月24日,LPSC工作人员发布了一份审计报告,建议对天然气供应投标过程进行一些预期的流程更改,并未建议不考虑2021年2月路易斯安那州发生的冬季风暴事件的天然气成本。这类费用的回收仍有待LPSC的批准。 2023年12月19日,LPSC发布命令,接受并批准了审计报告。
截至2023年12月31日和2022年12月31日,根据PUCT的授权,CenterPoint Energy和休斯顿电气记录的监管资产为8由于代表拖欠向休斯顿电气支付递送费用的义务(扣除抵押品)而产生的坏账费用为100万美元。此外,截至2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy和休斯顿电气都记录了1美元的监管资产171000万美元和300万美元162000万美元,并将在休斯顿电气的下一个费率案件中要求偿还与2021年2月冬季风暴事件相关的费用。

有关与2021年2月冬季风暴事件有关的诉讼的进一步信息,请参阅附注15(D)。

德克萨斯州公共证券化

德克萨斯天然气证券化金融公司于2023年3月发行了客户利率减免债券,2023年3月23日,CenterPoint Energy和CERC总共获得了约美元1.1该州发行和出售客户利率减免债券所得现金收入为1,000亿美元。该州客户利率减免债券的收益包括2022年8月之前发生的成本。2022年8月至收到收益之日之前发生的增量账面成本记录在单独的监管资产中;目前的德克萨斯天然气费率程序包括要求收回这一监管资产。由于CenterPoint Energy和CERC未来没有偿还该州客户利率减免债券的财务义务,因此客户利率减免债券不会记录在CenterPoint Energy或CERC的资产负债表上。这一美元1.1该州客户利率减免债券获得的1000亿美元现金收益被认为是政府拨款。该州的客户费率减免债券在一定程度上得到了客户费率减免财产的支持,包括客户费率减免费用,这是不可绕过的统一的每月容量费用,将由所有现有和未来的客户支付,作为每个受监管公用事业公司天然气成本的组成部分,与他们的基本费率分开。CERC仅作为代收代理,其职责包括管理、服务和管理部分客户差饷减免财产,该部分财产与根据铁路委员会的指导和指示向CERC客户征收的客户差饷宽减费用相关。客户费率减免物业的所有者是德克萨斯州天然气证券化金融公司,而不是CenterPoint Energy或CERC。德克萨斯天然气证券化金融公司的资产不能用于支付CenterPoint Energy、CERC或其附属公司的债权人。虽然客户费率减免费用将由CERC包含在他们的每月账单中,但账单金额由铁路委员会确定。CERC将把所有客户费率减免费用汇给铁路委员会设立的融资实体。因此,收取和维修客户差饷宽减费用不会影响CenterPoint Energy或CERC各自的综合收益表。

由于美国公认的会计原则对政府赠款或援助没有具体的会计指导,该州客户利率减免债券的现金收益被视为政府赠款,类似于《国际会计准则20-政府赠款会计和政府援助披露》下的赠款模式。CenterPoint Energy和CERC将赠款的收益反映为天然气成本的扣除,并确认了美元1.1在截至2023年12月31日的一年中,国家客户利率减免债券在公用事业天然气费用中的现金收益分别在截至2023年12月31日的年度内,扣除与缓解CenterPoint Energy相关的天然气成本和与2021年2月冬季风暴事件相关的CERC监管资产确认后的现金收益。

休斯顿电气TEEEF

根据2021年通过的立法,休斯顿电气进入了TEEEF(移动发电)租赁,详见附注20。根据这些租赁协议,休斯顿电气最初要求收回租赁成本和截至2021年12月31日的适用回报,金额约为$2002022年4月5日,在向PUCT提交的DCRF应用领域中,该数字为1000万美元,随后在2022年7月1日进行了修订,以在单独的Rider TEEEF中展示移动生成。最终命令于2023年4月5日发布,批准将收入要求减少1美元。391000万美元,从而完全收回所需的成本
125


但延长了收取短期租约的摊销期限82.5月份。2023年5月25日,PUCT发布了关于重新审理的命令,澄清了一些调查结果,但没有改变对TEEEF费用回收的批准。提交了更多的重审动议,PUCT于2023年8月3日发布了一项命令,驳回了重审动议。一方对PUCT的决定提出司法上诉的最后期限是2023年9月5日,没有人提起上诉。因此,PUCT对第一份TEEEF申请的决定现在是最终的,不可上诉。

于2023年4月5日,Houston Electric提交其第二份TEEEF申请,要求收回截至2022年12月31日产生的TEEEF相关成本。休斯顿电力公司要求新的年收入要求约为美元。188u唱歌78从2023年9月开始,我们将有6个月的时间来摊销拟议费率的相关递延成本,TEEEF收入净增加约$149.2023年6月7日,干预者联合要求举行听证会,2023年6月14日,PUCT工作人员表示不反对在此摘要中举行听证会。2023年6月21日,休斯顿电气提交了一份文件,指出鉴于PUCT在2022年提交的TEEEF备审案件中的决定,听证会是不必要的,并表示如果PUCT确实将此案提交给州行政听证办公室,PUCT发布的任何初步命令都应受到限制。2023年7月18日,PUCT将案件提交给国家行政听证办公室,并于2023年7月20日发布了初步命令,确定了需要解决的问题。于2023年8月28日,国家行政听证办公室发布命令,设定临时费率,以按申报金额收取年度收入要求。临时费率于2023年9月1日生效,如与PUCT批准的最终费率不同,则须收取附加费或退款。2023年10月12日,由于双方就所有问题达成原则协议,提出了一项联合动议。 该协议原则上将每年的收入要求减少了约美元。35基于收回截至2022年12月31日的余额102月份摊销期限(而不是78初始申请中的月期),并允许修订临时税率(原则上纳入协议和自2023年9月1日以来一直实施的初始临时税率)。更新的临时税率于2023年12月15日实施。该协议原则上需要得到PUCT的批准,该批准是在2024年2月1日发布的命令中批准的。

休斯顿电气推迟了与短期和长期租赁相关的成本,这些成本可能会收回,否则将计入监管资产的费用,包括允许的债务回报,并确定截至2023年12月31日,此类监管资产仍有可能收回。使用权融资租赁资产,如根据长期租赁取得的资产,在长期资产减值模式下评估减值,方法是通过监测利率案件和其他诉讼的结果来评估监管机构是否有可能不计入资本。休斯顿电气继续监测正在进行的程序,在截至2023年12月31日或2022年12月31日的几年中,没有记录其使用权资产的任何减值。有关详细信息,请参阅附注20。

(8) 基于股票的激励薪酬计划和员工福利计划

(A)基于股票的激励性薪酬计划(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy拥有LTIP,规定向高管、员工和非员工董事发放基于股票的激励,包括股票期权、业绩奖励、限制性股票单位奖励以及限制性和非限制性股票奖励。30根据这些奖励计划,授权发行1.3亿股普通股。CenterPoint Energy发行其普通股的新股,以满足与LTIP相关的基于股票的付款。股权奖励授予员工,参与者无需支付任何费用。

LTIP下授予的绩效奖励和股票单位奖励的薪酬成本是根据授予日的公允价值和预期业绩水平来衡量的。对于具有运营目标的业绩奖励,业绩水平在评估目标时进行修订。授予员工的奖励的公允价值以授予日CenterPoint Energy普通股的收盘价为基础。补偿费用在归属期间以直线方式记录。没收金额在授予日基于历史平均值进行估计,估计值在整个归属期间定期更新。
 
2023年、2022年和2021年颁发的绩效奖是根据在一年内实现某些目标的情况来分配的三年制性能周期。2023年、2022年和2021年授予的股票单位奖励是以服务为基础的,取决于业绩目标的实现。股票单位奖励通常在三年制然而,授予非雇员董事的股票单位奖励在授予时立即授予。在归属时,业绩奖励和股票单位奖励的股份连同在业绩周期或归属期间赚取的股息等价物的价值一起发放给参与者。

126


下表汇总了CenterPoint Energy在2023年、2022年和2021年与LTIP相关的费用:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(单位:百万)
LTIP补偿费用(1)
$65 $51 $48 
确认所得税优惠15 12 11 
扣除税额实现的实际税收优惠17 6 4 

(1)上表所列金额包括在CenterPoint Energy的综合收益表中的运营和维护费用中,并在资本化的任何金额之前显示。
 
下表总结了CenterPoint Energy在2023年的LTIP活动
 截至2023年12月31日的年度
 股票
(千人)
加权平均
授予日期
公允价值
剩余平均值
合同
寿命(年)
集料
固有的
价值(2)(百万)
表演奖 (1)
截至2022年12月31日的未偿还和未归属5,157 $24.26   
授与1,960 29.18   
被没收或取消(291)27.38   
授予并释放给参与者(1,601)23.08   
截至2023年12月31日的未偿还和未归属5,225 $25.95 1.1$101 
股票单位奖
截至2022年12月31日的未偿还和未归属2,296 $25.03 
授与606 30.83 
被没收或取消(93)27.10 
授予并释放给参与者(948)24.48 
截至2023年12月31日的未偿还和未归属1,861 $26.91 0.7$53 
 
(1)反映了最大的绩效成就。
(2)反映了当前业绩预期和股价的影响。

有关表现奖及股票单位奖的其他资料如下:
 截至十二月三十一日止的年度:
 202320222021
(单位:百万,单位金额除外)
表演奖
加权平均授予日期每单位授予的公允价值$29.18 $28.12 $21.89 
参赛者获得的奖励的总内在价值47 13 7 
既得授予日期公允价值37 13 8 
股票单位奖
加权平均授予日期每单位授予的公允价值$30.83 $28.44 $24.20 
参赛者获得的奖励的总内在价值28 14 11 
既得授予日期公允价值23 13 11 
 
截至2023年12月31日,有1美元36与非既得业绩和股票单位奖励有关的未确认薪酬成本总额的1.8亿美元,预计将在加权平均期间确认1.7好几年了。

127


(B)养老金福利(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy维护着一项覆盖合格员工的非缴费合格固定收益养老金计划,并不向新参与者开放,福利使用现金余额公式确定。除了非缴费合格限定收益养老金计划外,CenterPoint Energy还维护无资金支持的非限定福利恢复计划,允许参与者获得他们在CenterPoint Energy的非缴费合格养老金计划下本应享有的福利,但联邦政府对合格计划福利或可计算合格计划福利的补偿水平的限制除外。

CenterPoint Energy还保持其他合格的固定收益养老金计划,其中一些不对新参与者开放,其中完全冻结的,和一个不合格的补充退休计划。固定福利养老金计划涵盖Vectren合格的全职正式雇员和退休人员,主要是非缴费的。

2022年12月,CenterPoint Energy养老金计划完成了年金提升,作为去风险战略的一部分,该交易规定购买不可撤销的集团年金合同,为之前剥离业务的退休人员的养老金计划提供资金。这一年金取消使该计划的养老金义务减少了#美元。1381亿美元和计划资产减少1,000,000美元136其中100万美元被转移到一家保险公司。这一美元138所代表的转移利益义务为1,000万美元9.4截至交易前最后一次重新计量时,CenterPoint Energy的总福利义务的百分比。作为这笔交易的结果,CenterPoint Energy产生了#美元的和解费用。471000万美元。此外,CenterPoint Energy被解除了对这些养老金义务的所有责任,现在要求一家保险公司支付和管理应支付给1,119退休人员和受益人,退休福利支付的数额、时间或形式不变。

CenterPoint Energy的定期净成本包括以下与养老金相关的组成部分,包括非合格福利计划:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 (单位:百万)
服务成本(1)
$25 $29 $39 
利息成本(2)
76 73 59 
计划资产的预期回报(2)
(76)(87)(103)
净亏损摊销(2)
28 31 36 
结算成本(2) (3)
 126 38 
净周期成本$53 $172 $69 
 
(1)上表中的金额包括在CenterPoint Energy的综合收益表中的运营和维护费用中,扣除监管延期和资本化金额后的净额。
(2)上表中列出的金额包括在其他,净额在CenterPoint Energy的综合收益表中,扣除监管延期后的净额。
(3)当计划年度内计划福利债务的一次性分配或其他结算总额超过该年度净定期成本的服务成本和利息成本部分时,需要一次性非现金结算成本。在2023年、2022年和2021年,CenterPoint Energy确认了由于一次性支付和解款项而产生的非现金结算成本。与2022年年金取消相关的资产转移被视为一次性和解付款。

CenterPoint Energy使用以下假设来确定与养老金福利相关的定期净成本:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
贴现率5.15 %2.80 %2.45 %
计划资产的预期回报6.50 5.00 5.00 
薪酬水平的上升率4.99 4.95 5.05 

在确定净定期收益成本时,CenterPoint Energy使用截至年初的公允价值作为其确定计划资产预期回报的基础,但Vectren的两个合格固定收益养老金计划使用的是与市场相关的资产价值。

128


下表总结了福利债务、计划资产、在综合资产负债表中确认的金额以及CenterPoint Energy养老金计划的主要假设的变化。计划资产和债务的计量日期为2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。
 12月31日,
 20232022
 (单位:百万,精算假设除外)
福利义务的变更 
福利义务,年初$1,553 $2,298 
服务成本25 29 
利息成本76 73 
已支付的福利(4)
(147)(509)
精算(收益)损失(1)
41 (338)
图则修订  
年终福利义务1,548 1,553 
计划资产的变更  
计划资产的公允价值,年初1,212 2,072 
雇主供款32 35 
已支付的福利(4)
(147)(509)
实际投资回报107 (386)
计划资产公允价值,年终1,204 1,212 
资金状况,年终$(344)$(341)
资产负债表中确认的金额  
非流动资产$4 $ 
流动负债--其他(7)(7)
其他负债--福利义务(341)(334)
净负债,年终$(344)$(341)
精算假设
贴现率(2)
4.95 %5.15 %
计划资产的预期回报(3)
6.50 6.50 
薪酬水平的上升率4.97 4.99 
利息贷记利率3.00 3.00 

(1)2023年亏损的主要来源包括贴现率自2019年12月31日起下降。 5.15%至4.95%,部分被重大收益来源所抵消,其中包括2023年超过计划资产预期回报的实际资产回报。
(2)折现率假设是通过将CenterPoint Energy计划的预计现金流与高质量公司债券的假设收益率曲线进行匹配来确定的,该曲线由一系列年化个人贴现率从一半到99好几年了。
(3)预期回报率假设是使用CenterPoint Energy计划的目标资产配置和每个资产类别的预期回报来制定的。
(4)2022年支付的福利包括$136与2022年年金取消有关的1.6亿美元。

下表显示了与CenterPoint Energy的养老金计划相关的养老金福利,这些养老金计划的累计福利义务超过了计划资产:
 12月31日,
 20232022
 养老金
(合格)
养老金
(不合格)
养老金
(合格)
养老金
(不合格)
 (单位:百万)
累积利益义务$1,496 $48 $1,497 $51 
预计福利义务1,500 48 1,502 51 
计划资产的公允价值1,204  1,212  

129


CenterPoint Energy综合资产负债表上所有固定收益养老金计划的累计福利义务为#美元1,544百万美元和美元1,548分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。
 
(C)退休后福利

CenterPoint Energy以缴费和非缴费两种方式为符合条件的退休员工提供一定的医疗和人寿保险福利。注册人的员工(Vectren及其子公司的员工除外)在2018年1月1日之前受雇,并在退休时满足计划中定义的某些年龄和服务要求,有资格参加这些福利计划,但前提是人寿保险福利仅适用于2022年1月1日之前退休的合格退休员工。在2018年1月1日或之后聘用的员工没有资格享受这些福利,但IBEW Local Union 66代表的这些员工有资格享受某些福利,但要符合适用的年龄和服务要求。关于退休医疗和处方药福利,以及从2021年1月1日起的牙科和视力福利,IBEW地方工会66代表的2017年1月1日或之后退休的员工及其家属,根据适用的集体谈判协议的条款,完全通过NECA/IBEW家庭医疗保健计划获得任何此类福利。休斯顿电气和CERC被要求根据利率命令为其部分债务提供资金。所有其他债务都是在现收现付的基础上提供资金的。

CenterPoint Energy还通过Vectren维护退休后福利计划,该计划为符合条件的Vectren退休人员提供医疗保健和人寿保险福利,这是自我保险和完全保险计划的组合,既有缴费也有非缴费。

退休后福利是在雇员的在职服务期内累积的。退休后福利净成本包括以下组成部分:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
 (单位:百万)
服务成本(1)
$1 $ $1 $2 $ $1 $2 $ $1 
利息成本(2)
13 559 4 3 9 4 3 
计划资产的预期回报(2)
(5)(4)(1)(5)(4)(1)(4)(3)(1)
摊销先前服务费用(贷方)(2)
(2)(5)2(3)(4)2 (4)(5)1 
净亏损摊销(2)(8)(4)(3)(4)(2)(1)   
退休后福利净成本(信用)$(1)$(8)$4 $(1)$(6)$4 $3 $(4)$4 

(1)上表所列金额计入注册人各自综合收益表中的运营和维护费用、扣除监管递延和资本化金额后的净额。
(2)上表所列金额计入注册人各自综合收益表的其他净额,扣除监管递延后的净额。

下列假设用于确定与退休后福利有关的定期净费用:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
贴现率5.15 %5.15 %5.15 %2.85 %2.85 %2.85 %2.50 %2.50 %2.50 %
计划资产的预期回报
5.13 5.26 4.69 3.22 3.32 2.86 3.20 3.30 2.85 


130


下表汇总了福利债务、计划资产、合并资产负债表中确认的数额以及退休后计划的主要假设的变化。计划资产和福利义务的衡量日期分别为2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。
 12月31日,
 20232022
 中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
 (单位:百万,精算假设除外)
福利义务的变更  
福利义务,年初$263 $115 $92 $336 $148 $118 
服务成本1  1 2  1 
利息成本13 5 5 9 4 3 
参与者的贡献6 2 3 6 2 3 
已支付的福利(20)(8)(8)(20)(7)(8)
图则修订   3  2 
精算(收益)损失(1) (1) (73)(32)(27)
年终福利义务263 113 93 263 115 92 
计划资产的变更   
计划资产的公允价值,年初109 84 25 132 104 29 
雇主供款7  4 8 1 4 
参与者的贡献6 2 3 6 2 3 
已支付的福利(20)(8)(8)(20)(7)(8)
实际投资回报10 8 2 (17)(16)(3)
计划资产公允价值,年终112 86 26 109 84 25 
资金状况,年终$(151)$(27)$(67)$(154)$(31)$(67)
资产负债表中确认的金额   
流动负债--其他$(7)$ $(4)$(7)$ $(4)
其他负债--福利义务(144)(27)(63)(147)(31)(64)
净负债,年终$(151)$(27)$(67)$(154)$(31)$(68)
精算假设
贴现率(2)4.95 %4.95 %4.95 %5.15 %5.15 %5.15 %
计划资产预期回报率(3)5.13 5.26 4.69 3.66 3.75 3.35 
假设下一年的医疗费用趋势比率--65年前7.25 7.25 7.25 6.50 6.50 6.50 
假设下一年的医疗/处方药成本趋势比率--65年后22.76 22.76 22.76 23.66 23.66 23.66 
假设下一年处方药成本趋势比率-65年前9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 
假定成本趋势率下降的比率(最终趋势率)4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
费用趋势率达到最终趋势率的年份--65年前203320332033203220322032
成本趋势率达到最终趋势率的年份-65年后203320332033203220322032

(1)2023年的主要损失来源包括人寿保险费率的更新和贴现率从5.15%至4.95%.
(2)折现率假设是通过将计划的预计现金流与优质公司债券的假设收益率曲线进行比较来确定的,该曲线由一系列年化个人贴现率从一半到99好几年了。
(3)预期回报率假设是利用各计划的目标资产分配和每一资产类别的预期回报率制定的。



131


(D)累计其他全面收益(亏损)(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy在其综合资产负债表上确认其养老金和其他退休后计划的资金状况。如果这项债务超过先前在综合收益表中确认的金额,CenterPoint Energy将为与其费率管制公用事业相关的部分记录监管资产。*如果超额负债与费率管制公用事业无关,则抵销被记录为累计其他综合收益中的权益减少。

在累计其他综合损失(收益)中确认的金额包括:
 12月31日,
 20232022
 养老金
优势
退休后
优势
养老金
优势
退休后
优势
中心点能源中心点能源CERC中心点能源中心点能源CERC
 (单位:百万)
未确认精算损失(收益)$69 $(34)$(27)$70 $(36)$(28)
未确认的先前服务成本 12 10  13 11 
累计其他综合损失(收益)中确认的净额
$69 $(22)$(17)$70 $(23)$(17)

2023年期间在其他全面收入中确认的计划资产和福利债务的变化如下:
 养老金
优势
退休后
优势
中心点能源中心点能源CERC
(单位:百万)
净亏损(收益)$2 $ $1 
净亏损摊销(3)2 (2)
摊销先前服务费用 (1)1 
安置点   
在全面收益中确认的总额$(1)$1 $ 
在定期净成本和其他全面收益中确认的总额$52 $ $4 

(E)养老金计划资产(CenterPoint Energy)

在管理与福利计划相关的投资时,CenterPoint Energy的目标是实现并维持一个资金充足的计划。这一目标预计将通过一种投资战略来实现,该战略在管理流动性需求的同时,在做出投资决策时保持长期视野,并高效和有效地管理计划资产。

作为上述投资战略的一部分,截至2023年12月31日,CenterPoint Energy维持其养老金计划的以下加权平均分配目标:
最低要求极大值
美国股票17 %27 %
国际公平9 %19 %
房地产2 %11 %
固定收益54 %64 %
现金 %2 %
132



以下表格按公允价值层次结构(见注10)列出了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日CenterPoint Energy按公允价值计算的养老金计划资产:
截至12月31日的公允价值计量,
20232022
 (1级)(2级)(3级)总计(1级)(2级)(3级)总计
(单位:百万)
现金$21 $ $ $21 $7 $ $ $7 
公司债券:   
投资级或以上 469  469  467  467 
股权证券:     
美国公司30   30 29   29 
从证券借贷中收到的作为抵押品的现金
94   94 47   47 
美国财政部和政府机构178   178 163   163 
抵押贷款支持证券 15  15  6  6 
资产支持证券 1  1  2  2 
市政债券 25  25  24  24 
国际政府债券 9  9  10  10 
退还从证券借贷中收取作为抵押品的现金的义务
(94)  (94)(47)  (47)
金融工具
 (4) (4)    
按公允价值计算的总投资$229 $515 $ 744 $199 $509 $ 708 
以每股资产净值或其等价物衡量的投资(1) (2)
460 504 
总投资
$1,204 $1,212 

(1)代表对集合投资基金和共同集合信托基金的投资。
(2)投资于集合投资基金的金额100%分配给房地产。共同集体信托基金的投资额分配如下:
截至12月31日,
20232022
国际股票40 %40 %
美国股市59 %56 %
固定收益1 %4 %

二级投资在活跃的市场中没有报价,使用独立定价服务或主要做市商提供的市场数据进行估值,以得出 这是一个交易商愿意为 保安。

养恤金计划利用了交易所交易和场外交易的金融工具,如期货、利率期权和掉期,这些工具每天按市价计价,损益在现金账户中结算。截至2023年12月31日或2022年12月31日,养老金计划不包括持有任何CenterPoint Energy普通股。

