附件12.2

认证

我,Patricio Vargas Muñoz, 证明:

1.我审阅了Procaps Group,S.A.Form 20-F中的这份年度报告;

2.据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述必要的重大事实,以使所作陈述对于本报告所涉期间而言不具有误导性。

3.据本人所知,本报告所包括的财务报表及其他财务资料,在各重要方面均在本报告所述期间及该期间公司的财务状况、经营业绩及现金流方面均有相当程度的反映;

4.注册人的其他核证官和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义),并具有:

(a) 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司有关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;

(b) 设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;

(c) 评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及

(d) 在本报告中披露,公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的对公司财务报告内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响的任何变化;以及

5.注册人的其他认证人员和我已根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

(a) 在财务报告内部控制的设计或运作方面可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及

(b) 涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

发信人: /S/帕特里西奥·巴尔加斯·穆尼奥斯
姓名: 帕特里西奥·巴尔加斯·穆尼奥斯
标题: 首席财务官

日期:2023年5月12日