附件12.1

认证

本人,孙安元,特此证明:

1.我审阅了希伯伦科技有限公司Form 20-F中的本年度报告 ;

2.据我所知,本报告 不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述作出陈述所必需的重要事实, 鉴于此类陈述是在何种情况下作出的,对于本报告所涉期间不具有误导性;

3.据本人所知,本报告所载财务报表及其他财务资料,在各重要方面均公平地反映了公司截至及截至本报告所述期间的财务状况、经营业绩及现金流量;

4.公司的其他认证人员(S)和我负责为公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的)

(a) 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司有关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;

(b) 设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;

(c) 评估公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及

(d) 在本报告中披露,公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的对公司财务报告内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响的任何变化;以及

5.我和公司其他核证员(S)根据我们最近对财务报告内部控制的评估,向公司的 审计师和公司董事会审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

(a)在财务报告内部控制的设计或运作中,有可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及

(b)涉及 管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

时间:2017年4月11日
发信人: /s/孙安源
姓名: 孙安源
标题: 首席执行官