(F)退休后计划资产

在管理与退休后计划相关的投资时,注册人的主要目标是保持和改善计划的资金状况,同时最大限度地减少波动性。预计将通过管理流动性需求的投资战略实现这一目标,同时在作出投资决策时保持长期视野,并高效和有效地管理计划资产。

133


作为上文讨论的投资战略的一部分,登记人维持了截至2023年12月31日退休后计划的以下加权平均分配目标:
中心点能源休斯顿电气CERC
最低要求极大值最低要求极大值最低要求极大值
美国股市14 %24 %13 %23 %15 %25 %
国际股票3 %13 %3 %13 %2 %12 %
固定收益69 %79 %69 %79 %68 %78 %
现金 %2 % %2 % %2 %

下表按公允价值层次结构(见注10)列出了注册人截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日按公允价值计算的退休后计划资产:
截至12月31日的公允价值计量,
20232022
共同基金
 
(1级)

(2级)

(3级)
总计
(1级)

(2级)

(3级)
总计
(单位:百万)
中心点能源$113 $ $ $113 $109 $ $ $109 
休斯顿电气86   86 84   84 
CERC26   26 25   25 

投资于共同基金的金额分配如下:
截至12月31日,
20232022
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
固定收益72 %72 %71 %74 %74 %74 %
美国股市20 %19 %22 %18 %17 %20 %
国际股票8 %9 %6 %8 %8 %6 %

(g)福利计划供款

登记人于2023年作出以下供款,并须于2024年向下列福利计划作出以下最低供款:
2023年捐款预计2024年最低捐款额
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
合格的养老金计划$24 $ $ $2 $ $ 
不合格的养老金计划8   7   
退休后福利计划7  4 8 1 4 

134


预计养恤金和退休后福利计划将支付下列福利付款:
 养老金
优势
退休后福利
中心点
能量
中心点
能量
休斯顿电气CERC
(单位:百万)
2024$141 $14 $6 $5 
2025143 16 6 6 
2026137 17 7 6 
2027135 19 8 7 
2028133 20 9 7 
2029-2033606 107 49 36 

(H)储蓄计划

CenterPoint Energy维护CenterPoint节能计划,这是一个符合税务条件的员工储蓄计划,其中包括根据守则第401(K)节规定的现金或递延安排,以及根据守则第4975(E)(7)节规定的员工持股计划。根据该计划,参与计划的员工可以缴纳税前或Roth缴费,如果符合条件,还可以缴纳税后缴费,最高可达联邦规定的某些限额。参与注册者提供匹配的缴费,从2020年1月1日起,对于某些符合条件的员工,非选择性缴费不超过一定的限额。通过合并,CenterPoint Energy还收购了由Vectren及其子公司赞助的额外固定缴款退休储蓄计划,这些计划符合准则第401(A)和401(K)节的资格。其中自2020年1月1日起合并到CenterPoint节能计划中,并且其中自2022年1月1日起并入CenterPoint节能计划。截至2022年1月1日,CenterPoint能源储蓄计划是CenterPoint Energy维护的唯一符合条件的固定缴款退休储蓄计划。

CenterPoint节能计划持有大量普通股。截至2023年12月31日,6,589,241普通股股票由储蓄计划持有,约占7其投资的30%。由于投资集中在普通股,储蓄计划及其参与者存在与这项投资相关的市场风险。储蓄计划将未来可投资于普通股的缴款百分比限制为25%,并禁止转账,如果转账将导致超过25参与者投资于普通股的总账户余额的百分比。

CenterPoint Energy将节省的计划福利费用分配给休斯顿电气和CERC,与各自的员工相关。下表汇总了注册人2023年、2022年和2021年的储蓄计划福利支出:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
 (单位:百万)
储蓄计划福利
所有费用(1)
$67 $23 $20 $72 $23 $22 $58 $20 $23 

(1)上表所列金额包括在注册人各自的综合收益表中的运营和维护费用中,并在资本化的任何金额之前显示。

(I)其他福利计划

注册人参加了CenterPoint Energy的计划,该计划为某些前雇员或非在职雇员、他们的受益人和受保家属提供离职后福利,这些福利在就业后但在退休前(主要是为长期残疾计划参与者提供的医疗和人寿保险福利)。

CenterPoint Energy维护非限定递延薪酬计划,这些计划在指定的未来日期或在终止、退休或死亡时向符合条件的董事、高级管理人员和选定的员工或其指定受益人支付福利。福利付款从参与登记人的一般资产中支付,或者在某些计划的情况下,从拉比信托中支付,该信托是设保人信托,根据适用的州和联邦法律,仍受制于一般债权人的债权。
135



与其他福利计划有关的费用入账如下:
 截至2013年12月31日止的年度,
 202320222021
 中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
 (单位:百万)
离职后福利
$(1)$ $ $4 $1 $1 $3 $1 $2 
递延补偿计划
(1)  1   3   

与其他福利计划有关的数额已列入登记人所附综合资产负债表中的福利债务如下:
 2023年12月31日2022年12月31日
 中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
 (单位:百万)
离职后福利$5 $2 $3 $9 $3 $4 
递延补偿计划26 3 1 28 4 1 
平分美元人寿保险安排46 1  22 1  

(J)更改管制协议及其他雇员事宜

CenterPoint Energy对控制计划进行了更改,该计划于2017年5月1日进行了修订和重述。该计划一般在适用的范围内规定,在CenterPoint Energy的控制更改和承保终止雇佣的情况下,最高可获得乘以年度基本工资加上奖金和其他福利。某些CenterPoint能源官员是该计划的参与者。

Vectren一家子公司的某些关键员工有雇佣协议,在有保障的终止雇用时提供付款和其他福利。

截至2023年12月31日,注册人的员工受集体谈判协议的保护如下:
覆盖的员工百分比
 协议到期中心点能源休斯顿电气CERC
IBEW本地66
2026年5月
17 %53 % %
OPEU本地122025年12月2 % %2 %
燃气工人工会地方3402025年4月5 % %13 %
IBEW当地员工1393人,USW当地员工12213人和7441人
2026年12月
3 % %8 %
IBEW当地人949人2025年12月3 % %7 %
USW当地人13-2272027年6月5 % %13 %
U南威尔士队13-1
2027年6月
 % %1 %
IBEW本地7022025年6月3 % % %
卡车司机当地135/2152024年9月 % % %
UWUA本地1752024年10月2 % %4 %
总计
40 %53 %48 %

与卡车司机Local 135与SIGECO员工和美国公用事业工人工会Local 175与VEDO员工相关的集体谈判协议定于2024年9月和2024年10月分别到期,这些协议的谈判预计将在各自到期之前完成。

董事会行动。2021年7月22日,CenterPoint Energy宣布董事会独立董事决定实施新的独立董事会领导和治理结构,并任命了新的独立董事长
136


董事会的成员。为了实施这一新的治理结构,董事会的独立董事取消了以前由米尔顿·卡罗尔担任的执行主席职位。

根据薪酬委员会的批准和建议以及董事会的批准(仅通过其独立董事行事),CenterPoint Energy于2021年7月21日与Carroll先生签订了一份离职协议。根据离职协议的条款,卡罗尔先生于2021年7月21日辞去执行董事长一职,并于2021年9月30日辞去董事会成员一职。 根据分居协议的条款,Carroll先生收到一笔现金付款#美元。28在他未完成的2019、2020和2021年股权奖励协议中,他的离职被视为“强化退休”。

根据薪酬委员会的批准和建议以及董事会的批准(仅通过其独立董事行事),CenterPoint Energy已与David·J·乐萨、总裁和CenterPoint Energy首席执行官签订了留任激励协议,日期为2021年7月20日。关于本奖项的分类,见附注12。

(9) 衍生工具

注册人面临各种市场风险。这些风险源于在正常业务过程中达成的交易。注册人不时利用掉期和期权等衍生工具来缓解大宗商品价格、天气和利率变化对经营业绩和现金流的影响。

(A)非贸易活动

商品衍生工具(CenterPoint Energy和CERC)。CenterPoint Energy和CERC分别通过各自拥有的印第安纳公用事业公司签订某些衍生品工具,包括实物远期合约,以缓解大宗商品价格波动的影响。*印第安纳公用事业公司被指定为经济对冲的优秀衍生品工具对长期可变利率天然气购买进行对冲。印第安纳公用事业公司有权退还和收回与对冲天然气购买相关的按市值计价的损益,因此衍生品的损益在监管负债或资产中递延。所有其他金融工具不符合或不被指定为现金流或公允价值对冲。截至2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy和CERC的天然气衍生品的名义交易量均为27,421每天MMBtu。

利率风险衍生工具。注册人可不时订立被指定为经济或现金流对冲的利率衍生工具。这些对冲的目的是抵消与注册人承担的与预期未来固定利率债券发行或其他可变利率债务敞口相关的利率相关的风险。休斯顿电气和印第安纳公用事业公司有权退还和收回与对冲融资活动相关的按市值计价的收益和损失,因此衍生品的收益和损失在监管负债或资产中递延。现金流量套期保值对累计其他综合收益的影响见附注12。

下表总结了CenterPoint Energy和休斯顿电气尚未完成的利率对冲活动:
2023年12月31日2022年12月31日
套期保值分类名义上的主体
(单位:百万)
CenterPoint能源:
经济对冲 (1)
$ $84 
现金流对冲(2) (3)
200  
休斯顿电气:
现金流对冲(3)
100  

(1)涉及于2023年5月1日终止的SIGECO利率衍生工具.
(2)涉及CenterPoint Energy的利率衍生工具,终止日期为2029年12月31日。利率互换协议被指定为预测交易的现金流对冲。CenterPoint Energy将现金流对冲的公允价值的所有变化记录在累计的其他全面收益(亏损)中,直到基础对冲交易发生时,它将该金额重新归类为收益。
(3)涉及休斯顿电气的利率衍生品工具,终止日期为2024年6月28日。利率国库锁定协议被指定为预测交易的现金流对冲。休斯顿电力公司的记录
137


现金流量公允价值的所有变动对冲至监管资产或负债,该资产或负债将在被对冲的相关债务的存续期内摊销。

(B)衍生公允价值和损益表的影响

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy指定为现金流对冲的未偿还利率衍生品并不重要,并计入CenterPoint Energy综合资产负债表的流动非交易衍生品负债。截至2023年12月31日,休斯顿电气指定为现金流对冲的未偿还利率衍生品不是实质性的,包括在休斯顿电气综合资产负债表的预付费用和其他流动资产中。

下表提供了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日CenterPoint Energy和CERC的衍生资产和负债的资产负债表概览。

2023年12月31日2022年12月31日
资产负债表位置导数
资产
公允价值
导数
负债
公允价值
导数
资产
公允价值
导数
负债
公允价值
CenterPoint能源:
(单位:百万)
未被指定为对冲工具的衍生工具:
天然气衍生品(1)
流动资产:非交易衍生资产$ $ $9 $ 
利率衍生品流动资产:非交易衍生资产  1  
天然气衍生品(1)
其他资产:非交易衍生品资产  2  
天然气衍生品(1)
流动负债:非交易衍生工具负债
 9   
天然气衍生品(1)
其他负债:非交易衍生工具负债
 3   
指数化债务证券衍生品(2)
流动负债 605  578 
总计$ $617 $12 $578 

(1)天然气合同必须遵守总的净额结算安排。此净额计算适用于所有无争议的到期或逾期金额。然而,截至2023年12月31日和2022年12月31日,每份天然气合约的按市值计价的公允价值分别处于负债或资产状况,没有抵销金额。
(2)ZENS债务的衍生成分,代表ZENS持有人有权在到期日收取参考股份的增值价值及他们可能有权获得的其他付款。有关详细信息,请参阅注11。

2023年12月31日2022年12月31日
资产负债表位置导数
资产
公允价值
衍生负债
公允价值
导数
资产
公允价值
衍生负债
公允价值
CERC:
(单位:百万)
未被指定为对冲工具的衍生工具:
天然气衍生品(1)
流动资产:非交易衍生资产$ $ $7 $ 
天然气衍生品(1)
其他资产:非交易衍生品资产  2  
天然气衍生品(1)
流动负债:非交易衍生工具负债 8   
天然气衍生品(1)
其他负债:非交易衍生工具负债 3   
总计$ $11 $9 $ 

(1)天然气合同必须遵守总的净额结算安排。此净额计算适用于所有无争议的到期或逾期金额。然而,截至2023年12月31日和2022年12月31日,每份天然气合约的按市值计价的公允价值分别处于负债或资产状况,没有抵销金额。
138



下表载列截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度衍生工具活动的相关收益表影响。
截至十二月三十一日止的年度:
损益表位置202320222021
CenterPoint能源:
(单位:百万)
未被指定为对冲工具的衍生工具的影响:
指数化债务证券衍生品 (1)
指数化债务证券的收益(损失)$(27)$325 $50 
CenterPoint总能量
$(27)$325 $50 

(1)指数化债务证券衍生工具按公允价值记录,公允价值的变动记录在CenterPoint Energy的综合收益表中。

(C)信用风险或有特征(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的某些衍生品工具包含条款,要求Centerpoint Energy和CERC对各自来自S和穆迪的长期无担保无担保次级债务维持投资级信用评级。如果CenterPoint Energy或CERC的债务降至投资级以下,将违反这些条款,衍生品工具的交易对手可以要求立即付款或要求提供额外抵押品。
2023年12月31日2022年12月31日
中心点能源CERC中心点能源CERC
(单位:百万)
净负债中含有重大不利变化准备的衍生工具的公允价值合计
$9 $8 $ $ 
已过账抵押品的公允价值    
如果触发信用风险或有功能,则需要过帐额外抵押品9 8   

(10) 公允价值计量

在注册人的综合资产负债表中按公允价值记录的资产和负债根据与用于衡量其价值的投入相关的判断水平进行分类。如下所述的层级与这些资产和负债的公平估值投入的主观性直接相关,如下:

第一级:输入数据为于计量日期相同资产或负债于活跃市场之未经调整报价。按第一级公平值列账之资产类别一般为交易所买卖衍生工具及股本证券。

第2级:除第1级所列报价外,可直接或间接观察到资产或负债的投入。第二级投入包括活跃市场中类似工具的报价,以及资产或负债的可观察到的报价以外的投入。-公允价值资产和负债通常包括在这一类别中的具有公允价值的衍生品,基于活跃报价市场的投入。*采用市场法对注册人的第二级天然气衍生资产或负债进行估值。CenterPoint Energy的二级指数化债务证券衍生品使用期权模型和贴现现金流模型进行估值,该模型使用ZENS相关证券的预计股息和贴现率作为可观察的输入。

第3级:资产或负债的投入是不可观察的,包括资产或负债的市场活动很少(如果有的话)的情况。无法观察到的输入反映了注册人对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设的判断,因为市场数据有限。登记人根据可获得的最佳信息,包括登记人自己的数据,制定这些投入。

登记人每季度确定每项金融资产和负债的适当水平,并在报告期结束时确认各水平之间的转移。

139


下表载列注册人于2023年12月31日及2022年12月31日按公允价值经常性计量的资产及负债(包括按净额列报的衍生工具)的资料,并显示注册人用以厘定该等公允价值的估值技术的公允价值层级。

中心点能源
2023年12月31日2022年12月31日

1级
2级3级总计
1级
2级3级总计
资产(单位:百万)
股权证券$541 $ $ $541 $510 $ $ $510 
投资,包括货币市场基金(1)
31   31 32   32 
利率衍生品
     1  1 
天然气衍生物     11  11 
总资产$572 $ $ $572 $542 $12 $ $554 
负债    
指数化债务证券衍生品
$ $605 $ $605 $ $578 $ $578 
天然气衍生物 12  12     
总负债$ $617 $ $617 $ $578 $ $578 

休斯顿电气
2023年12月31日2022年12月31日

1级
2级3级总计
1级
2级3级总计
资产(单位:百万)
投资,包括货币市场基金(1)
$14 $ $ $14 $17 $ $ $17 
总资产$14 $ $ $14 $17 $ $ $17 

CERC
2023年12月31日2022年12月31日

1级
2级3级总计
1级
2级3级总计
资产(单位:百万)
投资,包括货币市场基金(1)
$15 $ $ $15 $14 $ $ $14 
天然气衍生品     9  9 
总资产$15 $ $ $15 $14 $9 $ $23 
负债    
天然气衍生物
$ $11 $ $11 $ $ $ $ 
总负债$ $11 $ $11 $ $ $ $ 

(1)金额计入各自综合资产负债表中的预付费用和其他流动资产。

在2023年和2022年期间,CenterPoint Energy没有任何被指定为3级的资产或负债。

按公允价值非经常性计量的项目

有关2021年阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务估值的讨论,请参见附注4。

金融工具的估计公允价值

现金和现金等价物、归类为“交易”的债务和股权证券投资以及短期借款的公允价值估计大致相当于账面价值,已从下表中剔除。非交易衍生资产和负债以及CenterPoint Energy的权益证券(包括与ZENS相关的衍生负债)的账面价值按公允价值列报,不包括在下表中。每种债务工具的公允价值是通过将每种债务工具的本金乘以历史价值的组合来确定的
140


交易价格和可比发行数据。这些负债在注册人的综合资产负债表中没有按公允价值计量,但披露了公允价值,将被归类为公允价值等级中的第二级。
 2023年12月31日2022年12月31日
 
中心点能源(1)
休斯顿电气(1)
CERC
中心点能源(1)
休斯顿电气(1)
CERC
长期债务,包括本期债务
(单位:百万)
账面金额
$18,609 $7,587 $4,670 $16,338 $6,353 $4,826 
公允价值
17,804 6,917 4,627 14,990 5,504 4,637 

(1)包括证券化债券债务。

(11) 股权证券和指数化债务证券(ZENS)(CenterPoint Energy)

(A)股票证券

权益证券的损益扣除交易成本后,在CenterPoint Energy的综合收益表中记为权益证券的收益(亏损)。下表列出了CenterPoint Energy在每个指定时期的股权证券信息:

截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(单位:百万)
AT&T Common$(17)$(63)$(43)
宪章共同点43 (273)(8)
WBD常见5 23  
能量转移公共单位(1)
 95 (124)
能量传输系列G首选单元(1)
 (9)2 
其他  1 
股票证券的总收益(亏损)
$31 $(227)$(172)
    
(1)2022年,CenterPoint Energy通过出售其持有的剩余Energy Transfer Common Units和Energy Transfer Series G优先股,完成了之前宣布的退出中游行业的计划。

CenterPoint Energy录得未实现收益(亏损)$311000万,$(313),以及(52)截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度,分别为截至2023年、2022年和2021年12月31日持有的股权证券。

CenterPoint Energy及其子公司持有下表中详细列出的某些证券的股份,这些证券被归类为交易证券。预计将持有AT&T Common、Charge Common和WBD Common的股票,以促进CenterPoint Energy履行其在ZENS下的义务。
12月31日持有的股份,账面价值在12月31日,
2023202220232022
(单位:百万)
AT&T Common10,212,945 10,212,945 $171 $188 
宪章共同点872,503 872,503 339 296 
WBD常见2,470,685 2,470,685 28 23 
其他3 3 
$541 $510 
141


(B)ZENS

1999年9月,CenterPoint Energy发行了ZENS,原始本金为#美元1.0亿美元,其中828截至2023年12月31日,仍有1.8亿美元未偿还。每个ZEN可以由持有者在任何时间选择兑换,现金金额等于95可归因于该票据的参考股份市值的%。各ZEN应占参考股份的数目及身分会因应若干公司事件而作出调整。
CenterPoint Energy针对每个ZEN的参考股票包括以下内容:

十二月三十一日,
20232022
(以股份计)
AT&T Common0.7185 0.7185 
宪章共同点0.061382 0.061382 
WBD常见0.173817 0.173817 

CenterPoint Energy向ZENS支付利息,年利率为2%加上就归属于ZENS的参考股份支付的任何季度现金股息。ZENS的本金金额可在参考股份的年度利息和现金股息收益小于或高于2.309%。调整后的本金金额在ZENS文书中定义为“或有本金”。截至2023年12月31日,ZENS的原始本金为$828百万美元和或有本金$18百万美元,未偿还,并可根据持有者的选择,兑换相当于95归属于ZENS的参考股份市值的%。截至2023年12月31日,此类股票的市值约为美元。538100万美元,这将提供1美元的兑换金额618每一美元1,000ZENS的原始本金金额。于ZENS于2029年到期时,CenterPoint Energy将有责任以现金方式支付ZENS的或有本金金额或基于参考股份当时当时市值的金额中较高者,该金额将包括在到期前就当前参考股份分发的任何额外公开交易证券。

ZENS债务分为债务部分和衍生部分(持有人有权在到期日收取参考股份的增值价值)。分叉债务部分每年通过利息费用增加,直至2029年ZENS的或有本金金额。如上所述,这种增长将通过每年支付现金利息来减少。衍生成分按公允价值入账,衍生成分的公允价值变动计入CenterPoint Energy的综合收益表。由CenterPoint Energy持有的ZENS相关证券的公允价值变化预计将大大抵消ZENS衍生成分的公允价值变化。

142


下表列出了有关CenterPoint Energy对ZENS相关证券的投资以及CenterPoint Energy ZENS义务的每个组成部分的汇总财务信息。
 ZENS相关
证券
债务
组件
ZENS的
导数
组件
ZENS的
(单位:百万)
2020年12月31日的余额$871 $15 $953 
ZENS债务部分的增加 17  
支付2%的利息 (17) 
分发给ZENS持有者 (5) 
指数化债务证券收益
  (50)
ZENS相关证券的亏损
(51)  
截至2021年12月31日的余额820 10 903 
ZENS债务部分的增加 17  
支付2%的利息 (17) 
分发给ZENS持有者 (3) 
指数化债务证券收益  (325)
ZENS相关证券的亏损(313)  
截至2022年12月31日的余额507 7 578 
ZENS债务部分的增加 17  
支付2%的利息 (17) 
分发给ZENS持有者 (2) 
指数化债务证券的损失
  27 
ZENS相关证券的收益
31   
截至2023年12月31日的余额$538 $5 $605 

(12) 股权(CenterPoint Energy)

宣布和支付的股息(CenterPoint Energy)

CenterPoint Energy于2023年、2022年及2021年宣派及派付普通股股息,如下表所示:

宣布的每股股息每股派息
202320222021202320222021
普通股$0.7800 $0.7200 $0.6600 $0.7700 $0.7000 $0.6500 
A系列优先股(1)
30.6250 61.2500 61.2500 61.2500 61.2500 61.2500 
B系列优先股(2)
  35.0000   52.5000 
C系列优先股(3)
     0.1600 

(1)如下文进一步所述,A系列优先股的所有发行在外股份已于二零二三年赎回。
(2)所有B系列优先股的流通股于2021年转换为普通股。
(3)C系列优先股有权与普通股在转换后按比例平等地参与任何股息或分派(不包括普通股应付股息或分派)。每股金额反映普通股每股股息,就像C系列优先股转换为普通股一样。所有C系列优先股已于2021年转换为普通股。
143



优先股(CenterPoint Energy)

每股清算优先权截至12月31日的未偿还股票,截至12月31日的未偿还金额,
202320222021202320222021
(百万,不包括股票和每股金额)
A系列优先股(1)
$1,000  800,000 800,000 $ $790 $790 
 800,000 800,000 $ $790 $790 

(1)如下文进一步所述,A系列优先股的所有发行在外股份已于二零二三年赎回。

优先股的股息要求
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(单位:百万)
A系列优先股$50 $49 $49 
B系列优先股  46 
分配给优先股股东的总收入
$50 $49 $95 

A系列优先股

在2023年9月赎回所有A系列优先股流通股之前,A系列优先股的总清算价值为$800以每股清算价值$1,000。A系列优先股在CenterPoint Energy于2023年9月1日或之后选择赎回时可赎回现金,赎回价格为$1,000每股,加上截至赎回日(但不包括赎回日)的任何累积和未支付的股息。

红利。A系列优先股应计累计股息,按每股规定金额的百分比计算,固定年率为6.125如果、当和如申报时,以现金支付年利率。如果宣布,股息每半年支付一次,从2019年3月1日开始,每年3月1日和9月1日拖欠股息。在适用期间赚取的累计股息在CenterPoint Energy的综合收益表中作为优先股股息要求列示。

排名。就CenterPoint Energy清算或解散或CenterPoint Energy事务结束时的预期股息和分配而言,A系列优先股排名如下:

优先于普通股以及在A系列优先股初始发行日期后设立的其他类别或系列股本,该优先股明确从属于A系列优先股;

与在A系列优先股初始发行日期后设立的任何类别或系列股本平价,但没有明确规定优先于A系列优先股或从属于A系列优先股;

低于在A系列优先股初始发行日期后设立的任何类别或系列股本,而该优先股明确优先于A系列优先股;

优先于所有现有和未来的债务(包括CenterPoint Energy的信贷安排、优先票据和商业票据项下的未偿债务)以及与可用于满足对CenterPoint Energy的索赔的资产有关的其他负债;以及

在结构上从属于CenterPoint Energy子公司现有和未来的任何债务和其他负债,以及由第三方持有的CenterPoint Energy子公司的股本。

投票权。A系列优先股的持有者通常没有投票权。

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赎回A系列优先股。2023年9月1日,CenterPoint Energy赎回了所有800,000A系列优先股的流通股,全部以现金换取,赎回价格为$1,000每股,加上截至赎回日(但不包括赎回日)的任何累积和未支付的股息。

临时股权(CenterPoint Energy)

经薪酬委员会的批准和建议以及董事会的批准(仅通过其独立董事行事),CenterPoint Energy于2021年7月20日与时任总裁的首席执行官David·J·莱萨尔签订了留任激励协议。根据留任激励协议,Lesar先生在CenterPoint Energy的LTIP下获得了基于股权的奖励,共涵盖11500万股普通股(总股票奖),在多个年度奖励中授予。Lesar先生收到了4002021年7月授予的1000个限制性股票单位,2022年12月和4001,000个限制性股票单位和2002022年2月和2023年2月分别为1000个限制性股票单位,这些单位于2023年12月归属。就会计目的而言,1总股票奖励(包括上述以股权为基础的奖励)下的1,900万股被视为于2021年7月授予。如果留任激励协议中定义的死亡、残疾、无故终止或辞职发生在全部股票奖励颁发之前,CenterPoint Energy将根据事件发生之日普通股的收盘价一次性支付等同于未授予股票奖励价值的现金。由于基于股权的奖励在授予日不可能发生的事件授予之前可以赎回为现金,因此与任何未授予基于股权的奖励相关的股权于2022年12月31日在CenterPoint Energy的综合资产负债表上被归类为临时股权。截至2023年12月31日,所有限制性股票单位已授予Lesar先生,没有任何金额反映在CenterPoint Energy综合资产负债表的临时权益中。

累计其他全面收益(亏损)(CenterPoint Energy和CERC)

累计综合收益(亏损)变动情况如下:
截至十二月三十一日止的年度:
20232022
中心点能源CERC中心点能源CERC
(单位:百万)
期初余额$(31)$16 $(64)$10 
重新分类前的其他全面收益(亏损):
重新计量养恤金和其他退休后计划(8) (40)10 
从累计其他全面亏损中重新归类的金额:
现金流量套期保值的递延净收益1    
前期服务成本(1)
1 (2)(1)(1)
精算损失(1)
1 2 8 1 
安置点(2)
  67  
净收入中已实现现金流量套期递延损失的重新分类  1  
税收优惠(费用)1  (2)(4)
本期净其他综合收益(亏损)(4) 33 6 
期末余额$(35)$16 $(31)$16 

(1)金额计入定期净成本的计算,并反映在注册人各自的综合收益表中的其他净额中。
(2)所列数额为监管延期之前的一次性非现金结算成本(福利),当计划年度计划福利债务的一次性总付分配或其他结算超过该年度定期净成本的服务成本和利息成本部分时,需要进行监管延期。上表所列金额包括在其他收入(费用)、CenterPoint Energy综合收益表中的净额、扣除监管延期后的净额中。

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(13) 短期借款和长期债务

短期借款和长期债务:截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月,注册人有以下短期借款和长期未偿债务:
 2023年12月31日2022年12月31日
 长期的
当前(1)
长期的
当前(1)
 (单位:百万)
CenterPoint能源:
2029年到期的ZENS(2)
$ $5 $ $7 
CenterPoint Energy高级笔记:1.45%至5.9892024年至2049年的百分比
3,250 850 3,050  
CenterPoint能源污染控制债券5.1252028年到期的百分比(3)
68  68  
CenterPoint能源商业票据 (4)
1,036  1,770  
SIGECO首批抵押债券3.450%至6.002024年至2055年的百分比(5)
825 22 277 11 
SIGECO证券化债券5.026%至5.1722036年至2041年的百分比(6)
324 17   
其他债务   4 
未摊销债务发行成本(35)— (15)— 
未摊销折价和溢价,净额(5)(6)— 
休斯顿电气债务(详情见下文)7,426 161 6,197 156 
CERC债务(详情见下文)
4,670 4 3,495 1,842 
CenterPoint能源债务总额$17,559 $1,059 $14,836 $2,020 
休斯顿电气:    
一般抵押债券2.35%至6.952026年至2053年的百分比(7)
$7,512 $ $6,112 $ 
其他1  1  
债券公司IV:
过渡债券3.0282024年到期的百分比
 161 161 156 
未摊销债务发行成本(59)— (50)— 
未摊销折价和溢价,净额(28)— (27)— 
休斯顿电力公司的总债务$7,426 $161 $6,197 $156 
CERC(8):
短期借款:    
库存融资(9)
$— $4 $— $11 
定期贷款—  — 500 
CERC短期借款总额— 4 — 511 
长期债务:    
高级注释:1.75%至6.6252026年至2047年的百分比
$4,120 $ $2,620 $1,331 
印第安纳天然气公司高级笔记6.34%至7.082025年至2029年的百分比
96  96  
商业票据(4)
484 — 805 — 
未摊销债务发行成本(31)— (22)— 
未摊销折价和溢价,净额1 — (4)— 
CERC债务总额$4,670 $4 $3,495 $1,842 

(1)包括在注明日期后一年内到期或可兑换的金额。
(2)CenterPoint Energy的ZENS债务分为债务部分和嵌入的衍生品部分。关于ZENS的更多信息,见附注11(B)。由于ZEN可根据持有人的选择随时兑换为现金,这些票据被归类为长期债务的流动部分。
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(3)这些污染控制债券由休斯顿电气截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的一般抵押债券担保,由于债务的或有性质,这些债券没有反映在休斯顿电气的合并财务报表中。
(4)由CenterPoint Energy和CERC Corp.发行的商业票据的到期日最长为60天数和30天数,并由各自发行人的长期循环信贷安排作后盾。商业票据之所以被归类为长期票据,是因为支持商业票据的融资工具的终止日期距离资产负债表日期超过一年。
(5)SIGECO发行的第一批抵押债券使SIGECO的财产在相关抵押契约下享有留置权,如下所述。
(6)计划的最终付款日期为2036年11月15日和2041年5月15日。SIGECO证券化债券将通过向SIGECO服务区域内的零售电力客户收取证券化费用的方式逐步偿还。
(7)休斯顿电气发行的一般抵押债券使休斯顿电气的财产在一般抵押下享有留置权,如下所述。
(8)由CERC Corp.发布
(9)表示作为库存融资入账的AMA交易。

债务交易

债务发行。在2023年期间,发行或产生了以下债务工具:
注册人发行日期债务工具本金总额利率到期日
(单位:百万,利率除外)
休斯顿电气(1)
2023年3月
一般抵押债券
$600 4.95%2033
休斯顿电气(1)
2023年3月
一般抵押债券
300 5.30%2053
休斯顿电气(2)
2023年9月
一般抵押债券
500 5.20%2028
道达尔休斯顿电气
1,400 
CERC(3)
2023年2月
定期贷款
500 
软性(4) + 0.85%
2024
CERC(5)
2023年2月
高级附注
600 5.25%2028
CERC(5)
2023年2月
高级附注
600 5.40%2033
CERC(6)
2023年5月
高级附注
300 5.25%2028
CERC总数2,000 
中心点能源(7)
2023年3月
第一抵押债券
100 4.98%2028
中心点能源 (7)
2023年3月
第一抵押债券
80 5.04%2033
中心点能源(8)
2023年3月
定期贷款
250 
软性 (4) + 1.50%
2023
中心点能源(9)
2023年6月
证券化债券
341 
5.026% - 5.172%
2038-2043
中心点能源(10)
2023年8月可转换票据1,000 4.25%2026
中心点能源 (11)
2023年8月高级附注400 5.25%2026
中心点能源(12)
2023年10月
第一抵押债券
470 
5.75% - 6.00%
2029-2034
CenterPoint总能量$6,041 

(1)扣除交易费用和手续费后,休斯顿电气2023年3月发行的一般抵押贷款债券的总收益约为美元8901000万美元。大约$593其中100万美元用于一般有限责任公司用途,包括资本支出、营运资本和偿还休斯顿电气在CenterPoint Energy资金池下的全部或部分借款,以及大约美元296这些收益中的100万将支付或分配给符合规定标准的新项目或现有项目的资金或再融资,部分或全部。
(2)休斯顿电气2023年9月发行一般抵押债券的总收益,扣除交易费用和手续费后,约为美元4961000万美元用于一般有限责任公司用途,包括资本支出、营运资本和偿还休斯顿电气在CenterPoint Energy资金池下的所有借款。
(3)扣除交易费用和手续费后的总收益约为#美元5001000万美元用于一般企业用途,包括偿还CERC的未偿还商业票据余额。
(4)根据定期贷款协议的定义,其中包括调整0.10年利率。
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(5)CERC 2023年2月发行优先票据的总收益,扣除交易费用和费用后,约为美元1.230亿美元用于一般企业用途,包括偿还(I)CERC的全部或部分未偿还款项0.7002023年到期的优先票据,(Ii)2023年到期的全部或部分未偿还浮动利率优先票据,以及(Iii)CERC未偿还商业票据余额的一部分。
(6)总收益,包括发行溢价和约#美元31亿美元的应计利息,扣除交易费用和手续费后的净额约为1美元3081000万美元用于一般企业用途,包括偿还CERC未偿还的部分美元5002024年2月到期的100万美元定期贷款。
(7)由SIGECO发行。SIGECO 2023年3月发行第一抵押债券的总收益,扣除交易费用和手续费,约为$1791000万美元用于一般企业用途,包括偿还短期债务。
(8)扣除交易费用和手续费后的总收益约为#美元2501亿美元用于一般企业用途,包括偿还CenterPoint Energy的未偿还商业票据余额。2023年3月偿还了全部未偿还的定期贷款,包括应计利息和未付利息,偿还后终止了定期贷款协议。
(9)由SIGECO证券化子公司发行。SIGECO证券化子公司2023年6月发行SIGECO证券化债券的总收益,扣除交易费用和费用后,约为美元3371000万美元用于向SIGECO支付证券化物业的购买价格。SIGECO使用出售证券化财产的净收益(在支付预付融资成本后)来偿还或支付IURC批准的与其A.B.Brown 1和2燃煤发电机组完全退役相关的合格成本。有关详细信息,请参阅附注2和7。
(10)扣除折扣、交易费和费用后的总收益为#美元9851亿美元用于一般企业用途,包括在2023年9月1日赎回日期后赎回CenterPoint Energy的A系列优先股,以及偿还CenterPoint Energy的部分未偿还商业票据。请参阅下面的其他信息。
(11)扣除折扣、交易费和费用后的总收益为#美元397 2000万美元用于一般企业用途和偿还一部分中点能源的未偿商业票据。
(12)SIGECO在 分期付款:(I)$1802000万美元的第一按揭债券,利息为5.752029年到期的百分比;。(Ii)$1052000万美元的第一按揭债券,利息为5.912030年到期的百分比;及(Iii)$1852000万美元的第一按揭债券,利息为6.002034年到期。净收益为$467 亿元用于一般企业用途。

2023年4月,SIGECO签署了再营销协议印第安纳金融管理局发行的一系列免税债务,由SIGECO第一抵押债券担保,约为$1482000万美元,包括:(I)美元107130万美元的环境改善再融资收入债券,2013系列,最初由印第安纳州金融局于2013年4月26日发行,和(Ii)$412014系列环境改善再融资收入债券本金总额为1亿美元,最初由印第安纳州金融局于2014年9月24日发行,于2023年5月1日结束。

2023年7月,SIGECO签署了再营销协议由印第安纳州芒特弗农市和印第安纳州沃里克县发行的一系列免税债务,由SIGECO第一抵押债券担保,约为$382000万美元,包括:(I)美元232015年由芒特弗农市发行的环境改善收入债券本金总额为100万美元和(Ii)美元15沃里克县2015年发行的环境改善收入债券本金总额为1亿美元,于2023年9月1日结束。自2023年9月1日起,每个系列债券的固定息率为4.250年利率至(I)其赎回日期或(Ii)2028年9月1日,届时债券须进行强制性投标,以较早者为准。

可转换优先债券。上表所述可转换票据的利息从2024年2月15日开始,每半年支付一次,分别在每年的2月15日和8月15日拖欠。可转换票据将于2026年8月15日到期,除非CenterPoint Energy根据其条款提前转换或回购。

在紧接2026年5月15日前一个营业日的交易结束前,可转换票据只有在某些条件下才可转换。在2026年5月15日或之后,直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束为止,持有人可随时按当时有效的转换率转换其全部或任何部分可转换票据,而不论条件如何。CenterPoint Energy可能不会在到期日之前赎回可转换票据,也不会为可转换票据拨备偿债基金。

在转换可转换票据时,CenterPoint Energy将支付现金,最高可达待转换可转换票据的本金总额,并根据情况支付或交付现金、普通股股份或现金和普通股的组合,由CenterPoint Energy选择,涉及CenterPoint的剩余部分(如有
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能源的转换义务超过正在转换的可转换票据的本金总额。可转换票据的转换率最初为27.1278每1,000美元可转换票据的普通股(相当于初始转换价格约为1,000美元)36.86每股普通股)。可换股票据的初步换股价溢价约为25.0比2023年8月1日在纽约证券交易所报告的普通股销售价格高出2%。最初,最多33,909,700普通股可以在可转换票据转换时根据初始最高转换率发行33.9097每1,000美元可转换票据本金持有的普通股。换算率将在某些情况下进行调整(如可转换票据契约所述),但不会针对任何应计和未付利息进行调整。

此外,在可转换票据到期日之前发生的某些公司事件之后,CenterPoint Energy将在某些情况下提高与此类公司事件相关而选择转换其可转换票据的持有人的转换率。如果CenterPoint Energy发生根本变化(如可转换票据契约所定义),可转换票据持有人可要求CenterPoint Energy以现金回购其全部或部分可转换票据,基本变化回购价格等于100将回购的可转换票据本金的%,加上基本变化回购日期的应计和未付利息(但不包括)。

可转换票据是CenterPoint Energy的优先无担保债务,在偿付权利上优先于CenterPoint Energy的任何债务,该债务的偿付权利明确从属于可转换票据;同等于CenterPoint Energy的任何不具有如此从属的无担保债务的偿付权利;实际上,在为该未来有担保债务提供担保的资产的价值范围内,对CenterPoint Energy的任何有担保债务的偿付权利较低;在结构上低于CenterPoint Energy子公司的所有债务和其他负债(包括贸易应付账款,但不包括公司间债务和根据公认会计原则不需要在该等子公司的资产负债表上反映的负债)。

债务偿还和赎回。2023年,下列债务工具在到期时偿还或在到期前赎回:

注册人还款/赎回日期债务工具合计本金利率到期日
(单位:百万)
CERC
2023年3月
定期贷款(1)
$500 
软性(2) + 0.70%
2023
CERC
2023年3月高级附注700 0.70%2023
CERC
2023年3月浮动利率优先债券575 
三个月伦敦银行同业拆借利率加0.5%
2023
CERC2023年5月
定期贷款(3)
500 
软性(2) + 0.85%
2024
CERC
2023年12月
高级附注
57 3.72%2023
CERC总数2,332 
中心点能源 (4)
2023年1月第一抵押债券11 4.00%2044
中心点能源2023年3月
定期贷款 (1)
250 
软性(2) + 1.50%
2023
中心点能源(5)
2023年12月浮动利率优先债券350 
SOFR PLUS0.65%
2024
中心点能源(6)
2023年12月第一抵押债券80 6.72%2029
CenterPoint总能量$3,023 

(1)定期贷款的全部未偿还金额,包括应计利息和未付利息,已于2023年3月偿还,偿还后,定期贷款协议终止。
(2)定期贷款协议中定义的目标,其中包括调整0.10年利率。
(3)定期贷款的全部未偿还金额,包括应计利息和未付利息,已于2023年5月偿还,偿还后,定期贷款协议终止。
(4)2022年12月16日,SIGECO发出赎回通知,2023年1月17日,SIGECO赎回美元112044年到期的SIGECO未偿还第一抵押债券本金总额为100万美元,赎回价格相当于100须赎回的第一批按揭债券本金的%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。
(5)2023年11月30日,CenterPoint Energy发出赎回通知,2023年12月15日,CenterPoint Energy赎回美元3502024年到期的未偿还浮息优先票据本金总额为100万美元,赎回价格相当于100将赎回的浮动利率优先债券本金的百分比,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。
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(6)2023年11月17日,SIGECO发出赎回通知,2023年12月19日,SIGECO赎回美元802029年到期的未偿还第一按揭债券的本金总额,赎回价格相当于按国债收益率折现的剩余本金和利息的总和加10基点,加上赎回日的应计利息和适用的整体溢价。

除非另有说明,登记人因提前清偿债务而在各自的综合收益表上计入利息支出和其他财务费用的下列损失,包括全额保费和确认与递延债务有关的成本:

截至十二月三十一日止的年度:
2023
2022
2021
(单位:百万)
中心点能源(1)
$11 $47 $53 
CERC
  11
休斯顿电气(2)
 2 

(1)CenterPoint Energy在2023年提前清偿债务的损失被记录为监管资产。
(2)休斯顿电气在2022年提前清偿债务的损失被记录为监管资产。

证券化债券。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy、休斯顿电气和SIGECO拥有特殊目的子公司,包括债券公司和SIGECO证券化子公司,这些子公司是合并的。合并后的特殊目的附属公司为全资拥有、远离破产的实体,其成立的目的仅为证券化过渡性物业或促进2023年第二季度与通过发行证券化债券及相关活动完成报废SIGECO的A.B.Brown煤炭发电设施相关的合格成本的证券化融资。债券公司IV发行的证券化债券只能通过征收和收取《德克萨斯州公用事业管理法》中规定的过渡费来支付,过渡费是不可撤销、不可绕过的费用,用于收回授权的合格成本。SIGECO证券化债券只能通过征收SIGECO零售电力客户应付的证券化费用来支付,这些费用是不可绕过的费用,以收回IURC命令授权的SIGECO的合格成本。CenterPoint Energy、休斯顿电气和SIGECO对Bond Company IV发行的证券化债券或SIGECO证券化债券没有支付义务,但免除它们在休斯顿电气、Bond Companies、SIGECO、SIGECO证券化子公司和其他各方之间的服务协议中规定的适用过渡或证券化费用。每个特殊目的实体都是征收、收取和接受适用的转换和证券化费用的权利的唯一拥有者,这些费用为该实体发行的债券提供担保。CenterPoint Energy、休斯顿电气和SIGECO的债权人对债券公司或SIGECO证券化子公司的任何资产或收入(包括过渡费用)没有追索权,债券持有人对CenterPoint Energy、休斯顿电气或SIGECO的一般信用没有追索权。

信贷安排。截至2023年12月31日,注册人拥有以下循环信贷安排:
行刑
日期:
注册人大小
设施
SOFR PLUS的提款率(1)
财务契约借款债务限额资本比率 
以债务换取资本
截至2023年12月31日的比率(2)
终端
日期:
(单位:百万)
2022年12月6日中心点能源$2,400 1.500%65%(3)59.6%2027年12月6日
2022年12月6日
中心点能源 (4)
250 1.125%65%46.5%2027年12月6日
2022年12月6日休斯顿电气300 1.250%67.5%(3)52.6%2027年12月6日
2022年12月6日
CERC
1,050 1.125%65%40.2%2027年12月6日
总计$4,000 

(1)基于截至2023年12月31日的信用评级。
(2)按照循环信贷安排协议的定义,不包括证券化债券。
(3)对于CenterPoint Energy和休斯顿电气,财务契约限额将暂时增加到70%如果休斯顿电气在其服务区域内遭受自然灾害的损害,并且CenterPoint Energy向
150


行政代理,休斯顿电气已产生的系统恢复费用合理地可能超过$100连续100万美元12-一个月期间,休斯顿电气打算通过证券化融资寻求收回全部或部分。这一财务契约的临时增加将从CenterPoint Energy提供认证之日起生效,直至(I)证券化融资完成,(Ii)CenterPoint Energy认证一周年或(Iii)该认证被撤销之日。
(4)这项信贷安排由SIGECO发行。

截至2023年12月31日,注册人以及上文讨论的CenterPoint Energy的子公司遵守了所有金融债务契约。

截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日,注册人拥有以下循环信贷安排和此类安排的使用情况:
2023年12月31日2022年12月31日
注册人大小
设施
贷款信件
的信用额度
商业广告
加权平均利率大小
设施
贷款信件
的信用额度
商业广告
加权平均利率
(单位:百万,加权平均利率除外)
中心点能源(1)
$2,400 $ $ $1,036 5.54 %$2,400 $ $11 $1,770 4.71 %
中心点能源 (2)
250     %250     %
休斯顿电气300     %300     %
CERC1,050  1 484 5.53 %1,050   805 4.67 %
总计$4,000 $ $1 $1,520 $4,000 $ $11 $2,575 

(1)CenterPoint Energy和CERC的未偿还商业票据的到期日一般为60天数和30天数,并由各自发行人的长期循环信贷安排作后盾。
(2)这项信贷安排由SIGECO发行。

到期日。截至2023年12月31日,不包括ZENS债务和未摊销折扣、溢价和发行成本,截至2028年的长期债务到期日如下:
中心点
能量(1)
休斯敦
*电气公司(1)
CERC证券化债券
(单位:百万)
2024$1,050 $161 $ $178 
202564  10 13 
20262,274 300 60 14 
20271,860 300 510 14 
20282,063 500 1,230 15 

(1)这些到期日包括预定付款日期的证券化债券本金偿还。

留置权。截至2023年12月31日,休斯顿电气的资产受到留置权的限制,获得了约美元的留置权。7.6一般抵押贷款项下未偿还的一般按揭债券,包括约#亿美元682.5亿美元以信托形式持有,以确保2028年到期的污染控制债券,CenterPoint Energy有义务支付这些债券。为确保污染控制债券安全而以信托形式持有的一般抵押债券没有反映在休斯顿电气的合并财务报表中,因为这些债务具有或有性质。休斯顿电气可能在退役债券的基础上增发一般抵押贷款债券,70存放于受托人的财产附加物或现金的百分比。截至2023年12月31日,约为4.81,000亿美元的额外一般抵押贷款债券可以在退役债券和70根据M&DOT,没有未偿还的第一抵押债券,根据M&DOT,休斯顿电气有合同义务不发行任何额外的第一抵押债券,并正在采取行动,解除M&DOT的留置权,终止M&DOT。

截至2023年12月31日,SIGECO约有$847未偿还的第一抵押贷款债券本金总额为1亿美元。一般来说,SIGECO的所有不动产和有形财产都受SIGECO抵押契约的留置权约束,该契约自2023年1月1日起修订和重述。截至2023年12月31日,SIGECO获准根据其抵押贷款契约发行额外债券,最高可达70当时没有资金的房产增建的百分比和大约#美元966在此基础上,可以额外发行1.5亿美元的第一抵押贷款债券。

151


休斯顿电气和CERC参与了一个资金池,通过这个池,它们可以短期借款或投资。有关更多信息,请参见附注19。

(14) 所得税

登记人所得税支出(福利)的构成如下:
截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
(单位:百万)
CenterPoint Energy-持续运营
当期所得税支出(福利):
联邦制$106 $294 $ 
状态33 46 (28)
总当期费用(收益)139 340 (28)
递延所得税费用(福利):
联邦制119 16 78 
状态(88)4 60 
递延费用总额31 20 138 
所得税总支出$170 $360 $110 
CenterPoint Energy-停产运营
当期所得税支出:
联邦制$ $ $91 
状态  35 
总当期费用  126 
递延所得税费用(福利):
联邦制  127 
状态  (52)
递延费用(收益)合计  75 
所得税支出(福利)合计$ $ $201 
休斯顿电气
当期所得税支出(福利):
联邦制$(26)$23 $22 
状态34 16 22 
总当期费用8 39 44 
递延所得税费用(福利):
联邦制159 86 31 
状态1  1 
递延费用(收益)合计160 86 32 
所得税总支出$168 $125 $76 
CERC-持续运营
当期所得税支出(福利):
联邦制$12 $30 $ 
状态3 28 (25)
总当期费用(收益)15 58 (25)
递延所得税费用(福利):
联邦制95 164 67 
状态(136)14 34 
递延费用(收益)合计(41)178 101 
所得税支出(福利)合计$(26)$236 $76 
152


使用联邦法定所得税税率的所得税费用(福利)与实际所得税费用和由此产生的有效所得税税率的对账如下:
截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
(单位:百万)
CenterPoint Energy-持续运营(1)(2)(3)
所得税前收入$1,087 $1,417 $778 
联邦法定所得税率21 %21 %21 %
预期联邦所得税支出228 298 163 
因下列原因而增加(减少)的税费:
扣除联邦所得税后的州所得税支出25 46 63 
州估价免税额,扣除联邦所得税后的净额  (15)
州法律变更,扣除联邦所得税(69) (23)
股权AFUDC
(13)(8)(6)
超额递延所得税摊销(44)(51)(75)
商誉减值 84  
出售能源系统集团
28   
其他,净额15 (9)3 
总计(58)62 (53)
所得税总支出$170 $360 $110 
实际税率16 %25 %14 %
CenterPoint Energy-停产运营(4)
所得税前收入
$ $ $1,019 
联邦法定所得税率 % %21 %
预期联邦所得税支出
  214 
因下列原因而增加(减少)的税费:
扣除联邦所得税后的州所得税支出  14 
州法律变更,扣除联邦所得税  (27)
总计  (13)
所得税总支出
$ $ $201 
实际税率 % %20 %
休斯顿电气(5)(6)(7)
所得税前收入$761 $635 $457 
联邦法定所得税率21 %21 %21 %
预期联邦所得税支出160 133 96 
因下列原因而增加(减少)的税费:
扣除联邦所得税后的州所得税支出27 13 18 
超额递延所得税摊销(17)(18)(41)
其他,净额(2)(3)3 
总计8 (8)(20)
所得税总支出$168 $125 $76 
实际税率22 %20 %17 %
153


截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
(单位:百万)
CERC -持续经营(8)(9)(10)
所得税前收入$486 $961 $466 
联邦法定所得税率21 %21 %21 %
预期联邦所得税支出102 202 98 
因下列原因而增加(减少)的税费:
扣除联邦所得税后的州所得税支出(40)35 31 
州法律变更,扣除联邦所得税(66) (9)
州估价免税额,扣除联邦所得税后的净额  (15)
商誉减值 30  
超额递延所得税摊销(23)(28)(30)
其他,净额1 (3)1 
总计(128)34 (22)
所得税支出(福利)合计
$(26)$236 $76 
实际税率(5)%25 %16 %

(1)认出了一个$69 由于州分摊变动的影响,导致重新计量单一集团的州递延税项,44-某些司法管辖区的监管机构颁布的摊销净监管编辑负债的收益为1,000,000美元13 100万美元用于AFUDC股权的影响,28 100万美元的费用,用于能源系统集团出售的收益。
(2)认出了一个$51根据某些司法管辖区的监管机构颁布的法规,8 100万美元用于AFUDC股权的影响,84出售阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务的商誉减值费用为100万英镑。
(3)认出了一个$75根据某些司法管辖区的监管机构的法令,净监管编辑负债摊销的百万美元,a$23因州法律修改而导致在这些司法管辖区重新计量州递延税额的影响,A美元6 100万美元用于AFUDC股权的影响,15由于路易斯安那州NOL结转期从20年改为无限期,允许释放路易斯安那州某些NOL的估值津贴,因此获得了100万美元的福利。
(4)认出了一个$27因州法律变化导致这些司法管辖区重新计量国家递延税额的影响,获得了100万美元的福利。
(5)认出了一个$17根据某些司法管辖区的监管机构的规定,净监管编辑责任的摊销收益为100万英镑。
(6)认出了一个$18根据某些司法管辖区的监管机构的法令,净监管编辑责任的摊销收益为100万英镑。
(7)认出了一个$41根据某些司法管辖区的监管机构的法令,净监管编辑责任的摊销收益为100万英镑。
(8)认出了一个$661,000,000美元,用于国家分摊变化的影响,这些变化导致重新计量单一集团的国家递延税额,以及1美元23根据某些司法管辖区的监管机构的规定,净监管编辑责任的摊销收益为100万英镑。
(9)认出了一个$28根据某些司法管辖区的监管机构的法令,净监管编辑负债摊销的利益为百万美元,以及$30出售阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务的商誉减值费用为100万英镑。
(10)认出了一个$9因州法律修改而导致在这些司法管辖区重新计量州递延税额的影响,A美元30根据某些司法管辖区的监管机构的法令,净监管编辑负债摊销的利益为百万美元,以及$15由于路易斯安那州NOL结转期从20年改为无限期,允许释放路易斯安那州某些NOL的估值津贴,因此获得了100万美元的福利。

154


产生很大一部分递延税项资产和负债的暂时性差异的税收影响如下:
十二月三十一日,
20232022
(单位:百万)
中心点能源
递延税项资产:
福利和补偿$131 $121 
监管责任365 378 
亏损和贷记结转76 84 
资产报废债务96 95 
其他124 49 
估值免税额(10)(10)
递延税项资产总额782 717 
递延税项负债:
财产、厂房和设备3,580 3,228 
监管资产401 601 
对ZENS的投资以及与ZENS相关的股权证券788 722 
其他92 152 
递延税项负债总额4,861 4,703 
递延税项净负债$4,079 $3,986 
休斯顿电气
递延税项资产:
福利和补偿$10 $10 
监管责任176 184 
资产报废债务6 6 
其他18 13 
递延税项资产总额210 213 
递延税项负债:
财产、厂房和设备1,497 1,330 
监管资产119 112 
递延税项负债总额1,616 1,442 
递延税项净负债$1,406 $1,229 
CERC
递延税项资产:
福利和补偿$21 $9 
监管责任145 151 
亏损和贷记结转276 466 
资产报废债务86 86 
其他65 25 
递延税项资产总额593 737 
递延税项负债:
财产、厂房和设备1,602 1,427 
监管资产171 381 
其他66 191 
递延税项负债总额1,839 1,999 
递延税项净负债$1,246 $1,262 

纳税属性结转与计价准备截至2023年12月31日,CenterPoint Energy没有联邦NOL结转,也没有联邦慈善捐款结转。截至2023年12月31日,CenterPoint Energy拥有12024年至2042年到期的10亿州NOL结转,以及2扣除估值免税额后,1.8亿的州税收抵免不会到期。CenterPoint Energy报告了针对某些州NOL和信贷结转的估值津贴,因为这种好处更有可能无法实现。

155


CERC已经获得了美元931数以百万计的联邦NOL结转具有不确定的结转期。CERC已经获得了美元6572024年左右至2042年到期的州NOL结转总额为100万美元,2扣除估值免税额后,1.8亿的州税收抵免不会到期。

CenterPoint Energy 2023年和2022年未确认税收优惠(不包括利息和罚款)的期初和期末余额核对如下:
截至十二月三十一日止的年度:
20232022
(单位:百万)
年初余额$26 $3 
*与前几年的税收状况有关的增加 26 
*与前几年的税收状况有关的减少 (3)
*诉讼时效失效(1) 
年终余额$25 $26 

CenterPoint Energy的净未确认税收优惠(包括罚款和利息)为$29截至2023年12月31日,已有100万美元计入合并财务报表中的其他非流动负债。在截至2023年12月31日的不确定税收头寸余额中包括#美元25数百万的税收优惠,如果得到确认,将影响实际税率。登记人将与未确认的税收优惠和罚款相关的应计利息确认为所得税费用。上表不包括$4截至2023年12月31日的应计罚款和利息为100万美元。登记人认为,有合理的可能性将有$3在未来12个月内,由于关于较旧风险敞口的法规失效、税务和解和/或公开审计的解决,包括罚款和利息在内的未确认税收优惠减少了100万。

税务审计和清算。截至2018年和2021年的纳税年度已经过审计,并与CenterPoint Energy的美国国税局进行了结算。2019-2020纳税年度仍然开放。在2019-2023年纳税年度,注册人是美国国税局合规保证流程的参与者。Vectren合并前的2014-2019年纳税年度已经过审计,并与美国国税局达成了和解。

(15) 承付款和或有事项

(A)购买义务(CenterPoint Energy和CERC)

承诺包括与CenterPoint Energy和CERC的天然气可报告部门以及CenterPoint Energy的电力可报告部门相关的最低购买义务。采购义务被定义为购买商品或服务的协议,该协议对注册人具有强制性和法律约束力,并规定了所有重要条款,包括:要购买的固定或最低数量;固定、最低或可变价格条款;以及交易的大致时间。具有最低付款条款的合同有不同的数量要求和持续时间,截至2023年12月31日和2022年12月31日,在CenterPoint Energy和CERC的综合资产负债表中,合同不被归类为非交易衍生品资产和负债。这些合约属于“正常购买合约”的例外情况,或者不符合衍生品的定义。天然气和煤炭供应承诺还包括不符合衍生品定义的运输合同。

2023年2月1日,印第安纳电气签订了经修订和重述的BTA,以购买191MW Posey太阳能项目以高于预期的固定收购价35年生活。2023年2月7日,印第安纳电气向IURC提交了CPCN,以批准修订后的BTA。随着爱尔兰共和军的通过,印第安纳电力公司现在可以为太阳能项目寻求PTC。印第安纳电气提交了最新的CPCN,要求在费率基数中通过基本费率或CECA机制收回扣除PTC的项目成本,具体取决于哪种机制提供更及时的回收。2023年9月6日,IURC发布了批准CPCN的命令。波西太阳能项目预计将于2025年投入使用。

2023年1月11日,IURC发布命令,批准和解协议,授予印第安纳电气CPCN购买和收购130兆瓦派克县太阳能项目通过了BTA,并批准了估算成本。IURC还将该项目指定为清洁能源项目,并批准了拟议的统一费率以及相关的费率制定和会计处理。由于通胀压力,开发商透露,成本已经超过了BTA中商定的水平。一旦定价更新,各方决定是否继续该项目,印第安纳电力公司可能不得不向IURC重新提交项目审批文件,这可能会将投入使用日期从2025年推迟到2026年。如果印第安纳电力公司无法与派克县太阳能项目的开发商达成双方都能接受的解决方案,印第安纳电力公司可能会寻求终止该项目。
156



截至2023年12月31日,除下文讨论外,未贴现的最低购买义务约为:
中心点能源CERC
天然气供应
供电 (1)
其他(2)
天然气供应
(单位:百万)
2024$684 $145 $164 $679 
2025589 478 45 585 
2026502 342 46 498 
2027425 105 4 422 
2028380 68  377 
2029年及以后1,707 737 328 1,684 
(1)CenterPoint Energy与PPA相关的未贴现的最低付款义务,承诺范围为15几年前25以上包括其在印第安纳州波西县根据BTA以任何重新谈判之前的原始合同金额的购买承诺,以及其在印第安纳州派克县的BTA。
(2)未贴现付款责任主要与技术硬件及软件协议有关。
上表不包括通过印第安纳电力公司的其他PPA的现金支出估计数,这些PPA没有最低门槛,但需要在供应商发电时付款。其中某些承诺产生的成本是传递成本,通常是通过监管机构批准的成本回收机制从零售客户那里收取的美元对美元。

(B)AMAS(CenterPoint Energy和CERC)

CenterPoint Energy和CERC的天然气业务继续利用与印第安纳州、路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州和德克萨斯州的公用事业分销服务相关的AMA。AMA的任期各不相同,其中最长的将于2029年到期。根据协议的规定,CenterPoint Energy和CERC的天然气要么向资产管理公司出售天然气,并同意以相同的成本在全年回购等量的天然气,要么干脆在每个交货点从资产管理公司购买其全部天然气需求。一般来说,资产管理协议是CenterPoint Energy和CERC的天然气公司与资产管理公司之间的合同,旨在转移营运资本义务并最大限度地利用资产。在这些协议中,CenterPoint Energy和CERC的天然气同意向其他方释放运输和储存能力,以管理CenterPoint Energy和CERC的天然气的天然气储存、供应和交付安排,并在CenterPoint Energy和CERC的天然气不需要时将释放的能力用于其他目的。CenterPoint Energy和CERC的天然气可能会从资产管理公司获得补偿,补偿方式是在AMA有效期内支付的款项。CenterPoint Energy和CERC的天然气有义务购买根据这些AMA发放给资产管理公司的冬季储存要求。有关这些资产负债协定项下的未清偿款项,请参阅附注13。

(C)保证和产品保修(CenterPoint Energy)

2023年5月21日,CenterPoint Energy通过Vectren Energy Services达成股权购买协议,出售Energy Systems Group。这笔交易于2023年6月30日完成。有关详细信息,请参阅注释4。

在2023年6月30日完成交易之前的正常业务过程中,CenterPoint Energy主要通过Vectren发布了母公司级别的担保, 能源系统集团的义务。当能源系统集团由CenterPoint Energy全资拥有时,这些担保并不代表增量合并义务,而是代表能源系统集团的义务担保,允许其在不发布其他形式的保证的情况下开展业务。对于可以估计潜在风险的责任,管理层估计这些担保的最大风险约为$503截至2023年12月31日,该公司预计风险敞口将按比例下降。这一风险敞口主要涉及对联邦节能履约合同的能源节约担保。在出售Energy Systems Group之前,还发布了其他母公司级别的担保,其中一些不包含潜在责任上限,以支持联邦运营和维护项目,这些项目的最大风险敞口无法根据项目的性质进行估计。

157


根据股权购买协议的条款,自交易完成之日起及交易完成后,ESG控股集团一般必须尽合理的最大努力,以CenterPoint Energy以外的第三方提供的信贷支持取代现有的CenterPoint Energy担保。股权购买协议还要求为CenterPoint Energy因这些担保不是通过成交而解除的任何损害提供一定的保护。不是在2023年6月30日出售完成后,CenterPoint Energy向能源系统集团提供了额外的担保。

虽然不能保证未来不需要在这些母公司担保下履行任何一项承诺,但CenterPoint Energy认为发生重大金额的可能性很小。CenterPoint Energy认为,从能源系统集团从1994年成立到2023年6月30日完成对能源系统集团的出售,能源系统集团有普遍履行其履约义务和节能保证的历史,其安装的产品有效运行。截至2023年12月31日和2022年12月31日,CenterPoint Energy在其合并资产负债表上没有记录与其根据未偿还担保承担的义务有关的金额。

(D)法律、环境和其他事项

法律事务

与2021年2月冬季风暴事件相关的诉讼。与2021年2月冬季风暴事件有关的多个实体的各种法律诉讼仍在进行中,包括针对CenterPoint Energy、Utility Holding、LLC、休斯顿电气和CERC的诉讼。与其他德克萨斯州能源公司和TDU一样,CenterPoint Energy和Houston Electric也参与了某些调查、诉讼和其他监管和法律程序,涉及它们在风暴期间恢复电力的努力以及对NERC、ERCOT和PUCT规则和指令的遵守。此外,与其他天然气市场参与者一样,CERC也在指控天然气市场操纵的诉讼中被点名。

CenterPoint Energy、Utility Holding、LLC和Houston Electric与数百名其他被告(包括ERCOT、发电公司、其他TDU、天然气生产商、代表和其他实体)一起收到了原告提出的索赔和诉讼,指控他们不当死亡、人身伤害、财产损失和其他伤害和损害。截至2023年12月31日,大约有220作为与2021年2月冬季风暴事件相关的MDL诉讼的一部分,在德克萨斯州哈里斯县的得克萨斯州法院合并的未决诉讼,以及CenterPoint Energy和休斯顿电气以及许多其他实体已被列为被告,在大约155在这些诉讼中。MDL的诉讼中有一起可能是代表所有通过ERCOT电网获得电力并在2021年2月10日至2021年2月28日期间遭受停电的人提起的集体诉讼。此外,公用事业控股有限责任公司目前被列为CenterPoint Energy和休斯顿电气也被列为被告的诉讼。

监督MDL的法官发布了初步的案件管理命令,并暂停了所有诉讼和证据开示。根据案件管理命令,法官于#年受理了处分动议。 2023年1月下旬,对具有代表性或“领头羊”的案件作出了裁决。在最近对一个无关问题的意见中,德克萨斯州最高法院认为ERCOT有权享有主权豁免权。这项裁决将适用于MDL中针对ERCOT的索赔。MDL法官还驳回了针对天然气被告(天然气被告名单错误地包括公用事业控股有限责任公司)和代表被告的所有指控,以及针对其他被告的一些诉讼理由。CenterPoint Energy预计,根据法官的初步裁决,针对公用事业控股有限责任公司的索赔最终将被驳回。关于TDU和发电机被告,法官驳回了一些诉讼理由,但驳回了驳回疏忽、严重疏忽和妨害索赔的动议,这些动议拒绝了TDU被告和发电机被告要求上诉法院推翻的动议。得克萨斯州第十四区上诉法院的三名法官组成的陪审团于2023年10月23日听取了TDU曼达默斯程序的口头辩论。对该诉讼的意见尚未发布。2023年12月14日,德克萨斯州第一地区上诉法院的三名法官组成的陪审团对发电机曼达默斯程序发表了意见,批准了发电机的曼达默斯请求,并下令驳回原告对发电机的剩余索赔。预计原告将在整个第一上诉法院就该小组的裁决寻求重新听证。MDL法官允许被告(包括休斯顿电气)就初步法律问题提出几项额外的动议,否则案件将被搁置。CenterPoint Energy、公用事业控股公司、有限责任公司和休斯顿电气公司打算针对提出的索赔积极为自己辩护。
CenterPoint Energy和休斯顿电气也回应了德克萨斯州总检察长和加尔维斯顿县地区检察官办公室的询问,其他各种监管和政府实体也对2021年2月的冬季风暴事件以及各种实体为准备和应对该事件所做的努力进行了询问、调查和其他审查,包括发电短缺问题。

2023年2月,十二德克萨斯州哈里斯县和汤姆·格林县的州地区法院对德克萨斯州数十名天然气市场参与者提起诉讼,其中包括天然气生产商、加工商、管道、营销商、卖家、贸易商。
158


天然气公用事业和金融机构。原告将CERC与“CenterPoint Energy Services,Inc.”一起列为被告,错误地将其识别为CERC的母公司(CenterPoint Energy之前剥离了CES)。在哈里斯县提起的诉讼是一个假定的集体诉讼,代表 电力和天然气客户类别(那些经历了电力和/或天然气损失的客户,以及那些在2021年2月冬季风暴事件期间被收取水电费的证券化相关附加费或以其他方式被收取更高电费和/或天然气费用的客户),可能包括数百万类别成员。 其他诉讼(在哈里斯县提起诉讼, 在汤姆格林县)是由一个实体提出的,该实体声称是成千上万的人和实体的索赔的受让人,这些人和实体已将索赔转让给原告。这些和 在哈里斯县提起的其他类似诉讼一般指控被告从事天然气市场操纵和价格欺诈,包括故意扣留、压制或转移与2021年2月冬季风暴事件、冬季风暴埃利奥特和其他恶劣天气条件有关的天然气供应,以及通过金融市场操纵。原告声称,这种操纵影响了德克萨斯州的天然气供应和价格以及市场、供应和电力价格,并造成了停电和其他损害。原告主张对现有合同的侵权干扰、私人滋扰和不当得利,并声称一系列伤害和损害,包括人身伤害、财产损失和某些费用证券化并转嫁给差饷缴纳人的损害。这些诉讼没有具体说明所寻求的损害赔偿金额,但寻求广泛类别的实际、补偿性、法定、间接经济和惩罚性损害赔偿;恢复原状和归还;判决前和判决后的利息;费用和律师费;以及其他救济。截至2023年12月31日,大部分诉讼尚未送达,但已送达被告的案件被标记为移交给上文提到的现有MDL程序。这些案件中的原告案件提出动议,要求将诉讼发回原审法院,并从MDL中分离出来。2023年8月1日,监督MDL的法官驳回了还押动议。2023年11月29日,MDL陪审团驳回了原告要求重新考虑MDL法官拒绝还押的命令的联合动议,MDL陪审团上诉的时间已经过去。这些诉讼在MDL仍悬而未决,CERC打算积极为自己辩护,反对提出的索赔,包括通过对原告的索赔提出管辖权挑战。这个在哈里斯县提起的其他类似诉讼也被标记为移交给MDL诉讼程序,但包括CERC在内的被告尚未得到送达。这些天然气市场案例是对220上文提到的有关电力市场问题的案例。

到目前为止,上述任何法律问题的任何一方都没有提出要求、量化、披露或发现损害赔偿,足以使CenterPoint Energy及其子公司能够估计风险敞口。鉴于诉讼的初步性质、当事人的众多和所涉问题的复杂性以及诉讼的不确定性,CenterPoint Energy及其子公司无法预测上述任何事项的结果或后果,也无法估计一系列潜在损失。CenterPoint Energy及其子公司拥有一般和超额责任险,为第三方人身伤害和财产损失索赔提供保险。正如CenterPoint Energy之前指出的那样,鉴于原告的某些指控的性质,除意外造成的第三方人身伤害和财产损失索赔外,可能不包括保险范围,以及CenterPoint Energy的保险公司最近否认了天然气市场案件中原告所称的故意伤害保险。CenterPoint Energy及其子公司打算继续为所有这些事项投保任何和所有可用保险。

杰斐逊教区。几个教区和路易斯安那州提交了42根据路易斯安那州和地方海岸资源管理法(SCLRMA),对数百家石油和天然气公司提起诉讼,要求赔偿据称由历史上的石油和天然气作业造成的路易斯安那州海岸线的污染和侵蚀。中的被告在这些诉讼(仅由杰斐逊教区在2013年提起)中,初级燃料公司是CenterPoint Energy的前身公司,该公司于1983-1989年间在路易斯安那州运营。全42诉讼两次被转移到路易斯安那州联邦法院,并被搁置了几年,等待地区法院审议各种还押动议和对还押令的多次上诉。最近,几起涉及其他教区的案件已被发回路易斯安那州法院,开始在州法院恢复诉讼。然而,截至2023年12月31日,联邦地区法院尚未就杰斐逊·帕里什提出的将被告包括初级燃料公司在内的诉讼发回州法院的动议做出裁决。

由于诉讼程序上的初步性质、缺乏关于Jefferson Parish对一次燃料公司索赔的范围和损害赔偿的信息、各方的众多和所涉及问题的复杂性以及诉讼的不确定性,CenterPoint Energy及其子公司无法预测此事的结果或后果,也无法估计一系列潜在损失。CenterPoint Energy将继续积极为自己辩护,反对提出的索赔,并寻求任何和所有可用的保险覆盖范围。

环境问题

MGP站点。CenterPoint Energy、CERC及其前身,包括Vectren的前身,过去都运营过MGPS。CenterPoint Energy或CERC预计为履行各自义务而产生的成本由管理层根据实际发生的成本、预期未来付款的时间和通胀因素等假设进行估计。虽然CenterPoint Energy和CERC已经记录了所有可能和可评估的成本的债务,包括它们目前与这些地点的活动相关的义务发生的金额,但未来有可能
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事件可能需要目前未预见到的补救活动,这些费用可能不受PRP或保险追回的影响。

(i)明尼苏达州MGPS(CenterPoint Energy和CERC)。对于明尼苏达州的某些MGP站点,CenterPoint Energy和CERC已经完成了州有序修复,并继续进行州有序监测和水处理。CenterPoint Energy和CERC记录了明尼苏达州监管机构要求的持续监测和任何未来补救措施的责任,如下表所示。

(Ii)印第安纳州MGPS(CenterPoint Energy和CERC)。在印第安纳州天然气服务领域,存在、位置和某些一般特征26已经确定了CenterPoint Energy和CERC可能有一些补救责任的天然气制造和储存地点。补救调查/可行性研究已于根据印第安纳州天然气公司和IDEM之间商定的订单,对这些地点进行了审查,IDEM于2000年1月发布了一份决定记录。剩下的场地已提交给国际教育、科学及文化研究所的VRP。CenterPoint Energy还确定了它参与的5SIGECO服务区域内的人造天然气工厂,所有这些工厂目前都在IDEM的VRP中注册。CenterPoint Energy目前正在进行一定程度的补救活动,包括在某些地点监测地下水。

(Iii)其他MGPS (CenterPoint Energy和CERC)。除了明尼苏达州和印第安纳州的网站外,EPA和其他监管机构还调查了由CenterPoint Energy或CERC拥有或运营的MGP网站,或者可能由他们以前的附属公司。

目前还不能确定与解决这些站点有关的可能产生的总成本。估计的应计成本仅限于CenterPoint Energy和CERC在补救工作中的份额,因此扣除其他PRP的风险敞口。CenterPoint Energy和CERC认为他们可能负责的站点的可能补救成本的估计范围是基于在下表中给出的最短时间框架内继续进行的补救。
2023年12月31日
中心点能源CERC
(除年外,以百万为单位)
用于补救的应计金额$13 $11 
估计的最低补救费用8 7 
最高估计补救成本51 44 
最低补救年限55
最长补救年限5050

成本估算是基于对一个场地或修复类似规模场地的行业平均成本的研究。实际的补救费用将取决于要补救的场地数量、其他PRP的参与程度(如果有的话)以及所使用的补救方法。

CenterPoint Energy和CERC预计这些事项的最终结果不会对CenterPoint Energy或CERC的财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。

石棉。 注册人或其前身拥有的一些设施含有或曾经含有石棉绝缘材料和其他含石棉材料。注册人与许多其他人一起,不时被列为多个声称因接触石棉而受伤的个人提起的诉讼的被告,注册人预计未来可能会提出更多索赔。虽然目前无法预测最终结果,但注册人预计这些事项,无论是个别的还是总体的,都不会对其财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。

CCR规则(中心点能量)。2015年4月,环保局敲定了其CCR规则,该规则根据RCRA将火山灰作为非危险材料进行监管。最终规则允许有益的火山灰再利用,印第安纳电力公司发电厂产生的大部分火山灰将继续重复利用。2018年7月,EPA发布了最终的CCR规则第一阶段重新考虑,将停止在超过地下水保护标准或不符合位置限制的池塘中倾倒火山灰的最后期限延长至2020年10月31日。2019年8月,环保局建议对其CCR规则进行额外的“A部分”修订,涉及对火山灰和其他材料的有益再利用。A部分修正案于2020年8月敲定,并将停止在池塘中放置灰烬的最后期限延长至2021年4月11日,进一步讨论了这一问题
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下面。A部分的修正案并不限制印第安纳电力公司目前对其飞灰的有益再利用。2023年5月18日,环保局发布了一项对CCR规则的拟议修订,可能会扩大联邦CCR规则(CCR“遗产”规则)监管的单位范围。CCR遗留规则寻求包括传统的CCR地表蓄水(非活跃发电设施的非活跃地表蓄水),以及在活跃或非活跃设施的新“CCR管理单位”,否则将受联邦CCR法规的约束。CCR遗产规则的潜在影响目前尚不确定,如果最终敲定,注册人可能需要进行额外的CCR调查。

印第安纳电力公司已经灰池,在F.B.卡尔利工厂(卡尔利东和库利西)和在A.B.布朗的设施里。根据现有的CCR规则,印第安纳电力公司必须在其F.B.卡尔利和A.B.布朗发电站进行完整性评估,包括地下水监测。为了确定池塘的剩余使用寿命,以及池塘是否必须改装衬垫或关闭到位,地下水研究是必要的。印第安纳电气的沃里克发电机组不包括在CCR规则的范围内,因为该机组历史上一直是一个更大的发电站的一部分,该发电站主要为邻近的工业设施提供服务。地下水监测显示,印第安纳电力公司的火山灰蓄水池附近存在潜在的地下水影响,进一步的分析正在进行中。CCR规则要求公司在2018年10月18日之前完成地点限制确定。印第安纳电气完成了评估,并确定F.B.卡尔利池塘(卡尔利东部)和A.B.布朗池塘不符合含水层放置位置限制。由于这一失败,印第安纳电力公司被要求在2021年4月11日之前停止处置池塘中的新灰烬,并开始关闭池塘,除非获得延期批准。根据CCR规则,CenterPoint Energy及时提交了延期申请,允许印第安纳电力公司继续使用这些池塘至2023年10月15日。2022年10月5日,环保局发布了一份有条件批准A.B.棕色池塘A部分延期请求的提案。卡尔利东部和A.B.布朗的设施都已根据对这两个池塘提交的延期请求中向环境保护局做出的承诺,及时停止使用. 2019年4月24日,印第安纳电力公司收到IURC的命令,批准收回与关闭Culley West池塘相关的费用,该池塘已经完成关闭活动。2019年8月14日,印第安纳州电力公司向IURC提交了请愿书,要求收回关闭A.B.布朗灰池的相关费用,其中包括与挖掘和回收积灰相关的费用。这份请愿书随后于2020年5月13日获得IURC批准。2020年10月28日,IURC批准了印第安纳电气的ECA程序,其中包括开始收回联邦授权的项目成本。

2022年11月1日,印第安纳电力公司申请CPCN,以收回联邦政府规定的与关闭其第三个也是最后一个灰池卡尔利东池塘相关的成本。印第安纳电气也在为该项目寻求会计和费率制定方面的减免,2023年6月8日,印第安纳电气提交了一份修订后的CPCN,以收回联邦授权的灰池成本。项目费用估计约为#美元。521000万美元,包括间接费用。

2018年7月,印第安纳电气向其保险公司提起损害赔偿和宣告救济申诉,要求偿还因遵守CCR规则而产生的国防、调查和池塘关闭费用,并已与其保险公司达成保密和解协议。这些和解协议的收益将抵消关闭池塘已经发生和将发生的费用。

截至2023年12月31日,CenterPoint Energy已经记录了大约$116百万ARO,代表关闭A.B.Brown和F.B.Culley池塘的未来现金流估计的贴现值。这一估计可能会因合同安排、对火山灰、关闭方法和关闭时间的持续评估、印第安纳电力公司发电过渡计划的影响、环境法规的变化以及在上述保险程序中从和解中获得的收益而发生变化。601000万美元和300万美元80100万美元完成A.B.Brown关闭项目。

《清洁水法》允许地下水排放。2020年4月,美国最高法院发布了一项意见,规定通过地下水或其他非点源的间接排放,如果在功能上相当于直接排放,则必须根据《清洁水法》获得许可并承担责任。2023年11月27日,环保局公布了关于应用与允许通过地下水向地表水排放某些污染物有关的“功能等值”分析的指导意见草案。注册人正在评估这一决定和拟议的EPA指南将在多大程度上影响《清洁水法》对其运营的许可要求和/或责任。

其他环境保护。登记人不时地在作业过程中或在其前辈进行作业的物业上识别环境污染物的存在。或未来可能会发现其他涉及污染物的地点。登记人已经并预计将继续补救任何已确定的符合州和联邦法律义务的地点。此外,登记人不时收到监管机构或其他人的通知,关于因存在环境污染物而需要补救的地点的PRP状况。此外,注册人在与该等网站有关的诉讼中不时被列为或可能被列为被告。虽然目前还不能预测这些事情的最终结果,但
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注册人预计这些事项,无论是个别或整体,不会对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

其他法律程序

注册人还参与在不同法院、监管委员会和政府机构就日常业务过程中出现的问题进行的其他法律、环境、税务和监管程序。有时,注册人也是各种原告对能源行业广大参与者提出的索赔的法律诉讼的被告。其中一些诉讼涉及的金额很大。注册人定期分析当前信息,并在必要时为最终处置这些事项的可能和合理评估的负债提供应计费用。注册人预计这些事项的处置不会对注册人的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

(16) 每股收益(CenterPoint Energy)

普通股每股基本收益的计算方法是将普通股股东可从持续经营中获得的收入除以该期间已发行普通股的加权平均数。在计算每股普通股基本收益时,参与证券不包括在已发行普通股的加权平均数量之外。普通股每股摊薄收益的计算方法是将普通股股东从持续经营中获得的收入除以已发行普通股的加权平均数,如果普通股的影响是摊薄的,则包括所有潜在的稀释性普通股。

稀释后每股普通股收益反映了潜在普通股从基于股份的奖励和可转换优先股中产生的稀释效应。限制性股票、B系列优先股和C系列优先股的稀释效应是使用IF-转换法计算的,该方法假设在期初转换限制性股票、B系列优先股和C系列优先股,为优先股股息的回加、利益转换特征的摊销和分配给优先股东的未分配收益确认收入。限制性股票的稀释效应按适用的库存股方法计算,该方法包括假设归属于超过假设用假设收益回购的股份数量的增量股份。

稀释后每股普通股收益也将反映转换可转换票据所产生的潜在普通股的稀释效应。本金必须以现金支付的可转换债券不计入普通股稀释收益的计算。可转换票据的现金结算部分的分子不会有利息开支调整,因为该部分将始终以现金结算。如果可转换债券是现金,则股票的转换价差价值将包括在普通股稀释后收益中,使用IF转换方法。稀释每股普通股收益的分母是通过将截至报告日的可转换票据的股份结算部分的转换价差价值除以报告期内的平均股价来确定的。在截至2023年12月31日的年度内,可转换债务不在现金中;因此,没有假设转换或计入稀释后每股普通股收益。有关可转换票据的进一步详情,请参阅附注13。

2020年5月发行的C系列优先股被视为参与证券,因为这些股票按比例按比例参与普通股的股息。因此,从2020年6月30日开始,普通股的每股收益是使用C系列优先股发行期间参与证券所需的两级法计算的。截至2021年5月7日,C系列优先股剩余流通股全部转换为普通股和普通股每股收益,两级法自2021年6月30日起不再适用。
162



下表对CenterPoint Energy的基本和稀释后每股普通股收益的分子和分母进行了核对。普通股每股基本收益是通过将普通股股东可获得的收入除以已发行普通股的加权平均收益确定的。普通股每股摊薄收益是通过计入潜在摊薄的普通股等价股确定的,如果发行普通股的证券被行使或转换为普通股,可能会发生这种情况。
 截至2013年12月31日的年度,
 202320222021
 (单位:百万,不包括每股和每股金额)
分子:
持续经营收入$917 $1,057 $668 
减去:优先股股息要求(附注12)
50 49 95 
普通股股东可从持续经营中获得的收益--基本收益和摊薄收益867 1,008 573 
普通股股东从非持续经营中获得的收益--基本收益和摊薄收益  818 
普通股股东可获得的收入-基本和摊薄$867 $1,008 $1,391 
分母:
加权平均已发行普通股-基本630,947,000 629,415,000 592,933,000 
另外:假设转换产生的增量份额:
限制性股票2,232,000 2,931,000 5,181,000 
C系列优先股(1)
  11,824,000 
加权平均已发行普通股-稀释后633,179,000 632,346,000 609,938,000 
从稀释收益计算的分母中排除的反稀释增量股票:
B系列优先股 (2)
  23,906,000 
普通股每股收益:
普通股基本每股收益--持续经营$1.37 $1.60 $0.97 
普通股基本每股收益--非持续经营  1.38 
普通股基本每股收益$1.37 $1.60 $2.35 
稀释后每股普通股收益--持续经营$1.37 $1.59 $0.94 
稀释后每股普通股收益--非持续经营  1.34 
稀释后每股普通股收益$1.37 $1.59 $2.28 

(1)截至2021年12月31日,已发行的C系列优先股已全部转换为普通股。有关更多信息,请参见附注12。
(2)截至2021年12月31日,已发行的B系列优先股已全部转换为普通股。有关更多信息,请参见附注12。

(17) 可报告的细分市场

注册人对应报告分部的确定考虑了其CODM在不同监管环境下管理销售、分配资源和评估各种产品和服务向批发或零售客户提供的业绩的战略运营单位。每个注册人的CODM将净收入视为可报告部门的损益衡量标准。

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截至2023年12月31日,按注册人划分的可报告细分如下:

中心点能源

CenterPoint Energy的电力可报告部门包括ERCOT地区得克萨斯州墨西哥湾沿岸地区的电力传输和配电服务,以及主要面向印第安纳州西南部的电力传输和配电服务,并包括MISO地区的发电和批发电力业务。

CenterPoint Energy的天然气可报告部门包括(I)向印第安纳州、路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州、俄亥俄州和德克萨斯州的住宅、商业、工业和机构客户销售州内天然气,以及为其输送和分销天然气;(Ii)通过CEIP与各种州际和州内管道公司进行永久管道连接。

CenterPoint Energy的企业和其他类别包括能源系统集团在2023年6月30日之前提供的能源绩效合同和可持续的基础设施服务,以及支持CenterPoint Energy所有业务运营的企业支持业务。CenterPoint Energy的公司和其他公司还包括用于商业运营的写字楼和其他房地产。

休斯顿电气

休斯顿电气的单一可报告部门包括向ERCOT地区的输电服务客户提供电力传输服务,以及向包括休斯顿市在内的得克萨斯州墨西哥湾沿岸地区的代表提供配电服务。

CERC

CERC重组后的单一可报告部门包括:(I)向印第安纳州、路易斯安那州、明尼苏达州、密西西比州、俄亥俄州和德克萨斯州的住宅、商业、工业和机构客户销售州内天然气,以及为其输送和分销天然气;(Ii)通过CEIP与多家州际和州内管道公司建立永久管道连接。

用于长期资产的支出包括财产、厂房和设备。除附注4所述外,部门间销售在合并中被剔除。

可报告部门的财务数据如下,包括为对账目的而停止的业务:

中心点能源
 收入
从…
外部
顾客
部门间收入
折旧

摊销
利息收入(1)利息支出所得税费用
(利益)
净收益(亏损)
(单位:百万)
截至2023年12月31日的年度:    
 
电式$4,290 $ $872 $19 $(303)$189 $654 
天然气4,276 3 513 10 (188)(25)533 
公司和其他130  16 34 (264)6 (270)
淘汰 (3) (54)54   
已整合
$8,696 $ $1,401 $9 $(701)$170 917 
截至2022年12月31日的年度:     
电式$4,108 $ $793 $4 $(235)$147 $603 
天然气4,946  466 2 (137)243 492 
公司和其他267  29 59 (214)(30)(38)
淘汰   (62)62   
已整合
$9,321 $ $1,288 $3 $(524)$360 1,057 
164


 收入
从…
外部
顾客
部门间收入
折旧

摊销
利息收入(1)利息支出所得税费用
(利益)
净收益(亏损)
(单位:百万)
截至2021年12月31日的年度:     
电式$3,763 $ $775 $ $(226)$95 $475 
天然气4,336  527 1 (141)80 403 
公司和其他253  14 118 (278)(65)(210)
淘汰   (116)116   
持续运营
$8,352 $ $1,316 $3 $(529)$110 668 
停产业务,净额
818 
已整合
$1,486 
(1)证券化债券利息收入$42000万美元,不到美元12000万美元,和美元1截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度净额分别包括在CenterPoint Energy和休斯顿电气各自的综合收益表中的其他收入中。
总资产用于长期资产的支出
十二月三十一日,十二月三十一日,
 2023
 
2022202320222021
(单位:百万)
电式$21,089 $19,024 $2,660 $2,611 $2,008 
天然气17,429 18,043 1,697 1,697 1,178 
公司和其他,扣除扣除后的净额(1)
1,197 1,479 13 107 42 
持续运营
39,715 
 
38,546 4,370 4,415 3,228 
资产剥离/停止运营
   3 171 
已整合
$39,715 $38,546 $4,370 $4,418 $3,399 

(1)总资产包括养恤金和其他与离职后有关的监管资产#美元。385百万美元和美元405分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。

资产剥离和停止运营(CenterPoint Energy和CERC)

有关CenterPoint Energy和CERC的资产剥离和终止业务的更多信息,请参见注4。

休斯顿电气

休斯顿电气由单一的可报告部门组成;因此,表格形式的可报告部门演示文稿
包括在内。

CERC

CERC由一个单独的可报告部分组成;因此,未包括表格形式的可报告部分。

主要客户(休斯顿电气)

休斯顿电气从主要外部客户那里获得的收入如下:

截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
(单位:百万)
NRG的附属公司$1,106 $1,046 $905 
维斯特拉能源公司的附属公司。539 489 410 

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按产品和服务分类的收入
 截至2013年12月31日止的年度,
202320222021
按产品和服务分类的收入:
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气
CERC
 (单位:百万)
电动送货$3,701 $3,677 $ $3,438 $3,412 $ $3,158 $3,134 $ 
电器零售额569   630   559   
电器批发销售20   40   46   
汽油零售额4,078  3,951 4,759  4,613 4,157  4,021 
气运输
11  11 12  12 12  12 
能源产品和服务
317  187 442  175 420  167 
总计$8,696 $3,677 $4,149 $9,321 $3,412 $4,800 $8,352 $3,134 $4,200 

(18) 现金流量和资产负债表信息的补充披露

现金流量信息的补充披露

中点能源选择不单独披露其合并现金流量表中的已终止业务。 下表补充披露了现金流信息:
202320222021
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
现金支付/收款:
扣除资本化利息后的利息净额(进一步审查中)
$664 $287 $175 $480 $223 $104 $489 $208 $130 
所得税支付(退款),净额(1)
215 12 115 421 142 37 (46)20 (7)
非现金交易:
与资本支出相关的应付账款
246 166 74 335 168 139 370 261 128 
为实现合并而收到的能量转移公用单位的公允价值
      1,672   
为实现合并而收到的能量转移G系列优先股的公允价值
      385   
以租赁负债换取的净收益资产(2)
3 1  7 6  2   
(1)CenterPoint Energy的美元2152023年支付的1.6亿美元所得税可归因于通过铁路委员会下令证券化收回2021年2月冬季风暴中产生的非常天然气成本。
(2)不包括通过预付租赁负债获得的ROU资产。参见附注20。

166


下表将合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金与合并现金流量表中报告的金额进行对账:
2023年12月31日2022年12月31日
中心点能源休斯顿电气CERC中心点能源休斯顿电气CERC
(单位:百万)
现金和现金等价物(1)
$90 $76 $1 $74 $75 $ 
预付费用和其他流动资产中包含的限制性现金
19 13  17 13  
合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额
$109 $89 $1 $91 $88 $ 

(1)截至2023年12月31日和2022年12月31日与VIE相关的现金和现金等价物包括#美元901000万美元和300万美元75CenterPoint Energy和美元分别为2.6亿美元和2.6亿美元76百万美元和美元75休斯顿电气分别为2.5亿美元。

补充披露资产负债表信息

截至2023年12月31日和2022年12月31日,CERC合并资产负债表上的其他流动负债包括#美元1181000万美元和300万美元61分别为与预算计费计划中的客户相关的信用额度。截至2023年12月31日和2022年12月31日,休斯顿电气合并资产负债表上的其他流动负债包括471000万美元和300万美元35援助建设的应计捐款分别为3.6亿美元。

(19) 关联方交易(休斯顿电气和CERC)

休斯顿电气和CERC参与了一个资金池,通过这个池,它们可以短期借款或投资。资金需求是汇总的,外部借款或投资是基于现金净头寸。资金池的净资金需求预计将通过CenterPoint Energy循环信贷安排下的借款或出售CenterPoint Energy的商业票据来满足。 

下表总结了资金池活动:
2023年12月31日2022年12月31日
休斯顿电气CERC休斯顿电气CERC
 (单位:百万,不包括利率)
资金池投资(借款)(1)
$238 $1 $(642)$ 
加权平均利率
5.59 %5.59 %4.75 %4.75 %

(1)包括在休斯顿电气和CERC合并资产负债表中的应收账款和票据(应付)关联公司。

休斯顿电气和CERC附属公司相关的净利息收入(支出)如下:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
休斯顿电气CERC休斯顿电气CERC休斯顿电气
CERC(1)
(单位:百万)
利息收入(支出)净额 (2)
$2 $10 $ $(18)$ $(38)

(1)包括印第安纳天然气公司和VEDO的附属公司相关净利息支出,以反映重组。
(2)利息收入包括在其他净额中,利息支出包括在休斯顿电气公司和CERC各自综合收益表的利息支出和其他财务费用中。

CenterPoint Energy为休斯顿电气和CERC提供一些企业服务。服务费用已直接向休斯顿电气和CERC收取,使用管理层认为合理的方法。这些方法包括协商使用率、专用资产分配和基于运营费用、资产、毛利率、员工以及资产、毛利率和员工组合的比例公司公式。休斯顿电气提供某些
167


为CERC提供的服务。这些服务按实际费用直接或按分配方式计费,包括车队服务、商店服务、地理服务、测量和通行权服务、无线电通信、数据电路管理和外地业务。此外,CERC还为休斯顿电气提供某些服务。这些服务按实际成本直接计费或作为分配计费,并包括线路定位和其他杂项服务。这些费用并不一定表明,如果休斯顿电气和CERC不是附属公司,将会发生什么。

这些服务的收费金额主要包括在操作和维护费用中:
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
休斯顿电气CERC休斯顿电气CERC休斯顿电气CERC
(单位:百万)
企业服务费$173 $236 $167 $237 $189 $257 
联属服务费净额(账单)
(10)10 15 (15)(7)7 
下表显示了休斯顿电气、CERC及其母公司公用事业控股公司之间的交易。
截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
休斯顿电气CERC休斯顿电气CERC休斯顿电气CERC
(单位:百万)
支付给母公司的现金股息$367 $496 $316 $124 $ $ 
向母公司支付与出售阿肯色州和俄克拉何马州天然气业务有关的现金股息   720   
来自母公司的现金贡献885 500 1,143 289 130 140 
在重组中获得的净资产(1)
   2,345   
母公司非现金出资,用于支付以下财产、厂房和设备  38 54   
支付给母公司的现金,用于购买以下财产、厂房和设备  65 61   
来自母公司的财产、厂房和设备(2)
  103 115   

(1)重组是一种常见的控制交易,需要将财务信息重塑到所列最早的时期。因此,在截至2022年12月31日的年度内,净资产转移没有反映在CERC的合并权益变动表中。
(2)从CenterPoint Energy购买的物业、厂房和设备,在购买之日以账面净值计算。

(20)租契

根据登记人是否有权控制已确定资产的使用,一项安排在开始时被确定为租赁。ROU资产代表注册人在租赁期内使用标的资产的权利,租赁负债代表注册人支付租赁所产生的租赁款项的义务。净收益资产及负债于租赁开始日根据租赁期内租赁付款的现值确认,包括根据指数或比率于租赁开始时的付款。登记人为承租人的大部分租约并无可轻易厘定的隐含利率,因此,根据租约开始日的资料,采用递增借款利率来厘定租赁付款的现值。当没有现成的有担保借款利率时,无担保借款利率会根据抵押品的影响进行调整,以确定递增借款利率。每一登记人在其作为出租人的协议中使用隐含汇率。经营性租赁的租赁收入和费用以及融资租赁的ROU摊销在租赁期内按直线原则确认。

登记人与租赁和非租赁组成部分签订了租赁协议,并选择了将某些租赁类别的租赁和非租赁组成部分合并起来的实际权宜之计,如办公楼和移动发电机。对于租赁和非租赁组成部分没有合并的租赁类别,根据独立价格在组成部分之间分配对价。转租收入对注册人并不重要。

注册人的租赁协议不包含任何重大剩余价值保证、重大限制或重大契约。与关联方不存在租赁交易。登记人为出租人的协议不包括
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承租人购买资产的拨备。由于风险微乎其微,注册人不会采取任何重大行动来管理与其租赁资产剩余价值相关的风险。

注册人的经营租赁协议主要是设备和不动产租赁,包括土地和办公设施租赁。CenterPoint Energy和休斯顿电气也有移动发电机的融资租赁协议。登记人的租赁条款可包括在合理确定将行使这些选项时延长或终止租约的选项。注册人选择了一项会计政策,该政策免除了一年或一年以下租约的确认要求,符合ASC 842的要求。

2021年,休斯顿电气为移动发电签订了临时短期租赁和长期租赁。短期租赁协议允许休斯顿电气以短期方式接受TEEEF资产的交付,初始期限至2022年9月30日,并延长至2022年12月31日。此时,短期租赁协议到期,所有移动发电资产均根据长期租赁协议租赁。根据休斯顿电气的短期租赁会计政策选择,ROU资产和租赁负债没有反映在休斯顿电气的综合资产负债表中。与短期租赁相关的费用,包括持有成本,递延至监管资产,总额为#美元。1001000万美元和300万美元103分别截至2023年12月31日和2022年12月31日。

长期租赁协议包括最多505兆瓦的TEEEF,所有这些都是在2022年12月31日交付的,在交付时触发租赁开始,所有TEEEF租赁的初始期限都将在2029年结束。长期租赁项下的现金支付总额为#美元。6642000万美元,最后一笔4852022年支付了1.8亿美元。这些资产以前是根据短期租赁协议提供的。休斯顿电气取消确认融资租赁责任时,主题405中的消灭标准-负债已经实现了。根据协议条款,租赁付款到期并由休斯顿电气在获得资产后全额支付,几乎免除了当时所有相关的融资租赁债务。截至2023年12月31日及2022年12月31日,与已开始的长期TEEEF协议相关的剩余融资租赁负债并不重大,涉及租赁期结束时将产生的搬迁成本。截至2023年12月31日,休斯顿电气已获得根据预付款协议租赁的资产的第一留置权,但租赁付款总额为美元的资产除外。971000万美元。这一美元97100万预付款存放在托管账户中,不受休斯顿电气控制,当休斯顿电气能够获得第一笔留置权时,资金将被释放。与长期租赁相关的费用,包括使用权资产的折旧费用和持有成本,递延至监管资产,总额为#美元。1241000万美元和300万美元60分别截至2023年12月31日和2022年12月31日。长期租赁协议包含一项终止条款,在发生重大不利监管行动的情况下可以行使该条款。如果选择终止权利,但须满足某些条件,75可归因于终止生效日期至租期结束期间的休斯顿电气预付租赁成本的%将退还。2022年12月,对长期租赁协议进行了修订,加入了一项免赔条款,在任何监管程序或和解协议导致休斯顿电气根据长期租赁协议、短期租赁协议或任何其他可量化的不利财务影响不允许休斯顿电气收回递延成本的情况下,可以行使该条款。拒付条款已于2023年12月31日到期,休斯顿电气不能再在监管机构做出不利裁决的情况下寻求救济。有关监管影响的进一步讨论,请参见附注7。

休斯顿电力公司还将在整个租赁期内为发电机的运营和维护支付可变成本。租赁成本,包括可变和ROU资产摊销成本,递延到监管资产,根据2021年德克萨斯州立法作为可收回成本发生。关于收回这些递延费用的进一步信息,见附注7。

在注册人各自的合并收益表上,租赁费用包括在运营和维护费用中,其构成如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2023
2022
2021
中心点能源休斯敦
电式
CERC中心点能源休斯敦
电式
CERC中心点能源休斯敦
电式
CERC
(单位:百万)
经营租赁成本$6 $3 $2 $6 $1 $2 $8 $1 $4 
短期租赁成本31 30 $ 167 166 1 119 118  
总租赁成本(1)
$37 $33 $2 $173 $167 $3 $127 $119 $4 

(1)CenterPoint Energy和Houston Electric将TEEEF的融资租赁成本推迟到监管资产以供回收,而不是在综合收益表中计入折旧和摊销。
169



租赁收入的构成如下:

截至十二月三十一日止的年度:
2023
 2022
 2021
中心点能源休斯敦
电式
CERC中心点能源休斯敦
电式
CERC中心点能源休斯敦
电式
CERC
(单位:百万)
经营租赁收入$6 $1 $4 $5 $1 $3 $6 $1 $3 
可变租赁收入2   2   1   
租赁总收入$8 $1 $4 $7 $1 $3 $7 $1 $3 

与租赁有关的补充资产负债表信息如下:
2023年12月31日2022年12月31日
中心点能源休斯敦
电式
CERC中心点能源休斯敦
电式
CERC
(单位:百万,租期和贴现率除外)
资产:
运营ROU资产(1)
$13 $6 $4 $19 $6 $5 
财务ROU资产(2)
526 $526  621 621  
租赁资产总额$539 $532 $4 $640 $627 $5 
负债:
当期经营租赁负债(3)
$3 $1 $1 $5 $1 $2 
非流动经营租赁负债(4)
10 $5 3 14 5 4 
租赁负债总额 (5)
$13 $6 $4 $19 $6 $6 
加权平均剩余租赁期(年)-经营租赁4.73.93.14.34.83.9
加权平均贴现率-经营租赁4.13 %4.09 %3.60 %3.80 %4.01 %3.58 %
加权平均剩余租赁期限(年)-融资租赁5.55.5— 6.56.5— 
加权平均贴现率-融资租赁3.60 %3.60 % 3.60 %3.60 % 

(1)报告时间内其他资产在注册人各自的综合资产负债表中,扣除累计摊销后的净额。
(2)报告时间内物业、厂房及设备在注册人各自的综合资产负债表中,扣除累计摊销后的净额。
(3)报告时间内流动其他负债在注册人各自的综合资产负债表中。
(4)报告时间内其他负债在注册人各自的综合资产负债表中。
(5)截至2023年12月31日或2022年12月31日,融资租赁负债并不重要,并在适用时在注册人各自的综合资产负债表中列为其他长期债务。

170


截至2023年12月31日,融资租赁负债对注册人并不重要。截至2023年12月31日,经营租赁负债到期日如下:
中心点
能量
休斯敦
*电气公司
CERC
(单位:百万)
2024$4 $2 $2 
20253 2 1 
20263 1 1 
20272 1  
20281   
2029年及以后2   
租赁付款总额15 6 4 
减去:利息2   
租赁负债现值$13 $6 $4 

截至2023年12月31日,未来收到的最低融资租赁付款对注册人来说并不重要。截至2023年12月31日,应收到的未贴现经营租赁付款到期日如下:
中心点
能量
休斯敦
*电气公司
CERC
(单位:百万)
2024$6 $1 $4 
20258 1 5 
20268  5 
20277  5 
20287  5 
2029年及以后173  170 
待收租赁付款总额$209 $2 $194 

与租约有关的其他资料如下:

截至十二月三十一日止的年度:
202320222021
中心点能源休斯敦
电式
CERC中心点能源休斯敦
电式
CERC中心点能源休斯敦
电式
CERC
(单位:百万)
计入租赁负债计量的经营性租赁产生的经营现金流$5 $2 $2 $6 $1 $2 $6 $1 $3 
计入租赁负债计量的融资租赁现金流   485 485  179 179  

关于以经营租赁负债交换获得的投资收益资产的信息,见附注18。

(21) 后续事件

2024年1月股权分配协议(CenterPoint Energy)

2024年1月10日,CenterPoint Energy与某些金融机构就不时发行和出售普通股订立了股权分配协议,总销售总价最高可达$5001000万美元。普通股的出售可以通过适用法律允许的任何方式进行,并被视为1933年证券法第415条规定的“在市场上发行”。CenterPoint Energy还可以根据主远期确认签订一份或多份远期销售协议。股权分配协议项下普通股的要约和出售将于(1)出售所有受股权分配约束的普通股时终止
171


协议,(2)终止股权分配协议,或(3)2026年5月17日。 截至2024年2月20日,CenterPoint Energy尚未根据股权分配协议发行任何普通股,也未订立任何远期销售协议。

拟议剥离路易斯安那州和密西西比州天然气本地分销公司(CenterPoint Energy和CERC)

2024年2月19日,CERC Corp.签署了LAMS资产购买协议,根据该协议,CERC Corp.已同意出售其路易斯安那州和密西西比州受监管的天然气当地分销公司业务。路易斯安那州和密西西比州受监管的天然气当地分销公司业务的收购价为1美元1.2根据LAMS资产购买协议的规定进行调整,包括基于净营运资本、监管资产和负债以及成交时的资本支出进行调整。建议交易的完成须遵守惯常成交条件,包括(I)经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改善法案》下的适用等待期届满或终止,(Ii)批准LPSC,(Iii)批准MPSC,(Iv)并无发生重大不利影响(定义见LAMS资产购买协议),及(V)有关陈述及保证的准确性及订约方遵守LAMS资产购买协议项下各自义务的惯常成交条件。拟议的交易不受融资条件的限制,在满足上述条件的情况下,预计将于2025年第一季度末完成。

第九项。关于会计和会计的变更和与会计师的分歧 财务披露

没有。

第9A项。控制和程序

披露控制和程序

根据《交易法》规则13a-15和15d-15,注册人在包括首席执行官和首席财务官在内的每家公司管理层的监督和参与下,对截至本报告所述期间结束的披露控制和程序的有效性进行了单独的评估。基于这些评估,首席执行官和首席财务官在每个案例中都得出结论,披露控制和程序自2023年12月31日起有效,以确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并酌情积累这些信息并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露的决定。

注册人对财务报告的内部控制在截至2023年12月31日止三个月内并无发生重大影响或合理地可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化。


172


管理层财务报告内部控制年度报告

注册人管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制。根据1934年《证券交易法》颁布的规则13a-15(F)或15d-15(F),对财务报告的内部控制被定义为由注册人的主要高管和主要财务官设计或在其监督下,并由CenterPoint Energy的董事会、管理层和其他人员实施的程序,以根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证,并包括以下政策和程序:

与保存合理、详细、准确和公平地反映登记人资产的交易和处置的记录有关;

提供合理保证,保证必要时记录交易,以便按照公认的会计原则编制财务报表,并且注册人的收入和支出仅根据注册人管理层和董事的授权进行;

提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置注册人的资产。

管理层设计了对财务报告的内部控制,以便根据美利坚合众国普遍接受的会计原则,对财务报告的可靠性和财务报表的编制提供合理保证。管理层的评估包括审查和测试对与财务报表中所有重要账户和披露有关的所有相关断言的控制措施的设计效力和运作效力。

所有的内部控制系统,无论设计得多么好,都有其固有的局限性。因此,即使是那些被确定为有效的系统,也只能在编制和列报财务报表方面提供合理的保证。对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险,即由于条件的变化,控制可能会变得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。

在注册人管理层(包括其主要行政人员及主要财务人员)的监督及参与下,注册人于#年根据该框架对其财务报告内部控制的成效进行了评估。内部控制论--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。根据注册人在#年框架下的评估内部控制论--综合框架根据《财务报告准则》(2013),注册人管理层得出结论,在每一种情况下,其对财务报告的内部控制自2023年12月31日起生效。

CenterPoint Energy的独立注册会计师事务所Deloitte T&Touche LLP发布了一份关于CenterPoint Energy截至2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认证报告,内容如下。该报告不适用于休斯顿电气或CERC,因为它们不是加速或大型加速申报机构。

173


独立注册会计师事务所报告

致本公司股东及董事会
CenterPoint Energy,Inc.

财务报告内部控制之我见

我们已经审计了CenterPoint Energy,Inc.及其子公司(以下简称“本公司”)截至2023年12月31日的财务报告内部控制,其依据的标准是内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。我们认为,截至2023年12月31日,本公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制,其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。

我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2023年12月31日及截至2023年12月31日年度的综合财务报表以及我们2024年2月20日的报告,对该等财务报表表达了无保留意见。

意见基础

本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制,并负责评估财务报告内部控制的有效性,包括在随附的管理层财务报告内部控制年度报告中。我们的责任是根据我们的审计,对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

财务报告内部控制的定义及局限性

公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。

由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。


/s/德勤律师事务所

休斯敦,得克萨斯州
2024年2月20日
174


项目9B。其他信息

公司章程或章程的修订;财政年度的变化(CenterPoint Energy)

2024年2月16日,CenterPoint Energy向德克萨斯州州务卿提交了以下决议声明,目的是从CenterPoint Energy重新发布的公司章程中删除A系列优先股、B系列优先股和C系列优先股:

删除CenterPoint Energy,Inc.指定A系列固定利率至浮动利率累积可赎回永久优先股的决议声明(A系列决议声明);

删除指定为7.00%CenterPoint Energy,Inc.的B系列强制性可转换优先股的系列股票的决议声明(B系列决议声明);以及

删除被指定为CenterPoint Energy,Inc.的C系列强制性可转换优先股的系列股票的决议声明(C系列决议声明,与A系列决议声明和B系列决议声明统称为决议声明)。

在提交决议声明之前,之前发行的A系列优先股、B系列优先股或C系列优先股均未发行。

提交后生效的决议声明删除了CenterPoint Energy重新制定的公司章程中包含的所有A系列优先股、B系列优先股和C系列优先股。被指定为该系列的股票被恢复为CenterPoint Energy的授权但未发行的优先股的状态,每股面值0.01美元,没有指定系列。

A系列决议声明、B系列决议声明和C系列决议声明的副本分别作为附件3(M)、3(N)和3(O)提交,并通过引用并入本文。

自2024年2月16日起,董事会修订并重申了CenterPoint Energy的附则(附则)。附例包括以下各项更改:

修订提名董事和提交提案供CenterPoint Energy股东大会审议的程序和披露,其中包括:(X)整合适用于所有提案的预先通知条款(即董事提名、修改CenterPoint Energy章程的提案、罢免董事的提案和所有其他提案)(根据1934年《证券交易法》第14a-8节提出的代理访问提名和股东提案除外),经修订的《交易法》),并(Y)增加了一项要求,即寻求在年会上提名董事(S)的股东必须在会议后八个工作日内向CenterPoint Energy提交合理证据,证明其已遵守交易法第14a-19条的要求;

澄清多数表决标准对无竞争董事选举的适用性,即使董事会认定股东的提名通知不符合预先通知附例,选举仍是“有争议的”(并适用多数表决标准);

通过一项法院选择附例,规定美国联邦地区法院应是解决经修订的1933年《证券法》下的索赔的唯一法院;以及

进行某些行政、现代化、澄清和一致性更改,包括(X)更新以反映经修订的《德克萨斯州商业组织法》修正案,(Y)明确规定,根据适用法律,股东大会可以通过远程通信的方式全部或部分举行,以及(Z)在提及特定职位、职位或头衔持有人时采用中性的术语,包括采用主席的头衔取代主席。

上述对章程条款的描述并不声称是完整的,并受章程全文的约束和限制。《章程》连同一份标明与前一版本相比有所变化的副本,分别作为附件3(H)和3(I)包括在本年度报告的表格10-K中,并通过引用并入本文。

175


某些人员的薪酬安排(CenterPoint Energy)

2024年2月15日,薪酬委员会根据CenterPoint Energy的LTIP批准了限制性股票单位奖励和业绩单位奖励的新形式的奖励协议。

新批准的官员和董事雇员奖励协议形式修订和简化了退休规定,采用了单一的退休规定,如果奖励是在参与者退休的日历年之前授予,则有机会全额归属,如果奖励是在参与者退休的日历年按比例授予的,则在所有情况下都取决于相关业绩衡量标准的实现情况。参与者必须(I)年满55岁,且年龄和服务年限在65岁或以上,(Ii)提供至少三个月的书面退休通知(或在符合交易所法案第16条的情况下,提供合理的提前书面通知),(Iii)提供全面的过渡计划,才有资格获得此类退休归属。此外,对于受《交易法》第16条约束的官员,退休归属的资格须经补偿委员会批准。

此外,新批准的授标协议形式修订了非邀请函和保密条款,以反映法律的变化。

对授标协议形式的描述应参照作为证据10(Cc)(13)、10(Cc)(14)和10(Cc)(15)的相应形式授标协议的全文加以限定。

2024年2月15日,薪酬委员会还批准了年度限制性股票单位奖励的3年应课差饷归属,根据该奖励,三分之一(1/3)的基础单位归属于授予日的前三个周年纪念日,条件是参与者继续受雇并实现适用的业绩目标。薪酬委员会还批准了基于股东总回报的公司LTIP下业绩股单位奖励的市盈率(P/E)修饰符。根据市盈率调整,如果CenterPoint Energy的市盈率位居CenterPoint Energy同行组的前四分位数,则将适用市盈率调整,规定奖励的最低支付水平为75%,无论实现的总股东回报业绩水平如何。此归属时间表和市盈率修改量不适用于以前授予的奖励。

规则第10B5-1条交易安排

在截至2023年12月31日的三个月里,董事或CenterPoint Energy、休斯顿电气或CERC的高管通过已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”,每个术语在条例S-K第408项中定义。

项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

不适用。

第III部

第10项。董事、高管与公司治理

对于CenterPoint Energy,第10项要求提供的信息(在本报告第I部分第1项“关于我们高管的信息”中没有列出)将在与CenterPoint Energy根据第14A条规定召开的2024年股东年会有关的最终委托书中阐述。这种最终的委托书涉及涉及董事选举的股东大会,其中第(10)项要求的部分通过引用结合在此,以根据指令GG组成T10-K。

对于休斯顿电气和CERC,第10项要求的信息根据指令I(2)被省略,以形成10-K(某些全资子公司的信息遗漏)。

第11项。高管薪酬

就CenterPoint Energy而言,第(11)项要求提供的资料将根据美国证券交易委员会第(14A)条的规定,于与CenterPoint Energy 2024年股东周年大会有关的最终委托书中列出。这种最终的委托书涉及涉及董事选举的股东大会,其中第(11)项要求的部分通过引用结合在此,以根据指令TG组成F10-K。
176



对于休斯顿电气和CERC,第11项要求的信息根据指令I(2)被省略,以形成10-K(某些全资子公司的信息遗漏)。

第12项。某些实益所有人和管理层的担保所有权 及相关股东事宜

就CenterPoint Energy而言,第(12)项要求提供的资料将根据美国证券交易委员会第(14A)条的规定,于与CenterPoint Energy的2024年股东周年大会有关的最终委托书中阐明。这种最终的委托书涉及涉及董事选举的股东大会,其中第(12)项所要求的部分通过引用结合在此,以根据指令G10-K组成。

对于休斯敦电气和CERC,根据指令I(2)到10-K(某些全资子公司的信息遗漏),第12项要求的信息被省略。

第13项。某些关系和相关交易,以及董事 独立

就CenterPoint Energy而言,第(13)项要求提供的资料将根据美国证券交易委员会第(14A)条的规定,于与CenterPoint Energy 2024年股东周年大会有关的最终委托书中阐明。这种最终的委托书涉及涉及董事选举的股东大会,其中第(13)项要求的部分通过引用结合在此,以根据指令GG组成T10-K。

对于休斯顿电气和CERC,根据指令I(2)将第13项要求的信息省略,以形成10-K(某些全资子公司的信息遗漏)。

第14项。首席会计费及服务

就CenterPoint Energy而言,第(14)项要求提供的资料将根据美国证券交易委员会第(14A)条的规定,于与CenterPoint Energy的2024年股东周年大会有关的最终委托书中阐明。这种最终的委托书涉及涉及董事选举的股东大会,其中第(14)项要求的部分以引用的方式并入本文中,以根据指示(G)组成A10-K。

在截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的年度内,休斯顿电气和CERC的主要会计师事务所德勤会计师事务所向休斯顿电气和CERC收取的费用总额如下.
 截至2013年12月31日止的年度,
 20232022
休斯顿电气CERC休斯顿电气CERC
审计费(1)
$843,661 $1,155,700 $708,180 $965,700 
审计相关费用(2)
530,000 410,000 435,000 559,000 
审计和与审计有关的费用总额1,373,661 1,565,700 1,143,180 1,524,700 
税费— — — — 
所有其他费用— — — — 
总费用$1,373,661 $1,565,700 $1,143,180 $1,524,700 
 
(1)2023年和2022年的数额包括主要会计师事务所提供的与财务报表综合审计和财务报告内部控制、法定审计、证明服务和监管备案有关的服务费用。
(2)2023年和2022年的数额包括就财务会计和报告标准以及为遵守财务会计或监管报告事项而与会计记录有关的各种商定或扩大程序的咨询费。

休斯顿电气和CERC都不需要也没有审计委员会。


177


第IV部

第15项。展品和财务报表附表

(A)(1)财务报表。
中心点能源
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号34)
84
截至2023年12月31日止三个年度的综合收益表
86
截至2023年12月31日止三个年度的综合全面收益表
87
截至2023年12月31日和2022年12月的合并资产负债表
88
截至2023年12月31日止三个年度的合并现金流量表
90
截至2023年12月31日的三个年度的综合权益变动表
91
休斯顿电气
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号34)
92
截至2023年12月31日止三个年度的综合收益表
94
截至2022年12月31日止三个年度的综合全面收益表
1
截至2023年12月31日和2022年12月的合并资产负债表
95
截至2023年12月31日的三个年度的合并现金流量表
97
截至2023年12月31日的三个年度的综合权益变动表
97
CERC
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号34)
99
截至2023年12月31日止三个年度的综合收益表
101
截至2023年12月31日止三个年度的综合全面收益表
102
截至2023年12月31日和2022年12月的合并资产负债表
103
截至2023年12月31日止三个年度的合并现金流量表
105
截至2023年12月31日的三个年度的综合权益变动表
106
合并财务报表合并附注
107

根据S-X法规第3-09条规定,Enable Midstream Partners,LP的财务报表包含在CenterPoint Energy的本文件中,作为附件99.1。

(A)(2)截至2023年12月31日的三个年度的财务报表附表

登记人省略了下列附表,因为不具备要求这些附表的条件,或因为所要求的资料已列入财务报表:

I、II、III、IV和V

(A)(3)展品。

参见第179页开始的展品索引,该索引还包括S-K规则第601(B)(10)(Iii)项中要求作为展品在10-K表中备案的管理合同或补偿计划或安排。

第16项。 表格10-K摘要
    
没有。


178


CenterPoint Energy,Inc.及附属公司
CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司及其子公司
CenterPoint能源资源公司。及附属公司

与Form 10-K合并年度报告相关的展品
截至2023年12月31日的财政年度

展品索引

包含在本报告中的展品由十字(†)指定;所有未如此指定的展品均通过引用先前的申请文件并入本文。标有星号(*)的展品是指S-K规则第601(B)(10)(Iii)项中要求作为展品在本表格10-K中存档的管理合同或补偿计划或安排。登记人未提交附件二的展品和时间表。登记人特此同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供附件二中遗漏的任何时间表的副本。

以下所列协议仅用作向投资者提供有关其条款的信息。以下所列协议可能包含陈述、担保和其他规定,其中包括为协议各方提供特定的权利和义务以及在他们之间分配风险,此类协议不应被视为构成或提供关于我们、任何其他人、任何事务状态或其他事项的任何事实披露。
 
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中心点能源休斯顿电气CERC
2(a)
2004年7月21日CenterPoint Energy、Utility Holding,LLC、NN Houston Sub,Inc.、Texas Genco Holdings,Inc.、HPC Merge Sub,Inc.和GC Power Acquisition LLC之间的交易协议
CenterPoint Energy于2004年7月21日提交的8-K表格1-3144710.1X
2(b)
Vectren Corporation、CenterPoint Energy,Inc.和Pacer Merge Sub,Inc.之间的合并协议和计划,日期为2018年4月21日。

CenterPoint Energy的Form 8-K日期为2018年4月21日
1-314472.1X
2(c)(1)CERC、休斯顿照明和电力公司(HL&P)、HI Merge,Inc.和NorAm Energy Corp.(以下简称NorAm)于1996年8月11日达成的合并协议和计划休斯顿工业公司1996年8月11日的8-K表格1-76292X
2(c)(2)1996年8月11日对CERC、HL&P、HI Merge,Inc.和NorAm之间的合并协议和计划的修正案S-4表格上的报名声明333-113292(c)X
2(d)2000年12月29日的合并协议和计划将Relant Resources合并子公司与Relant Energy Services,Inc.合并。S-3表格上的报名声明333-545262X
2(e)
CenterPoint Energy,Inc.、OGE Energy Corp.、Bronco Midstream Holdings,LLC和Bronco Midstream Holdings II,LLC之间于2013年3月14日签署的主组建协议。
CenterPoint Energy的Form 8-K日期为2013年3月14日
1-314472.1XX
179


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中心点能源休斯顿电气CERC
2(f)
证券购买协议,日期为2020年2月3日,由Vectren公用事业服务公司、PowerTeam Services LLC和Vectren Corporation之间签署,仅为证券购买协议第10.17节的目的

CenterPoint Energy的Form 8-K日期为2020年2月3日
1-314472.1X
2(g)
CERC Corp.和Athena Energy Services Buyer,LLC之间的股权购买协议,日期为2020年2月24日
CenterPoint Energy的Form 8-K日期为2020年2月24日
1-314472.1XX
2(h)
CenterPoint Energy Resources Corp.和Southern Col Midco,LLC之间的资产购买协议,日期为2021年4月29日
CenterPoint Energy截至2021年3月31日的季度10-Q表1-314472.4XX
3(a)
重述CenterPoint Energy的注册条款
CenterPoint Energy于2008年7月24日提交的8-K表格1-314473.2X
3(b)
Repant Energy Inc.转换条款
休斯顿电气2002年8月31日的8-K表格1-31873(a)X
3(c)
重述休斯敦电气的组建证书

休斯顿电气截至2011年6月30日的季度10-Q表
1-3187
3.1X
3(d)
RERC公司注册证书。

截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(1)X
3(e)
1997年8月6日前NorAm Energy Corp.与HI Merge,Inc.合并的合并证书

截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(2)X
3(f)
修正案证书,更名为Relant Energy Resources Corp.

截至1998年12月31日的CERC Form 10-K
1-13265
3(a)(3)X
3(g)
修改证书更名为CenterPoint能源资源公司。

CERC截至2003年6月30日的季度10-Q表
1-13265
3(a)(4)X
†3(h)
第四次修订和重新制定CenterPoint Energy附例


X
†3(i)
CenterPoint Energy第四次修订和重新修订的附则,标记为显示修订
X
3(j)
修订和重新签署休斯顿电气有限责任公司协议

休斯顿电气截至2011年6月30日的季度10-Q表
1-3187
3.2X
3(k)
RERC公司附则。
截至1997年12月31日的CERC Form 10-K
1-132653(b)X
180


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中心点能源休斯顿电气CERC
3(l)
删除CenterPoint Energy指定的A系列优先股的决议声明

CenterPoint Energy截至2011年12月31日的10-K表格1-314473(c)X
†3(m)
决议声明删除CenterPoint Energy指定的A系列固定利率至浮动利率累计可赎回永久优先股
X
†3(n)
删除指定股份7.00%CenterPoint Energy B系列强制性可转换优先股的决议声明
X
†3(o)
删除CenterPoint Energy指定的C系列强制性可转换优先股的决议声明
X
4(a)
CenterPoint能源储备证书格式
CenterPoint Energy在S-4表格上的注册声明333-695024.1X
4(b)
Relant Energy、CenterPoint Energy和北方信托公司之间于2001年12月18日签署的缴费和登记协议,北方信托公司是Relant Energy Inc.Master退休信托的受托人
CenterPoint Energy截至2001年12月31日的年度报表10-K1-314474.3X
4(c)(1)
抵押贷款和信托契约,日期为1944年11月1日,由休斯顿照明电力公司(HL&P)和德克萨斯州大通银行全国协会(前身为休斯敦南德克萨斯商业国家银行)作为受托人,经20份补充契约修订和补充HL&P于1977年8月25日提交的S-7表格2-597482(b)XX
4(c)(2)
表4(C)(1)所列第二十一至第五十项补充假牙
HL&P截至1989年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(2)XX
4(c)(3)
附件4(C)(1)注明日期为1991年3月25日的第51份补充契约
HL&P截至1991年6月30日的季度10-Q表1-31874(a)XX
4(c)(4)
附件4(C)(1)的第五十二至五十五份补充契约,日期均为1992年3月1日
截至1992年3月31日的季度HL&P表格10-Q1-31874XX
181


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中心点能源休斯顿电气CERC
4(c)(5)
附件4(c)(1)的第五十六和第五十七份补充契约,日期均为1992年10月1日
HL&P截至1992年9月30日的季度10-Q表1-31874XX
4(c)(6)
附件4(c)(1)的第五十八和第五十九补充契约,日期均为1993年3月1日
HL&P截至1993年3月31日的季度10-Q表1-31874XX
4(c)(7)
1993年7月1日附件4(c)(1)的第六十份补充契约
HL&P截至1993年6月30日的季度10-Q表1-31874XX
4(c)(8)
附件4(c)(1)的第六十一至第六十三份补充契约,日期为1993年12月1日
HL&P截至1993年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(8)XX
4(c)(9)
附件4(c)(1)的第六十四和第六十五补充契约,日期均为1995年7月1日
HL&P截至1995年12月31日的年度10-K表格1-31874(a)(9)XX
4(d)(1)
一般抵押契约,日期为2002年10月10日,由CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和摩根大通银行作为受托人
休斯顿电气截至2002年9月30日的季度10-Q表1-31874(j)(1)XX
4(d)(2)
附件4(D)(1)的第三份补充契约,日期为2002年10月10日
休斯顿电气截至2002年9月30日的季度10-Q表1-31874(j)(4)XX
4(d)(3)
注明第一至第八系列一般按揭债券的形式、条款及条文的2002年10月10日发出的人员证明书
CenterPoint Energy截至2003年12月31日的年度报表10-K1-314474(e)(10)XX
4(d)(4)
附件4(D)(1)的第九份补充契约,日期为2002年11月12日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度报表10-K1-314474(e)(10)XX
4(d)(5)
附件4(D)(1)的第十份补充契约,日期为2003年3月18日
CenterPoint Energy于2003年3月13日提交的8-K表格1-314474.1XX
4(d)(6)
日期为2003年3月18日的高级人员证明书,列明第10系列及第11系列一般按揭债券的形式、条款及规定
CenterPoint Energy于2003年3月13日提交的8-K表格1-314474.2XX
4(d)(7)
附件4(D)(1)的第二十份补充契约,日期为2008年12月9日
休斯顿电气2009年1月6日的8-K表格1-31874.2XX
182


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中心点能源休斯顿电气CERC
4(d)(8)
附件4(d)(1)的第二十二份补充契约,日期为2012年8月10日
CenterPoint Energy截至2012年12月31日的10-K表格1-314474(e)(33)XX
4(d)(9)
高级人员证书,日期为2012年8月10日,列明第二十二系列一般抵押债券的格式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2012年12月31日的10-K表格1-314474(e)(34)XX
4(d)(10)
附件4(d)(1)的第二十三份补充契约,日期为2014年3月17日
CenterPoint Energy截至2014年3月31日的季度10-Q表1-314474.10XX
4(d)(11)
高级人员证书,日期为2014年3月17日,列出了第二十三系列一般抵押债券的格式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2014年3月31日的季度10-Q表1-314474.11XX
4(d)(12)
附件4(d)(1)的第二十五份补充契约,日期为2016年8月11日
CenterPoint Energy截至2016年9月30日的季度10-Q表1-314474.5XX
4(d)(13)
截至2016年8月11日的高级人员证书,列出了第26系列一般抵押债券的形式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2016年9月30日的季度10-Q表1-314474.6XX
4(d)(14)
附件4(d)(1)的第二十六份补充契约,日期为2017年1月12日
CenterPoint Energy截至2016年12月31日的10-K表格1-314474(e)(41)XX
4(d)(15)
截至2017年1月12日的高级人员证书,列出了第27系列一般抵押债券的形式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2016年12月31日的10-K表格1-314474(e)(42)XX
4(d)(16)

附件4(D)(1)的第二十七份补充契约,日期为2018年2月28日

CenterPoint Energy截至2018年3月30日的季度10-Q表1-314474.9XX
4(d)(17)

截至2018年2月28日的高级人员证书,列出了第28系列一般抵押债券的形式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2018年3月30日的季度10-Q表1-314474.10XX
4(d)(18)
附件4(D)(1)的第二十八份补充契约,日期为2019年1月15日
休斯顿电气公司日期为2019年1月10日的8-K表格1-31874.4XX
4(d)(19)
高级人员证书,日期为2019年1月15日,列出了第29系列一般抵押债券的形式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2018年12月31日的Form 10-K1-314474(h)(24)XX
183


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中心点能源休斯顿电气CERC
4(d)(20)
附件4(D)(1)的第二十九份补充契约,日期为2020年6月5日



休斯顿电气公司日期为2020年6月2日的8-K表格1-31874.4XX
4(d)(21)
高级人员证书,日期为2020年6月5日,列出第三十系列一般抵押债券的形式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2020年6月30日的季度10-Q表1-314474.26XX
4(d)(22)
附件4(D)(1)的第三十份补充契约,日期为2021年3月11日
休斯顿电气公司日期为2021年3月8日的8-K表格1-31874.4XX
4(d)(23)
高级人员证书,日期为2021年3月11日,列出第三十一和第三十二系列一般抵押债券的格式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2021年3月31日的季度10-Q表1-314474.22XX
4(d)(24)
附件4(D)(1)的第三十一份补充契约,日期为2022年2月28日
休斯顿电气公司日期为2022年2月23日的8-K表格1-31874.4X
4(d)(25)
高级人员证书,日期为2022年2月28日,列出第33和第34系列一般抵押债券的格式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度10-Q表1-314474.11X
4(d)(26)
附件4(D)(1)的第三十二份补充契约,日期为2022年9月15日
休斯顿电气公司日期为2022年9月12日的8-K表格1-31874.4X
4(d)(27)
高级人员证书,日期为2022年9月15日,列出第三十五和第三十六系列一般抵押债券的格式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2022年9月30日的季度10-Q表1-314474.7X
4(d)(28)
附件4(D)(1)的第三十三份补充契约,日期为2023年3月23日
休斯顿电气公司日期为2023年3月20日的8-K表格
1-3187
4.4
X
4(d)(29)
高级人员证书,日期为2023年3月23日,列出第三十七和第三十八系列一般抵押债券的格式、条款和条款
CenterPoint Energy截至2023年3月31日的季度10-Q表
1-31447
4.11
X
4(d)(30)
附件4(E)(1)的第三十四份补充契约,日期为2023年9月18日
休斯顿电气公司日期为2023年9月13日的8-K表格
1-3187
4.4
X
4(d)(31)
高级人员证明书,日期为2023年9月18日,列明第三十九系列一般按揭债券的格式、条款及条文
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的季度10-Q表
1-31447
4.9
X
184


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中心点能源休斯顿电气CERC
4(e)(1)
Relant Energy Resources Corp.(RERC Corp.)之间的契约,日期为1998年2月1日。和德克萨斯州大通银行为受托人CERC Corp.的S 1998年2月5日的8-K表格1-132654.1XX
4(e)(2)
附件4(E)(1)的补充契约编号T10,日期为2007年2月6日,规定发行CERC Corp.的S优先债券,2037年到期
CenterPoint Energy截至2006年12月31日的年度报表10-K1-314474(f)(11)XX
4(e)(3)
附件4(E)(1)第12号补充契约,日期为2007年10月23日,规定发行CERC Corp.的S 6.625优先债券,2037年到期
CenterPoint Energy截至2008年6月30日的季度10-Q表1-314474.9XX
4(e)(4)
附件4(E)(1)的第14号补充契约,日期为2011年1月11日,规定发行中国中车股份有限公司的S优先债券,2021年到期,利率4.50%,2041年到期,利率5.85%
CenterPoint Energy截至2010年12月31日的年度10-K表格1-314474(f)(15)XX
4(e)(5)
附件4(E)(1)第16号补充契约,日期为2017年8月23日,规定发行CERC Corp.的S 4.10%优先债券,2047年到期
CenterPoint Energy截至2017年9月30日的季度10-Q表1-314474.11XX
4(e)(6)
附件4(E)(1)截至2018年3月28日的第17号补充契约,规定发行2023年到期的中国中车股份有限公司的S 3.55%优先债券和2028年到期的4.00%优先债券

CERC截至2018年3月31日的季度10-Q表
1-13265
4.4XX
4(e)(7)
附件4(E)(1)第18号补充契约,日期为2020年10月1日,规定发行CERC Corp.的S优先债券,2030年到期
CenterPoint Energy截至2020年9月30日的季度报表10-Q1-314474.23XX
4(e)(8)
附件4(E)下的第21号补充契约,日期为2022年6月9日(1)
CenterPoint Energy截至2022年6月30日的季度10-Q表1-314474.12X
4(e)(9)
附件4(E)(1)第22号补充契约,日期为2022年10月5日,规定发行CERC Corp.的S 6.10%优先债券,2035年到期
CERC日期为2022年10月5日的Form 8-K1-132654.2X
4(e)(10)
附件4(E)(1)第23号补充契约,日期为2023年2月23日,规定发行2028年到期的中国中车股份有限公司的S 5.25%优先债券和2033年到期的5.40%优先债券
CenterPoint Energy截至2023年3月31日的季度10-Q表
1-31447
4.6
X
185


展品
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中心点能源休斯顿电气CERC
4(e)(11)
附件4(E)(1)第24号补充契约,日期为2023年5月3日,规定发行CERC Corp.的S 5.25%优先债券,2028年到期
CenterPoint Energy截至2023年6月30日的季度10-Q表
1-31447
4.5
X
4(f)(1)
CenterPoint Energy和摩根大通银行之间的契约,日期为2003年5月19日,作为受托人
CenterPoint Energy于2003年5月19日提交的8-K表格1-314474.1X
4(f)(2)
附件4(F)(1)的补充契约编号:第310号,日期为2018年10月5日,规定发行CenterPoint Energy的3.60%2021年到期的优先债券,3.85%的2024年到期的优先债券和4.25%的2028年到期的优先债券

CenterPoint Energy截至2018年9月30日的季度报表10-Q
1-31447
4.14X
4(f)(3)
附件4(F)(1)第11号补充契约,日期为2019年8月14日,规定发行CenterPoint Energy公司2024年到期的2.50%优先债券、2030年到期的2.95%优先债券和2049年到期的3.70%优先债券

CenterPoint Energy截至2019年9月30日的季度报表10-Q
1-31447
4.2X
4(f)(4)
附件4(F)(1)第12号补充契约,日期为2021年5月13日,规定发行CenterPoint Energy的浮动利率优先票据,2024年到期
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-314474.24X
4(f)(5)
附件4(F)(1)第13号补充契约,日期为2021年5月13日,规定发行CenterPoint Energy于2026年到期的1.45%优先债券和2031年到期的2.65%优先债券
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-314474.25X
4(f)(6)
附件4(f)(1)的第14号补充契约,日期为2023年8月10日,规定发行2026年到期的CenterPoint Energy 5.25%优先票据
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的季度10-Q表
1-31447
4.4
X
4(g)(1)
附属契约日期为1999年9月1日Relant Energy公司日期为1999年9月1日的8-K表格1-31874.1X
4(g)(2)
1999年9月1日,Reliant Energy与德克萨斯大通银行签订的第1号补充契约(补充附件4(g)(1),并规定发行Reliant Energy 2029年到期的2%零溢价可交换次级债券)
Relant Energy公司日期为1999年9月15日的8-K表格1-31874.2X
186


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中心点能源休斯顿电气CERC
4(g)(3)
CenterPoint Energy、Reliant Energy和JPMorgan Chase Bank于2002年8月31日签订的第2号补充契约(补充附件4(g)(1))
CenterPoint Energy的Form 8-K12B日期为2002年8月31日1-314474(e)X
4(g)(4)
补充合同编号:截至2005年12月28日,由CenterPoint Energy、Relant Energy和摩根大通银行签署(补充附件4(G)(1))
CenterPoint Energy截至2005年12月31日的年度报表10-K1-314474(h)(4)X
4(h)(1)
修订和重新签署的截至2023年1月1日的抵押和信托契约,由SIGECO和德意志银行信托公司美洲公司作为受托人签署

CenterPoint能源公司日期为2023年1月30日的8-K表格
1-31447
10.2
X
4(h)(2)
附件4(H)(1)的第一份补充契约,日期为2023年3月15日
CenterPoint Energy于2023年3月15日提交的8-K表格
1-31447
4.2
X
4(h)(3)
附件4(H)(1)的第二份补充契约,日期为2023年10月13日
CenterPoint Energy日期为2023年10月13日的8-K表格
1-31447
4.2
X
4(h)(4)
附件4(H)(1)的附加附注
X
截止日期文件引用证物编号:
1999年7月1日
1-3553,SIGECO截至1999年6月30日的季度10-Q表4(a)
2013年4月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期为2013年4月30日4.1
2014年9月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期为2014年9月25日4.1
2015年9月1日
1-15467,Vectren的Form 8-K,日期为2015年9月10日4.1
4(i)(1)
印第安纳天然气公司和美国银行信托全国协会(前身为第一信托全国协会,前身为美国伊利诺伊银行,前身为大陆银行,全国协会)于1991年2月1日签订的契约
印第安纳天然气公司的Form 8-K于1991年2月15日提交
1-6494
4(a)
X
187


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中心点能源休斯顿电气CERC
4(i)(2)
附件4(I)(1)的第一份补充契约,日期为1991年2月15日
印第安纳天然气公司的Form 8-K于1991年2月15日提交1-64944(b)X
4(i)(3)
附件4(I)(1)的第二份补充契约,日期为1991年9月15日
印第安纳天然气公司的Form 8-K于1991年9月25日提交1-64944(b)X
4(i)(4)
附件4(I)(1)的第三份补充契约,日期为1991年9月15日
印第安纳天然气公司的Form 8-K于1991年9月25日提交1-64944(c)X
4(i)(5)
附件4(I)(1)的第四份补充契约,日期为1992年12月2日
印第安纳天然气公司的Form 8-K于1992年12月8日提交1-64944(b)X
4(i)(6)
附件4(I)(1)的第五份补充契约,日期为2000年12月28日
印第安纳天然气公司于2000年12月27日提交的8-K表格1-64944X
4(j)(1)
债券购买和契约协议,2017年9月14日,SIGECO和PNC银行之间的协议,全国协会
Vectren的Form 8-K,日期为2017年9月25日1-154674.1X
4(j)(2)
2018年3月1日SIGECO、贷款方SIGECO和PNC银行之间的联合和第一修正案,日期为2018年3月1日
Vectren的Form 8-K,日期为2018年5月3日1-154674.1X
4(j)(3)
对附件4(J)(1)的第二修正案,日期为2018年5月1日,在SIGECO,贷款人一方和PNC银行,全国协会之间
Vectren的Form 8-K,日期为2018年5月3日1-154674.2X
4(j)(4)
对附件4(J)(1)的第三次修正案,日期为2022年12月7日,在SIGECO,贷款人一方和PNC银行,全国协会之间
CenterPoint Energy截至2022年12月31日的年度10-K表格
1-31447
4(k)(4)
X
4(k)
CERC与购买者之间于2022年5月27日签署的票据购买协议,与CERC发行本金总额40,000,000美元的CERC 4.36%B系列优先票据有关,该优先票据将于2045年12月15日到期
CenterPoint Energy于2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.1XX
4(l)
CERC与购买者之间于2022年5月27日签署的票据购买协议,与CERC发行本金总额1,000万美元的CERC 4.25%B系列优先票据有关,2043年6月5日到期
CenterPoint Energy于2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.3XX
188


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中心点能源休斯顿电气CERC
4(m)
CERC与其签字人于2022年5月27日签署的票据购买协议,与CERC发行本金总额1亿美元的CERC 5.00%优先债券有关,2042年2月3日到期
CenterPoint Energy于2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.4XX
4(n)
CERC与其签字人于2022年5月27日签署的票据购买协议,涉及CERC发行本金总额为60,000,000美元的CERC于2026年11月30日到期的5.02%B系列优先债券和本金总额为35,000,000美元的CERC于2041年11月30日到期的5.99%C系列优先债券
CenterPoint Energy于2022年5月27日提交的8-K表格1-314474.5XX
4(o)
CenterPoint Energy Resources Corp.和Goldman Sachs&Co.LLC之间的注册权协议,日期为2022年10月5日
CERC日期为2022年10月5日的Form 8-K1-132654.3X
4(p)
CenterPoint Energy和纽约银行梅隆信托公司作为受托人,于2023年8月4日签署的契约
CenterPoint Energy于2023年8月4日提交的8-K表格
1-31447
4.1
X
†4(q)
介绍CenterPoint Energy的证券
X
†4(r)
休斯顿电气公司证券介绍
X
†4(s)
CERC证券介绍
X
根据S-K法规第601(B)(4)(Iii)(A)项,注册人并未将10-K的某些长期债务工具(包括债券)作为证物提交本表格,根据该等长期债务工具的授权证券总额不超过注册人及其附属公司综合资产总额的10%。注册人在此同意应要求向美国证券交易委员会提供任何此类文书的副本。
 
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中心点能源休斯顿电气CERC
*10(a)
CenterPoint Energy,Inc.1991年福利恢复计划,修订和重述于2011年2月25日生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度10-Q表1-3144710.3X
*10(b)(1)
CenterPoint能源福利恢复计划,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy于2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.1X
189


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中心点能源休斯顿电气CERC
*10(b)(2)
附件10(B)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度报告1-3144710.4X
*10(b)(3)
附件10(B)(1)的部分终止修正案,自2022年3月1日起生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度报告Form 10-Q1-3144710.14X
*10(b)(4)
附件10(b)(1)的第三次修订,自2023年10月1日起生效
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的10-Q表格季度报告
1-31447
10.2
X
*10(c)
CenterPoint Energy 1985延期补偿计划,自2003年1月1日起修订和重述
CenterPoint Energy截至2003年9月30日的季度报表10-Q1-3144710.1X
*10(d)(1)
修订和重新启动CenterPoint Energy,Inc.1991节约恢复计划,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy于2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(d)(2)
附件10(D)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度报告1-3144710.5X
*10(e)(1)
CenterPoint节能恢复计划,自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy于2008年12月22日提交的8-K表格1-3144710.3X
*10(e)(2)
附件10(E)(1)的第一修正案,自2011年2月25日起生效
CenterPoint Energy截至2011年3月31日的季度Form 10-Q季度报告1-3144710.6X
*10(e)(3)
附件10(B)(1)第二修正案,自2020年1月1日起生效
CenterPoint Energy于2019年12月9日提交的8-K表格1-3144710.1X
*10(e)(4)
附件10(E)(1)的部分终止修正案,自2022年3月1日起生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度报告Form 10-Q1-3144710.18X
190


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中心点能源休斯顿电气CERC
*10(e)(5)
附件10(E)(1)第四修正案,自2023年10月1日起生效
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的10-Q表格季度报告
1-3144710.3
X
†*10(e)(6)
附件10(E)(1)第五修正案,自2024年1月1日起生效
X
†*10(e)(7)
附件10(E)(1)的部分终止修正案,自2024年4月1日起生效
X
*10(f)
CenterPoint能源高管人寿保险计划,自2003年6月18日起修订和重述
CenterPoint Energy截至2003年9月30日的季度报表10-Q1-3144710.5X
10(g)(1)休斯顿工业公司和时代华纳公司于1995年7月6日签署的股东协议。附表13-D日期:1995年7月6日5-193512X
10(g)(2)1996年11月18日对附表10(G)(1)的修正截至1996年12月31日的年度10-K表格1-762910(x)(4)X
10(h)(1)
自2000年12月31日起,Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.签订了主分离协议。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度报表10-Q1-318710.1X
10(h)(2)
附表10(H)(1)第一修正案自2003年2月1日起生效
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度报表10-K1-3144710(BB)(5)X
10(h)(3)
员工事宜协议,于2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之间签订。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度报表10-Q1-318710.5X
10(h)(4)
零售协议,于2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之间签订。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度报表10-Q1-318710.6X
10(h)(5)
税收分配协议,于2000年12月31日在Relant Energy,Inc.和Relant Resources,Inc.之间签订。
Relant Energy截至2001年3月31日的季度报表10-Q1-318710.8X
10(i)(1)
CenterPoint Energy与德克萨斯Genco于2002年8月31日签订分离协议
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度报表10-K1-3144710(Cc)(1)X
191


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中心点能源休斯顿电气CERC
10(i)(2)
CenterPoint Energy和Texas Genco之间的过渡服务协议,日期为2002年8月31日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度报表10-K1-3144710(Cc)(2)X
10(i)(3)
CenterPoint Energy和Texas Genco之间的税收分配协议,日期为2002年8月31日
CenterPoint Energy截至2002年12月31日的年度报表10-K1-3144710(Cc)(3)X
*10(j)(1)
CenterPoint Energy,Inc.递延薪酬计划,自2003年1月1日起修订和重述
CenterPoint Energy截至2003年6月30日的季度报表10-Q1-3144710.2X
*10(j)(2)
附件10(J)(1)第一修正案自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy于2008年2月20日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(k)(1)
修订和重新启动CenterPoint Energy 2005递延补偿计划,自2009年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度报表10-Q1-3144710.1X
*10(k)(2)
附件10(K)(1)的第一修正案于2022年3月1日生效
CenterPoint Energy的8-K表格日期为2022年4月22日1-3144710.10X
*10(k)(3)
附件10(K)(1)第二修正案于2022年5月1日生效
CenterPoint Energy截至2022年3月31日的季度10-Q表1-3144710.11X
*10(k)(4)
附件10(K)(1)第三修正案自2023年10月1日起生效
CenterPoint Energy截至2023年9月30日的季度10-Q表
1-31447
10.1
X
†*10(k)(5)
附件10(K)(1)的部分终止修正案于2024年4月1日生效
X
*10(l)(1)
CenterPoint Energy Inc.,短期激励计划,自2022年1月1日起修订并重新声明

截至2021年12月31日的年度CenterPoint Energy Form 10-K1-3144710(l)X
*10(l)(2)
表10(L)(一)修正案自2023年1月1日起施行
截至2022年12月31日的年度CenterPoint Energy Form 10-K
1-31447
10(l)(2)
X
*10(m)(1)
修订并重新制定了针对外部董事的CenterPoint能源库存计划

CenterPoint Energy截至2018年3月31日的季度报表
1-3144710.1X
192


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参考
中心点能源休斯顿电气CERC
*10(m)(2)
附件10(M)(1)的第一修正案,日期为2020年2月19日
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(n)(2)X
10(n)
《休斯顿市特许经营权条例》
CenterPoint Energy截至2005年6月30日的季度报表10-Q1-3144710.1XX
10(o)(1)
修订并重新实施HL&P高管激励薪酬计划,自1985年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度报表10-Q1-3144710.2X
10(o)(2)
附件10(O)(1)第一修正案自2008年1月1日起生效
CenterPoint Energy截至2008年9月30日的季度报表10-Q1-3144710.3X
*10(p)(1)
CenterPoint Energy,Inc.2009年长期激励计划
CenterPoint Energy的时间表14A日期为2009年3月13日1-31447AX
*10(p)(2)
附件10(P)(1)下20XX-20XX绩效周期绩效奖励协议格式
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(q)(2)X
*10(p)(3)
附件10(P)(1)下的限制性股票单位奖励协议(基于服务的归属)的格式
CenterPoint Energy截至2019年12月31日的10-K表格1-3144710(q)(5)X
*10(p)(4)
附件10(P)(1)下的限制性股票单位奖励协议(保留、基于服务的归属)的格式
CenterPoint Energy于2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.4X
*10(p)(5)
附表10(P)(1)项下行政总裁的工作表现奖励协议格式
CenterPoint Energy于2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.2X
*10(p)(6)
附表10(P)(1)下行政总裁的限制性股票单位奖励协议格式
CenterPoint Energy于2020年6月30日提交的8-K表格1-3144710.3X
*10(p)(7)
附表10(P)(1)下获提名的行政人员(离职)的业绩分享单位奖励协议格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期为2020年6月30日1-3144710.1X
*10(p)(8)
附表10(P)(1)下获提名的行政人员(离职)的限制性股票单位奖励协议格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期为2020年6月30日1-3144710.2X
*10(p)(9)
附表10(P)(1)下的限制性股票单位奖励协议格式(以服务为基础的授予及绩效目标)
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(q)(12)X
193


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中心点能源休斯顿电气CERC
*10(p)(10)
表10(P)(1)下CEO(以服务为基础及绩效目标)的限制性股票单位奖励协议格式
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(q)(13)X
*10(p)(11)
附件10(P)(1)下的限制性股票单位奖励协议(完全归属)的格式
CenterPoint Energy的表格8-K/A日期为2020年2月19日1-3144710.1X
*10(p)(12)
附表10(P)(1)下行政总裁的限制性股票单位奖励协议格式
CenterPoint Energy于2021年7月20日提交的8-K表格1-3144710.1X
*10(q)(1)
控制平面中的更改
CenterPoint Energy的Form 8-K日期为2017年4月27日1-3144710.1X
*10(q)(2)
对附件10(Q)(1)的第一修正案
CenterPoint Energy截至2020年12月31日的Form 10-K1-3144710(t)(2)X
*10(q)(3)
对附件10(Q)(1)的第二次修正
CenterPoint Energy截至2021年12月31日的年度10-K表格1-3144710(q)(3)X
*10(r)
CenterPoint Energy,Inc.福利计划综合修正案,日期为2013年5月23日
CenterPoint Energy截至2013年12月31日的10-K表格1-3144710(zz)X
*10(s)(1)
Vectren非限定延期补偿计划,自2001年1月1日起修订和重述
截至2001年12月31日的年度10-K表格1-1546710.32X
†*10(s)(2)
2002年7月1日附件10(s)(1)的修正案
X
*10(t)
Vectren Corporation非限定延期补偿计划,2005年1月1日生效
Vectren的Form 8-K,日期为2008年9月29日1-1546710.3X
*10(u)(1)
Vectren非限定收益恢复计划,自2005年1月1日起修订和重述
Vectren的8-K表格日期为2008年12月17日1-1546710.2X
†*10(u)(2)
附件10(u)(1)的第一次修订
X
*10(v)
针对部分管理雇员的Vectren无资金补充退休计划(经修订并于2005年1月1日重新生效)
Vectren的8-K表格日期为2008年12月17日1-1546710.1X
194


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中心点能源休斯顿电气CERC
*10(w)
Vectren样本豁免,自2013年10月3日起生效,适用于Vectren无基金补充退休计划,适用于选定的管理员工组
Vectren截至2013年9月30日的季度10-Q表1-1546710.1X
10(x)
CenterPoint Energy和David·J·莱萨尔之间的邀请函
CenterPoint Energy的Form 8-K日期为2020年6月30日1-3144710.1X
10(y)
CenterPoint Energy和Jason P.Wells之间的邀请函
CenterPoint Energy的Form 8-K日期为2020年9月15日1-3144710.1X
10(z)
注册权协议的格式,由Enable Midstream Partners,LP的Energy Transfer LP和某些单位持有人之间填写,日期为截止日期,如其附表I所列
CenterPoint Energy于2021年2月16日提交的8-K表格1-3144710.2X
10(AA)
CenterPoint Energy,Inc.与David·J·莱萨尔签订的留任激励协议,日期为2021年7月20日
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-3144710.8X
10(BB)
CenterPoint Energy,Inc.与米尔顿·卡罗尔的分离协议,日期为2021年7月21日
CenterPoint Energy截至2021年6月30日的季度10-Q表1-3144710.9X
*10(Cc)(1)
CenterPoint Energy,Inc.2022长期激励计划
CenterPoint Energy于2022年3月11日提交的最终委托书1-31447附录AX
*10(Cc)(2)
表10(Cc)(1)下CEO 20XX-20XX绩效周期绩效奖励协议格式
CenterPoint Energy日期为2022年4月22日的8-K1-3144710.2X
*10(Cc)(3)
附件10(Cc)(1)下的高级管理人员和董事员工20XX-20XX绩效周期绩效奖励协议格式
CenterPoint Energy日期为2022年4月22日的8-K1-3144710.3X
*10(Cc)(4)
附表10(Cc)(1)下的限制性股票单位奖励协议的格式
CenterPoint Energy日期为2022年4月22日的8-K1-3144710.4X
*10(Cc)(5)
表10(Cc)(1)下CEO(附业绩目标)的限制性股票单位奖励协议格式
CenterPoint Energy日期为2022年4月22日的8-K1-3144710.5X
*10(Cc)(6)
附件10(cc)(1)中的高级职员和董事雇员限制性股票单位奖励协议(含绩效目标)格式
CenterPoint Energy日期为2022年4月22日的8-K1-3144710.7X
*10(cc)(7)
附件10(cc)(1)中CEO限制性股票单位奖励协议的格式
CenterPoint Energy日期为2022年4月22日的8-K1-3144710.8X
195


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参考
中心点能源休斯顿电气CERC
*10(cc)(8)
附件10(cc)(1)中总裁和首席运营官的绩效奖励协议格式
截至2022年12月31日止年度的CenterPoint Energy 10-K
1-31447
10(Ee)(9)
X
*10(Cc)(9)
表10(抄送)(1)总裁与首席运营官(附业绩目标)限制性股票奖励协议格式
截至2022年12月31日止年度的CenterPoint Energy 10-K
1-31447
10(Ee)(10)
X
*10(Cc)(10)
附表10(Cc)(1)下的限制性股票单位奖励协议的格式
CenterPoint Energy于2023年3月15日提交的8-K表格
1-31447
10.2
X
*10(Cc)(11)
高级管理人员和董事员工绩效分享单位奖励协议格式附件10(Cc)(1)
CenterPoint Energy于2023年9月27日提交的8-K表格
1-31447
10.1
X
*10(Cc)(12)
军官和董事限制性股票单位奖励协议格式附件10(Cc)(1)
CenterPoint Energy于2023年9月27日提交的8-K表格
1-31447
10.2
X
†*10(Cc)(13)
附件10(cc)(1)中的高级职员和董事雇员限制性股票单位奖励协议(含绩效目标)格式
X
†*10(Cc)(14)
表10(Cc)(1)董事高级职员与员工工作表现奖励协议格式
X
†*10(Cc)(15)
附表10(Cc)(1)下的限制性股票单位奖励协议的格式
X
10(Dd)(1)
2,400,000,000美元CenterPoint Energy,Inc.作为借款人,JPMorgan Chase Bank,N.A.作为行政代理,金融机构作为银行当事人和其他当事人之间于2022年12月6日修订和重新签署的信贷协议
CenterPoint Energy于2022年12月6日发布的8-K1-3144710.1X
10(Dd)(2)
附件10(Dd)(1)的第一修正案,日期为2023年7月26日
CenterPoint Energy截至2023年6月30日的季度10-Q表
1-31447
10.1
X
10(Ee)
截至2022年12月6日,CenterPoint Energy Houston Electric,LLC作为借款人、瑞穗银行作为行政代理、作为银行参与方的金融机构和其他参与方签订的3亿美元信贷协议
CenterPoint Energy于2022年12月6日发布的8-K1-3144710.2X
196


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 描述报告或注册声明美国证券交易委员会文件或
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参考
中心点能源休斯顿电气CERC
10(Ff)
CenterPoint Energy Resources Corp.(借款人)、Wells Fargo Bank、National Association(行政代理)、金融机构(银行参与方)和其他参与方签订的截至2022年12月6日的10.5亿美元信贷协议
CenterPoint Energy于2022年12月6日发布的8-K1-3144710.3X
10(克)
截至2022年12月6日,南印第安纳天然气和电力公司(作为借款人)、富国银行(Wells Fargo Bank)、国家协会(National Association)作为行政代理、作为银行当事人的金融机构和其他当事人之间的2.5亿美元信贷协议
CenterPoint Energy于2022年12月6日发布的8-K1-3144710.4X
10(HH)
截至2023年2月16日,CenterPoint Energy Resources Corp.作为借款人、瑞穗银行(Mizuho Bank,Ltd.)作为行政代理与其中指定的银行签订的5亿美元定期贷款协议
CenterPoint Energy截至2022年12月31日的10-K年报
1-31447
10(千克)
X
10(Ii)
CenterPoint Energy,Inc.与斯科特·E·道尔于2023年2月17日签署的分离和释放协议
CenterPoint Energy的Form 8-K/A日期为2023年1月3日
1-31447
10.1
X
10(JJ)
克里斯托弗·A·福斯特聘书
CenterPoint Energy于2023年3月15日提交的8-K表格
1-31447
10.1
X
10(千克)
SIGECO与附表B所列买方于2023年3月15日签订的债券购买协议
CenterPoint Energy于2023年3月15日提交的8-K表格
1-31447
10.1
X
10(Ll)
SIGECO与附表B所列买方于2023年10月13日签订的债券购买协议
CenterPoint Energy日期为2023年10月13日的8-K表格
1-31447
10.1
X
†21.1
CenterPoint Energy的子公司
X
†21.2
CERC Corp.的子公司。
X
†23.1.1
德勤律师事务所和Touche LLP同意
X
†23.1.2
德勤律师事务所和Touche LLP同意
X
†23.1.3
德勤律师事务所和Touche LLP同意
X
†31.1.1
规则13a-14(A)/15d-14(A)Jason P.Wells的认证
X
†31.1.2
规则第13a-14(A)/15d-14(A)条林奈·K·威尔逊
X
197


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参考
中心点能源休斯顿电气CERC
†31.1.3
规则第13a-14(A)/15d-14(A)条达林·M·卡罗尔
X
†31.2.1
规则13a-14(A)/15d-14(A)Christopher A.Foster的认证
X
†31.2.2
规则13a-14(A)/15d-14(A)Christopher A.Foster的认证
X
†31.2.3
规则13a-14(A)/15d-14(A)Christopher A.Foster的认证
X
†32.1.1
第1350节杰森·P·威尔斯的认证
X
†32.1.2
第1350节认证林奈·K·威尔逊
X
†32.1.3
第1350节认证达林·M·卡罗尔
X
†32.2.1
第1350节克里斯托弗·A·福斯特的认证
X
†32.2.2
第1350节克里斯托弗·A·福斯特的认证
X
†32.2.3
第1350节克里斯托弗·A·福斯特的认证
X
†97.1
CenterPoint Energy的首席执行官恢复政策
X


†97.2
休斯顿电气公司修订和重新制定的高管离职政策
X
†97.3
CERC修订和重新确定的高管离职政策
X
99.1
Enable Midstream Partners,LP截至2021年和2020年9月30日的财务报表以及截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的财务报表
第一部分,Enable Midstream Partners,LP‘s Form 10-Q截至2021年9月30日的季度的第1项001-36413项目1X
†101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中XXX
†101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档XXX
†101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档XXX
†101.DEF
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
XXX
†101.LAB
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
XXX
198


展品
 描述报告或注册声明美国证券交易委员会文件或
注册
展品
参考
中心点能源休斯顿电气CERC
†101.PRE
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
XXX
†104
封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)

XXX

199


签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已于2024年2月20日在德克萨斯州休斯顿市正式授权以下签署人代表其签署本报告。

CenterPoint Energy,Inc.
(注册人)
发信人:/S/杰森·P·威尔斯
杰森·P·威尔斯
总裁与首席执行官

根据1934年证券交易法的要求,本报告已由以下人员代表注册人并以2024年2月20日指定的身份签署。

签名标题
/S/首席执行官杰森·P·威尔斯
首席执行官总裁和
杰森·P·威尔斯
董事(首席执行官兼董事)
//S/克里斯托弗·A·福斯特
常务副总裁兼首席财务官
克里斯托弗·A·福斯特(首席财务官)
/作者S/克里斯蒂·L·科尔文
高级副总裁与首席会计官
克里斯蒂·L·科尔文
(妥为授权的人员及首席会计主任)
/S/文多利恩·蒙托亚·克鲁南董事
温多林·蒙托亚·克鲁南
/S/纽约厄尔·M·卡明斯董事
厄尔·M·卡明斯
/S/克里斯托弗·H·富兰克林董事
克里斯托弗·H·富兰克林
/记者S/拉奎尔·W·刘易斯董事
拉奎尔·W·刘易斯
/记者S/撒迪厄斯·J·马利克
董事
撒迪厄斯·J·马利克
//S/西奥多·F·庞德董事
西奥多·F·庞德
//S/首席执行官瑞奇·A·雷文
董事
瑞奇·A·雷文
//S/菲利普·R·史密斯董事
菲利普·R·史密斯
/记者S/记者巴里·T·史密瑟曼董事
巴里·T·史密瑟曼

200



CenterPoint Energy休斯顿电气有限责任公司
(注册人)
发信人:
/S/林奈·K·威尔逊
林奈·K·威尔逊
总裁与首席执行官

根据1934年证券交易法的要求,本报告已由以下人员代表注册人并以2024年2月20日指定的身份签署。

签名标题
/S/林奈·K·威尔逊
经理总裁兼首席执行官
林奈·K·威尔逊
(首席行政主任)
/S/克里斯托弗·A·福斯特
常务副总裁兼首席财务官
克里斯托弗·A·福斯特
(首席财务官)
/S/克里斯蒂·L·科尔文
高级副总裁与首席会计官
克里斯蒂·L·科尔文
(妥为授权的人员及首席会计主任)

CenterPoint能源资源公司。
(注册人)
发信人:
/S/达林·M·卡罗尔
达林·M·卡罗尔
总裁与首席执行官

根据1934年证券交易法的要求,本报告已由以下人员代表注册人并以2024年2月20日指定的身份签署。

签名标题
/S/达林·M·卡罗尔
董事长总裁兼首席执行官
达林·M·卡罗尔
(董事首席执行官兼首席执行官)
/S/克里斯托弗·A·福斯特
常务副总裁兼首席财务官
克里斯托弗·A·福斯特
(首席财务官)
/S/克里斯蒂·L·科尔文
高级副总裁与首席会计官
克里斯蒂·L·科尔文
(妥为授权的人员及首席会计主任)

201